Сводные данные* об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ в 2013 г., млн. рублей ПЛАН 2013 ФАКТ 2013 г. Москва Центральный Подразделения бюджет Остатки на 01.01.2013 г. ДОХОДЫ Субсидии на выполнение государственного задания Субсидии на иные цели Приносящая доход деятельность Средства целевых программ РАСХОДЫ Субсидии на выполнение государственного задания Субсидии на иные цели Приносящая доход деятельность Средства целевых программ Остатки на 01.01.2014 г. Субсидии на выполнение государственного задания Субсидии на иные цели Приносящая доход деятельность Средства целевых программ * Без учета КВ и инвестиций г. Москва Филиалы Всего Филиалы Центральный Подразделения бюджет Всего 1 042,4 6 829,2 676,4 2 898,8 201,4 1 318,9 1 920,3 11 046,9 1 663,9 7 379,4 585,9 3 043,3 76,1 1 511,2 2 325,8 11 933,8 3 833,7 677,2 793,6 5 304,4 4 015,3 662,7 844,8 5 522,8 2 221,6 85,5 439,9 234,5 432,1 1 378,1 440,9 1 616,8 1 306,4 7 560,5 12,1 2 368,1 2 534,8 675,6 4 345,9 723,0 11 829,1 2 574,6 1 494,7 687,2 4 417,4 1 306,4 11 629,8 677,2 865,0 6 320,2 4 609,2 490,2 836,5 5 935,9 1 902,2 85,5 427,6 236,8 421,7 142,3 558,8 1 682,0 710,6 1 482,7 12,8 2 071,6 995,8 675,6 4 110,2 723,0 1 138,1 1 054,6 92,5 808,1 4 175,2 710,6 2 629,8 - 72,5 72,5 714,5 172,4 50,4 937,4 - 69,8 - 1 065,6 167,8 600,4 0,5 881,6 0,1 42,0 168,4 923,7 600,4 590,2 1 682,4 723,0 7 871,7 4 778,1 590,2 1 780,4 723,0 - 995,8 1 Динамика доходов* в 2009-2013 гг, млн. рублей 12,000.0 11 933,8 Поступления от приносящей доход деятельности, млн. рублей 10,000.0 8,000.0 9 950,9 Целевые программы (НИУ, ПРИИ, Лаборатории, Программа повышения конкурентоспособности), млн. рублей Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели, млн. рублей 6 596,2 6,000.0 8 788,9 4,244.8 3,639.1 1,306.4 5 670,4 3,053.3 4,000.0 4 417,4 676.4 458.5 2,717.2 290.6 6,210.0 150.0 2,000.0 2,803.2 4,691.3 5,029.7 2011 2012 3,252.2 0.0 2009 2010 * без учета капитальных вложений 2013 2 Поступления от приносящей доход деятельности* в 2013 г. млн. рублей =2 369 =2 222 2,500 45 37 Оказание дополнительных образовательных услуг по довузовской подготовке (ФДП) 49 Целевые и безвозмездные поступления, иные поступления 17 =1 682 2,000 =1 617 33 1,500 1,000 33 481 Выполнение НИР, консультационные и аналитические работы Оказание образовательных услуг по программам ДПО 1,215 Оказание услуг по основным платным программам ВО 1,224 361 300 318 207 209 508 29 500 47 716 641 473 552 =432 =440 471 17 12 72 222 7 213 130 124 План Факт ЦБ *Без учета целевых средств и программ План Факт Подразделения План Факт Филиалы 3 Динамика поступлений от приносящей доход деятельности* в 2009 – 2013 гг. (Москва) млн. рублей Высшее профессиональное образование 1,600 Довузовская подготовка Дополнительное профессиональное образование Выполнение НИР, экспертно-аналитические и научно-технические услуги 1,400 1,514 1,452 Прочие поступления 1,264 Целевые и безвозмездные поступления 1,118 1,200 1,088 1,013 1,000 800 1,064 896 808** 790 662 697 600 572 582 400 200 0 303 88 77 79 2009 г. 715 703 92 79 79 2010 г. 166 2011 г. 271 223 160 83 *Без учета целевых средств и программ **с учетом поступлений ГАСИС в первой половине 2012 г (до присоединения) 81 2012 г. 149 81 2013 г. 4 5,561 1400.00 6,000 Динамика доходов от программ ВО и численности платных студентов (Москва) 5,000 1200.00 5,306 1000.00 4,322 800.00 4,000 1,064.0 1,042.5 2,009 1,570 1,497 200.00 1,000 1,675 1,263.5 600.00 1,013.1 2,000 897.1 400.00 3,000 Цель Программы развития НИУ ВШЭ 0 1,177 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Полученны й доход, млн. рублей Количество студентов 1 курса Всего обучающих ся студентов 0.00 4,208 4,414 5 Динамика скидок, предоставляемых студентам бакалавриата (Москва) 50.0% 47% 45% 45.0% 40.0% 37% 35% 35.0% 32% 30.0% Цель Программы развития НИУ ВШЭ 2 курс 3 курс 25.0% 4 курс 1 курс 20.0% 5 курс 17% 15.0% 12% 8% 13% 5.0% 0.0% 9% 9% 10.0% 9% 9% 8% 11% 2009/2010 10% 12% 2010/2011 8% 11% 9% 10% 2011/2012 7% 9% 2012/2013 12% 12% 2013/2014 6 Динамика доходов НИР, млн. рублей прикладные исследования средства целевых субсидий на выполнение научных исследований (Международные лаборатории, ФЦП "Научные кадры", гранты Президента) фундаментальные исследования в соответствии с государственным заданием 1000 =2 481,0 2,500.0 889 =2 395,1 Численность научных работников, чел. 900 =2 145,6 800 673 2,000.0 1,500.0 =1 122,0 588 =1 330,0 Цель Программы развития НИУ ВШЭ 1,458.2 481 1,126.8 700 1,520.8 600 500 406 1,000.0 693.6 400 846.4 500.0 135.7 883.2 428.4 483.6 255.4 300 246.5 200 681.5 713.7 100 0.0 0 2009 2010 2011 2012 2013 По объемам НИР ВШЭ занимает третье место среди российских вузов после МГУ им. М.В.Ломоносова и МГТУ им. Н.Э.Баумана 7 Финансирование научной деятельности, млн. рублей ∑= 412 млн. рублей • ∑ = 2 481 млн. рублей • 21% всех доходов Функционирова ние лабораторий, созданных в рамках постановления Правительства РФ №220, гранты Президента РФ 247 (9%) Выполнение государственных работ фундаментальные исследования 714 (29%) собственных средств НИУ ВШЭ на науку (в 1,6 раза больше, чем в 2012 г.) Финансиров ание научных подразделе ний за счет ЦБ, 103.4 , 25% Цель Программы развития НИУ ВШЭ Доходы от выполнения НИР, экспертноаналитических и научнотехнических услуг 1521 (62%) Научный фонд, фонд академичес кого развития, 148.5 , 36% Фонд развития прикладных исследований, 14.1 , 3% Финансирован ие программы прикладных исследований, 102.7 , 25% Средства факультетов на НИР, 43.4 , 11% ВСЕГО ∑= 2 893 млн. рублей 8 Исполнение плана доходов в филиалах НИУ ВШЭ, млн. рублей Средства субсидий на иные цели =876,2 Дополнительные поступления из Москвы Поступления от приносящей доход деятельности 172.7 Средства субсидии на выполнение государственного задания =585,0 99.3 32.9 173.5 176.9 =398,4 33.5 140.2 375.2 ПЛАН =425,0 39.5 39.6 =335,6 19.1 119.8 =363,1 14.3 22.1 122.8 138.8 193.7 188.0 430.7 ФАКТ Санкт-Петербургский филиал 224.7 226.2 ПЛАН ФАКТ Нижегородский филиал ПЛАН ФАКТ Пермский филиал 9 Динамика поступлений от приносящей доход деятельности в 2009 – 2013гг. (филиалы) млн. рублей Высшее профессиональное образование 100.0 100.4 Довузовская подготовка Дополнительное профессиональное образование 92.2 Выполнение НИР, экспертно-аналитические и научно-технические услуги Прочие поступления 81.0 80.0 82.1 Целевые и безвозмездные поступления 73.3 76.7 71.3 72.5 65.5 60.0 60.0 56.1 80.8 68.2 66.8 62.8 51.7 48.2 47.6 45.0 40.0 41.6 36.6 39.0 35.7 34.8 29.4 20.0 24.7 22.4 21.9 8.1 7.3 4.1 5.0 1.3 0.0 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Санкт-Петербург (вкл. УЦПР) 22.9 20.2 15.2 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1.1 2.8 2012 г. 2013 г. Нижний Новгород 6.2 2009 г. 9.4 6.7 2010 г. 20.0 19.5 2011 г. 8.6 7.5 2012 г. Пермь 10 Филиалы: структура дополнительных поступлений из ЦБ, млн. рублей 100.0 Всего Σ= 153,2 млн. рублей • 9,5% от всех доходов филиалов 6.7 90.0 Софинансирование оплаты труда работников филиалов (ординарные профессора, работники с международного рынка труда, АУП), премирование Прочие расходы: аренда, ремонт, командировки и т.п. 80.0 Финансирование летних школ и командировочных расходов в рамках международной деятельности 50.0 Проекты в рамках Программы "Научный фонд" Финансирование групп высокого профессионального потенциала =99,3 (11% доходов) 70.0 60.0 69.4 =39,6 (9% доходов) 40.0 30.0 20.0 10.0 0.4 1.0 1.2 3.7 5.5 3.8 6.6 4.3 16.2 19.0 Академические надбавки =14,3 (4% доходов) 2.5 1.6 1.2 2.1 3.6 2.9 Санкт-Петербургский филиал, вкл. УЦПР Нижегородский филиал Пермский филиал 11 Расходы*, млн. рублей Средства целевых программ = 11 829,1 12,000.0 = 9 855,4 10,000.0 Средства от приносящей доход деятельности 8,000.0 681.4 3,925.7 = 10 134,7 = 11 629,8 723.0 710.6 4,110.2 4,175.2 6,995.8 6,744.0 675.3 4,584.4 6,000.0 4,000.0 Субсидии на выполнение государственного задания и субсидии на иные цели 5,248.3 4,875.0 2,000.0 0.0 План на 2012 г. * Без учета КВ и инвестиций Факт за 2012 г. План на 2013 г. Факт за 2013 г. 12 Структура расходов (соответственно аналитическим статьям финансового плана), млн. рублей Оплата по договорам с организациями 352.5 3% Прочие расходы 297.7 3% Текущие обязательства по оплате труда 5 139,4 44% Аренда 281.2 2% Другие расходы 1 285,3 11% Стипендии 387.4 3% Проекты и мероприятия по основным видам деятельности 394.3 3% Внутренние и внешние инструменты развития университета 1,391.0 12% Налоги 399.8 3% Содержание зданий и Приобретение общежитий 651.7 6% оборудования и расходных материалов 435.5Капитальный ремонт зданий, 4% покупка здания 494.5 4% Договоры гражданскоправового характера, включая отчисления в страховые фонды 266.3 2% Учебно-научный процесс, расходы на библиотеку 160.1 1% Транспортные услуги 82.6 1% Связь 64.3 1% Командировочные расходы 66.1 1% Охрана труда и социальный блок 67.0 1% Финансирование научных исследований и ЭАР 698.4 6% 13 Структура фонда оплаты труда, млн. рублей ФОТ НИУ ВШЭ* = 6 538,5 млн. рублей включая отчисления в страховые фонды • 56% всех расходов Инженерно-технические работники; 4% Численность 8% Учебно-вспомогательный персонал; 5% Численность 11% Работники АХО 5% Численность 14% ППС; 43% Численность 35% Работники АУП, вкл. руководителей; 22% Численность 19% Научные работники; 22% Численность 14% * - без договоров ГПХ 14 Среднемесячный заработок работников ППС, работающих в НИУ ВШЭ (Москва) на полную преподавательскую ставку, тыс. руб. Профессор Доцент Ассистент, преподаватель, старший преподаватель 161.3 114.7 87.2 57.7 47.5 27.1 2008 Среднемесячный заработок ППС в ВШЭ (г.Москва) в 2008 году 62,0 тыс. руб. 2013 Среднемесячный заработок ППС в ВШЭ (г.Москва) в 2013 году 96,8 тыс. руб. 15 Динамика среднего заработка ППС в 2009-2013 гг, (из числа ППС, работающих на полную ставку в Москве) тыс. рублей 96.81 83.23 83.59 79.52 82.77 172% 56.26 238% 47.88 44.88 38.41 % - отношение номинального среднего заработка ППС и средней оплаты труда в регионе (Москва) 33.36 2009 2010 2011 ППС, номинальный средний заработок 2012 2013 Средняя оплата труда в Москве 16 Распределение ППС по уровню среднего заработка, (из числа работающих на полную ставку в Москве), тыс. рублей в месяц • тыс. рублей в месяц – 43 • 38% 45 средний заработок ППС % - доля в общей численности ППС 33% 153 79 76 24% 27% 26% 151 25 19% 17% 26 9% 354 462 5% 2% до 30 000 рублей от 30 001 до 60 000 рублей от 60 001 до 100 000 рублей от 100 000 до 250 000 рублей 2009 свыше 250 000 рублей 2013 17 Структура среднего заработка работников профессорскопреподавательского состава, работающих на полную ставку (г. Москва) Должность Надбавки Доплаты лучшим по Среднеме Количест Выплат Стартовые Выплат Доплаты Гарантиров преподават Доплаты по прикладны сячный во Доплат Академическ ы из гранты, ы по из Прочие анная елям/надба проектам м Год заработок, работник ы из ФФ ие надбавки научног целевые Програм институто доплаты оплата вки за ЦФИ исследова тыс. руб. ов о фонда стипендии мам в ДПО труда из ЦБ чтение на тельским английском проектам 2008 114,7 225 37% 11% 8% 5% 2013 161,3 398 48% 6% 16% 2% 2008 47,5 296 40% 20% 6% 3% 1% 2013 87,2 609 47% 8% 19% 4% 1% 27,1 243 44% 21% 2% 1% 6% 57,7 453 51% 7% 6% 1% 7% 2008 62,0 756 39% 15% 7% 4% 1% 2013 96,8 1487 47% 7% 12% 2% 2% 2% 1% 3% 30% 3% 4% 2% 2% 9% 8% 3% 1% 2% 20% 4% 3% 3% 2% 6% 4% 4% 1% 6% 10% 3% 3% 3% 3% 3% 8% 3% 1% 3% 24% 3% 4% 2% 3% 5% 11% Профессор 3% Доцент Преподаватель, 2008 старший преподаватель, 2013 ассистент 4% 7% Итого 5% 18 Факторы, определяющие динамику роста среднего заработка ППС за период с 2009 по 2013 г. Годовой фонд оплаты труда ППС вырос на 213,6% при сохранении доли ФОТ ППС в расходах ВШЭ (+1550 млн. р.: с 1364 млн. р. в 2009 г. до 2914 млн. р. в 2013 г.) Рост среднего заработка ППС на 22% Компоненты прироста ФОТ ППС: - 73% - открытие новых направлений подготовки и оплата труда вновь принятых сотрудников (+887 ставок на конец 2013 г.), - - в том числе 15% - выравнивание оплаты труда ППС МИЭМ (+175 ставок на конец 2013 г.) 27% - номинальное повышение оплаты труда ППС (все инструменты) - рост среднего ежемесячного заработка ППС составил +22% (с 80 тыс. р. до 97 тыс. р.) В целом за период 2009-2013 гг. рост численности ППС (+159%) опережает рост контингента студентов (+131%). При этом доля ППС, участвующих в системе эффективного контракта по итогам 2013 года превысила 60%. Дальнейшее повышение среднего заработка ППС возможно за счет: - повышения академической активности ППС, - ограничения роста численности ППС при внедрении новой образовательной модели. Ближайшая мера: с 2014/15 учебного года вводится механизм нормирования соотношения «Студент / Преподаватель» при планировании учебной нагрузки и ресурсного обеспечения образовательных программ 19 НИУ ВШЭ: остатки на расчетных счетах на 1 января 2014 г., млн. рублей Σ = 2 630 млн. рублей = 1 483 1,600.00 1,400.00 1,200.00 Поступления от приносящей доход деятельности =1 055 600.40 Средства целевых программ 1,000.00 167.78 800.00 600.00 Средства субсидии на выполнение ГЗ 881.65 400.00 200.00 Средства субсидий на иные цели 714.54 =92 0.50 42,0 172.43 50.40 - Подразделения Центральный бюджет Филиалы 20