***** 1 - Красноармейский район

advertisement
Проект «Бюджет для граждан» – Ваш помощник для удобного
поиска информации о финансах Красноармейского
муниципального района в наглядной форме. Здесь Вы можете
получить полную информацию о бюджетном процессе в
Красноармейском муниципальном районе.
В разделе «Бюджет для граждан» Вы найдете актуальную
информацию о действующих параметрах бюджета,
муниципальных программах Красноармейского муниципального
района.
ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?
БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления.
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет является
дефицитным. Превышение доходов над расходами образует положительный
остаток бюджета (профицит).
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.
БЮДЖЕТ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – форма образования
и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций Красноармейского муниципального района.
Администратор доходов бюджета - орган местного самоуправления, казенное
учреждение, осуществляющий(ее) контроль за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по
ним, являющихся доходами бюджета Красноармейского муниципального района.
Администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган местного
самоуправления, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с
источниками финансирования дефицита бюджета.
Бюджет Красноармейского муниципального района – форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций Красноармейского муниципального района.
Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих
бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.
Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется:
- главным распорядителем бюджетных средств – в целях исполнения бюджета в части
расходов;
- главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - в целях
исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета.
Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в РФ:
федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств
казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной
классификации расходов.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств,
предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств.
Бюджетные инвестиции - средства бюджета, направленные на приобретение,
модернизацию муниципального имущества.
Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проекта бюджета, утверждению и
исполнению бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного
учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных средств по
главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ.
Внутренний долг - долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов
РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в
иностранной валюте.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган местного
самоуправления или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и
здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета Красноармейского
муниципального района и наделенный правом распределять их между
подведомственными получателями бюджетных средств.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ
другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных
целей использования.
Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет
денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы
от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от
предпринимательской деятельности казенных учреждений. Кредиты, доходы от
выпуска ценных бумаг, полученные органами местного самоуправления, не
включаются в состав доходов.
Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет
для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов,
кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, финансовое
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета на основании бюджетной сметы.
Лимиты бюджетных обязательств - объем прав (в денежном выражении) по
принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в текущем
финансовом году и плановом периоде.
Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом
бюджетной системы РФ другому бюджету.
Муниципальная гарантия - вид долгового обязательства муниципального
образования. Предполагает обязанность муниципального образования уплатить
кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала)
за счет средств бюджета муниципального района при наступлении гарантийного
случая.
Муниципальная программа - система мероприятий и инструментов муниципальной
политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций
достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально экономического развития муниципального района.
Муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
органами местного самоуправления, муниципальными) учреждениями.
Муниципальный долг - обязательства муниципального района по полученным
кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед
третьими лицами.
Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в
муниципальные программы.
Обоснование бюджетных ассигнований - документ, содержащий информацию о
бюджетных средствах в очередном финансовом году (очередном финансовом году и
плановом периоде).
Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.
Получатель бюджетных средств – орган местного самоуправления или находящееся
в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих
функций за счет средств бюджета муниципального района.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Публичные обязательства – обязательства муниципального района, вытекающие из
нормативных актов (законов, решений, постановлений и др.), перед населением,
организациями, другими публично-правовыми образованиями.
Расходное обязательство – обязанность муниципального района предоставить
физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, средства из
соответствующего бюджета.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется
финансовым органом в целях организации исполнения бюджета по расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по
составлению и рассмотрению проекта бюджета, утверждению и исполнению
бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета,
составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной
отчетности.
Финансовый орган – на федеральном уровне – Министерство финансов Российской
Федерации. На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ
(министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На
местном уровне – органы (должностные лица) местного самоуправления,
осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов
(департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).
Федеральный
уровень
Региональный
уровень
Муниципальный
уровень уровень
Федеральный
бюджет
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов РФ
Федеральный
закон
Бюджеты
субъектов РФ
Бюджеты территориальных
и государственных
внебюджетных фондов РФ
Бюджеты субъектов РФ
Законы
субъектов РФ
Бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты
городских
округов
Бюджеты
городских
и сельских
поселений
Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
Москвы и СанктПетербурга
Муниципальные
правовые акты
представительн
ых органов
муниципальных
образований
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО
ПРОГРАММЕ
23498,0 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
7143 тыс. руб. – Содержание дорог
1885 тыс.руб. – Капитальный ремонт автодорог
14470 тыс.руб. – Ремонт автодорог
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Протяженность
отремонтированных дорог
6,37 км
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО
ПРОГРАММЕ
1000,0 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
284,5 тыс. руб. – Развитие отрасли
450,0 тыс.руб. – Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа
жизни
265,5 тыс.руб. – Предупреждение и борьба с
социально значимыми
заболеваниями
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Ожидаемая продолжительность
жизни - 71 год
Младенческая смертность - 11,3
случаев на 1000 родившихся
живыми
Обеспеченность населения
врачами - 21,47 на 10,0 тыс.
населения
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО
ПРОГРАММЕ
150 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом – 31%
Доля жителей района, принявших участие в
спортивных мероприятиях – 17,1%
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Количество проведенных соревнований 198
140 тыс. руб. – Развитие физической культуры,
Количество медалей, завоеванных
массового спорта и спорта высших достижени
спортсменами района на всероссийских и
10 тыс.руб. – Развитие адаптивной физкультуры иобластных соревнованиях- 102 ед.
спорта
Численность систематически занимающихся
физической культурой и спортом с
ограниченными возможностями - 126 чел.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО
ПРОГРАММЕ
200 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
35 тыс.руб. – Консультативные, информационные
мероприятия, способствующие повышению уровня
социальной адаптации семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
77 тыс.руб. – Оказание адресной помощи семьям и
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
88 тыс.руб. – Организация и проведение праздничных
тематических мероприятий с семьями и детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Организация мероприятий по правовому
воспитанию несовершеннолетних
(беседы, тренинги для обучающихся) –
100 чел.
Помощь в приобретении средств, вещей,
предметов первой необходимости для
новорожденного (семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, детям,
оставшимся без попечения родителей)–
15 чел.
Посещение театров, музеев, картинных
галерей, цирка, экскурсий, выставок и т.д.
– 45 чел.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО
ПРОГРАММЕ
1500 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1500 тыс.руб. – Информирование населения района о
деятельности органов местного самоуправления на
страницах газеты «Маяк» и иных информационных
ресурсах. Публикация информационных и
аналитических материалов, нормативных правовых
актов и иных официальных документов в газете «Маяк»
и на его сайте
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Сохранение и увеличение тиража
газеты «Маяк» – 2500 экз.
Количество информационных
материалов, размещенных в печатном
и электронном СМИ «Маяк» о
деятельности органов исполнительной
власти Красноармейского района –
50% объема печатной площади
Увеличение количества посетителей на
сайте газеты «Маяк» - до 500 чел.
Количество рекламных материалов не более 25% объема печатной
площади
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО
ПРОГРАММЕ
10000 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
3233 тыс.руб. – Модернизация системы образования
Красноармейского муниципального района как института
социального развития
2572 тыс.руб. – Поддержка и развитие дошкольного
образования в Красноармейском муниципальном районе
3000 тыс.руб. – Организация летнего отдыха и занятости
несовершеннолетних Красноармейского муниципального
района
1195 тыс. руб. – Обеспечение комплексной безопасности
образовательных организаций Красноармейского
муниципального района
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Увеличение доли школьников, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности
школьников – до 77,5%
Увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет,
получающих услуги дошкольного образования, в общей
численности детей даной возрастной категории - до
79%
Увеличение доли несовершеннолетних детей,
охваченных всеми формами отдыха и трудоустройства в
период летних каникул, в общей численности
несовершеннолетних детей, обучающихся в
образовательных организациях общего и
дополнительного образования – до 48%
Увеличение доли зданий общеобразовательных
организаций, в которых установлена АПС, оснащенная
дублирующим датчиком подачи сигнала о
срабатывании сигнализации на пульт пожарной части –
до 100%
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ПО
ПРОГРАММЕ
3500 тыс. руб.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Разовое обеспечение нуждающихся бесплатными
продуктовыми наборами– 160 чел.
Оказание материальной помощи на ремонт жилья
450 тыс. руб. – Срочная социальная помощь гражданам,
малообеспеченным гражданам и гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации
находящимся в трудной жизненной ситуации - 15
800 тыс. руб. – Адресная материальная помощь
чел.
Оказание материальной помощи на дорогостоящие
малообеспеченным гражданам, семьям с детьми, инвалидам,
операции и лечение малообеспеченным гражданам и
ветеранам и гражданам, находящимся в трудной жизненной
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
ситуации – 15 чел.
30 тыс. руб. Мероприятия, направленные на моральную и
Чествование юбиляров – долгожителей с 85-, 90-, 95-,
физическую поддержку инвалидов и граждан пожилого возраста, 100- летием, юбиляров ветеранов ВОВ, юбиляров чествование юбиляров и долгожителей
инвалидов – 25 чел.
Ежегодный фестиваль творчества инвалидов
918 тыс. руб. – Проведение тематических и праздничных
«Ситцевый бал» – 200 чел.
мероприятий
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1302 тыс. руб. Финансовая поддержка общественных
организаций, деятельность которых направлена на защиту
интересов отдельных категорий граждан
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
муниципального района
-Выбор приоритетных расходных обязательств, позволяющих достичь
наилучшего результата наиболее эффективным способом
Увеличение поступлений доходов
-Анализ применения оптимизации налоговых льгот
- Сокращение задолженности, повышение уровня собираемости по
налогам, сборам и иным платежам
Повышение эффективности и
приоритезация бюджетных расходов
- Безусловное исполнение действующих расходных обязательств с
учетом их оптимизации, рационального и эффективного
использования финансовых ресурсов
Повышение качества и доступности
предоставления муниципальных
услуг
- Создание стимулов для более рационального и экономного
использования бюджетных средств
-Сокращение доли неэффективных бюджетных расходов
Повышение качества
муниципальных программ
- Оценка результатов развития соответствующей отрасли в увязке с
приоритетными
целями
социально-экономического
развития
муниципального района в целом
Тыс. руб.
+6,3%
1085491.8
-6,2%
+8,6%
1106499.8
1018422.8
Налоговые и
неналоговые доходы
+22,8%
+8,2%
288625.7
312160.9
2015 год
2016 год
+5,4%
329076.7
2017 год
Всего доходов
Тыс. руб.
+8,6%
+6%
+8,6%
+3,9%
1106499.8
1085491.8
1106499.8
1085491.8
-6,2%
-6,2%
1018422.8
Доходы Расходы
2015 год
Доходы Расходы
2016 год
1018422.8
Доходы Расходы
2017 год
НАЛОГИ
260983,4 тыс. руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
27642,3тыс. руб.
ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА
796866,1тыс. руб.
-Налог на доходы физических
лиц;
-Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на территории
РФ;
-Единый налог на вмененный
доход
-Единый сельскохозяйственный
налог
-Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения
-Налог на добычу полезных
ископаемых
-Государственная пошлина
-Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
-Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной
и
муниципальной собственности
-Платежи при пользовании
природными ресурсами
-Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
-Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов
-Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
-Перечисления из областного
бюджета
 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
 Субсидии местным бюджетам
 Субвенции местным бюджетам
 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
14.7
14.7
14.7
71329
7737
123653
185185.0
7737.0
603929,4
627181.2
2015 год
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
2016 год
646018.4
2017 год
7737
Тыс. руб.
559894,5
2017 год
161295.0
381607.6
16991.9
550857,4
2016 год
157814.8
17000,1
376042.5
566682,6
2015 год
161567.7
381508.8
20406.1
3200,0
0.0
100000.0
200000.0
300000.0
400000.0
500000.0
Дошкольное образование
Общее Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
600000.
275226,5,
2017 год
Тыс. руб.
177715.0
23049.6
61304.0
13157.9
251075,0
2016 год
166198.6
23012.9 48705.6
13157.9
240438,8
2015 год
163373.4
0.0
50000.0
100000.0
22976.237028,5
150000.0
200000.0
17060,7
250000.0
300000.0
Социальное обеспечение населения
Социальное обслуживание населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Тыс. руб.
9822,8
017 год
5494.3
4328.5
9822,8
016 год
5494,3
4328.5
10822,8
015 год
5494.3
0.0
2000.0
Стационарная медицинская помощь
4328.5
4000.0
6000.0
Амбулаторная помощь
8000.0
1000.0
10000.0
12000.0
Другие вопросы в области здравоохранения
Тыс. руб.
46565,4
44100,4
7946.8
6378.8
8860,4
46957,4
6742.9
7051,5
467.5
5622,7
617.5
426.8
467.5
38618.6
37721.6
8392.9
40214.5
6007.2
2015 год
2016 год
Другие вопросы в области
культуры, кинемотографии
Культура
2017 год
2015 год
5155.2
2016 год
2017 год
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Массовый спорт
Физическая культура
Наименование раздела
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Общегосударственные вопросы
55024,7
52554,1
84941,6
Национальная оборона
2117,5
2016 год
52554,1
2144,1
3098,7
2144,1
2017 год
84941,6
2047,8
3289,7
2047,8
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
6068,7
327365
5522,3
3098,7
28133,9
9286,6
3289,7
Национальная экономика
29802,4
32736,5
28133,9
Жилищно-коммунальное
хозяйство
27515,6
5522,3
9286,6
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
2015 год
55024,7
2117,5
6068,7
29802,4
27515,6
Расходы всего на 1
жителя:
2015 год – 25215 руб.
2016 год – 24202 тыс.
руб.
2017 год – 26459 руб.
Образование
2015 г.- 13164
2016 г. -13091
2017 г. - 13305
Социальная политика
2015 г. - 5585
2016 г. - 5967
2017 г. - 6581
Культура и
кинематография
2015 г. - 1082
2016 г. - 1048
2017 г. - 1123
Здравоохранение
2015 г. - 251
2016 г. - 233
2017 г. - 235
Физическая культура и
спорт
2015 г. - 164
2016 г. - 134
2017 г. - 212
Наименование показателя
Расходы бюджета на содержание
работников органов местного
самоуправления, тыс. руб.
Среднегодовая численность
постоянного населения, тыс. руб.
Расходы на 1 жителя района, руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
31457,8
31269,4
31259,4
43,05
42,08
41,82
730,7
742,9
747,5
Наименование муниципальной программы
Сумма,
тыс. руб.
«Повышение безопасности дорожного движения в Красноармейском
муниципальном районе»
168,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Красноармейском
муниципальном районе Челябинской области»
150,0
«Развитие здравоохранения в Красноармейском муниципальном районе»
1000,0
«Противодействие незаконному обороту наркотических средств и
профилактика наркомании»
80,0
«Молодежная политика Красноармейского муниципального района»
200,0
«Поддержка и развитие образования в Красноармейском муниципальном
районе»
«Подготовка специалистов для Красноармейского муниципального района»
10000,0
500,0
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия, расположенных на территории Красноармейского
муниципального района
«Повышение качества жизни, обеспечение моральной и материальной
поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми,
малоимущих и других категорий граждан»
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Красноармейском
муниципальном районе Челябинской области» «Обеспечение
информационного обслуживания населения района о деятельности
органов местного самоуправления и поддержки средств массовой
информации района»
15,0
3500,0
1500,0
«Доступное и комфортное жильё-гражданам России в Красноармейском
муниципальном районе»
1500,0
«Дети Красноармейского района»
200,0
«Развитие физической культуры и спорта в Красноармейском
муниципальном районе»
150,0
Профилактика правонарушений в Красноармейском муниципальном
районе
100,0
«Допризывная подготовка молодежи Красноармейского муниципального
района»
50,0
«Устойчивое развитие территории Красноармейского муниципального
района Челябинской области»
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории
Красноармейского муниципального района»
«Развитие муниципальной службы в Красноармейском муниципальном
районе»
«Развитие информационного общества в Красноармейском муниципальном
районе»
44305,8
2500,0
60,0
500,0
«Развитие информационного общества в Красноармейском муниципальном
районе»
200,0
«Улучшение условий и охраны труда в Красноармейском муниципальном
районе»
80,0
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг в Красноармейском муниципальном районе»
900,0
Профилактика и противодействия проявлениям экстремизма на территории
Красноармейского муниципального района
40,0
Download