Чистая прибыль Башкирэнерго по МСФО в 2010 году выросла на

реклама
Башкирское открытое
акционерное общество
энергетики и электрификации
ОАО «Башкирэнерго»
450096, г. Уфа,
ул. Комсомольская,126
тел. (347) 269-43-59
[email protected]
www.bashkirenergo.ru
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 апреля 2011 года
Чистая прибыль Башкирэнерго по МСФО в 2010 году
выросла на 31% до 2,8 млрд. рублей
21 апреля 2011 года, г. Уфа (Республика Башкортостан) – ОАО
«Башкирэнерго» (ММВБ: БашЭнрг; РТС: BEGY) впервые представляет
консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31
декабря 2010 года, подготовленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:







Выручка за 2010 год увеличилась на 25% по сравнению с 2009 годом до
62 835 млн. руб. (2,1 млрд. долл. США) благодаря увеличению объемов
сбыта и росту среднеотпускных цен на электроэнергию и тепло.
Операционные расходы выросли на 24% до 58 719 млн. руб. (1,9 млрд.
долл. США) по сравнению с 2009 годом за счет роста топливных расходов и
стоимости покупной электроэнергии.
Операционная прибыль выросла на 35%, составив 4 116 млн. руб. (136
млн. долл. США) по сравнению с 2009 годом.
OIBDA составила 7 613 млн. руб. (251 млн. долл. США), увеличившись на
19% по сравнению с 2009 годом.
Чистая прибыль выросла на 31% по сравнению с 2009 годом, составив 2
791 млн. руб. (92 млн. долл. США).
Рентабельность по OIBDA составила 12%, что на 1 п.п. ниже показателя
2009 года.
Финансовый долг снизился на 89% и составил 160 млн. руб. (5 млн. долл.
США).
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:



В 2010 году выработка электроэнергии ОАО «Башкирэнерго» составила
22 612 млн. кВтч, что на 14% больше, чем в 2009 г.
Коэффициент использования установленной электрической мощности
электростанций ОАО «Башкирэнерго» в 2010 году достиг докризисных
уровней и составил 60.9% (увеличение на 10.8 п.п. по сравнению с 2009
годом).
Производство тепловой энергии в целом по ОАО «Башкирэнерго» в 2010
году составило 24 128 тыс. Гкал, что на 1% выше, чем в 2009 году.
1




В 2010 году удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии
составил 323,2г/кВтч, что почти на 3,1 г/кВтч меньше чем в 2009 году.
Объем полезного отпуска электроэнергии в сеть вырос на 7% до 38 623
млн. кВт/ч.
Объем потерь в магистральных и распределительных сетях составил 1 973
млн кВт/ч, сократившись на 10% до 4,9%.
Полезный отпуск электрической энергии в 2010 году потребителям
составил 19 083 млн. кВтч, что на 2,6% выше уровня 2009 года.
Комментируя годовые финансовые результаты за 2010 год, Генеральный
директор ОАО «Башкирэнерго» А.Ю. Доронин заявил: «Мы положительно
оцениваем финансовые результаты Компании за 2010 год. В условиях роста цен
на природный газ, опережавший рост цен на электроэнергию, Компании удалось
сохранить рентабельность, увеличить чистую прибыль и OIBDA по сравнению с
2009 годом во многом за счет контроля над постоянными издержками. Один из
важнейших показателей – коэффициент использования установленной мощности
(КИУМ) – в 2010 г. вырос до 61% и вышел на уровень докризисных годов; этот
факт еще раз свидетельствует о восстановлении и энергетической отрасли, и
экономики России в целом. Кроме того, мы считаем, что полноценное участие
ОАО «Башкирэнерго» на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2011 году
будет способствовать дальнейшему улучшению финансовых показателей
Компании».
ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ГОДУ
В 2010 году одной из основных задач для руководства являлось осуществление
подготовительных мероприятия распаковки бизнес-модели компании. Эта работа
заключалась прежде всего в выводе генерирующих мощностей и сбытовой
компании ООО «ЭСКБ» на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Результатом работы стали передача прав и обязанностей гарантирующего
поставщика от ОАО «Башкирэнерго» к ООО «ЭСКБ», и выход электростанций
ОАО «Башкирэнерго» мощностью свыше 25 МВт на ОРЭМ. Причем практически
все генерирующее оборудование (за исключением 65 МВт) прошло процедуру
конкурентного отбора мощности на 2011 год.
В целях соответствия нормам российского законодательства, в рамках которого с
2011 года запрещается в границах одной ценовой зоны совмещать деятельность
по передаче электроэнергии с деятельностью по ее производству и сбыту, был
подготовлен проект выделения из ОАО «Башкирэнерго» сетевой компании ОАО
«Башкирские электрические сети» (ОАО «БЭС») в составе магистральных и
распределительных сетей. Выделение предполагалось провести с «зеркальным»
распределением долей в уставном капитале созданного общества в целях
максимального учета прав акционеров реорганизуемого ОАО «Башкирэнерго».
Однако на внеочередном общем собрании акционеров 24 декабря 2010 года
решение о реорганизации ОАО «Башкирэнерго» не получило поддержку
акционеров, владеющих блокирующим пакетом акций, и решение принято не
2
было. На сегодняшний день ОАО «Башкирэнерго» продолжает функционировать
юридически как вертикально-интегрированная компания, однако в операционном
плане Компания с 2011 года функционирует уже в «распакованном» виде.
Основные финансовые показатели за 2009-2010 гг.
Наименование показателя
2010
2009
Изм.,%
Выручка от реализации
62 835
50 295
25%
Операционные расходы
(58 719)
(47 238)
24%
4 116
3 057
35%
7%
6%
1 п.п.
OIBDA
7 613
6 423
19%
Рентабельность OIBDA, %
12%
13%
- 1 п.п.
Прибыль до налогообложения
4 077
3 068
33%
Прибыль за год
2 791
2 135
31%
4%
4%
0
3 289
5 700
- 42%
5%
11%
Финансовые показатели, в млн. руб.
Прибыль от операционной деятельности
Рентабельность EBIT
Рентабельность по чистой прибыли, %
CAPEX (финансирование)
Рентабельность капиталовложений
CAPEX/Sales
-
6
п.п.
Основные операционные показатели за 2009-2010 гг.
Операционные показатели
2010
2009
Изм.,
%
Установленная электрическая мощность, МВт
4 248
4 556
-7%
Установленная тепловая мощность, Гкал/час
13 255
15 204
-13%
Выработка электрической энергии, млн. кВт∙ч.
22 612
19 834
14%
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал
24 128
23 889
1%
Коэффициент использования установленной
электрической мощности, %
61%
50%
11 п.п.
3
Удельный расход условного топлива на отпуск
электроэнергии, г/кВт∙ч
323
326
-1%
Удельный расход условного топлива на отпуск
тепловой энергии, кг/Гкал
145
146
-1%
Полезный отпуск электрической энергии
собственным потребителям, млн. кВт·ч
19 083
18 604
3%
Выручка
В структуре консолидированной выручки ОАО «Башкирэнерго» доминируют
доходы от продажи электроэнергии и мощности (75% выручки), которые за год
выросли на 29% до 47 365 млн. руб. (1,6 млрд. долл. США). Выручка от
реализации тепловой энергии (20% выручки) увеличилась на 12% до 12 280 млн.
руб. (404 млн. долл. США). Суммарная консолидированная выручка от
реализации электрической энергии, мощности и тепла в 2010 году составила 59
645 млн. руб. (2 млрд. долл. США), что на 25% больше чем в 2009 году.
Структура консолидированной выручки за 2009-2010 гг., млн.руб.
2010 г.
Доля в
выручке
,%
2009 г.
Доля в
выручке
,%
Изм.,
%
Выручка
62 835
100%
50 295
100%
25%
Выручка
от
реализации
электроэнергии и мощности
47 365
75%
36 792
73%
29%
12 280
20%
10 983
22%
12%
3 190
5%
2 520
5%
27%
Выручка
от
реализации
тепловой энергии
Прочая
выручка
от
реализации
Основными факторами роста выручки компании в 2010 году по сравнению с 2009
годом являются:
- рост полезного отпуска конечным потребителям электроэнергии на 2,57 % по
сравнению с 2009 годом до 19 082,5 млн. кВтч;
- увеличение объема продаж электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и
мощности (ОРЭМ);
- рост фактического среднеотпускного тарифа на электроэнергию для конечных
потребителей на 10,3% по сравнению с 2009 годом;
- рост фактического среднеотпускного тарифа на тепловую энергию потребителям
на 8,5 % по сравнению с 2009 годом.
4
Операционные расходы
Консолидированные операционные расходы ОАО «Башкирэнерго» в 2010 году по
сравнению с 2009 годом выросли на 24% и составили 58 719 млн. руб. (1,9 млрд.
долл. США). Большую часть в структуре себестоимости (68%) составляют
переменные затраты – 39 640 млн. руб. (1,3 млрд. долл. США), состоящие в
основном из затрат на топливо, покупную электроэнергию и расходы на
водопользование. Рост переменных расходов 2010 году составил 45%.
Рост затрат на топливо в 2010 году на 35% до 23 994 млн. руб. (790 млн. долл.
США) обусловлен индексацией на 15% цен на газ, а также ростом выработки
электроэнергии на теплоэлектростанциях.
Затраты на покупную электроэнергию в 2010 году по сравнению с 2009 годом
выросли на 62 % до 15 132 млн. руб. (498 млн. долл. США) в связи с ростом цен
на электроэнергию и мощность на ОРЭМ. Доля покупной электроэнергии в
операционных расходах выросла на 6 п.п. до 26%.
Постоянные расходы составляют 32% от общей структуры затрат или 19 079 млн.
руб. (628 млн. долл. США). При этом в 2010 году они сократились на 4% по
сравнению с 2009 годом.
Затраты на оплату труда, которые являются самой значительной статьей
постоянных расходов (15% от операционных расходов), сократились
относительно 2009 года на 2% до 8 758 млн. руб. (288 млн. долл. США)
Сокращение расходов на персонал в основном произошло в связи с переходом а
новую систему мотивации персонала «оклад + премия за КПЭ».
Затраты на ремонты с учетом расходов на материалы и запчасти (8% от
операционных расходов) выросли на 3% по сравнению с 2009 года до 4 672 млн.
руб. (154 млн. долл. США), в основном за счет роста расходов на содержание и
ремонт оборудования и сетей на 7%.
Прочие расходы выросли на 13% до 1 191 млн. руб. (39 млн. долл. США).
Структура операционных расходов 2009-2010 гг.
2010
доля,
%
2009
доля,
%
Изм,
%
Топливо
(23 994)
41% (17 759)
38%
35%
Покупка электроэнергии
(15 132)
26%
20%
62%
Расходы на водопользование
(514)
1%
71%
Переменные расходы
(39 640)
68%
(27 393)
59%
45%
Оплата труда
(8 758)
15%
(8 903)
19%
-2%
1%
(9 334)
(300)
5
Амортизационные отчисления
(3 497)
6% (3 366)
7%
4%
Содержание и ремонт
оборудования и сетей
(2 965)
5%
(2 770)
6%
7%
Материалы и запасные части
(1 707)
3%
(1 780)
4%
-4%
Благотворительность
(681)
1%
(497)
1%
37%
Налоги, за исключением налога
на прибыль
(399)
1%
(403)
1%
-1%
Аренда
(143)
0%
(137)
0%
4%
Убыток от выбытия основных
средств
(132)
0% (392)
1%
-66%
Изменение резерва по налоговым
и судебным обязательствам
363
Изменение резерва по
сомнительным долгам
(40)
0%
(200)
0%
Обесценение авансов выданных
71
0%
(116)
0% n.a.
Прочие операционные расходы
(1 191)
2% (1 058)
2%
13%
Постоянные расходы
(19 079)
32% (19 845)
41%
-4%
Итого расходы
(58 719)
100% (47 238)
100%
24%
-1% (223)
0% n.a.
-80%
Финансовое положение
По состоянию на отчетную дату в соответствии с отчетностью по МСФО
стоимость активов ОАО «Башкирэнерго»составляет 57 806 млн. руб. (1 897 млн.
долл. США).
В структуре активов доля внеоборотных активов составляет 89% или 51 488 млн.
руб. (1 689 млн. долл. США), а доля оборотных активов - 11% или 6 318 млн. руб.
(207 млн. долл. США).
В структуре капитала и обязательств доля капитала и резервов составляет
50 119 млн. руб. (1 644 млн. долл. США) или 87% от общего размера капитала и
обязательств.
В 2010 году на 27% сократились краткосрочные обязательства до 5 473 млн. руб.
(180 млн. долл. США) за счет снижения на 89% суммы краткосрочных заемных
средств. На конец 2010 года доля краткосрочных обязательств составила 9% или
5 473 млн. руб. (180 млн. долл. США), а доля долгосрочных обязательств - 4% или
2 214 млн. руб. (73 млн. долл. США).
6
Финансовое положение ОАО «Башкирэнерго» является устойчивым. Финансовый
долг ОАО «Башкирэнерго» на 31 декабря 2010 года снизился на 89% до 160 млн.
руб. (5 млн. долл. США), а показатель чистого долга стал отрицательным и
составил -409 млн. руб. (- 13 млн. долл. США). Существенное снижение
задолженности по сравнению с началом года произошло в основном за счет роста
денежного потока от операционной деятельности и снижения капитальных
расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Капиталовложения
Всего в 2010 году объем финансирования капитальных вложений ОАО
«Башкирэнерго», включая новое строительство и осуществление реконструкции и
технического перевооружения действующих объектов, составил 3 289 млн. руб.
(108 млн. долл. США).
В 2010 году были успешно реализованы крупные и средние инвестиционные
проекты. В частности, было завершено строительство кабельной линии 110 кВ
«Ибрагимовская-ГПП-1», подключены новые подстанции «Амет» на востоке
Республики Башкортостана и «Затон» в Уфе, на Уфимской ТЭЦ-2 установлены на
фундамент турбина и генератор парогазовой установки ПГУ-60. В рамках
проектов ТПиР на Уфимской ТЭЦ-4 завершены работы по установке
приключенной турбины К-45-1,6.
СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Совет директоров ОАО «Башкирэнерго» своим решением от 31 марта 2011 года
утвердил Положение о дивидендной политике ОАО «Башкирэнерго». В
соответствии с данным Положением Совет директоров при выработке
рекомендации Общему собранию акционеров Компании по вопросу об
определении размера дивидендов ориентируется на то, что совокупный размер
годовых дивидендов по акциям Компании, должен составлять не менее 10
(десяти) % от чистой прибыли по итогам завершенного финансового года,
определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности Компании,
составленной в соответствии с МСФО.
ПРОГНОЗ НА 2011 ГОД
По оценкам руководства финансовый результат ОАО «Башкирэнерго» в 2011 году
должен оказаться на уровне 2010 года, а при существенном росте цен на ОРЭМ
даже превзойти показатели прошлого года.
Вопрос выделения сетевых активов предполагается решить до конца 2011 года.
Менеджмент готовит предложения для обсуждения на Совете директоров и
Общем собрании акционеров.
Общий объем инвестиций в 2011 году может существенно увеличиться, прежде
всего за счет возобновления реализации проекта ПГУ ТЭЦ-5 в случае принятия
Советом
директоров
решения
о
продолжении
реализации
данного
инвестиционного
проекта.
Финансировать
дополнительный
объем
капиталовложений Компания планирует в основном за счет заемных средств, а
также за счет внутренних источников.
7
Полный текст отчетности можно найти на сайте Компании по следующей ссылке:
http://www.bashkirenergo.ru/investor/financial%20reports/
ОАО "Башкирэнерго" - крупная региональная энергетическая компания России, занимающая
5-ое место по установленное электрической мощности и 7-ое по установленное тепловой
мощности среди территориально генерирующих компаний России. По объему отпуска тепла
ОАО «Башкирэнерго» входит в 10 крупнейших теплогенерирующих компаний мира. ОАО
«Башкирэнерго» занимает доминирующее положение на рынке электроэнергии и тепла
Республики Башкортостан, входящей в 10-ку самых развитых регионов России. В состав ОАО
«Башкирэнерго» входят компании, к сфере деятельности которых относится производство
электроэнергии и тепла, их передача, распределение и сбыт конечным потребителям.
Установленная электрическая мощность составляет 4 248 МВт, установленная тепловая
мощность - 13 472,327 Гкал/ч.
Для дальнейшей информации:
Начальник Департамента
по корпоративным коммуникациям
Луиза Лесная
Тел: + 7 (347) 269-42-28
+ 7 (985) 160-97-76
[email protected]
Начальник отдела
по работе с инвесторами
Максим Кочетков
Тел: + 7 (495) 228-07-74
+7 (963) 990-67-66
[email protected]
Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать оценочные или
предполагаемые показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или
будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО «Башкирэнерго» и/или ее дочерних и зависимых
компаний. Мы хотим предупредить Вас, что некоторые заявления носят исключительно оценочный или
прогнозный характер, и что действительные события или результаты могут существенно от них отличаться.
Существуют объективные и не зависящие от нас факторы, под воздействием которых действительные
результаты могут отличаться от указанных в прогнозах или относящихся к будущему; это касается, в
частности, общего экономического положения, конъюнктуры, объема запасов, производства и реализации
продукции и цен на нее, иных рисков, сопряженных с деятельностью в Российской Федерации, резких
технологических или конъюнктурных перемен в нашем секторе бизнеса, а также прочих рисков,
характерных непосредственно для ОАО «Башкирэнерго».
Мы не принимаем на себя обязательств по обновлению изложенных сведений на предмет включения
информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего прессрелиза, или на предмет отражения непрогнозированных событий.
8
Скачать