Исполнение плана расходов республиканского бюджета и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) Расход Наименование Всего без учёта гуманитарной помощи План Факт 2 759 724 543 2 749 697 363 1 916 176 630 1 896 333 062 Собственный доход Факт % выполнения 69,4 69,0 в руб. без учёта государственных краткосрочных облигаций (ГКО) 1 541 938 1 313 226 612 495 1 516 751 1 288 039 395 278 В том числе Обеспеченность плановых расходов, % Обеспеченность фактических расходов, % Всего без учёта государственных краткосрочны х облигаций (ГКО) Всего без учёта государственных краткосрочны х облигаций (ГКО) 55,9 47,6 80,5 68,5 55,2 46,8 80,0 67,9 План Факт % выполнения Расходы Доходы План Факт % выполнения ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 121 280 281 92 536 596 76,3 1. Налоговые и неналог. платежи, в том числе: 947 845 528 979 826 738 103,4 ОРГАНЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 26 629 344 18 375 046 69,0 - акцизный сбор (импорт), таможенная пошлина 482 946 280 546 508 280 113,2 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 494 565 173 798 5,0 - прочие платежи 464 899 248 433 318 458 93,2 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА 151 116 878 94 408 505 62,5 2. ГКО 231 802 777 228 711 883 98,7 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОС- 332 092 923 239 924 937 72,2 3. Гуманитарная помощь 22 908 072 25 187 217 109,9 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕЙСТВИЕ НТП 17 246 934 13 081 143 75,8 4. Доходы целевых бюджетных фондов, в т.ч.: 146 861 579 138 145 041 94,1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 538 862 18 484 590 82,0 - фонд ГТК 46 390 781 39 608 204 85,4 ОХРАНА ОКРУЖ. СРЕДЫ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ И ВОД 10 526 778 7 173 945 68,1 - дорожный фонд 96 320 177 91 122 243 94,6 И налоговые и неналоговые ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 49 746 636 30 387 111 61,1 - фонд гос.гарантий (паевые сборы) 3 504 312 Продолжение Расход Наименование Собственный доход без учёта государственных краткосрочных облигаций (ГКО) Обеспеченность плановых расходов, % Обеспеченность фактических расходов, % без учёта государственных краткосрочны х облигаций (ГКО) Всего без учёта государственных краткосрочны х облигаций (ГКО) 4 150 621 3 910 282 94,2 План Факт % выполнения 228 144 313 174 542 892 76,5 - эколог.фонд КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 549 586 12 198 265 78,4 5. Доходы от оказания платных услуг 132 428 101 104 024 116 78,6 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ 34 931 351 17 839 222 51,1 6.Социальный стабилизационный фонд 66 043 500 66 043 500 100,0 415 318 398 488 108 680 300 563 621 292 818 650 68 759 812 65 671 534 95,5 15001555 1555 0,0 146 201 055 119 725 114 81,9 13 394 902 367 517 837 163 042 965 9 038 233 205 545 009 163 042 965 69 080 888 40 643 899 2 759 724 543 1 916 176 630 1 547 889 557 1541938495, 0 ОБРАЗОВАНИЕ МАССОВОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЗЕРВОВ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ВОЗВРАТ КРЕДИТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛГУ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ Итого в руб. Всего 72,4 60,0 67,5 55,9 100,0 58,8 Исполнение плана расходов Единого государственного фонда социального страхования и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) Собственный доход* Расход Наименование фонда ЕГФСС ПМР План Факт % выполнения 1 394 304 470 1 358 833 719 97,5 Обеспеченность, % в руб. 943 026 205 плановых расходов фактических расходов 67,6 69,4 Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) ВСЕГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов 55,7 78,2 612 117 408 56,2 78,8 Расход План Факт % выполнения 1 098 242 150 782 726 226 71,3 1 089 817 649 776 468 913 71,2 Государственная администрация ВСЕГО Местный бюджет ВСЕГО без учёта гуманитарной помощи Государственная администрация ВСЕГО Местный бюджет в том числе доходы расходы направление расходов ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-ВА ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ план факт % выполнения 56 668 919 42 435 725 74,9 704 823 473 173 67,1 31 273 739 22 814 759 73,0 1 008 046 845 182 83,8 47 177 960 35 414 667 75,1 599 359 147 466 689 709 77,9 51 233 268 38 562 093 75,3 3 498 080 2 734 672 78,2 2 998 412 27 984 106 24 465 393 236 656 781 15 213 476 2 408 189 20 109 271 12 242 097 133 087 278 4 909 411 80,3 71,9 50,0 56,2 32,3 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации план факт % выполнения 1 956 158 571 165 000 1 284 975 2. Доходы территориального экологического фонда 9 561 973 8 731 872 91,3 3. Доходы от оказания платных услуг 31 048 796 30 935 561 99,6 513 816 602 111,2 65,7 Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. ТИРАСПОЛЬ Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов 65,0 96,5 204 371 022 65,5 97,4 Расход Государственная администрация г. Тирасполь (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи План Факт 314 287 607 311 987 906 211 860 458 209 808 028 % выполнения Государственная администрация 67,4 г. Тирасполь 67,2 в том числе расходы доходы план факт % выполнения 9 518 895 7 388 727 77,6 2 250 698 31,0 9 550 107 6 815 165 71,4 27 862 13 781 49,5 10 238 360 8 903 540 87,0 168 510 787 127 739 541 75,8 8 923 457 6 374 002 71,4 225 000 184 999 82,2 228 000 228 000 100,0 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8 385 458 4 902 099 58,5 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 23 755 683 66 758 895 8 162 853 12 152 097 34 224 160 2 933 649 51,2 51,3 35,9 направление расходов ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОС-ВА ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ план факт % выполнения 170 866 748 189 417 698 110,9 660 000 477 540 72,4 2. Доходы территориального экологического фонда 4 127 241 3 204 825 77,7 3. Доходы от оказания платных услуг 10 987 390 11 270 959 102,6 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. БЕНДЕРЫ Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов 70,5 94,6 128 590 328 71,0 95,3 Расход План Факт % выполнения 182 275 325 181 025 375 135 953 746 134 977 812 74,6 74,6 Государственная администрация г. Бендеры (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи Государственная администрация г. Бендеры в том числе доходы расходы направление расходов ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ план факт % выполнения 7 637 459 5 839 176 76,5 93 028 66 067 71,0 8 214 512 6 440 055 78,4 818 000 753 778 92,1 17 486 177 13 198 273 75,5 87 131 193 70 639 275 81,1 9 926 254 7 865 556 79,2 1 596 606 1 283 751 80,4 2 770 412 3 196 036 41 018 076 2 387 572 2 180 189 2 819 416 24 076 180 792 030 78,7 88,2 58,7 33,2 план факт % выполнения 114 735 708 121 247 459 105,7 500 000 460 000 92,0 2. Доходы территориального экологического фонда 1 599 953 1 468 926 91,8 3. Доходы от оказания платных услуг 6 563 373 5 413 943 82,5 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. ДУБОССАРЫ и ДУБОССАРСКИЙ РАЙОН Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов Расход План Факт % выполнения 93 611 374 68 348 407 73,0 92 864 566 67 791 260 73,0 в том числе Государственная администрация г. Дубоссары и Дубоссарский р-н (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи Государственная администрация г. Дубоссары и Дубоссарский р-н ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 60,0 44,1 60,5 план факт % выполнения 36 773 709 38 959 547 105,9 200 000 28 215 14,1 295 906 314 349 106,2 1 835 118 1 694 011 92,3 доходы расходы направление расходов 43,8 40 996 122 план факт % выполнения 5 927 786 4 219 859 71,2 108 811 68 166 62,6 2 608 722 1 902 042 72,9 2. Доходы территориального экологического фонда 76 000 20 515 27,0 3. Доходы от оказания платных услуг 4 910 278 2 441 307 49,7 51 195 305 41 624 948 81,3 5 294 023 3 967 746 74,9 168 671 146 616 86,9 3 054 845 19 871 443 395 490 2 256 665 11 644 688 55 855 73,9 58,6 14,1 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. ГРИГОРИОПОЛЬ и ГРИГОРИОПОЛЬСКИЙ РАЙОН Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов Расход План Факт % выполнения 94 001 425 64 832 860 69,0 93 370 500 64 296 372 68,9 в том числе Государственная администрация г. Григориополь и Григорипольский р-н (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи Государственная администрация г. Григориополь и Григорипольский рн план факт % выполнения 6 414 412 5 214 633 81,3 104 186 77 543 74,4 1 692 716 1 405 732 83,0 2. Доходы территориального экологического фонда ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 326 009 977 538 73,7 3. Доходы от оказания платных услуг ОБРАЗОВАНИЕ 54 719 325 41 012 787 75,0 5 722 278 4 577 520 80,0 245 184 183 237 74,7 3 199 559 20 114 416 463 340 2 432 168 8 863 470 88 232 76,0 44,1 19,0 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОС- КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 45,7 31,7 46,1 план факт % выполнения 22 785 150 26 867 605 117,9 0 30 400 298 340 245 722 82,4 2 619 814 2 496 152 95,3 доходы расходы направление расходов 31,5 29 639 879 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. РЫБНИЦА и РЫБНИЦКИЙ РАЙОН Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов Расход План Факт % выполнения 184 957 614 133 905 346 72,4 183 180 312 133 113 569 72,7 в том числе Государственная администрация г. Рыбница и Рыбницкий р-н (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи Государственная администрация г. Рыбница и Рыбницкий р-н (ВСЕГО) ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОСТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 84,4 61,7 84,9 план факт % выполнения 92 323 249 106 212 690 115,0 220 000 288 820 131,3 доходы расходы направление расходов 61,1 113 069 610 план факт % выполнения 10 859 634 7 842 670 72,2 120 499 81 382 67,5 3 785 904 2 441 369 64,5 2. Доходы территориального экологического фонда 1 411 806 1 558 550 110,4 86 184 57 108 66,3 3. Доходы от оказания платных услуг 4 210 415 5 009 550 119,0 10 671 364 8 237 185 77,2 109 529 983 84 517 009 77,2 10 366 669 7 184 999 69,3 466 686 359 248 77,0 4 279 511 709 710 32 633 247 1 448 223 3 156 921 90 000 19 654 313 283 142 73,8 12,7 60,2 19,6 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. КАМЕНКА и КАМЕНСКИЙ РАЙОН Собственный доход Расход Государственная администрация г. Каменка и Каменский р-н (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи План Факт 50 080 094 49 761 974 35 580 382 35 330 580 % выполнения ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОСЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ в руб. 71,0 г. Каменка и Каменский р-н 71,0 в том числе плановых расходов 31,3 31,5 фактических расходов 44,1 44,4 план факт % выполнения 12 419 727 14 692 761 118,3 176 158 0 0,0 15 675 065 доходы расходы направление расходов Обеспеченность, % Государственная администрация план факт % выполнения 4 456 906 3 611 556 81,0 94 273 73 698 78,2 1 002 005 814 967 81,3 2. Доходы территориального экологического фонда 124 586 128 273 103,0 1 408 032 814 105 57,8 3. Доходы от оказания платных услуг 725 125 854 031 117,8 26 179 289 21 199 594 81,0 2 549 770 2 004 816 78,6 154 410 133 704 86,6 1 454 389 12 622 023 158 997 1 188 567 5 700 160 39 215 81,7 45,2 24,7 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. СЛОБОДЗЕЯ и СЛОБОДЗЕЙСКИЙ РАЙОН Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов Расход План Факт % выполнения 152 872 851 114 695 442 75,0 151 671 861 113 773 089 75,0 Государственная администрация г. Слободзея и Слободзейский р-н (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи Государственная администрация г. Слободзея и Слободзейский р-н 40,5 54,0 40,9 54,5 план факт % выполнения 46 555 013 57 731 055 124,0 200 000 0 0,0 755 560 844 164 111,7 3 549 032 3 413 283 96,2 61 988 502 в том числе доходы расходы направление расходов ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОСЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ план факт % выполнения 11 077 998 7 794 102 70,4 181 776 105 619 58,1 3 471 292 2 410 694 69,4 2. Доходы территориального экологического фонда 1 101 499 814 531 73,9 3. Доходы от оказания платных услуг 85 861 533 67 944 711 79,1 8 226 446 6 413 160 78,0 641 523 443 117 69,1 4 137 469 36 924 895 1 248 420 3 234 495 25 151 751 383 262 78,2 68,1 30,7 источники доходов 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: - доходы от приватизации Исполнение плана расходов местных бюджетов и их обеспеченность собственными доходами (8 месяцев 2014 года) г. ДНЕСТРОВСК Собственный доход Обеспеченность, % в руб. плановых фактических расходов расходов 68,0 101,4 17 786 880 68,5 102,4 Расход Государственная администрация г. Днестровск (ВСЕГО) без учёта гуманитарной помощи План Факт 26 155 860 25 955 155 17 549 585 17 378 203 % выполнения Государственная администрация 67,1 г. Днестровск 67,0 в том числе доходы расходы направление расходов план факт % выполнения ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 775 829 525 002 67,7 1. Налоговые и неналоговые платежи, за исключением: ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧ. БЕЗОПАСНОСТИ ГОС- 948 481 584 735 61,6 - доходы от приватизации 36 241 28 188 77,8 16 231 732 12 011 844 74,0 224 371 174 294 77,7 276 839 6 713 786 948 581 118 940 3 772 556 334 026 43,0 56,2 35,2 ЖИЛИЩНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ источники доходов 2. Доходы территориального экологического фонда 3. Доходы от оказания платных услуг план факт % выполнения 17 357 298 16 036 185 92,4 0 0 0,0 948 581 967 063 101,9 558 529 783 632 140,3