Пояснительная записка об исполнении

Реклама
Пояснительная записка к отчету об исполнения бюджета
МО «Кижингинский район» за 2011 год
Бюджет Кижингинского района исполнен за 2011 год по доходам в сумме 363133,0
тыс.руб. при плане 363220,1 тыс.руб. или 100,0% от годового планового назначения. Налоговые
и неналоговые доходы бюджета муниципального района составили 23012,8 тыс.руб. при
плановом назначении 22988,7 тыс.руб. или 100,1%.
1.Анализ исполнения доходной части бюджета, причины отклонения от бюджетных
назначений по налоговым и неналоговым доходам в разрезе видов доходов.
Бюджет района утвержден решением сессии районного Совета депутатов от 27.12.2010
г. № 162 «О бюджете МО «Кижингинский район» на 2011 год и на плановый период 2012-2013
годов» по доходам в сумме 262287,4 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы
бюджета района 22960,0 тыс.руб.
В течение года бюджет района уточнялся решениями сессий районного Совета
депутатов от 14.01.2011г. №169, 08.04.2011г. №173, от 17.06.2011г. №188, от 27.07.2011г. №190,
от 23.12.2011г. №218 «О внесении изменений в бюджет МО «Кижингинский район» на 2011
год».
По состоянию на 1.01.2012 года поступление налоговых и неналоговых доходов в
бюджет муниципального района за 2011г. составило 23012,8 тыс.руб. Годовой уточненный план
выполнен на 100,1%.
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района наибольший удельный
вес занимает налог на доходы физических лиц – 60,3%, единый налог на вмененный доход –
17,8%, штрафы, санкции возмещение ущерба – 4,9%, государственная пошлина, сборы – 10,5%,
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1,2%.
Налог на доходы физических лиц
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета
района занимает налог на доходы физических лиц удельный вес данного вида налога составил
60,3%.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет района за 2011г. составило
13874,3 тыс.руб., при годовом уточненном плане 13874,3 тыс. рублей. Поступления налога в
2011 году остались на уровне 2010 года.
Налоги на совокупный доход
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района удельный вес налогов на
совокупный доход составил 18,0%.
Поступление единого налога на вмененный доход в бюджет района за 2011г. составило
4094,3 тыс. руб. при годовом уточненном плановом назначении 4094,3 тыс. руб. По сравнению
с фактом 2010г. сумма поступлений по данному виду налога увеличилась на 719,4 тыс. руб. или
на 21,3%. Рост объясняется поступлением задолженности единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года.
Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2011 году в консолидированный
бюджет района составило 39,8 тыс.руб. при годовом плане 39,8 тыс.руб., процент исполнения
составил 100%. Произошло уменьшение по сравнению с 2011 годом на 11,9 тыс.руб. тыс. руб. в
связи с переходом части налогоплательщиков налога на упрощенную систему
налогообложения.
Государственная пошлина, сборы
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района удельный вес
государственной пошлины, сборов составил 10,5%.
Фактическое поступление государственной пошлины, сборов в бюджет района
1.01.2012г. составило 2423,3 тыс.руб. при годовом уточненном плане 2423,3 тыс.руб. По
сравнению с 2010г. произошло уменьшение поступлений на 1119,2 тыс. руб. или на 46,2%. В
том числе поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями составило 581,5 тыс.руб., произошло увеличение на 129,4
тыс.руб. или на 28,6%. Поступления от государственной пошлины за государственную
регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уменьшились по
сравнению с фактом прошлого года на 59,6% и составили 1842,2 тыс.руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности
В течение 2011 года в бюджет района поступило доходов от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности в сумме 864,8 тыс.руб. при годовом плане 864,8
тыс.руб., процент исполнения годового плана составил 100%.
Поступление доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет района за 2011г. составило
864,8 тыс.руб. при годовом плане 864,8 тыс.руб. или 100% исполнения от годового плана.
Арендаторами муниципального имущества являются: Управление Гостехнадзора по РБ,
Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РБ, ФГУП
РТРС РТПЦ, Бурятского филиала ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Байкальские аптеки»,
Республиканская служба по охране леса, Отделение Пенсионного фонда по Кижингинскому
району. Поступления в районный бюджет доходов от аренды муниципального имущества
остались на уровне прошлого года.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Сформированы за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду. Сумма
поступлений по данному виду дохода в бюджет района за 2011г. составила 129,1 тыс. рублей
при годовом плановом назначении 129,1 тыс. рублей, исполнение составило 100% к годовому
плану. По сравнению с фактом на 1.01.2011г. поступления в бюджет района увеличились на 26
тыс. руб. или на 25,3% в связи с проведенной совместной работой инспекции Управления по
технологическому и экологическому надзору по Республике Бурятия и районной комиссии по
увеличению налоговых и неналоговых доходов, а также уплате природопользователями
задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за предыдущий год.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в части
основных средств) в бюджет района составило за 2011 год 302,7 тыс.руб. По сравнению с
фактом поступления от продажи имущества 2010 года увеличились на 141,4 тыс. руб. или на
87,7% в связи с продажей в 2011 году 2-х автомобилей Toyota Cresta на сумму 191,3 тыс.руб., 2х автомобилей УАЗ-3962 на сумму 80,8 тыс.руб.
Штрафы, санкции
В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района удельный вес штрафов
составил 4,9 %.
Поступления в бюджет района по данному виду доходов за 2011г. составили 1132,6
тыс.руб. при годовом плане 1132,6 тыс.руб., процент исполнения к годовому плану 2011г. –
100%. По сравнению с 2010г. поступления от штрафов, санкций увеличились в абсолютном
выражении на 151,6 тыс.руб. или на 15,4% в связи с увеличением количества нарушений в
области дорожного движения, кодекса об административных правонарушениях и других норм
законодательства Российской Федерации.
Наибольшая часть поступлений от штрафов и санкций сформирована за счет денежных
взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области дорожного движения в
сумме 296,6 тыс.руб., прочих денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба в сумме 626,1 тыс.руб., денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей в сумме 94,0 тыс.руб..
Также за 2011 год в бюджет муниципального района поступило штрафов, санкций,
возмещений ущерба:
-за нарушение законодательства о налогах и сборах – 30,4 тыс.руб.;
-за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира и
окружающей среды – 4,0 тыс.руб.;
-за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" – 78,4 тыс.руб.;
Прочие неналоговые доходы
Сумма поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет района на 01.01.2012г.
составила 24,1 тыс.руб. Поступления состоят из невыясненных поступлений, зачисляемых в
бюджет муниципального района в сумме 24,1 тыс.руб. (Сумма поступила от государственного
учреждения - Региональное отделение ФСС РФ по Республике Бурятия).
По сравнению с прошлым годом сумма невыясненных поступлений, зачисляемых в
бюджет муниципального района уменьшились на 76,7 тыс. руб. в связи со своевременным
уточнением администраторами доходов невыясненных платежей.
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
В течение 2011 года произведен возврат остатков субсидий и субвенций из бюджета
муниципального района в республиканский бюджет в сумме 664,5 тыс.руб., в том числе:
Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ -1,6 тыс.руб.;
Субсидии бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи – 659,1 тыс.руб.
2.Проводимые мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов, сокращению недоимки
Постановлением главы МО «Кижингинский район» создана комиссия по повышению
доходной базы, снижению убыточности, предупреждению банкротства организаций и
легализации заработной платы в МО «Кижингинский район. Председателем комиссии является
заместитель руководителя администрации по экономике и финансам. В состав Комиссии
вошли представители администрации, финансового управления,
налоговой инспекции,
внебюджетных фондов, а также администраторов доходов: служб РОВД, Гостехнадзора,
Бурприроднадзора и т.д.
На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы сокращения недоимки, выплат
заработной платы в организациях и учреждениях ниже прожиточного минимума, совместно с
МРИ ФНС России №7 по РБ разработан план мероприятий по увеличению налоговых и
неналоговых доходов, согласно соглашения о совместной деятельности.
Проведение ежемесячного мониторинга налоговых доходов (налог на доходы
физических лиц, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог,
налог на имущество физических лиц, земельный налог).
Проведение ежемесячного мониторинга неналоговых доходов по администраторам –
органам местного самоуправления (аренда земли, имущества, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, штрафы, прочие неналоговые доходы).
Проведение ежемесячного мониторинга доходов местного бюджета по администраторам
– федеральным органам власти и органам государственной власти Республики Бурятия
(штрафы, санкции, возмещение ущерба, государственная пошлина, плата за негативное
воздействие на окружающую среду).
Анализ задолженности и недоимки в разрезе налогоплательщиков (физических и
юридических лиц), работа по ее взысканию совместно с налоговой инспекцией.
Проведение заседаний комиссии с приглашением глав поселений, представителей
бюджетных учреждений и малого предпринимательства по вопросам задолженности, недоимки
по уплате налогов, сборов и иных платежей, легализации заработной платы и доведения ее до
уровня не ниже прожиточного минимума.
Проводятся работы по актуализации земельных участков и имущества физических лиц,
вовлечение в арендные отношения собственников земельных участков.
Кроме этого работа администрации в данном направлении проводится во
взаимодействии с Кижингинской службой судебных приставов в отношении неплательщиков
налоговых сборов поступающих в местный бюджет.
За 2011 год проведено 4 заседания комиссии, на которых на основании списков
составленных налоговой инспекцией и пенсионного фонда заслушаны руководители
организаций и индивидуальные предприниматели, выплачивающие заработную плату ниже
прожиточного минимума. По этому вопросу были заслушаны работодатели, которые на
сегодняшний день привели в соответствие, увеличили заработную плату своим работникам.
В соответствии с Планом мероприятий по увеличению объемов поступлений в
консолидированный бюджет МО «Кижингинский район» земельного налога и налога на
имущество физических лиц на 2011 год была проведена следующая работа:
- в газете «Долина Кижинги» опубликованы статьи специалистов территориального
отдела МРИ ФНС №7 по РБ и Федеральной регистрационной службы;
-приобретен и внедряется
программный комплекс «ЗУМО» для проведения
государственного учета муниципальных земель;
-на совещаниях с главами проведена разъяснительная работа по внедрению
программного комплекса ЗУМО;
-специалистами сельских поселений проведена работа с недоимщиками налога на
имущество и земельного налога, недоимка по местным налогам. По результатам работы
снижена недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет района.
Администрацией муниципального образования целенаправленно проводится работа по
актуализации земельных и имущественных вопросов. Постановлением главы муниципального
образования за № 231 от 14 августа 2009 года, создана и работает муниципальная комиссия по
инвентаризации, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и
вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и образования земельных
участков в счет невостребованных долей.
Невостребованные доли будут переоформлены в собственность муниципальных
образовании и переданы в аренду желающим использовать эти земли.
С целью увеличения налоговых поступлений проводится инвентаризация личных
приусадебных хозяйств по сомонам. Доведены до каждого поселения кадастровые стоимости
земель сельскохозяйственного назначения, определен налоговый потенциал.
Проводится инвентаризация силами специалистов сельских поселений, Комитетом по
инфраструктуре администрации МО «Кижингинский район». В результате проводимых
мероприятии в Фонд перераспределения передано 6,8 га земель, невостребованные доли будут
переоформлены в собственность муниципальных образований и переданы в аренду желающим
использовать эти земли, а также возможна передача земель под инвестиционные площадки для
организации бизнеса.
Администрация Кижингинского района проводит разъяснительную работу с
индивидуальными предпринимателями о необходимости своевременной уплаты налогов.
На заседании комиссии Администрацией МО «Кижингинский район» совместно с МРИ
ФНС России № 7 по РБ, Пенсионным фондом Кижингинского района, Прокуратурой
Кижингинского района по спискам предоставленными отделением пенсионного фонда,
проведено заслушивание работодателей выплачивающих з/плату ниже среднего уровня,
применяющих скрытые формы оплаты труда, нарушающих законодательство о МРОТ.
Основным направлением работы Администрации по снижению дотационности является
развитие налогооблагаемой базы района и привлечение инвестиций в экономику, создание и
сохранение рабочих мест.
Для дополнительного стимулирования субъектов малого предпринимательства, роста
поступления налогов от СМП, увеличения количества СМП в районе функционирует фонд
поддержки малого предпринимательства с финансированием в 2011 году из местного бюджета
1200,0 тыс. рублей.
По видам экономической деятельности при регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей в налоговой инспекции преобладает сельское хозяйство.
Расходы.
Бюджет Кижингинского района исполнен по расходам в сумме 376037,7 тыс.руб. при
плане 388212,4 тыс.руб., исполнение составило 96,9% от годового планового назначения. По
сравнению с прошлым годом расходы по бюджета увеличились на 18,8%. Увеличение расходов
объясняется увеличением безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в части
субвенций и субсидий, выделением субсидии на строительство детского сада на 100 мест в с.
Кижинга. Исполнение в 2011 году составило по подразделам:
0102 «функционирование высшего должностного лица муниципального
образования» исполнение составило 1463,7 тыс.руб. или 100% исполнения, удельный вес
составляет 4%.
0103
«функционирование
представительных
органов
муниципальных
образований» исполнение составило 2202,3 тыс.руб. при плане 2202,3тыс.руб., исполнение
составило 100%, удельный вес составил 6%. Расходы производились на содержание районного
Совета депутатов в сумме 1115,0 тыс.руб., Контрольно-ревизионной комиссии в сумме 992
тыс.руб. и выплаты депутатам Совета депутатов в сумме 0,0 тыс.руб.
0104 «функционирование местных администраций» исполнение составило 12551,9
тыс.руб. при плане 12551,9 тыс.руб., исполнение составило 100%, удельный вес в структуре
расходов по подразделу 0104 составляет 34%. Расходы производились на содержание аппарата
районной Администрации, Комитета по экономике и финансам, Комитета по социальной
политике и Комитета по инфраструктуре МО «Кижингинский район».
0105 «судебная система» исполнение составляет 0 тыс.руб. при плане 0 тыс.руб,
Расходы производились за счет целевых федеральных средств - субвенций на составление
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации.
0106 «обеспечение деятельности финансовых органов» исполнение составляет 4463,8
тыс.руб. при годовом плане 4463,8 тыс.руб., исполнено на 100%, Расходы произведены на
содержание финансового отдела администрации района.
1300 «обслуживание муниципального долга» исполнение составляет 319,9 тыс.руб.
при годовом плане 319,9 тыс.руб. исполнено на 100%. В течение 2011 года погашены проценты
по кредитам кредитных организаций ОАО АКБ «Росбанк» в сумме 233,8 тыс.руб. и бюджетным
кредитам из республиканского бюджета в сумме 86,1 тыс.руб. По сравнению с фактом 2010
года произошло уменьшение расходов на 56,4% или на 247 тыс.руб. в связи с тем, что в 2011
году снизились процентные ставки по коммерческим кредитам вместе со снижением ставки
рефинансирования ЦБ РФ, а также в связи со снижением доли коммерческих кредитов в общем
объеме муниципального долга, и увеличением доли бюджетных кредитов, привлеченным из
республиканского бюджета.
0111 «резервные фонды» исполнение составляет 1291,2 тыс.руб. при годовом плане
1291,2 тыс.руб. исполнено на 100%. По сравнению с прошлым годом расходы уменьшились на
1897,7 тыс.руб. В течение 2011 года из резервного фонда осуществлено финансирование
непредвиденных расходов Администрации МО «Кижингинский район» на оказание
материальной помощи направлены 1226 тыс.руб., а также на мероприятия ГО и ЧС 65 тыс. руб.
0113 «другие общегосударственные вопросы» исполнение составляет 13727,2 тыс.руб.
при плане 14695,4 тыс.руб., исполнение 93,4%. По сравнению с 2010 годом наблюдается
увеличение на 16,7% или в абсолютном выражении на 1969,5 тыс.руб. По данному подразделу
производились расходы:
- на содержание и функционирование Комитета по инфраструктуре , МУ «Центр по
муниципальным закупкам» в сумме 1118,0 тыс.руб.;
- на содержание МУ «Хозяйственно-технический отдел администрации МО
«Кижингинский район», а также коммунальные услуги, прочие услуги, хозрасходы, ГСМ и
другие расходы для нужд администрации в сумме 7500,6 тыс.руб.
- на организацию Всероссийской переписи населения за счет субвенций из
республиканского бюджета в сумме 243,7 тыс.руб.
- на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации глав
муниципальных образований и муниципальных служащих за счет субсидий республиканского
бюджета в сумме 39,3 тыс.руб.
- на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и
использованию архивного фонда за счет субвенций из республиканского бюджета в сумме
187,6 тыс.руб.
- на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по опеке
и попечительству в сумме 387,9 тыс.руб.
- на осуществление государственных полномочий по организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 387,9 тыс.руб.
- на регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта
в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) в сумме 1,9
тыс.руб.
- на осуществление государственных полномочий по созданию и организации
административных комиссий в сумме 145,2 тыс.руб.
0409 «Дорожное хозяйство» исполнение составляет 2350,5 тыс.руб. при плане 2350,5
тыс.руб., процент исполнения составил 100%. Доля в общей сумме расходов составила 0,6%. В
сравнении с 2010 годом произошло увеличение расходов на 37,4% или на 641 тыс.руб. Расходы
производились на ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог.
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составляет
65933,9 тыс.руб. при плане 65933,9 тыс.руб., исполнение 100%. Расходы производились на
развитие общественной инфраструктуры, строительство детского сада в с. Кижинга,
кадастровые работы 200,0 тыс.руб., поддержку малого предпринимательства в сумме 75,0
тыс.руб.
0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составляет 450,0 тыс.руб. при плане 450,0
тыс.руб., исполнено на 100%.
0701 «Дошкольное образование» исполнение составляет 25269,3 тыс.руб. при годовом
плане 25269,3 тыс.руб., исполнено на 100%. Доля в общей сумме расходов составила 6,7%.
0702 «Общее образование» исполнение составляет 154410 тыс.руб. при годовом
утвержденном плане 155245,3 тыс.руб., исполнение составило 99,5%. Доля в общей сумме
расходов составила 41%.
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составляет 3155,2
тыс.руб. при плане 4156,7 тыс.руб., исполнение составило 75,9%. Доля в общей сумме
расходов составила 0,8%.
0709 «Другие вопросы в области образования» расходы составили 7148,4тыс.руб. при
плане 7148,4 тыс.руб., исполнение составило 100%. Доля в общей сумме расходов составила
1,9%. По данному подразделу были произведены расходы на содержание и функционирование
централизованной бухгалтерии и методкабинета Комитета по социальной политике.
0801 «Культура» расходы составили 7593,7 тыс.руб. при плане 7705,2 тыс.руб.,
исполнение составило 99%. Доля в общей сумме расходов составила 2%.
0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы составили 36039,3 тыс.руб., при
плане 36812,5 тыс.руб., исполнение составило 98,0%. Доля в общей сумме расходов составила
9,5%.
Расходы на оплату труда по итогам 2011 года составили 7921,6 тыс.руб. при плане
8095,7 тыс.руб. исполнение составляет 97,8%, в том числе за счет местного бюджета в сумме
5929 тыс.руб. и за счет субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов. Расходы на коммунальные услуги составили 7022 тыс.руб
0902 «Амбулаторная помощь» расходы составили 3555,5 тыс.руб., при плане
4040,5тыс.руб., исполнение составило 88%. Доля в общей сумме расходов составила 1,0%.
Расходы за счет средств местного бюджета за 2011 год на содержание фельдшерскоакушерских пунктов составили счет субсидий на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи в сумме 1641,9 тыс.руб. при плане 2301 тыс.руб.
Расходы на оплату труда по итогам 2011 года составили 3441,3 тыс.руб. при плане
3926,4 тыс.руб.
0909 «Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта»
расходы составили 938,2тыс.руб. при плане 938,2тыс.руб., исполнение составило 100%. Доля в
общей сумме расходов составила 0,3%. По данному подразделу производились расходы на
содержание централизованной бухгалтерии МУЗ «Кижингинская Центральная районная
больница».
1001 «Пенсионное обеспечение» расходы составили 1678,1тыс.руб. при плане 1678,1
тыс. руб., исполнение составило 100%. Доля в общей сумме расходов составила 0,4%. По
данному подразделу производилась доплата к пенсии муниципальных служащих.
1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили 1745,7 тыс.руб. при
плане 1745,7 тыс.руб., исполнение составило 100%. Доля в общей сумме расходов составила
0,9%. Основная доля расходов по данному подразделу приходится на выплаты субсидий по
федеральной и республиканской программе «Жилище в том числе федеральные средства 785,5
тыс.руб., средства республиканского бюджета 480,0 тыс.руб., софинансирование из местного
бюджета 480,0тыс.руб.
1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» расходы составили 10834,7тыс.руб. при плане
10834,7 тыс.руб., исполнение составило 100%. Доля в общей сумме расходов составила 2,8%.
По данному подразделу производились расходы из районного фонда финансовой поддержки
поселений. Средства были распределены в соответствии с методикой, утвержденной Законом
Республики Бурятия от 13.10.2005 № 1334-III «О межбюджетных отношениях в Республике
Бурятия».
1400 «Иные межбюджетные трансферты» расходы составили 26790,8 тыс.руб. при
плане 33790,8тыс.руб., исполнение составило 79%. Доля в общей сумме расходов составила
7,1%. По данному подразделу производились расходы на перечисление:
Источники финансирования дефицита МО «Кижингинский район»
1. Объем муниципального долга
Объем муниципального долга МО «Кижингинский район» по состоянию на 01.01.2012
года составил 10000 тыс. рублей, или 87,1% от верхнего предела муниципального долга на
01.01.2012 года, установленного статьей 9 решения Совета депутатов МО «Кижингинский
район» от 27.12.2010 № 162 «О бюджете МО «Кижингинский район» на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 23.12.2011г. №217). По отношению к 01.01.2011 года
объем муниципального долга уменьшился на 500,0 тыс. рублей или на 5 %.
Объем обязательств по муниципальным гарантиям на 01.01.2012 года составил 0 тыс.
рублей или 0 % от верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2012 года,
установленного статьей 9 «О бюджете МО «Кижингинский район» на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» (в ред. от 23.12.2011г. №217).
Уменьшение объема долговых обязательств обусловлено следующими факторами:
- исполнены обязательства перед республиканским бюджетом, по бюджетным кредитам,
выданным в объеме 6300 тыс. рублей;
- погашены кредиты кредитных организации в сумме 4200 тыс. рублей;
- исполнены обязательства по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
Задолженность местного бюджета перед кредитными организациями на 01.01.2012 года
составила 0,0 тыс. рублей, в том числе перед 0,0 - тыс. рублей, перед 0,0 - тыс. рублей и т.д.
Задолженность местного бюджета перед республиканским бюджетом по бюджетным
кредитам на 01.01.2012 года составила 10000 тыс. рублей.
В течение 2011 года муниципальные гарантии из бюджета муниципального образования
не предоставлялись.
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам на 01.01.2012 года
составил 0,0 тыс. рублей, или 0,0 % по отношению к уровню просроченной задолженности на
01.01.2011 года.
Скачать