УТВЕРЖДАЮ Директор ООО ”Экономика – Аудит НН” Н.Н.Кузнецова «__» ______ 20__г. ОБЩИЙ ПЛАН АУДИТА Проверяемая организация: _________________________ Период аудита: 01.01.20__ – 31.12.20__ года Руководитель проверки: Белова М.Е., Состав аудиторской группы: Коробейников И.О., Кузнецова Н. Н., Ильина О.А. Планируемый аудиторский риск: ______________ Планируемый уровень существенности: ________________ тыс.руб. п/п Разделы аудита Период Исполнитель проведения РД 1. Организационная структура, органы управления, нормативная база деятельности, учредительные документы. 2. Организация систем бухгалтерского учета, общее состояние бухгалтерского учета и отчетности и внутреннего контроля. 3 Выполнение рекомендаций и внесение изменений в бухгалтерский учет и отчетность по результатам предыдущей аудиторской проверки 4. Аудит собственного капитала банков РД 1 5. Аудит депозитарных операций кредитных организаций РД 5 6. Проверка организации кредитной работы и эффективности кредитного менеджмента 7. Аудит выполнения банком функций агента валютного контроля 8. Аудит активных операций банка с ценными бумагами РД 6 9. Аудит выпуска, обращения и погашения банком собственных долговых обязательств 10. Аудит забалансовых операций банка с ценными бумагами РД 9 РД 2 РД 3 РД 4 РД 7 РД 8 РД 10 11. Аудит межбанковских расчетов и организации корреспондентских отношений в валюте Российской Федерации 12. Аудит кассовых операций банка РД 11 13. Аудит собственных хозяйственных операций банка и капитальных вложений 14. Аудит доходов, расходов и результатов деятельности кредитной организации 15. Аудит экономических нормативов деятельности банков 16 Аудиторская проверка противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 17 Аудит операций с аффилированными лицами 18 Аудит событий после отчетной даты РД 13 Руководитель аудиторской группы_____________________ (подпись) РД 12 РД 14 РД 15 РД 16 РД 17 РД 18 М.Е. Белова (расшифровка подписи) «__» ________ 20__г. Контролер качества Коробейников О.П.