БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОДЫ Форма № 1 по ОКУД по 30.09.2010 33 на 30 сентября 2010г. Дата (год, месяц, число) Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Атлашевожилкомуслуга» по ОКПО 0710001 30.09.2010 2010 9 30 35957881 ИНН 2116478209 Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД 70.32.1 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО/ муниципальная по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 42 14 384 - тыс. руб. 384 / 385 Адрес Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксарский р-н, п.Новое Атлашево, ул. Парковая, д.1а Дата утверждения Дата отправки (принятия) 2 На начало отчетного года 3 На конец отчетного периода 4 110/110 120/120 130/130 135/135 140/140 145/145 150/150 661 - 647 190/190 661 647 210/210 443 342 211/211 212/212 213/213 214/214 215/215 216/216 217/217 209 1 233 - Актив Код НИ/стат 1 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы - Прочие внеоборотные активы - расшифровка (строки 151-189) ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Прочие запасы и затраты - расшифровка (строки 218-219) Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220/220 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 230/230 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики 231/231 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 240/240 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики 241/241 Краткосрочные финансовые вложения 250/250 Денежные средства 260/260 Прочие оборотные активы 270/270 152 2 188 - - - - - - 706 721 668 11 - 676 290/290 1160 1065 300/300 1821 1712 2 - Прочие оборотные активы - расшифровка (строки 271-289) ИТОГО по разделу II БАЛАНС Пассив Код НИ/стат 1 2 На начало отчетного года 3 Форма 0710001 с. 2 На конец отчетного периода 4 III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410/410 Собственные акции, выкупленные у акционеров 415/411 182 Добавочный капитал 420/420 3101 3101 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 425/425 - - Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами прочие показатели резервного капитала 430/430 - - ( - 431/431 432/432 182 ) ( - Прочие показатели резервного капитала - расшифровка (строки 433-469) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470/470 (3785) (4924) Целевое финансирование 480/480 - - ИТОГО по разделу III 490/490 (502) (1641) 510/510 515/515 520/520 - - 590/590 - - 610/610 620/620 2323 3353 621/621 624/622 625/623 626/624 628/625 630/630 640/640 650/650 660/660 234 36 142 838 109 114 1481 811 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства Прочие долгосрочные обязательства - расшифровка (строки 521-589) ИТОГО по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства 1102 809 - - Прочие краткосрочные обязательства - расшифровка (строки 661-689) ИТОГО по разделу V БАЛАНС Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства в том числе по лизингу Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение Товары, принятые на комиссию Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Обеспечение обязательств и платежей полученные Обеспечение обязательств и платежей выданные Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов Нематериальные активы, полученные в пользование Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах 690/690 2323 3353 700/700 1821 1712 910/910 602 602 911/911 920/920 930/930 940/940 950/950 960/960 970/970 980/980 990/990 - - Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах - расшифровка (строки 1000-...) Руководитель (подпись) Егоров С.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Челеверова В.А. (расшифровка подписи) - ) Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н (в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н) ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ КОДЫ Форма № 2 по 30.09.2010 33 за 9 месяцев 2010 г. по ОКУД Дата (год, месяц, число) Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Атлашевожилкомуслуга» по ОКПО 0710002 30.09.2010 2010 9 30 35957881 ИНН 2116478209 Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда по ОКВЭД 70.32.1 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО/ муниципальная по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 42 384 - тыс. руб. 384 Показатель наименование 1 14 / 385 За аналогичный За отчетный период код период предыдущего НИ/стат года 2 3 4 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Вписываемые показатели (строки 11-19) 010/010 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020/020 Вписываемые показатели (строки 21-28) Валовая прибыль 029/029 Коммерческие расходы 030/030 ( - Управленческие расходы 040/040 - 1610 3551 3559 (780) (8) ) ( - ) - Прибыль (убыток) от продаж 050/050 Прочие доходы и расходы Проценты к получению - 060/060 - Проценты к уплате 070/070 ( - Доходы от участия в других организациях 080/080 - - Прочие доходы 090/090 - 1080 Прочие расходы 100/100 359 Вписываемые показатели (строки 110-119) Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы 140/140 150/141 Отложенные налоговые обязательства 160/142 ( - ) ( - ) Текущий налог на прибыль 170/150 ( - ) ( - ) ) ( - ) Вписываемые показатели (строки 91-99) Дополнительные показатели Вписываемые показатели (строки 180-189) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию 500 (1139) - 572 - - - 190/190 (1139) (572) 200/200 - - 201 202 - - Форма 0710002 с. 2 РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ За отчетный За аналогичный период Показатель период предыдущего года код наименование прибыль убыток прибыль убыток НИ/стат 1 2 3 4 5 6 Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании Прибыль (убыток) прошлых лет Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте Отчисления в оценочные резервы Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности Вписываемые показатели (строки 270-...) Руководитель (подпись) Егоров С.А. (расшифровка подписи) 210 - - - - 220 - - - - 230 - - - - 240 - - - - 250 Х - Х - 260 - - - - Главный бухгалтер (подпись) Челеверова В.А. (расшифровка подписи)