Вариант формы отчетности (1 - первичная форма; от 2 до 998 - исправительная форма, номер корректировки; 999 - исправительная форма, нумерация корректировок не отслеживается) Налоговая инспекция Плательщик 1 Номер отчета 63 Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Мордовия Открытое акционерное общество "Станкостроитель" Отключить автоматический расчет Приложение к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КОДЫ Форма № 1 на 31 декабря 2008г. по ОКУД 0710001 Дата (год, месяц, число) 26.03.2009 2009 3 по ОКПО 05765061 Организация Открытое акционерное общество "Станкостроитель" Идентификационный номер налогоплательщика 1327039569 ИНН Вид деятельности Производство машин и оборудования для металлургии 26 по ОКВЭД 29.51 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/Смешанная по ОКОПФ / ОКФС Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 47 41 384 - тыс. руб. по ОКЕИ / 385 384 Адрес Мордовия Респ, г.Саранск, ул.Строительная, д.11, корп.Б Дата утверждения Дата отправки (принятия) Актив 1 Код На начало НИ/стат отчетного года 2 3 На конец отчетного периода 4 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110/110 - - Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности 120/120 130/130 135/135 79 772 1 582 - 81 738 2 119 - Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы 140/140 145/145 150/150 88 - 43 - Прочие внеоборотные активы - расшифровка (строки 151-189) ИТОГО по разделу I 190/190 81 442 83 900 210/210 78 188 211/211 212/212 213/213 40 233 32 553 28 267 19 219 214/214 215/215 216/216 217/217 3 106 2 296 - 8 582 2 406 - Прочие запасы и затраты - расшифровка (строки 218-219) Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220/220 231 205 230/230 - - 231/231 - - 240/240 14 141 29 908 241/241 250/250 260/260 270/270 4 874 5 000 7 432 - 18 705 500 6 518 - II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы 58 474 Прочие оборотные активы - расшифорвка (строки 271-289) ИТОГО по разделу II БАЛАНС 290/290 104 992 300/300 186 434 95 605 179 505 Форма 0710001 с. 2 Пассив На конец отчетного периода 4 Код На начало НИ/стат отчетного года 1 2 3 III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410/410 Собственные акции, выкупленные у акционеров 415/411 33 Добавочный капитал 420/420 65 096 31 567 Резервный капитал в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 430/430 8 8 431/431 432/432 8 - ( 33 534 - ) ( - 8 - Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами - расшифровка (строки 433-469) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ИТОГО по разделу III 470/470 16 676 490/490 81 813 15 705 80 814 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510/510 17 720 Отложенные налоговые обязательства 515/515 621 641 13 800 Прочие долгосрочные обязательства 520/520 - - Прочие долгосрочные обязательства - расшифровка (строки 521-589) ИТОГО по разделу IV 590/590 18 341 14 441 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610/610 - 15 000 Кредиторская задолженность 620/620 85 980 67 828 в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам прочие кредиторы Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 621/621 624/622 625/623 626/624 628/625 630/630 8 115 5 153 2 718 6 120 63 874 121 Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства 640/640 650/650 660/660 179 - 16 936 3 544 1 620 12 664 33 064 177 1 245 - Прочие краткосрочные обязательства - расшифровка (строки 661-689) ИТОГО по разделу V 690/690 86 280 700/700 186 434 Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства 910/910 58 599 в том числе по лизингу Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение Товары, принятые на комиссию Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Обеспечение обязательств и платежей полученные Обеспечение обязательств и платежей выданные Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов Нематериальные активы, полученные в пользование 911/911 920/920 930/930 940/940 950/950 960/960 970/970 980/980 990/990 505 2 082 24 491 1 007 - БАЛАНС 84 250 179 505 54 421 29 826 2 718 25 874 1 060 - Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах (строки 1000-...) Малоценные основные средства в эксплуатации Руководитель (подпись) " 26 " марта 2009 г. КОКНАЕВ В.Н. (расшифровка подписи) 1000 Главный бухгалтер (подпись) 1 420 2 007 ГЛАДИЛИНА А.Н. (расшифровка подписи) )