отчет об исполнении бюджета городского округа Долгопрудный

advertisement
Постановление администрации городского округа Долгопрудный
Московской области
от 16.03.2015 г. №130-ПА/н
Об утверждении муниципальной
программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа
Долгопрудный на 2014-2018 годы» в новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
решением
Совета
депутатов
г.
Долгопрудного от 17.12.2014 №34-нр «О бюджете городского округа Долгопрудный
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением администрации
города Долгопрудного от 26.08.2013 г. №697-ПА/н «Об утверждении порядка
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Долгопрудный»,
постановлением администрации города Долгопрудного от 25.08.2014 г. №701-ПА «Об
утверждении перечня муниципальных программ городского округа Долгопрудный,
реализация которых планируется в 2015-2018 годы», на основании Устава городского
округа Долгопрудный
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа
Долгопрудный «Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 20142018 годы» в новой редакции.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Долгопрудного от 26.09.2013г. №842ПА/н «Об утверждении муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Эффективная власть» на 2014-2016 годы»;
- постановление администрации города Долгопрудного от 29.04.2014г. №356ПА/н «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
Долгопрудный «Эффективная власть» на 2014-2016 годы»;
- постановление администрации города Долгопрудного от 03.10.2014г. №812ПА/н «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
Долгопрудный «Эффективная власть» на 2014-2016 годы».
3. Отделу муниципальной службы и документооборота (Лупанова Г.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления с приложением на официальном
сайте администрации города Долгопрудного и опубликование в официальном
печатном средстве массовой информации города Долгопрудного.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в
официальном печатном средстве массовой информации города Долгопрудного.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Шабашова С.А. – заместителя руководителя администрации.
Руководитель администрации
А.Д. Кочетинина
Утверждена постановлением
администрации г. Долгопрудного
от 16.03.2015 г. № 130-ПА/н
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ НА 2014-2018 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
Наименование муниципальной «Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы» (далее –
программы
Программа)
Цель Программы
Повышение эффективности муниципального управления городского округа Долгопрудный
Задачи Программы
1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Долгопрудный.
2. Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа
Долгопрудный.
3. Совершенствование схемы управления и распоряжения собственностью городского округа
Долгопрудный и земельными участками.
4. Совершенствование организации муниципальной службы в городском округе Долгопрудный,
повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных
обязанностей.
5. Совершенствование системы первичного воинского учета на территории городского округа
Долгопрудный.
6. Градостроительное развитие городского округа Долгопрудный, создание безопасной,
благоприятной среды жизнедеятельности, повышение уровня архитектурно-художественной
выразительности застройки города.
7. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда городского
округа Долгопрудного.
8. Повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти территории
городского округа Долгопрудный за счет широкомасштабного внедрения и использования
информационно-коммуникационных технологий.
Заказчик Программы
Координатор Программы
Сроки реализации Программы
Перечень Подпрограмм
Администрация города Долгопрудного (Управление экономики)
Заместитель руководителя администрации Шабашов С.А.
2014 - 2018 годы
1. Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в
городском округе Долгопрудный».
2. Подпрограмма 2 «Повышение качества управления муниципальными финансами в
городском округе Долгопрудный».
3. Подпрограмма 3 «Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе
Долгопрудный».
4. Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в городском округе Долгопрудный».
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого функционирования на территории городского
округа Долгопрудный системы первичного воинского учета».
6. Подпрограмма 6 «Архитектура и градостроительство городского округа Долгопрудный»
7. Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела городского округа Долгопрудный».
8. Подпрограмма 8 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения
бизнеса в городском округе Долгопрудный»
Расходы (тыс. рублей)
Всего
817 788,70
28 878,00
2014 год
101 310,70
5 729,00
2015 год
153 902,70
5 841,00
2016 год
189 630,92
5 917,00
2017 год
191 082,60
5 647,00
2018 год
181 861,78
5 744,00
Итого:
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета Московской
49 786,00
23 343,00
8 939,00
7 785,00
7 785,00
1 934,00
области
Средства бюджета городского
529 124,70
72 238,70
109 122,70
115 928,92
117 650,60
114 183,78
округа Долгопрудный
Другие источники
210 000,00
0,00
30 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Степень
удовлетворенности
граждан
качеством
и
доступностью
государственных
и
муниципальных
услуг,
Планируемые результаты
предоставляемых
на
базе
МФЦ,
не
менее
90
процентов;
реализации Программы
- Увеличение удельного веса расходов бюджета городского округа Долгопрудный, формируемых в рамках
муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа Долгопрудный (за исключением
расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Московской области) c 32,7 до 90
процентов;
- Обеспечение регистрации в полном объеме к 2018 году права муниципальной собственности городского округа на
объекты недвижимого имущества, составляющие муниципальную казну, а также закрепленные на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями города и на праве хозяйственного за муниципальными унитарными
предприятиями, и осуществить государственную регистрацию права хозяйственного ведения муниципальных
унитарных предприятий;
- Приведение нормативной правовой базы в соответствие с изменениями, вносимыми в федеральные законы и иные
нормативные правовые акты в сфере муниципальной службы. Достижение доли нормативных правовых актов органов
местного самоуправления города Долгопрудного, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы до 100%;
- Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на 100 %;
- Выполнение 100% мероприятий по оповещению граждан о вызовах в отдел военного комиссариата Московской
области по городам Химки, Долгопрудный, Лобня и Химкинскому району;
- Наличие утвержденных Правил застройки и землепользования и генерального плана в городском округе
Долгопрудный;
- Сохранение доли архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное
(вечное) и долговременное хранение на уровне 100%;
- Увеличение обеспеченности работников ОМСУ городского округа Долгопрудный необходимым компьютерным
оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в
соответствии с установленными требованиями до 100%.
1. Общая характеристика сферы муниципального управления
городского округа Долгопрудный, основные проблемы,
прогноз развития
Ключевыми целями и задачами муниципального управления городского округа
Долгопрудный является создание благоприятных условий для жизни и деятельности
населения и организаций.
К показателям, характеризующим качество жизни, относятся качество и доступность
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и
организациям. Работа, направленная на снижение административных барьеров,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
включает:
- создание системы предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна». В конце 2013 года открылся многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
- реализацию комплекса мер по регламентации муниципальных услуг, по
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных государственных
функций, по приведению в соответствие с действующим законодательством
нормативных правовых актов городского округа Долгопрудный, регулирующих вопросы
предоставления муниципальных услуг (выполнения функций);
- определение наиболее востребованных и массовых услуг для дальнейшего
совершенствования их предоставления по принципу «одного окна»;
- перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид.
Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и
муниципальных услуг, как в целом на территории Российской Федерации и Московской
области, так и на территории городского округа Долгопрудного, являются:
- необходимость для заявителя (граждан и организаций) обращаться в несколько
органов федерального, областного и муниципального уровней и предоставлять
большое количество документов, которые могут быть получены путем
межведомственного
информационного
взаимодействия
между
органами
и
организациями;
- возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и
муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления
услуг;
- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуг и
документах, необходимых для их получения;
- необходимость личного обращения во множество инстанции, риск неправильного
оформления документов и, следовательно, высокая вероятность повторных
обращений.
Инструментом
решения
задачи
повышения
качества
государственных
и
муниципальных услуг является формирование и успешное функционирование системы
предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ, в основе деятельности которого
лежит регламентация административных процедур, обеспечение межведомственного и
межуровневого взаимодействия и принцип "одного окна", что позволит повысить
уровень удовлетворенности граждан и организаций качеством и доступностью
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ.
Бюджетная политика является важнейшей составляющей муниципального управления.
Одной из стратегических целей бюджетной политики городского округа Долгопрудный
является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы,
переход от «управления затратами» к «управлению результатами».
Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского
округа Долгопрудный являются проведение эффективной и стабильной налоговой
политики, формирование «программного» бюджета и переход в ближайшей
перспективе утверждения бюджета на трехлетний период, качественное исполнение
бюджета, управление муниципальным долгом.
Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными
финансами городского округа Долгопрудный, являются:
1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики, направленной на
увеличение поступления доходов бюджета городского округа Долгопрудный.
Приоритеты налоговой политики городского округа Долгопрудный направлены на
создание
эффективной
и
стабильной
налоговой
системы,
поддержание
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Долгопрудный,
стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого
бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных
отраслях экономики и социальную поддержку населения.
Основным направлением налоговой политики городского округа Долгопрудный
является расширение и мобилизация налогового и неналогового потенциала в целях
максимального обеспечения расходов по предоставлению муниципальных услуг.
В рамках проводимой налоговой политики основным источником повышения доходного
потенциала взимаемых налогов будет являться оптимизация существующей системы
налоговых льгот.
Совершенствование нормативно-правовой базы о налогах и сборах планируется по
следующим направлениям:
совершенствование налогообложения в рамках специальных налоговых режимов;
введение налога на недвижимость.
Учитывая, что с 1 января 2018 года прекращается применение системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, в целях стимулирования малого предпринимательства предстоит
совершенствование патентной системы налогообложения с учетом практики
применения.
Одновременно, в рамках изменений федерального налогового законодательства и
законодательства Московской области, необходимо продолжить работу по
совершенствованию муниципальных правовых актов по налогам и сборам.
В целях реализации комплекса задач, стоящих перед городским округом
Долгопрудный, необходимо обеспечить увеличение роста доходов бюджета городского
округа Долгопрудный, которое планируется достичь за счет проводимых мероприятий
по мобилизации доходов, в том числе:
выявление организаций, осуществляющих деятельность на территории городского
округа Долгопрудный, но зарегистрированных в других субъектах Российской
Федерации, или муниципальных образованиях;
организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов бюджета городского
округа Долгопрудный в целях снижения недоимки в бюджет по налогам, сборам,
арендным платежам за землю и имущество, в том числе в отношении организаций
крупных должников;
повышение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;
обеспечение реализации налогового потенциала имущественных налогов за счет
доведения ставок налогов до максимальных значений, предусмотренных
федеральным налоговым законодательством и оптимизации налоговых льгот;
мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений;
обеспечение полного учета объектов недвижимости, включая земельные участки;
завершение работы по определению (уточнению) категорий земель и видов
разрешенного использования земельных участков;
исполнение инвестиционных контрактов (соглашений) и поступление средств от их
реализации.
В целях повышения эффективности использования имущественного комплекса
необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленного на повышение
доходов
от
эффективного
использования
муниципального
имущества,
совершенствование системы его учета, сохранности и содержания.
Следует принять исчерпывающие меры по наведению порядка в сфере размещения
наружной рекламы на территории городского округа Долгопрудный.
2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
городского округа Долгопрудный.
Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в Бюджетный
Кодекс Российской Федерации внесены изменения, регулирующие применение
муниципальных программ.
Вся деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
города
Долгопрудного
должна
быть
направлена
на выполнение
целей,
сформулированных в муниципальных программах. При этом цели и индикаторы
их достижения, заложенные в муниципальных программах, должны быть четко
определенными,
а результаты
деятельности
по достижению
этих
целей —
измеримыми.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета
городского округа Долгопрудный приведет к повышению результативности работы и
эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности
управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных
средств и достижением результатов.
Создание условий для формирования программно-целевого бюджета городского
округа Долгопрудный должно реализовываться путем:
координации стратегического и бюджетного планирования;
формирования муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных
стратегических целей социально-экономического развития, индикаторов их достижения
и действующих бюджетных ограничений;
перехода к формированию и утверждению расходов бюджета городского округа
Долгопрудный в разрезе муниципальных программ;
охвата муниципальными программами большей части бюджетных ассигнований;
внедрения программно-целевого принципа организации деятельности органов
местного самоуправления;
включения паспортов муниципальных программ в состав материалов, представляемых
одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год;
усиления контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных
заданий;
обеспечения сбалансированности и социальной направленности бюджета городского
округа Долгопрудный при сохранении высокой степени долговой устойчивости и
осуществлении экономически обоснованной заемной политики.
3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами городского округа
Долгопрудный.
Администрация города Долгопрудного проводит продуманную и взвешенную долговую
политику. Ее итогом стал отказ от привлечения заемных средств в течение последних 5
лет. Это позволяет городскому округу жить за счет собственных доходов и не
отвлекать средства на обслуживание муниципального долга.
В 2014-2018 годах муниципальная долговая политика городского округа Долгопрудный
должна строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств
городского округа Долгопрудный в полном объеме и в установленный срок,
регулярного мониторинга долговой нагрузки при обязательном соблюдении бюджетных
ограничений, установленных Бюджетным Кодексом.
Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на
обслуживание муниципального долга городского округа Долгопрудный, будет
осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых
обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам).
Муниципальная собственность на сегодняшний день представляет собой один из
сложных видов общественных отношений.
Уровень развития земельно-имущественных отношений во многом определяет степень
устойчивости городских систем, их стабильности в рыночных условиях. Земельноимущественные отношения могут стать мощным фактором воздействия на
экономический рост и социальные преобразования. Вместе с тем возможно и
отрицательное, дестабилизирующее воздействие на городские системы, которое
появляется в случае неэффективного использования земельно-имущественного
комплекса, слабого вовлечения земельных ресурсов в хозяйственный оборот.
Приобретение прав собственности на объекты недвижимости или на результаты
капитальных вложений в социально значимые объекты, в том числе на оформляемое
бесхозяйное имущество, будет способствовать решению социально значимых задач,
созданию комфортных условий проживания населения города.
Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности городского округа Долгопрудный (далее —
муниципальная собственность, собственность г. Долгопрудный), является важной
стратегической целью проведения политики органов местного самоуправления
городского округа Долгопрудный в сфере имущественно-земельных отношений для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского округа
Долгопрудный, как одного из составляющих регионов Московской области.
Формирование сбалансированного бюджета городского округа Долгопрудный на
очередной финансовый год делает значимой проблему повышения доходности
городского бюджета за счет повышения эффективности управления и распоряжения
муниципальной собственностью.
Деятельность в сфере имущественно-земельных отношений направлена на
использование земли, расположенной на территории городского округа, а также
имущества, находящегося в собственности округа, как базового актива,
обеспечивающего поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа
Долгопрудный, а также удовлетворяющего потребности граждан, организаций и
государства в размещении объектов различного назначения - от жилых домов и
административных зданий до улично-дорожной сети и сетей инженерной
инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и обеспечивается
государственной системой регистрации призывных и мобилизационных людских
ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору,
обобщению и анализу сведений об их количественном и качественном состоянии
(далее система воинского учета).
В целях организации сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в
документах первичного учета работники военно-учетного стола городского округа
Долгопрудный:
- осуществляют первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок
более 3 месяцев) на территории городского округа Долгопрудный;
- выявляют совместно с органами полиции по г. Долгопрудный МУ МВД России
«Мытищинское» граждан, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев)
на их территории и подлежащих постановке на воинский учет;
- ведут учет организаций, находящихся на территории городского округа
Долгопрудный, и контролируют ведение в них воинского учета;
- ведут и хранят документы первичного воинского учета в машинописном и
электронном видах в порядке и по формам, которые определяются Министерством
обороны Российской Федерации.
Реализация предусмотренных мероприятий обеспечит полный и качественный учет
призывных и мобилизационных людских ресурсов.
Своевременная разработка градостроительной документации является важнейшим
фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности муниципального образования,
позволяющим исключить случаи возможных нарушений законодательных прав и
интересов физических и юридических лиц.
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в рамках программы
имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем в сфере градостроительства,
землеустройства
и
архитектуры,
обеспечить
сбалансированность
и
последовательность решения стоящих задач в данной сфере.
Решение поставленных задач по обеспечению градостроительной и архитектурной
деятельности дает возможность в значительной степени повлиять на экономику
города, повысить доходную часть бюджета, повысить качество муниципального
управления, эффективность принимаемых обоснованных управленческих решений на
основе
использования единой
интегрированной
информационной
системы
обеспечения градостроительной деятельности, окажет существенное положительное
влияние на экономическое развитие городского округа, улучшение условий
жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование
современного облика городского округа
Согласно действующему законодательству архивное дело - это деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан в
сфере организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в
нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.
Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и
многоплановый процесс. Роль и значение архивного дела в последние годы
существенно возросли.
Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архивы
выполняют социально важные функции по оказанию услуг, пополнению
информационного ресурса государства и сохранению документальной памяти. Архивы
служат не только живущим сегодня гражданам, но и будущим поколениям россиян.
Поэтому, наряду с задачей сохранения уже находящихся в них документов на
традиционных носителях, они должны быть готовы к приему и использованию
приходящих им на смену новых носителей и форм документации. Архив городского
округа Долгопрудный является неотъемлемой частью историко-культурного наследия
жителей города, активным участником социально-экономических процессов,
происходящих в городском округе, выступает гарантом социальной защищенности
граждан, их пенсионного обеспечения.
Актуальность разработки Подпрограммы «Развитие архивного дела городского округа
Долгопрудный» обусловлена назревшей необходимостью совершенствования сферы
архивного дела в городе, цель которого - внедрение принципов, технологий и систем
организации, способствующих обеспечению запросов и потребности общества в
области сохранения и использования архивной информации.
Широкое применение информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
является глобальной тенденцией мирового развития последних десятилетий.
Применение современных технологий обработки и передачи информации имеет
решающее значение как для повышения конкурентоспособности экономики и
расширения возможностей для интеграции ее в мировую систему хозяйства, так и для
повышения эффективности процессов на уровне местного самоуправления.
Не менее важным результатом распространения ИКТ и проникновения их во все
сферы общественной жизни является создание технологических предпосылок для
развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав граждан на
свободный и оперативный доступ к информации через глобальную сеть Интернет.
Потребность населения и бизнеса в расширении доступа к информации и
государственным структурам объясняется необходимостью оперативно принимать
решения в системе постоянно усложняющихся общественных связей.
Благодаря тому, что информация о деятельности муниципальных образований, в том
числе в электронной форме, становится доступнее, процесс принятия решений
органами местного самоуправления оказывается более прозрачным.
Более широкое внедрение ИКТ в работе администрации г. Долгопрудного позволит
расширить объем открытой информации. В условиях информационного общества
особое значение приобретает вопрос о прозрачности деятельности органов местного
самоуправления, что повлияет на состояние информационной и государственной
безопасности в целом.
В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень
профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных
навыков в сфере управления муниципальных служащих. От того, насколько
эффективно действует орган местного самоуправления, во многом зависит доверие
населения к власти.
В целях повышения эффективности работы акцент должен ставиться на
целенаправленную и системную профессиональную переподготовку, повышение
квалификации гражданских и муниципальных служащих. Возникает актуальность
получения дополнительного образования, постоянного расширения кругозора на
основе углубленного изучения экономических, социальных, политических процессов.
Кроме того, необходимость повышения квалификации гражданских и муниципальных
служащих во многом обусловлена постоянным изменением нормативной правовой
базы, как на федеральном, так и на региональном уровнях, в том числе с учетом
передаваемых государственных полномочий с федерального уровня на уровень
субъектов Российской Федерации.
С учетом изложенного становятся очевидными значимость и необходимость
применение программно-целевого метода, что позволит продолжить качественное
развитие
муниципальной
службы,
оптимизировать
ее
организацию
и
функционирование на основе установленных законодательством Российской
Федерации принципов, внедрить современные правовые, кадровые и управленческие
технологии, и, как следствие, повысить эффективность и результативность кадровой
политики в сфере муниципальной службы.
Реализация программных мероприятий Программы по целям и задачам в период с
2014 по 2018 годы обеспечит решение существующих проблем, даст возможность
городскому округу Долгопрудный выйти на целевые параметры развития в сфере
муниципального управления.
2.
Описание цели и задач Программы,
перечень и краткое описание Подпрограмм
Основной целью Программы является - повышение эффективности муниципального
управления городского округа Долгопрудный. На достижение постановленной цели
направлены следующие задачи:
Задача 1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе
Долгопрудный.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации
Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в городском округе Долгопрудный» (Приложение 3 к Программе).
Целью Подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в городском округе Долгопрудный» (далее – Подпрограмма 1)
является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского
округа Долгопрудный, в том числе по принципу «одного окна».
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
- реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и
повышению доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе
Долгопрудный;
- развитие в городском округе Долгопрудный системы предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на
базе
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;
- организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в городском округе Долгопрудный, в том числе по принципу
«одного окна».
Задача 2 Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета
городского округа Долгопрудный.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации
Подпрограммы 2 «Повышение качества управления муниципальными финансами в
городском округе Долгопрудный» (Приложение 4 к Программе).
Целью Подпрограммы 2 «Повышение качества управления муниципальными
финансами в городском округе Долгопрудный» (далее - Подпрограмма 2) является
достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского
округа Долгопрудный, создание условий для эффективного социально-экономического
развития городского округа Долгопрудный и последовательного повышения уровня
жизни населения городского округа Долгопрудный.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
- повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Долгопрудный;
- повышение качества исполнения бюджета городского округа Долгопрудный;
- качественное управление муниципальным долгом городского округа Долгопрудный.
Задача 3. Совершенствование схемы управления и распоряжения собственностью
городского округа Долгопрудный и земельными участками;
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации
Подпрограммы 3 «Развитие имущественно - земельных отношений в городском округе
Долгопрудный» (Приложение 5 к Программе).
Целью Подпрограммы 3 «Развитие имущественно - земельных отношений в городском
округе Долгопрудный» (далее - Подпрограмма 3) является повышение эффективности
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского
округа Долгопрудный, земельными участками, государственная собственность по
которым не разграничена, расположенными на территории городского округа
Долгопрудный.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
- Государственная регистрации права собственности городского округа Долгопрудный на
объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности городского округа
Долгопрудный (в т. ч. на объекты ЖКХ, переданные в хозяйственное ведение МУП);
- Увеличение имущества, находящегося в собственности городского округа Долгопрудный (в
т.ч. казны);
- Реализация (в т. ч. приватизация) имущества и жилых квартир, находящихся в собственности
городского округа Долгопрудный, и земельных участков, расположенных в городском округе
Долгопрудный;
- Обеспечение надлежащего технического содержания жилых помещений, принимаемых в
муниципальную собственность, в период принятия решения о заселении;
- Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков, расположенных под
многоквартирными домами, и проведение землеобустройства земельных участков,
предоставляемых для многодетных семей;
- Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах
муниципального образования;
- Приведение договоров аренды муниципального имущества в соответствие с действующим
законодательством в части установления арендных платежей и обеспечение продления сроков
договоров без торгов и сдача в аренду имущества на торгах;
- Обеспечение многодетных семей, состоящих на учете, земельными участками;
- Обеспечение установления категории и вида разрешенного использования земельных
участков;
- Обеспечение проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения в рамках
муниципального земельного контроля;
- Обеспечение пополнения бюджета городского округа Долгопрудный неналоговыми доходами
от использования муниципального имущества и земельных участков, расположенных в
городском округе;
- Проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате.
Задача 4. Совершенствование организации муниципальной службы в городском округе
Долгопрудный, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими
своих должностных обязанностей.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации
Подпрограммы 4 «Развитие муниципальной службы в городском округе Долгопрудный»
(Приложение 6 к Программе).
Целью Подпрограммы 4 «Развитие муниципальной службы в городском округе
Долгопрудный» (далее - Подпрограмма 4) является повышение эффективности
муниципальной службы в городском округе Долгопрудный.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:
- развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;
- совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в
части кадровой работы;
- совершенствование организации прохождения муниципальной службы;
- повышение мотивации муниципальных служащих;
- совершенствование профессионального развития муниципальных служащих;
- создание условий труда для муниципальных служащих, соответствующих
современным требованиям.
Задача 5. Совершенствование системы первичного воинского учета на территории
городского округа Долгопрудный.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации
Подпрограммы 5 «Обеспечение устойчивого функционирования на территории
городского округа Долгопрудный системы первичного воинского учета» (приложение
№7 к Программе).
Целью Подпрограммы 5 «Обеспечение устойчивого функционирования на территории
городского округа Долгопрудный системы первичного воинского учета» (далее Подпрограмма 5) является обеспечение качественного укомплектования призывными
людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других воинских
формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды
мобилизации.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задачи по созданию
условий для оптимальной организации воинского учета, повышению ее качества и
достоверности, укреплению авторитета военно-учетных работников городского округа
Долгопрудный.
Задача 6. Градостроительное развитие городского округа Долгопрудный, создание
безопасной,
благоприятной
среды
жизнедеятельности,
повышение
уровня
архитектурно-художественной выразительности застройки города.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации
Подпрограммы 6 «Архитектура и градостроительство городского округа Долгопрудный»
(приложение №8 к Программе).
Целью Подпрограммы 6 «Архитектура и градостроительство городского округа
Долгопрудный» (далее - Подпрограмма 6) является определение приоритетов
формирования политики пространственного развития городского округа Долгопрудный,
повышение качества оказания муниципальных услуг в рамках реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере градостроительства, создание условий для
устойчивого развития территории городского округа Долгопрудный, сохранения
культурного наследия, повышения уровня привлекательности города.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задач по формированию
архитектурно-художественного облика города Долгопрудный и его привлекательности,
а также обеспечению наличия утвержденных документов территориального
планирования,
градостроительного
зонирования,
нормативов
местного
градостроительного проектирования.
Задача 7. Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного
фонда городского округа Долгопрудного.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации
Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела городского округа Долгопрудный»
(приложение №9 к Программе).
Целью Подпрограммы 7 «Развитие архивного дела городского округа Долгопрудный»
(далее - Подпрограмма 7) является создание условий для хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других
архивных документов.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задач по повышению
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
архивного дела и развитию материально-технической базы архива городского округа
Долгопрудный.
Задача 8. Повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти
территории городского округа Долгопрудный за счет широкомасштабного внедрения и
использования информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечение решения данной задачи достигается посредством реализации
Подпрограммы 8 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в городском округе Долгопрудный» (Приложение №10 к
Программе)
Целью Подпрограммы 8 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса в городском округе Долгопрудный» является повышение
качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа
Долгопрудный, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания),
увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления
городского округа Долгопрудный, а также находящихся в ведении организаций и
учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их
деятельности.
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задач по:
развитию
и
обеспечению
функционирования
базовой
информационнотехнологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа
Долгопрудный (ОМСУ городского округа Долгопрудный);
- созданию, развитию и техническому обслуживанию единой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа
Долгопрудный;
- обеспечению защиты информации, безопасности информационных систем и баз
данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные
данные населения городского округа Долгопрудный, включая проведение аттестации
муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по
информационной безопасности и защите данных;
- внедрению систем электронного документооборота для обеспечения деятельности
ОМСУ городского округа Долгопрудный;
- созданию, развитию и сопровождению муниципальных информационных систем
обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный;
- подключение ОМСУ городского округа Долгопрудный к инфраструктуре электронного
правительства Московской области;
- внедрению отраслевых сегментов Региональной географической информационной
системы Московской области (РГИС МО) на уровне муниципальных образований.
3.
Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Программа состоит из 8 Подпрограмм, каждая из которых предусматривает
определенный перечень мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных
целей.
Подпрограмма 1 предусматривает мероприятия, направленные на создание и
успешное функционирование в городском округе Долгопрудный многофункционального
центра, предусматривающего 20 операторских окон, информирование население о
возможности оказания муниципальных и государственных услуг через принцип «одного
окна», проведения мониторинга качества оказания муниципальных и государственных
услуг.
Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 1 позволит повысить качество и
доступность государственных и муниципальных услуг путем совершенствования
нормативных правовых актов городского округа Долгопрудный и развития системы
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в
том числе сети МФЦ, тем самым позволит обеспечить снижение административных
барьеров.
В рамках Подпрограммы 2 запланированы мероприятия по формированию проекта
«программного» бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
разработка ряда мероприятий по повышению эффективности использования
имущественного комплекса, мероприятия по мобилизации налоговых и неналоговых
доходов бюджета городского округа, обеспечение равномерного финансирования
расходов бюджета городского округа Долгопрудный.
Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 направлено обеспечение исполнения
расходных
обязательств
бюджета
городского
округа,
долгосрочной
сбалансированности устойчивости бюджетной системы, с созданием механизмов и
условий для оценки результативности бюджетных расходов.
Подпрограмма
3
предусматривает
следующие
мероприятия:
техническая
инвентаризация и паспортизация недвижимого имущества, проведение оценки
объектов для приватизации и продажи, мероприятия по землепользованию и
землеобустройству.
Выполнение основных мероприятий Подпрограммы 3 позволит добиться выполнения
планов поступлений по доходным источникам консолидированного бюджета городского
округа Долгопрудный, развивать на территории города рынок недвижимости, оказания
услуг населению.
Подпрограмма 4 предусматривает мероприятия, направленные на противодействие
коррупции, соблюдение в органах местного самоуправления законодательства о
муниципальной службе, профессиональное развитие муниципальных служащих,
охрану труда. Реализация мероприятий будет способствовать повышению престижа
муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности
муниципальных служащих.
Подпрограмма 5 предусматривает мероприятия, направленные на осуществление
первичного воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих
призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (более 3 месяцев) на
территории городского округа Долгопрудный. Осуществление первичного воинского
учета граждан предусматривает оповещение граждан о вызовах в отдел военного
комиссариата Московской области по городам Химки, Долгопрудный, Лобня и
Химкинскому району, разъяснение гражданам их обязанности по воинскому учету,
установленные Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе",
осуществление контроля за его выполнением в пределах полномочий, а также
ведение учета организаций, находящихся на территории городского округа
Долгопрудный и сверка сведений в личных карточках граждан на предприятиях.
Подпрограмма 6 предусматривает проведение мероприятий по подготовке и
утверждению документов территориального планирования, градостроительного
зонирования, нормативов местного градостроительного проектирования, по
обеспечению
разработки
архитектурно-планировочных
концепций
в
целях
формирования привлекательного облика города, а также по созданию и развитию
пешеходных зон.
Подпрограмма 7 предусматривает мероприятия, направленные на долгосрочное и
безопасное хранение, комплектование и учет документов, что обеспечит
совершенствование использования архивной информации, расширение доступа к ней
граждан и юридических лиц.
В рамках Подпрограммы 8 планируется проведение мероприятий по созданию,
развитию и эксплуатационной поддержке единой информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления городского
округа Долгопрудный, создание условий для осуществления эффективного управления
и обеспечения качественного оказания муниципальных услуг.
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий,
входящих в состав соответствующих Подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в
соответствующих Подпрограммах муниципальной Программы.
4.
Планируемые результаты реализации Программы и методика их расчета
Планируемые результаты реализации Программы приведены в приложении № 1 к
Программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
приведена в приложении № 2 к Программе.
5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий
подпрограммы с заказчиком Подпрограммы (Программы)
Получателями средств бюджета городского округа Долгопрудный являются
ответственные за выполнение мероприятий Подпрограмм в составе Программы,
которые обеспечивают их целевое использование.
Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограмм в составе Программы
готовят и представляют заказчику соответствующей Подпрограммы отчеты о ходе
реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Заказчики Подпрограмм в составе Программы предоставляют информацию, отчеты и
аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий
соответствующих Подпрограмм заказчику Программы - Управлению экономики
администрации города Долгопрудного в соответствии с Порядком.
Организацию реализации и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных
Подпрограммами, осуществляют заказчики Подпрограмм.
Администрация города Долгопрудного (Управление экономики) является заказчиком
Программы, обеспечивает взаимодействие с заказчиками Подпрограмм в составе
Программы, а также с ответственными лицами за выполнение мероприятий
Подпрограмм, обеспечивая:
- планирование реализации Программы в рамках задач и целевых ориентиров
Программы на соответствующий финансовый год;
- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей
Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- контроль реализации мероприятий Программы в ходе ее реализации и Подпрограмм
в ее составе;
- внесение в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации
города от 26.08.2013 года № 697-ПА/н (далее-Порядок), предложений о корректировке
параметров Программы.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы
1. Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города
Долгопрудного.
2. Координацию реализации Программы осуществляет заместитель руководителя
администрации – Шабашов С.А.
3. Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограмм представляют заказчикам
Подпрограмм отчет о реализации мероприятий в срок до 3 (третьего) числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
4. Заказчики Подпрограмм представляют отчеты о реализации Подпрограмм Заказчику
Программы - Управлению экономики администрации города Долгопрудного в срок до 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые содержат:
- перечень выполненных мероприятий Подпрограмм с указанием объемов и источников
финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Подпрограмм.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограмм представляется по
форме согласно приложению № 6 к Порядку.
6.
Управление экономики ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом готовит оперативный отчет по Программе.
7. Заказчики Подпрограмм ежегодно готовят годовой отчет о реализации Подпрограмм
и до 25 (двадцать пятого) февраля года, следующего за отчетным, представляют его в
Управление экономики администрации города Долгопрудного для подготовки годового
отчета о реализации Программы.
8. Управление экономики ежегодно до 25 марта года следующего за отчетным готовит
годовой отчет о реализации Программы, с оценкой эффективности реализации
Программы и размещает его на официальном сайте городского округа Долгопрудный.
9. После окончания срока реализации Программы Управление экономики
администрации города Долгопрудного представляет руководителю администрации г.
Долгопрудного на утверждение не позднее 1 (первого) мая года, следующего за
последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации, с
заключением об оценке эффективности реализации Программы.
8. Годовой и итоговый отчет о реализации Программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городского округа Долгопрудный и
средств иных, привлекаемых для реализации Программы, по каждому мероприятию,
предусмотренному Подпрограммами и в целом по Программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения
и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно
приложениям № 6 и № 7 к Порядку.
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно
приложениям № 7 и № 8 и к Порядку.
Приложение № 1
к Программе
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Программы
и их динамики по годам реализации Программы
N
п/п
Задачи,
направленные
на достижение
цели
1
2
1
Снижение
административных
барьеров, повышение
качества и доступности
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
городском округе
Долгопрудный.
Достижение долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджета
городского округа
Долгопрудный.
2.
Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Количественные и/ или качественные
целевые показатели,
характеризующие достижение
целей и решение задач
Единица
измерения
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
Подпрограммы)
3
4
5
133 187,5
Уровень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе
МФЦ
Увеличение удельного веса
расходов бюджета городского
округа Долгопрудный,
формируемых в рамках
муниципальных программ в т.ч.
адресных программ (за
В пределах средств,
исключением расходов,
предусмотренных на
осуществляемых за счет
обеспечение
безвозмездных поступлений из
деятельности
федерального бюджета и бюджета
органов местного
Московской области), в общем
самоуправления
объеме расходов бюджета
городского округа Долгопрудный
(за исключением расходов,
осуществляемых за счет
безвозмездных поступлений из
федерального бюджета и бюджета
Планируемое значение показателя по
годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
6
7
8
9
10
11
процент
70
70
80
85
90
90
процент
32,7
85,0
>85,0
>85,0
>85,0
>90,0
3.
Совершенствование
схемы управления и
распоряжения
собственностью
городского округа
Долгопрудный и
земельными участками.
107 481,0
4.
5.
Совершенствование
организации
муниципальной службы в
городском округе
Долгопрудный,
повышение
эффективности
исполнения
муниципальными
служащими своих
должностных
обязанностей.
Совершенствование
системы первичного
воинского учета на
территории городского
округа Долгопрудный.
274 384,2
28 878,0
Московской области).
Обеспечение регистрации в
полном объеме к 2018 году права
муниципальной собственности
городского округа на объекты
недвижимого имущества,
составляющие муниципальную
казну, а также закрепленные на
праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями
города и на праве хозяйственного
за муниципальными унитарными
предприятиями, и осуществить
государственную регистрацию
права хозяйственного ведения
муниципальных унитарных
предприятий
Приведение
нормативной
правовой базы в соответствие с
изменениями,
вносимыми
в
федеральные законы и иные
нормативные правовые акты в
сфере муниципальной службы.
Доля нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
города
Долгопрудного,
разработанных и приведенных в
соответствие
с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Московской
области
по
вопросам
муниципальной службы 100%
Выполнение плана мероприятий
по противодействию коррупции на
100 %.
Выполнение
мероприятий
по
оповещению граждан о вызовах в
отдел
военного
комиссариата
Московской области по городам
Химки, Долгопрудный, Лобня и
шт.
0
23
147
147
147
150
процент
100
100
100
100
100
100
процент
100
100
100
100
100
100
процент
100
100
100
100
100
100
Химкинскому району.
6.
7.
8.
Градостроительное
развитие городского
округа Долгопрудный,
создание безопасной,
благоприятной среды
жизнедеятельности,
повышение уровня
архитектурнохудожественной
выразительности
застройки города.
Хранение,
комплектование, учет и
использование
документов Архивного
фонда городского округа
Долгопрудного.
Повышение
эффективности
деятельности органов
муниципальной власти
территории городского
округа Долгопрудный за
счет широкомасштабного
внедрения и
использования
информационнокоммуникационных
технологий.
да/нет
нет
нет
нет
да
-
-
226 122,0
Наличие утвержденных Правил
застройки и землепользования и
генерального плана в городском
округе Долгопрудный
7 736,0
Доля
архивных
документов,
хранящихся
в
нормативных
условиях, обеспечивающих их
постоянное
(вечное)
и
долговременное хранение
процент
100
100
100
100
100
100
40 000,0
Доля структурных подразделений
администрации, подключенных к
ЕИМТС Правительства
Московской области
процент
50
50
60
80
100
100
Приложение №2
к Программе
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
№
1.
2.
Наименование показателя
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, к
2016 году - не менее 90 процентов.
Увеличение удельного веса расходов бюджета городского округа
Долгопрудный, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем
объеме расходов бюджета городского округа Долгопрудный (за
исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из
федерального бюджета и бюджета Московской области) c 32,7 до 90
процентов.
3.
Регистрация в полном объеме к 2016 году права муниципальной
собственности городского округа на объекты недвижимого имущества,
закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями города и муниципальными унитарными предприятиями, а
также составляющие муниципальную казну, и осуществить
государственную регистрацию права хозяйственного ведения
муниципальных унитарных предприятий.
4.
Приведение нормативной правовой базы в соответствие с изменениями,
вносимыми в федеральные законы и иные нормативные правовые акты в
сфере муниципальной службы. Доля нормативных правовых актов органов
местного самоуправления города Долгопрудного разработанных и
Методика расчета значений показателя
Значение показателя определяется на основании данных мониторинга,
путем проведения опросов заявителей, обращающихся за получением
услуги..
Дз= Кз/Оз х 100%,
где:
Дз – доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных
государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных
заявителей;
Кз – количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос
об удовлетворенности качеством предоставления государственной или
муниципальной услуги;
Оз – общее число заявителей, участвовавших в опросе.
Уврцп = (Рцп – Рфмс) /(Р – Рфмс)*100, где:
Рцп – расходы бюджета городского округа Долгопрудный, формируемые в
рамках муниципальных программ городского округа Долгопрудный;
Р – расходы бюджета городского округа Долгопрудный;
Рфмс – расходы бюджета городского округа Долгопрудного,
осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, и бюджета
Московской области.
Базовое значение показателя – 32,7 процентов.
Источник информации – отчет об исполнении бюджета Московской
области за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления – 1 раз в год.
Рни= Ко/Око х 100%,
где:
Рин – доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями города и муниципальными унитарными предприятиями;
Ко –количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями города и муниципальными унитарными предприятиями ;
Око – общее количество объектов недвижимого имущества, закрепленных
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями
города и муниципальными унитарными предприятиями.
Кс∗100%
Д=(
),
Ко
где,
Д – доля нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
городского округа Долгопрудный разработанных и приведенных в
приведенных в соответствие с федеральным законодательством и
законодательством Московской области по вопросам муниципальной
службы 100%.
5.
Выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции на 100 %.
соответствие с федеральным законодательством и законодательством
Московской области;
Кс – количество нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Долгопрудный соответствующих
федеральным законодательным актам и законодательным актам
Московской области;
Ко – общее количество нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления городского округа Долгопрудный.
Км
Вп = ( ∗ 100%),
Ко
Вп – выполнение плана мероприятий;
Км – количество выполненных мероприятий, согласно плана по
противодействию коррупции;
Ко – общее количество мероприятий плана по противодействию
коррупции.
6.
7.
Выполнение мероприятий по оповещению граждан о вызовах в отдел
военного комиссариата Московской области по городам Химки,
Долгопрудный, Лобня и Химкинскому району.
Наличие утвержденного
Долгопрудный.
генерального
плана
в
городском
Сд=(Когф/Когп)*100%
округе
8.
Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение.
9.
Доля структурных подразделений администрации, подключенных к ЕИМТС
Правительства Московской области.
Од –% оповещенных граждан;
Когф – количество оповещенных граждан фактически;
Когп - количество оповещений граждан по плану.
Абсолютный показатель
Показатель определяется по данным ежегодной паспортизации архива,
проведенной в соответствии с Регламентом государственного учета
документов Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным
приказом Федеральной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об
утверждении Регламента государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации».
𝑅
𝑁 = × 100%
𝐾
где:
𝑁 – доля структурных подразделений администрации городского округа
Долгопрудный, подключенных к ЕИМТС;
𝑅 – количество структурных подразделений администрации городского
округа Долгопрудный, подключенных к ЕИМТС;
𝐾 – общее количество структурных подразделений администрации
городского округа Долгопрудный.
Приложение 3
к Программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг
в городском округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
Наименование Подпрограммы
Цель Подпрограммы
Заказчик Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в городском округе Долгопрудный
Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории городского округа Долгопрудный, в том числе по принципу «одного окна».
Администрация города Долгопрудного (Отдел муниципальных закупок, цен и тарифов Управления экономики)
1. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и
муниципальных услуг в городском округе Долгопрудный.
2. Развитие в городском округе Долгопрудный системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском
округе Долгопрудный, в том числе по принципу «одного окна».
2014– 2018 годы
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
распорядитель
финансиров
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
бюджетных
ания
средств
Сроки реализации Подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования
Подпрограммы
Подпрограммы по
годам реализации и
главным
«Снижение
распорядителям
административны
бюджетных
х барьеров,
средств, в том
повышение
числе по годам:
качества и
доступности
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг, в том числе
на базе
многофункционал
Всего
Администрация Средства
г.Долгопрудный бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
41 685,0
18 212,0
25 285,72
26 314,0
21 690,78
133 187,5
23 343,0
7 005,0
5 851,00
5 851,0
0,00
42 050,0
18 342,00
11207,00
19 434,72
20 463,00
21 690,78
91 137,50
ьных центров
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг в городском
округе
Долгопрудный»
Планируемые результаты реализации
Подпрограммы
1. Увеличение доли субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных
услуг в городском округе Долгопрудный Московской области, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого
и среднего предпринимательства с 70 % в 2014 году до 90% к концу 2018 года.
2. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления городском
округе Долгопрудный Московской области для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, до 2 раз.
3. Снижение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг с 6 раз в 2014
году до 3 раз к концу 2018 года.
4. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения
муниципальных услуг до 15 минут.
5. Сохранение доли муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
от общего количества муниципальных услуг на уровне 100% к концу 2018 года.
6. Сохранение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» на территории городского округа Долгопрудный, в том числе в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг на уровне 100% к концу 2018 года.
7. Увеличение созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том
числе на базе МФЦ и на базе привлеченных организаций с 20 окон в 2014 году до 22 окон в 2015 году.
8. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг с 70
% в 2014 году до 90 % к концу 2018 года.
9. Увеличение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых
непосредственно органами местного самоуправления в городского округа Долгопрудный с 70 % в 2014 году до 90 % к концу
2018 года.
10. Увеличение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на базе МФЦ с 70% в 2014 году до 90% к концу 2018 года.
1. Описание цели и задач Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы
1
является снижение
административных барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории городского округа Долгопрудный, в том числе по принципу «одного
окна».
Задачи Подпрограммы 1:
1. Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и
повышению доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе
Долгопрудный.
2.
Развитие
в
городском
округе
Долгопрудный
системы
предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на
базе
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг.
3.
Организация
мониторинга
качества
и
доступности
предоставления
государственных и муниципальных услуг в городском округе Долгопрудный, в том
числе по принципу «одного окна».
2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий
Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении N 3 к Подпрограмме
1.
Подпрограммой
предусмотрены
мероприятия,
направленные
на
снижение
административных барьеров.
Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг
по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и
контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях экономики позволит
улучшить
условия
для
развития
в
городском
округе
Долгопрудный
предпринимательства и инвестиционной деятельности.
Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
планируется в Подпрограмме 1, в том числе путем организации предоставления
государственных
и
предусматривающему
получением
муниципальных
возможность
комплекса
услуг
по
одновременного
государственных
и
принципу
"одного
обращения
муниципальных
окна",
заявителя
услуг,
а
за
также
сопутствующих услуг в одном месте - "одном окне". Подпрограммой запланированы
мероприятия по развитию и организации деятельности сети МФЦ, созданию и
функционированию пунктов доступа к услугам по принципу "одного окна" на базе
филиальной сети привлеченных организаций.
Проведение оперативного мониторинга доступности и качества предоставляемых
государственных
и
удовлетворенности
муниципальных
граждан
услуг
качеством
услуг,
позволит
определять
а
осуществлять
также
степень
оценку
эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления по предоставлению услуг (выполнению функций), в том числе на базе
МФЦ.
Обеспечение предоставления по принципу "одного окна", в том числе на базе
МФЦ, взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, необходимых в том
числе для предпринимательской деятельности, в значительной мере сократит
временные и финансовые издержки предпринимателей в процессе организации и
развития их деятельности. В результате мероприятий Подпрограммы 1 по оптимизации
государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных со сферой бизнеса, к
2015 году число обращений за одной услугой не должно превышать двух раз в год, а
время ожидания в очереди - не более 15 минут.
В
целях
обеспечения
качества
предоставляемых
государственных
и
муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе МФЦ, в
Подпрограмме 1 предусматриваются мероприятия по обучению и аттестации
персонала и руководящего состава МФЦ.
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 с указанием
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих
достижение целей и решение задач
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
Подпрограммы 1 и их динамика по годам реализации подпрограммы приведены в
приложении № 1 к Подпрограмме 1.
4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности
реализации Подпрограммы 1
Методика
расчета
значений
показателей
эффективности
подпрограммы приведена в приложении № 2 к Подпрограмме 1.
реализации
Приложение № 1 к Подпрограмме 1
Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городском
округе Долгопрудный»
муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
№
п/п
1
1.
Задачи, направленные
на достижение цели
2
Реализация
общесистемных мер
по снижению
административных
барьеров и
повышению
доступности
государственных и
муниципальных услуг
в городском округе
Долгопрудный
Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
Московско
й области
Бюджет
городского
округа
Долгопруд
ный
3
4
Количественные и/или
качественные целевые показатели,
характеризующие достижение
целей и решение задач
5
Единица
измерени
я
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы
) 2013 год
Планируемое значение показателя по годам
реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
6
7
8
9
10
11
12
Среднегодовая численность
населения
тыс.чел
96,24
98,85
101,62
104,56
107,65
107,78
Доля субъектов малого и среднего
бизнеса, удовлетворенных
качеством предоставления
муниципальных услуг в городском
округе Долгопрудный, от общего
числа опрошенных представителей
субъектов малого и среднего
предпринимательства
процент
50
70
80
85
90
90
Среднее число обращений
представителей бизнес-сообщества
в органы местного самоуправления
для получения одной
муниципальной услуги, связанной
со сферой предпринимательской
деятельности
единица
-
2
2
2
2
2
Доля случаев нарушения
нормативных сроков и порядка
процент
-
6
5
4
3
3
предоставления муниципальных
услуг
2.
3.
Развитие в городском
округе Долгопрудный
системы
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
по принципу «одного
окна», в том числе на
базе
многофункциональног
о центра
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Организация
мониторинга качества
и доступности
42050,00
91137,50
Время ожидания в очереди при
обращении заявителя в органы
местного самоуправления для
получения муниципальных услуг
минута
15
15
15
15
15
15
Доля муниципальных услуг
(функций), информация о которых
содержится в Федеральном реестре
государственных и муниципальных
услуг (функций) и на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг (функций), от
общего количества муниципальных
услуг
процент
100
100
100
100
100
100
Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» на территории
городского округа Долгопрудный, в
том числе в многофункциональном
центре предоставления
государственных и муниципальных
услуг
процент
100
100
100
100
100
100
Количество созданных «окон»
доступа к государственным и
муниципальным услугам по
принципу «одного окна», в том
числе:
единица
20
20
22
22
22
22
на базе МФЦ
единица
20
20
20
20
20
20
на базе привлеченных организаций
единица
на базе удаленных рабочих мест
единица
-
-
2
2
2
2
Уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных
процент
70
70
80
85
90
90
Не запланировано
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в городском округе
Долгопрудный, в том
числе по принципу
«одного окна
услуг, в том числе:
Степень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью
муниципальных услуг,
предоставляемых непосредственно
органами местного самоуправления
городского округа Долгопрудный
процент
70
70
80
85
90
90
Степень удовлетворенности
граждан качеством и доступностью
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе
МФЦ
процент
-
70
80
85
90
90
Приложение № 2 к Подпрограмме 1
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городском
округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
№
п/п
1.
2.
3.
Наименование показателя
Методика расчёта
Доля субъектов малого и среднего бизнеса,
удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг в городском округе
Долгопрудный, от общего числа опрошенных
представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов
субъектов малого и среднего бизнеса:
Дз = Кз/Оз х 100%,
где:
Дз - доля субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг в муниципальном образовании;
Кз – количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые ответили положительно на
вопрос об удовлетворенности качеством предоставления
муниципальных услуг в
муниципальном образовании;
Оз – общее количество опрошенных представителей субъектов малого и среднего бизнеса в
муниципальном образовании
Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по каждой услуге, связанной
со сферой предпринимательской деятельности. В ходе опросов выясняется количество
обращений каждого заявителя для получения конкретной услуги. Среднее число обращений
определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на
количество опрошенных респондентов
Показатель определяется на основе данных мониторинга путем сравнения фактического срока
Среднее число обращений представителей
бизнес-сообщества
в
органы
местного
самоуправления
для
получения
одной
муниципальной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности
Доля
3 случаев нарушения нормативных сроков и
порядка предоставления муниципальных услуг
4.
Время ожидания в очереди при обращении
заявителя в органы местного самоуправления
для получения муниципальных услуг
5.
Доля
муниципальных
услуг
(функций),
информация
о
которых
содержится
в
Федеральном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций) и на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций), от общего количества
муниципальных услуг
6.
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» на территории
городского округа Долгопрудный, в том числе в
многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
Количество созданных «окон» доступа к
государственным и муниципальным услугам по
принципу «одного окна», в том числе:
на базе МФЦ
на базе привлеченных организаций
7.
получения муниципальной услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с нормативно
установленным сроком по данной услуге.
Значение показателя определяется по формуле:
С= Кснс/Ко х 100%
где:
С - доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг;
Кснс – количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления
муниципальных услуг;
Ко – общее количество опрошенных обратившихся за получением услуг
Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле:
∑𝑛 (Т𝑖)
Т = 𝑖=0 ,
𝑛
где:
T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного
самоуправления для получения муниципальных услуг;
Тi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для
получения муниципальных услуг по каждому случаю обращения;
n – общее количество обращений заявителей в орган местного самоуправления для получения
муниципальных услуг
Значение показателя определяется по формуле:
Дру = Кру / Оку x 100%,
Дру – доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном
реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
Кру – количество муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в
Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (сведения из Федерального реестра);
Оку - общее количество муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании.
Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135
(с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по
проведению административной реформы от 13 ноября 2013 года № 138).
Значение показателя определяется путем непосредственного подсчета «окон» доступа к
государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», фактически созданных
в отчетном периоде.
Целевое значение количества «окон» доступа в МФЦ и привлеченных организациях
определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной
8.
Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, в том числе:
на базе МФЦ
на базе привлеченных организаций
9.
Степень удовлетворенности граждан качеством
и
доступностью
муниципальных
услуг,
предоставляемых непосредственно органами
местного самоуправления в городского округа
Долгопрудный
10.
Степень удовлетворенности граждан качеством
и
доступностью
государственных
и
муниципальных услуг, предоставляемых на базе
МФЦ
комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений,
утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению
административной реформы от 13 ноября 2013 года № 138).
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов
заявителей: Дуд = (Дз + Дзмфц)/2,
Где:
Дуд - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг;
Дз – доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг
непосредственно в органах местного самоуправления от общего числа опрошенных заявителей;
Дзмфц - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг на
базе МФЦ от общего числа опрошенных заявителей.
Значение показателя определяется на основании данных мониторинга, путем проведения
опросов заявителей, обращающихся за получением услуги непосредственно в органы местного
самоуправления.
Дз= Кз/Оз х 100%,
где:
Дз – доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных муниципальных услуг
непосредственно в органах местного самоуправления от общего числа опрошенных заявителей;
Кз – количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности
качеством предоставления муниципальной услуги, предоставленной непосредственно в органе
местного самоуправления;
Оз – общее число заявителей, обратившихся за получением услуги непосредственно в органы
местного самоуправления, участвовавших в опросе
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов
заявителей:
Дзмфц = Кзмфц / Оз x 100%,
где:
Дзмфц - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг на
базе МФЦ от общего числа опрошенных заявителей;
Кзмфц - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об
удовлетворенности качеством предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
Оз - общее число заявителей, обратившихся за получением услуги в МФЦ, участвовавших в
опросе
Приложение № 3 к Подпрограмме 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в городском
округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
N
п/п
1
Мероприятия по
реализации
подпрограммы
2
Источники
финансиров
ания
Срок
исполн
ения
меропр
иятия
4
5
Всего
(тыс.
руб.)
6
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
7
8
9
10
11
1
Реализация
общесистемных мер по
снижению
административных
барьеров и повышению
доступности
государственных и
муниципальных услуг в
городском округе
Долгопрудный
Не требует
финансиров
ания
20142018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
1.1
Приведение нормативных Не требует
правовых актов органов
финансиров
местного самоуправления ания
в городском округе
Долгопрудный Московской
области в соответствие с
требованиями
Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
20142018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Ответственны
й за
выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы
12
13
Администраци
я г.
Долгопрудного
(отдел
муниципальны
х закупок, цен
и тарифов)
Утвержденные
нормативные правовые
акты органов местного
самоуправления в
городском округе
Долгопрудный в
соответствие с
требованиями
Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
государственных и
муниципальных услуг»
1.2
Установление порядка
досудебного
(внесудебного)
обжалования в
административных
регламентах
предоставления
муниципальных услуг
Не требует
финансиров
ания
20142018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Администраци
я г.
Долгопрудного
(нормативноправовое
управление)
Утвержденные
административные
регламенты
предоставления
муниципальных услуг с
предусмотренным
порядком досудебного
(внесудебного)
обжалования
1.3
Сокращение времени
ожидания в очереди при
обращении заявителя в
орган местного
самоуправления для
получения
муниципальных услуг до
15 минут
Не требует
финансиров
ания
2014 г.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Администраци
я г.
Долгопрудного
, (структурные
подразделени
я,
ответственны
е за оказание
муниципальны
х услуг по
направлению)
Исполнение требований
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг,
предусматривающих
время ожидания в
очереди при обращении
заявителя в орган
местного
самоуправления для
получения
муниципальных услуг до
15 минут
1.4
Снижение среднего числа
обращений
представителей бизнессообщества в орган
местного самоуправления
для получения одной
муниципальной услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности, до 2
Не требует
финансиров
ания
2015 г.
2
Развитие в городском
округе Долгопрудный
системы предоставления
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в
том числе на базе
многофункционального
центра предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Итого
20142018 гг.
2.1
Содержание и
обеспечение
деятельности МФЦ
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
133187,5
0
41 685,00
18 212,00
25 285,72
26 314,00
21 690,78
Средства
городского
округа
Долгопрудн
ый
91137,50
18 342,00
11207,00
19 434,72
20 463,00
21 690,78
Средства
бюджета
Московской
области
42 050,00
23 343,00
7005,00
5 851,00
5 851,00
0,00
133187,5
0
41 685,00
18 212,00
25 285,72
26 314,00
21 690,78
91137,50
18 342,00
11207,00
19434,72
20 463,00
Итого
Средства
городского
округа
Долгопрудн
ый
20142018 гг.
Администраци
я г.
Долгопрудного
(отдел
развития
потребительск
ого рынка)
Администраци
я г.
Долгопрудного
(отдел
муниципальны
21 690,78 х закупок, цен
и тарифов),
Утвержденные
административные
регламенты
предоставления
муниципальных услуг,
предусматривающие не
более 2 обращений
представителей бизнессообщества в орган
местного
самоуправления для
получения одной
муниципальной услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности
Повышение
удовлетворенности
граждан качеством и
доступностью
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых
Средства
бюджета
Московской
области
42 050,00
23 343,00
7005,00
5 851,00
5 851,00
МКУ «МФЦ
г.Долгопрудно
го»
непосредственно
территориальными
органами
государственной власти
и органами местного
самоуправления
городского округа
Долгопрудного
МКУ «МФЦ
г.Долгопрудно
го»
Повышение
удовлетворенности
граждан качеством и
доступностью
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых на
базе МФЦ
0,00
3
Организация мониторинга
качества и доступности
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
городском округе
Долгопрудный, в том
числе по принципу
«одного окна»
Не требует
финансиров
ания
2014 2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
МКУ «МФЦ г.Долгопрудного»
3.1
Мониторинг качества
предоставления
муниципальных услуг на
базе МФЦ, посредством
проведения опроса
населения
Не требует
финансиров
ания
20142018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности
МКУ «МФЦ г.Долгопрудного»
Приложение №4
к Программе
Паспорт подпрограммы 2
«Повышение качества управления муниципальными финансами в городском округе Долгопрудный»
муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудного на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
«Повышение качества управления муниципальными финансами в городском округе Долгопрудный»
Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Долгопрудный,
создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Долгопрудный и
последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Долгопрудный
Заказчик подпрограммы
Финансовое управление администрации г.Долгопрудного
Задачи подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Долгопрудный
Повышение качества исполнения бюджета городского округа Долгопрудный
Качественное управление муниципальным долгом городского округа Долгопрудный
Сроки реализации подпрограммы
2014-2018 годы
Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации и
главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:
Наименование
подпрограммы
Повышение
качества
управления
муниципальными
финансами в
городском округе
Долгопрудный
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Источник
финансирования
Всего
(тыс.
руб.)
Расходы (тыс. рублей)
2014
Всего, в том числе:
Средства бюджета
Московской области
2015
2016
2017
201
8
Финансирование подпрограммы осуществляется
в пределах средств, выделенных на содержание
органов местного самоуправления
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
Увеличение удельного веса расходов бюджета городского округа Долгопрудный,
формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета
городского округа Долгопрудный (за исключением расходов, осуществляемых за счет
субвенций из федерального бюджета и бюджета Московской области) c 32,7 до 90
процентов по итогам 2018 года.
Снижение отклонения исполнения бюджета городского округа Долгопрудный по доходам
без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня с 14,4 до 11
процентов по итогам 2018 года.
Увеличение исполнения расходных обязательств бюджета городского округа Долгопрудный
в отчетном финансовом году с 93 до 94 процентов по итогам 2018 года.
1. Цели и задач Подпрограммы 2
Целью
Подпрограммы
2
является
достижение
долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Долгопрудный,
создание условий для эффективного социально-экономического развития городского
округа Долгопрудный и последовательного повышения уровня жизни населения
городского округа Долгопрудный.
Задачи, направленные на достижение поставленной цели:
- повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Долгопрудный;
- повышение качества исполнения бюджета городского округа Долгопрудный;
- качественное управление муниципальным долгом городского округа Долгопрудный.
2. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2
Решение задач Подпрограммы 2 планируется осуществляться путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении № 3 к Подпрограмме 2.
Повышение эффективности бюджетных расходов, качества исполнения бюджета
городского округа планируется в целях обеспечения потребностей граждан в
качественных и доступных муниципальных услугах, в том числе за счет:
- повышения объективности и качества бюджетного планирования;
- обеспечения главными распорядителями средств бюджета городского округа
связи между результатами деятельности муниципальных учреждений и объемами
бюджетного
финансирования,
необходимыми
для
достижения
конкретных
количественно определенных целей;
- повышения эффективности распределения бюджетных средств, ответственного
подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их обоснованности и
социально-экономической значимости;
- системного анализа и контроля эффективности расходов, дополняющего
систему ответственности главных распорядителей средств бюджета городского округа
за достижением поставленных целей, исключение из практики действующего подхода –
фиксации
и
индексации
расходования
бюджетных
средств
на
то
или
иное
направление;
- обеспечение ухода от наращивания бюджетных расходов к управлению
результатами, повышению эффективности бюджетных расходов и качеству оказания
муниципальных услуг;
обеспечение
-
отсутствия
просроченной
кредиторской
и
дебиторской
задолженности муниципальных учреждений и всех участников бюджетного процесса.
Организация исполнения бюджета будет нацелена на соблюдение требований
бюджетного законодательства, повышение эффективности процессов управления
финансовыми ресурсами, обеспечение прозрачности и доступности информации об
исполнении бюджета. Управление исполнением бюджета городского округа будет
ориентировано на строгое соблюдение бюджетной и финансовой дисциплины всеми
участниками бюджетного процесса и муниципальными учреждениями.
В 2013 году в Бюджетный кодекс РФ внесены изменения, нацеленные как на
продолжение реформы государственных и муниципальных учреждений, так и на
совершенствование контроля за расходованием бюджетных средств. Коренным
образом изменился сам принцип построения бюджета.
С
2014
года
бюджет
городского
округа
Долгопрудный
формируется
на
программной основе, т.е. на основе муниципальных программ. Что позволит в
дальнейшем
программы
оценивать эффективность реализации
в
ответственность
целом,
отказаться
должностных
от
лиц,
т.к.
отдельных мероприятий и
малоэффективных
по
каждому
расходов,
мероприятию
повысить
программы
определены ответственные исполнители.
Наполнение
доходной
части
бюджета
планируется
обеспечить,
проводя
системную работу по повышению собираемости налоговых, неналоговых доходов.
Для работы с организациями неплательщиками, в том числе организациями крупными должниками, убыточными организациями, организациями, имеющими низкий
уровень заработной платы в целях сокращения недоимки по налогам и сборам, в
городском округе создана комиссия по мобилизации доходов бюджета городского
округа Долгопрудный.
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2
Планируемые
количественные
и
качественные
показатели
эффективности
реализации Подпрограммы 2 предусмотрены в приложении № 1 к Подпрограмме 2.
4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности
реализации Подпрограммы 2
Методика
расчета
значений
показателей
эффективности
подпрограммы приведена в приложении № 2 к подпрограмме 2.
реализации
Приложение №1 к Подпрограмме 2
Планируемые результаты реализации подпрограммы 2
«Повышение качества управления муниципальными финансами в городском округе Долгопрудный»
№
п/
п
Задачи,
направленные
на достижение
цели
Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. рублей)
Бюджет городского
округа Долгопрудный
1
Повышение
эффективности
бюджетных
расходов
городского
округа
Долгопрудный
В пределах средств,
выделенных
на
содержание органов
местного
самоуправления
2
Повышение
качества
исполнения
бюджета
городского
округа
Долгопрудный
в пределах средств,
выделенных
на
содержание органов
местного
самоуправления
Количественные и /или качественные
показатели, характеризующие
достижение цели и решение задач
Удельный вес расходов бюджета
городского округа Долгопрудный,
формируемых в рамках муниципальных
программ городского округа
Долгопрудный в т.ч. адресных программ
(за исключением расходов,
осуществляемых за счет безвозмездных
поступлений из федерального бюджета
и бюджета Московской области), в
общем объеме расходов бюджета
городского округа Долгопрудный (за
исключением расходов,
осуществляемых за счет безвозмездных
поступлений из федерального бюджета
и бюджета Московской области).
Отклонение исполнения бюджета
городского округа Долгопрудный по
доходам без учета безвозмездных
поступлений от первоначально
утвержденного уровня
Ежегодный прирост поступивших
налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа
Долгопрудный в отчетном году к
поступлениям налоговых и неналоговых
доходов бюджета городского округа
Долгопрудный в году,
предшествующему отчетному
финансовому году в сопоставимых
условиях
Ежегодный прирост доли налоговых и
неналоговых доходов бюджета
городского округа Долгопрудный (за
исключением поступлений налоговых
Единица
измерения
%
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограм
мы)
32,7
Планируемое значение показателя по годам
реализации
%
14,4
≤ 13,0
≤ 12,0
≤ 12,0
≤ 12,0
≤ 11,0
5,5
5,6
5,7
5,8
6,0
6,0
10,38
22,0
-4,0
-5,0
-5,0
-5,0
2014
2015
2016
2017
2018
85,0
>85,0
>85,0
>85,0
>90,0
%
%
№
п/
п
Задачи,
направленные
на достижение
цели
Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. рублей)
Бюджет городского
округа Долгопрудный
Количественные и /или качественные
показатели, характеризующие
достижение цели и решение задач
доходов по дополнительным
нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета
городского округа Долгопрудный (без
учета субвенций)
Доля налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа в общем
объеме доходов бюджета городского
округа (без учета субвенций)
Исполнение расходных обязательств
бюджета городского округа
Долгопрудный в отчетном финансовом
году
Удельный вес просроченной
кредиторской задолженности в общем
объеме расходов бюджета городского
округа Долгопрудный
Ежегодное снижение доли просроченной
кредиторской задолженности в расходах
бюджета городского округа
Долгопрудный
Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов бюджета городского
округа Долгопрудный на оплату труда
(включая начисления на оплату труда)
Отношение дефицита бюджета
городского округа Долгопрудный к
доходам бюджета, рассчитанное в
соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Наличие результатов оценки качества
финансового менеджмента главных
распорядителей средств бюджета
городского округа Долгопрудный и
формирование их ежегодного рейтинга
Единица
измерения
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограм
мы)
Планируемое значение показателя по годам
реализации
2014
2015
2016
2017
2018
%
67,0
89,0
85,0
80,0
75,0
70,0
%
93,0
≥93,5
≥93,5
≥93,5
≥93,5
≥94,0
%
0,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Да/Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
%
0,0
0,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
Да/Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
№
п/
п
3
Задачи,
направленные
на достижение
цели
Качественное
управление
муниципальны
м долгом
городского
округа
Долгопрудный
Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. рублей)
Бюджет городского
округа Долгопрудный
В пределах средств,
выделенных
на
содержание
Финансового
управления
администрации
городского
округа
Долгопрудный
Количественные и /или качественные
показатели, характеризующие
достижение цели и решение задач
на основе методики, утвержденной
нормативными правовыми актами
городского округа Долгопрудный
Отношение объема муниципального
долга городского округа Долгопрудный к
общему годовому объему доходов
бюджета городского округа
Долгопрудный без учета объема
безвозмездных поступлений или
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений
Снижение долговой нагрузки на бюджет
городского округа Долгопрудный
(отношение объема муниципального
долга к годовому объему доходов
бюджета городского округа
Долгопрудный без учета безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений)
Отношение объема расходов на
обслуживание муниципального долга
городского округа Долгопрудный к
объему расходов бюджета городского
округа Долгопрудный (за исключением
расходов, которые осуществляются за
счет субвенций из федерального
бюджета и бюджета Московской
области)
Единица
измерения
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограм
мы)
Планируемое значение показателя по годам
реализации
2014
2015
2016
2017
2018
%
0,0
0,0
≤3,0
≤ 3,0
≤ 3,0
≤ 3,0
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
%
0,0
≤0,5
≤0,5
≤0,5
≤0,5
≤0,5
Приложение №2 к Подпрограмме 2
Методика
расчета значений показателей
эффективности реализации подпрограммы 2
1. Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных
расходов городского округа Долгопрудный.
1.1. Показатель удельного веса расходов бюджета городского округа
Долгопрудный, формируемых в рамках муниципальных программ городского округа
Долгопрудный, в т. ч. адресных программ городского округа (за исключением расходов,
осуществляемых за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и
бюджета Московской области), в общем объеме расходов бюджета городского округа
Долгопрудный (за исключением расходов, осуществляемых за счет безвозмездных
поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области) (УВРМП),
рассчитывается по формуле:
УВРМП=(РМП - РБП)/(Р - РБП) Х 100, где:
РМП - расходы бюджета городского округа Долгопрудный, формируемые в
рамках муниципальных программ городского округа Долгопрудный, в т.ч. адресных
программ;
Р - расходы бюджета городского округа Долгопрудный;
РБП - расходы бюджета городского округа Долгопрудный, за счет безвозмездных
поступлений из федерального бюджета и бюджета Московской области
Источник информации для расчета показателя – отчет об исполнении бюджета
городского округа Долгопрудный за соответствующий финансовый год.
Периодичность предоставления показателя – 1 раз в год.
2. Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета
городского округа Долгопрудный.
2.1. Показатель отклонения исполнения бюджета
городского округа
Долгопрудный по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально
утвержденного уровня (ОИБ), рассчитывается по формуле:
ОИБ =[100 - (И – ИБП) / (У –УБП) Х 100] , где:
И - исполнение бюджета городского округа Долгопрудный по доходам в отчетном
финансовом году;
ИБП - безвозмездные поступления в бюджет городского округа Долгопрудный в
отчетном финансовом году;
У - первоначально утвержденный бюджет городского округа Долгопрудный по
доходам в отчетном финансовом году;
УБП - первоначально планируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет
городского округа Долгопрудный в отчетном финансовом году.
Источник информации для расчета показателя – отчет об исполнении бюджета
городского округа Долгопрудный за соответствующий финансовый год, первоначально
утвержденный бюджет городского округа Долгопрудный, на соответствующий
финансовый год.
Периодичность предоставления показателя – 1 раз в год.
2.2 Показатель ежегодного прироста поступивших налоговых и неналоговых
доходов бюджета городского округа Долгопрудный в отчетном году к поступлениям
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Долгопрудный в году,
предшествующему отчетному финансовому году в сопоставимых условиях (Рнд),
рассчитывается по формуле:
Рнд = Пнино/Пнинп х 100-100, где:
Пнино – поступления налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году;
Пнинп – поступления налоговых и неналоговых доходов в году, предшествующем
отчетному финансовому году.
2.3 Показатель ежегодного прироста доли налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа Долгопрудного (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета городского округа Долгопрудный (без учета субвенций) (U1),
рассчитывается по формуле:
U1=(NNi – NNDi)/Di*100% – (NNi-1 – NNDi-1)/Di-1*100%, где
NNi - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
Долгопрудный в отчетном финансовом году;
NNDi - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по
дополнительным нормативам в бюджет городского округа Долгопрудный в отчетном
финансовом году;
Di – объем собственных доходов бюджета городского округа Долгопрудный в
отчетном финансовом году (объем собственных доходов определяется в соответствии
со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
NNi-1 - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
Долгопрудный в году, предшествующему отчетному;
NNDi-1 - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по
дополнительным нормативам в бюджет городского округа Долгопрудный в году,
предшествующем отчетному;
Di-1 – объем собственных доходов бюджета городского округа Долгопрудный в
году, предшествующему отчетному (объем собственных доходов определяется в
соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2.4 Показатель доли налоговых и неналоговых доходов бюджета городского
округа в общем объеме доходов бюджета городского округа (без учета субвенций)
(ДНИН), рассчитывается по формуле:
ДНИН = ПНИН /( ПНИН + ПБП – ПСУБ)*100, где
ПНИН – поступления бюджета городского округа Долгопрудный налоговых и
неналоговых доходов в отчетном финансовом году;
ПБП – безвозмездные поступления бюджета городского округа Долгопрудный в
отчетном финансовом году;
ПСУБ – поступления субвенций из вышестоящих бюджетов в бюджет городского
округа Долгопрудный в отчетном финансовом году.
2.5 Показатель исполнения расходных обязательств бюджета городского округа
Долгопрудный в отчетном финансовом году (ИРО), рассчитывается по формуле:
ИРО = ИР /УР × 100 , где:
ИР - объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный в отчетном
финансовом году:
УР - утвержденный объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный
на отчетный финансовый год.
Источник информации для расчета показателя – отчет об исполнении бюджета
городского округа Долгопрудный за соответствующий финансовый год, утвержденный
бюджет городского округа Долгопрудный, на соответствующий финансовый год .
Периодичность предоставления показателя – 1 раз в год.
2.6 Показатель удельного веса просроченной кредиторской задолженности в
общем объеме расходов бюджета городского округа Долгопрудный (Увпкз),
рассчитывается по формуле:
Увпкз= Пкз/Рбго, где:
Пкз – объем просроченной кредиторской зодолженности бюджета городского
округа Долгопрудный на конец отчетного финансового года;
Рбго – объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный в отчетном
финансовом году.
2.7. Показатель ежегодного снижения доли просроченной кредиторской
задолженности в расходах бюджета городского округа Долгопрудный (U2),
рассчитывается по формуле:
U2= (PZi/Ri*100% – PZi-1/Ri-1 *100%), где
PZi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского
округа Долгопрудный в отчетном финансовом году;
Ri – объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный в отчетном
финансовом году (по плану);
PZi-1 – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского
округа Долгопрудный в году, предшествующему отчетному;
Ri-1 – объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный в году,
предшествующему отчетному (по плану).
2.8 Показатель отсутствия просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов бюджета городского округа Долгопрудный на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) (U3), рассчитывается по формуле:
U3 = «да», если PZT = 0,
U3 = «нет», если PZT > 0, где:
PZT - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде.
2.9. Показатель отношения дефицита бюджета городского округа Долгопрудный к
доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации (U4), рассчитывается по формуле
U4= (DF – А)/(D – БП) ,где:
DF – дефицит бюджета городского округа Долгопрудный в отчетном финансовом
году;
А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности городского округа Долгопрудный, и снижения остатков
средств на счетах по учету средств бюджета городского округа Долгопрудный,
утвержденный
муниципальным
правовым
актом
представительного
органа
муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования
дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году;
D - утвержденный общий годовой объем доходов бюджета городского округа
Долгопрудный в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений бюджета городского
округа Долгопрудный в отчетном финансовом году.
2.10. Показатель наличия результатов оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа
Долгопрудный и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики,
утвержденной нормативными правовыми актами городского округа Долгопрудный
соответствует значению:
«Да» - при наличии результатов оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств бюджета городского округа Долгопрудный и
формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной
нормативными правовыми актами Администрации городского округа, действующими в
отчетном финансовом году;
«Нет» - при отсутствии результатов оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств бюджета городского округа Долгопрудный и
формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной
нормативными правовыми актами Администрации городского округа Долгопрудный,
действующими в отчетном финансовом году.
3. Показатели, характеризующие качественное управление муниципальным
долгом городского округа Долгопрудный.
3.1. Показатель отношения объема муниципального долга городского округа
Долгопрудный к общему годовому объему доходов бюджета городского округа
Долгопрудный без учета объема безвозмездных поступлений или налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений (РГД), рассчитывается по формуле:
РГД = ГД / ( Д − БП ) × 100 , где:
ГД - объем
муниципального долга
городского округа городского округа
Долгопрудный на 1 января текущего финансового года;
Д - объем доходов бюджета городского округа городского округа Долгопрудный в
отчетном финансовом году;
БП - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году.
Источник информации для расчета показателя – отчет об исполнении бюджета
городского округа Долгопрудный за соответствующий финансовый
год, данные
муниципальной долговой книги городского округа Долгопрудный за отчетный
финансовый год .
Периодичность предоставления показателя – 1 раз в год.
3.2. Показатель снижения долговой нагрузки на бюджет городского округа
Долгопрудный (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов
бюджета городского округа Долгопрудный без учета безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) (U5),
рассчитывается по формуле:
U5=DL / (D – БП)x100%, где:
DL – объем муниципального долга бюджета городского округа Долгопрудный на 1
января текущего финансового года;
D – утвержденный общий годовой объем доходов бюджета городского округа
Долгопрудный в отчетном финансовом году;
БП – утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном
финансовом году.
3.3. Показатель отношения объема расходов на обслуживание муниципального
долга городского округа Долгопрудный к объему расходов бюджета городского округа
Долгопрудный (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций
из федерального и бюджета Московской области) (РОГД), рассчитывается по формуле:
РОГД=ОГД/(РБМО-РСФБ)×100 где:
ОГД - объем расходов бюджета
городского округа Долгопрудный на
обслуживание муниципального долга городского округа Долгопрудный в отчетном
финансовом году;
РБМО - объем расходов бюджета городского округа Долгопрудный в отчетном
финансовом году;
РСФБ - объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых
из федерального бюджета и бюджета Московской области в отчетном финансовом
году.
Источник информации для расчета показателя – отчет об исполнении бюджета
городского округа Долгопрудный за соответствующий финансовый год.
Периодичность предоставления показателя – 1 раз в год.
Приложение № 3 к подпрограмме 2
Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Повышение качества управления муниципальными финансами в городском округе Долгопрудный»
№
п/п
Мероприятия по
реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
Срок
исполнения
мероприятия
Объём
финансир
ования
мероприят
ия в 2013
году (тыс.
руб.)
Всего
,
(тыс.
руб.)
Объем финансирования по годам,
(тыс. руб.)
2014
2015
2016
2017
1
1.
2
Задача 1.
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
городского округа
Долгопрудный, в том
числе:
3
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудный
4
20142018
годы
5
6
7
8
9
10
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
1.1.
Формирование проекта
«программного»
бюджета городского
округа Долгопрудный на
очередной финансовый
год
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
2018
11
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
12
13
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Рост удельного веса
расходов бюджета
городского округа
Долгопрудный,
формируемых в
рамках
муниципальных
программ, в общем
объеме
соответствующих
расходов бюджета
городского округа
Долгопрудный
1.2.
Увеличение расходов
бюджета городского
округа Долгопрудный,
формируемых в рамках
муниципальных
программ при оказании
муниципальных работ
(услуг), выполняемых в
соответствии с
муниципальным
заданием, в том числе
через автономные
учреждения
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Администрация
города
Долгопрудного;
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного;
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Долгопрудного
Увеличение расходов
бюджета городского
округа Долгопрудный,
формируемых в
рамках
муниципальных
программ
1.3.
Подготовка проектов
муниципальных
правовых актов города
Долгопрудного по
основным
направлениям
бюджетной политики
городского округа
Долгопрудный и
совершенствованию
методов бюджетного
планирования
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Принятие
муниципальных
правовых актов
города Долгопрудного
1.4.
1.5.
Подготовка предложений
по повышению
эффективности
использования
имущественного
комплекса
муниципальных
учреждений
г.Долгопрудного.
Выявление
неэффективно
используемых
площадей,
закрепленных на праве
оперативного
управления за
муниципальными
учреждениями.
Оформление договоров
аренды или договоров
продажи в
установленном порядке
Разработка
муниципальных
правовых актов,
устанавливающих
стандарты (требования
к качеству)
предоставления
муниципальных услуг
юридическим и
физическим лицам по
перечню
муниципальных услуг в
сферах образования,
здравоохранения,
культуры, физической
культуры, молодежной
политики
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Администрация
города
Долгопрудного;
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного;
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Долгопрудного
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
и оптимизация
средств на
обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Администрация
города
Долгопрудного;
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного;
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Долгопрудного
Наличие
муниципальных
правовых актов,
устанавливающих
стандарты
(требования к
качеству)
предоставления
муниципальных услуг
юридическим и
физическим лицам по
перечню
муниципальных услуг
в сферах
образования,
здравоохранения,
культуры, физической
культуры,
молодежной политики
1.6.
Мониторинг
соблюдения
утвержденной
предельной
численности и фонда
оплаты труда
работников
муниципальных
учреждений.
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Администрация
города
Долгопрудного;
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного;
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Долгопрудного
Соблюдение
муниципальными
учреждениями
утвержденной
предельной
численности и фонда
оплаты труда
работников
1.7.
Оценка качества
муниципальных услуг,
результативности и
эффективности
выполнения
муниципальных
заданий, установление
ответственности
должностных лиц, в
случае неэффективного
использования средств
бюджета городского
округа Долгопрудный,
выделенных на
выполнение
муниципального
задания
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Администрация
города
Долгопрудного;
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного;
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Долгопрудного
Качественное и
эффективное
выполнение
муниципальных
заданий и
предоставление
муниципальных услуг
1.8
2.
2.1
2.2
Рассмотрение отчетов
о выполнении плана по
сети, штатам и
контингентам
муниципальных
учреждений, состоящих
на бюджете городского
округа Долгопрудный,
за отчетный
финансовый год,
составление сводного
отчета для
представления в
Министерство
финансов Московской
области
Задача 2.
Повышение качества
исполнения бюджета
городского округа
Долгопрудный, в том
числе:
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Повышение качества
финансового
планирования с целью
более точного
прогнозирования
поступления доходов в
бюджет городского
округа Долгопрудный
Обеспечение
достоверности
прогнозных
показателей
поступления налоговых
и неналоговых доходов
бюджета городского
округа Долгопрудный на
очередной финансовый
год
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Оптимизация сети
муниципальных
учреждений
г.Долгопрудного и
повышение
эффективности
бюджетных расходов
на обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
г.Долгопрудного
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Комитет по
управлению
имуществом;
г.Долгопрудный
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного;
Комитет по
управлению
имуществом
г.Долгопрудный
Ежедневный
мониторинг
поступлений
налоговых и
неналоговых доходов
в бюджет городского
округа Долгопрудный
Снижение отклонения
исполнения бюджета
городского округа
Долгопрудный по
доходам без учета
безвозмездных
поступлений от
первоначально
утвержденного уровня
2.3
Мобилизация
налоговых и
неналоговых доходов
бюджета городского
округа Долгопрудный
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
2.4
Мониторинг
поступления налоговых
и неналоговых доходов
в бюджет городского
округа Долгопрудный
Бюджет городского
округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
2.5.
Разработка и
реализация плана
мероприятий по
мобилизации доходов
бюджета городского
округа Долгопрудный
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
2.6.
Организация
деятельности комиссии
по мобилизации
доходов бюджета
городского округа
Долгопрудный в целях
сокращения недоимки
по налогам и сборам, в
том числе в отношении
организаций - крупных
должников
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
Администрация
города
Долгопрудного;
Комитет по
управлению
имуществом
г.Долгопрудный;
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Комитет по
управлению
имуществом
г.Долгопрудный
Увеличение
доходного потенциала
бюджета городского
округа Долгопрудный
Администрация
города
Долгопрудного;
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного;
Комитет по
управлению
имуществом
г.Долгопрудный
Администрация
города
Долгопрудного;
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного;
Комитет по
управлению
имуществом
г.Долгопрудный
Привлечение
дополнительных
доходов бюджета
городского округа
Долгопрудный
Повышение качества
планирования
доходов бюджета
городского округа
Долгопрудный
Привлечение
дополнительных
доходов бюджета
городского округа
Долгопрудный
2.7
Проведение анализа
сложившейся
кредиторской
задолженности главных
распорядителей
(получателей) средств
бюджета городского
округа Долгопрудный,
подготовка
предложений по
источникам ее
погашения за счет
перераспределения
утвержденных
бюджетных
ассигнований
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
2.8
Организация
планирования и
исполнения бюджета
городского округа
Долгопрудный,
обеспечение кассового
обслуживания
операций со
средствами бюджетных
и автономных
учреждений
г.Долгопрудного
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Администрация
города
Долгопрудного;
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного;
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Долгопрудного;
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Администрация
города
Долгопрудного;
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного;
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Долгопрудного
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Снижение
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета городского
округа Долгопрудный
Обеспечение
качественного и
своевременного
кассового исполнения
бюджета городского
округа Долгопрудный
и операций со
средствами
бюджетных и
автономных
учреждений
г.Долгопрудного
2.9
Обеспечение
равномерного
финансирования
расходов бюджета
городского округа
Долгопрудный в
течение финансового
года
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
2.10
Подготовка проекта
решения Совета
депутатов
г.Долгопрудного об
исполнении бюджета
городского округа
Долгопрудный за
отчетный финансовый
год
Задача 3.
Качественное
управление
муниципальным
долгом городского
округа Долгопрудный,
в том числе:
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности финансового управления администрации
г.Долгопрудного
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
3.
Администрация
города
Долгопрудного;
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного;
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Долгопрудного;
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Равномерное
финансирование
расходных
обязательств
бюджета городского
округа Долгопрудный
в течение
финансового года
Проект решения
Совета депутатов
г.Долгопрудного об
исполнении бюджета
городского округа
Долгопрудный за
отчетный финансовый
год
3.1.
Оптимизация структуры
муниципального долга
городского округа
Долгопрудный
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
3.2.
Реализация мер по
минимизации
процентных ставок
заимствований
городского округа
Долгопрудный и
увеличению срочности
долговых обязательств
городского округа
Долгопрудный
Средства бюджета
городского округа
Долгопрудный
20142018
годы
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
Финансовое
управление
администрации
г.Долгопрудного
Отношение объема
муниципального долга
городского округа
Долгопрудный к
общему годовому
объему доходов
бюджета городского
округа Долгопрудный
без учета объема
безвозмездных
поступлений не
превысит 3
процентов
Отношение объема
расходов на
обслуживание
муниципального долга
городского округа
Долгопрудный к
объему расходов
бюджета городского
округа Долгопрудный
(за исключением
расходов, которые
осуществляются за
счет субвенций из
федерального
бюджета и бюджета
Московской области)
не превысит 0,5
процентов
приложение №5 к Программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Развитие имущественно - земельных отношений в городском округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014 – 2018 годы»
Наименование Подпрограммы
«Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Долгопрудный» (далее –
Подпрограмма 3)
Цели Подпрограммы
Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности городского округа Долгопрудный, земельными участками, государственная
собственность по которым не разграничена, расположенными на территории городского округа
Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудный
- Государственная регистрации права собственности городского округа Долгопрудный на объекты
недвижимого имущества, находящиеся в собственности городского округа Долгопрудный (в т. ч. на
объекты ЖКХ, переданные в хозяйственное ведение МУП);
- Увеличение имущества, находящегося в собственности городского округа Долгопрудный (в т.ч.
казны);
- Реализация (в т. ч. приватизация) имущества и жилых квартир, находящихся в собственности
городского округа Долгопрудный, и земельных участков, расположенных в городском округе
Долгопрудный;
- Обеспечение надлежащего технического содержания
жилых помещений, принимаемых в
муниципальную собственность, в период принятия решения о заселении;
- Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков, расположенных под
многоквартирными
домами,
и
проведение
землеобустройства
земельных
участков,
предоставляемых для многодетных семей;
- Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах муниципального
образования;
- Приведение договоров аренды муниципального имущества в соответствие с действующим
законодательством в части установления арендных платежей и обеспечение продления сроков
договоров без торгов и сдача в аренду имущества на торгах;
- Обеспечение многодетных семей, состоящих на учете, земельными участками;
- Обеспечение установления категории и вида разрешенного использования земельных участков;
- Обеспечение проверки земельных участков
сельскохозяйственного назначения в рамках
муниципального земельного контроля;
- Обеспечение пополнения бюджета городского округа Долгопрудный неналоговыми доходами от
Заказчик Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы
использования муниципального имущества и земельных участков, расположенных в городском
округе;
- Проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате
2014-2018 годы
Главный
Источники
Расходы (тыс. рублей)
Источники
Наименование
распорядитель
финансирования
финансирования
подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
бюджетных
подпрограммы по
средств
годам реализации и
Подпрограмма
107481
Комитет
по
Всего
14570
25320
22912
22592 22087
главным
«Развитие
управлению
в
том
числе:
распорядителям
имущественно имуществом г. Средства бюджета
107481
14570
25320
22912
22592 22087
бюджетных средств, земельных
Долгопрудный
отношений в
городского
округа
в том числе по
городском округе
Долгопрудный
годам:
Долгопрудный»
1. Получение свидетельства государственной регистрации права на нежилые помещения — 36 шт.;
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
2. Получения свидетельства государственной регистрации права на объекты коммунальной
инфраструктуры — 614 объектов;
3. Проведение топосъемки на объекты коммунальной инфраструктуры (сети)- 411 км;
4. Определение местоположения подземных сетей — 411 км;
5. Изготовление техпланов и постановка объектов на кадастровый учет — 614 объектов;
6. Постановка на учет бесхозяйного имущества — 52 объекта;
7. Государственная регистрация права и получение свидетельств на жилые помещения- 140
объектов
8. Заключение договоров купли-продажи на нежилые объекты — 11 шт.
9. Проведение оценки для приватизации (продажи) нежилых помещений — 11 помещений
10. Заключение договоров на право аренды или продажи земельного участка — 29 шт.
11. Проведение оценки для заключения договоров на право аренды или продажи земельного
участка — 29 участков
12. Проведение торгов по выбору специализированной организации для проведения торгов на право
заключения договора аренды или продажи земельного участка — 5 торгов
13. Заключение договоров купли-продажи квартир — 28 шт.
14. Проведение оценки для заключения договоров купли-продажи квартир — 28 объектов
15. Организация работы по техническому обслуживанию муниципального имущества (незаселенных
квартир) — 143 объекта
16. Землеобустройство земельных участков, предоставляемых в Талдомском районе для
многодетных семей - 1039 кв.м.
17. Проведение топо-геодезических работ (землеустроительных работ), включая изготовление
межевых планов под многоквартирными домами и другими объектами муниципальной
собственности — 58 участков
18. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах
муниципального образования — 312 га
18.1. Количество участков — 4 шт.
19.. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области
— 32 га
19.1. Количество участков — 20 шт.
20. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность — 32
га
20.1. Количество участков — 20 шт.
21. Оформление земельных участков в муниципальную собственность под объектами
недвижимости, находящимися в реестре муниципальной собственности - 100 %
22. Проведение оценки помещений для заключения (продления) заключенных договоров аренды —
157 помещений
23. Проведение оценки нежилых помещений для сдачи в аренду имущества на торгах — 12
помещений
24. Выделение земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете — 100 %
25. Установление категории и вида разрешенного использования земельных участков (издание
нормативного документа администрации) - 100%
26. Проведение проверки площадей земельных участков сельскохозяйственного назначения,
подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля - 52,9 га ежегодно
27. Получение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений) — 222573,5 тыс. руб.
28. Получение доходов в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, администрирование по которым
осуществляется органами местного самоуправления — 2466830,5 тыс. руб.
29. Получение доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу - 91805,0 тыс. руб.
30. Получение доходов от продажи квартир, находящихся в собственности городского округа
Долгопрудный — 164000,0 тыс. руб.
31. Получение доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов (на торгах) — 559456,0 тыс. руб.
32. Поступления по плате за наем жилых помещений, находящихся в собственности муниципальных
образований — 85000,0 тыс. руб.
33. Поступления от земельного налога - 681040,2 тыс. руб.
34. Поступления от взыскания задолженности по арендной плате — 510545,0 тыс. руб.
1. Описание цели и задач Подпрограммы 3.
Целью Подпрограммы 3 является повышение эффективности управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа
Долгопрудный, земельными участками, государственная собственность по которым не
разграничена, расположенными на территории городского округа.
На достижение поставленной цели, направлены следующие задачи:
- Государственная регистрации права собственности городского округа Долгопрудный на объекты
недвижимого имущества, находящиеся в собственности городского округа Долгопрудный (в т. ч.
на объекты ЖКХ, переданные в хозяйственное ведение МУП);
- Увеличение имущества, находящегося в собственности городского округа Долгопрудный (в т.ч.
казны);
- Реализация (в т. ч. приватизация) имущества и жилых квартир, находящихся в собственности
городского округа Долгопрудный, и земельных участков, расположенных в городском округе
Долгопрудный;
- Обеспечение надлежащего технического содержания жилых помещений, принимаемых в
муниципальную собственность, в период принятия решения о заселении;
- Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков, расположенных под
многоквартирными домами, и проведение землеобустройства земельных участков,
предоставляемых для многодетных семей;
- Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах муниципального
образования;
- Приведение договоров аренды муниципального имущества в соответствие с действующим
законодательством в части установления арендных платежей и обеспечение продления сроков
договоров без торгов и сдача в аренду имущества на торгах;
- Обеспечение многодетных семей, состоящих на учете, земельными участками;
- Обеспечение установления категории и вида разрешенного использования
земельных
участков;
- Обеспечение проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения в рамках
муниципального земельного контроля;
- Обеспечение пополнения бюджета городского округа Долгопрудный неналоговыми доходами от
использования муниципального имущества и земельных участков, расположенных в городском
округе;
- Проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате
2. Характеристика проблем и основных мероприятий Подпрограммы 3
Деятельность в сфере имущественно-земельных отношений направлена на
использование земли, расположенной на территории городского округа, а также
имущества, находящегося в собственности округа, как базового актива,
обеспечивающего поступление неналоговых доходов в бюджет городского округа
Долгопрудный, а также удовлетворяющего потребности граждан, организаций и
государства в размещении объектов различного назначения - от жилых домов и
административных зданий до улично-дорожной сети и сетей инженерной
инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Для решения задачи по повышению эффективности управления и использования
земельных участков, находящихся на территории города Долгопрудный, и
муниципального имущества, а также в иных случаях, установленных законодательством,
ведется работа по инвентаризации:
- земельных участков, отнесенных к собственности городского округа в рамках
разграничения государственной собственности на землю в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 17.04.2006 № 53-ФЗ);
- объектов инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства, расположенных
на территории города, право собственности на которые не оформлено в соответствии с
действующим законодательством.
В отношении выявленных объектов (в том числе земельных участков)
должны быть проведены мероприятия по постановке их на кадастровый учет для
дальнейшего оформления в муниципальную собственность (бесхозяйное имущество) и
принятия решения о порядке его использования.
Приобретение прав собственности на объекты недвижимости или на результаты
капитальных вложений в социально значимые объекты, в том числе на оформляемое
бесхозяйное имущество, будет способствовать решению социально значимых задач,
созданию комфортных условий проживания населения города.
Основной проблемой является обеспечение эффективности решения задач в
сфере государственных полномочий по повышению уровня доходов бюджета городского
округа Долгопрудный от продажи (или передачи в аренду) земельных участков, а также
от продажи (аренды) муниципального имущества.
На решение этой проблемы направлена задача по определению рыночной
стоимости земельных участков, расположенных на территории округа, а также объектов
недвижимости и иного имущества, находящегося в собственности городского округа
Долгопрудный.
На начало реализации подпрограммы действует договоров:
А) в части использования муниципального имущества:
- аренды недвижимого имущества – 130 (общая площадь сдаваемая в аренду,
составляет 25510,49 кв.м), из них – краткосрочных (менее года) – 26; долгосрочных –
104, из которых зарегистрировано в государственном регистрирующем органе – 77, не
зарегистрировано – 27 договоров;
- безвозмездного пользования недвижимым имуществом – 28 (общая площадь
безвозмездно предоставленного имущества составляет – 10 587,8 кв.м., из которых 21
договор заключен с государственными учреждениями и органами власти (общая
площадь помещений — 8437,8 кв. м.),
7 договоров с муниципальными учреждениями
и некоммерческими организациями, заключившими долгосрочные договоры в 2009-2010
годах (общая площадь помещений — 2 150 кв. м.);
аренды движимого имущества - 4, общая стоимость сданного в аренду
имущества составляет — 10 533 683,77 рублей;
- ответственного хранения движимого имущества — 1, общая стоимость
имущества — 5 824 039 рублей;
- аренды энергосетевого имущества – 5, общая стоимость сданных в аренду
объектов (трансформаторных подстанций, кабельных сетей, энергосетевых комплексов
и др.) составляет 307 685,9 тыс. рублей.
Б) в части использования земельных участков:
- аренды земельных участков — 380 договоров (общая площадь сданных в
аренду земельных участков — 2 882 283,54 кв. м.;
В) в части приватизации муниципального имущества (договоры куплипродажи, заключенные с субъектами малого предпринимательства в рамках реализации
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с рассрочкой платежа) — 4 договора, из
них завершение платежей в 2014 году — 2 договора, в 2015 году — 2 договора.
Поскольку данный закон действует до 01 июля 2015 года, продолжают поступать
заявления арендаторов — субъектов малого и среднего предпринимательства о
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
Учитывая, что заявители готовы выкупать имущество в рассрочку со сроком рассрочки
не менее 3-х лет, доходы от приватизации - плата по заключаемым договорам куплипродажи — будет поступать в бюджет до 2018 года.
В соответствии с действующим законодательством, в целях обеспечения
пополнения доходов бюджета городского округа Долгопрудный, в городском округе также
утверждается
прогнозный
перечень
муниципальных
объектов,
подлежащих
приватизации в очередном финансовом году.
Реализация мероприятий по обеспечению приватизации и проведению
предпродажной подготовки объектов приватизации, а также земельных участков,
подлежащих продаже, позволит обеспечить увеличение доходов в бюджет округа.
К основным проблемам (задачам) городского округа относятся также вопросы
по землеобустройству земельных участков, предоставляемых для многодетных семей в
Талдомском районе, и проведение топо-геодезических работ (землеустроительных
работ), включая изготовление межевых планов под многоквартирными домами и другими
объектами муниципальной собственности.
Проведение работ в Талдомском районе (прокладка инфраструктуры, в том
числе дорог) позволит городскому округу Долгопрудный в полном объеме реализовать
Федеральный закон от 14 июня 2011 года № 138-ФЗ "О внесении изменений в статью 16
Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства" и Земельный
кодекс Российской Федерации".
Оформление границ земельных участков, внесение сведений о границах в
кадастр недвижимости с последующим закреплением границ на местности для
постановки земельного участка на кадастровый учет с целью реализации прав граждан
— собственников многоквартирных домов на оформление земельного участка в
собственность, а также оформление земельных участков под муниципальными
объектами, проведение землеустроительных работ
и мероприятий технического,
экономического и юридического характера, служащих для учета и мониторинга земель,
их рационального использования и охраны.
Одной из задач является обеспечение государственной регистрации права
собственности городского округа Долгопрудный на объекты недвижимого имущества.
В собственности городского округа Долгопрудный находится:
11 777 объектов недвижимости, в том числе 11 616 линейных строений,
сооружений;
78 земельных участков;
2 пакета акций открытых акционерных обществ;
доли (100 %) в уставных капиталах 1 общества с ограниченной ответственностью,
преобразованного из МУП бытового обслуживания населения.
Право
муниципальной
собственности
муниципального
образования
г.
Долгопрудного зарегистрировано на 78 земельных участков и 2394 объекта
недвижимости, что составляет 20% от общего их количества.
Перед Комитетом по управлению имуществом г. Долгопрудный стоит задача в
обеспечении государственной регистрации права собственности городского округа
Долгопрудный на все недвижимое имущество, находящееся в муниципальной
собственности, включая имущество, полученное ранее в порядке разграничения прав на
собственность, так и вновь приобретенное на различных основаниях, как
муниципальными унитарными предприятиями города Долгопрудного, муниципальными
(казенными, бюджетными, автономными) учреждениями города Долгопрудного, так и
городским округом Долгопрудный – как субъектом Московской области.
Мероприятия по государственной регистрации права собственности городского
округа Долгопрудный на объекты недвижимого имущества осуществляются в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Реализация указанной задачи позволит к 2018 году за счет средств бюджета
городского округа Долгопрудный в полном объеме зарегистрировать право
муниципальной собственности городского округа на объекты недвижимого имущества,
закрепленные на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями
города и
муниципальными унитарными предприятиями, а также составляющие
муниципальную казну, и осуществить государственную регистрацию права
хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий за счет средств
предприятий. После чего городской округ оформит право собственности на земельные
участки, расположенные под муниципальными объектами.
Одной из основных задач городского округа является обеспечение контроля
за использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения. Проведение
проверок данных земель в рамках муниципального земельного контроля позволит
установить площади земель, неиспользуемые для сельскохозяйственного производства,
и своевременно решить вопросы об изъятии земель из сельскохозяйственного оборота и
использовании их для других нужд округа для повышения эффективности использования
территории.
Совершенствование системы управления и распоряжения собственностью
городского округа Долгопрудный, внедрение на практике эффективных экономических
механизмов в сфере имущественных и земельных отношений возможно при условии
согласованного по времени и объемам выделения финансовых средств из бюджета
городского округа для реализации мероприятий подпрограммы 3.
Переход на программно-целевой метод управления позволит:
- оптимизировать управление земельными ресурсами, расположенными на
территории городского округа Долгопрудный, и имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Долгопрудный;
- стимулировать дальнейшее развитие рынка земли и недвижимости городского
округа.
Перечень мероприятий реализации Подпрограммы 3 приведен в приложении №3 к
подпрограмме 3.
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3
Планируемые
результаты
реализации
Подпрограммы
эффективности) приведены в приложении № 1 к Подпрограмме 3.
3
(показатели
4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности
реализации Подпрограммы 3
Методика
расчета
значений
показателей
эффективности
подпрограммы приведена в приложении № 2 к подпрограмме 3.
реализации
Приложение № 1 к Подпрограмме 3
Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3
«Развитие имущественно - земельных отношений в городском округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудного
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
№
п/п
Задачи, направленные на
достижения цели
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
Бюджет
городского
округа Долгопрудный
1
2
3
Государственная
регистрации права
собственности городского
округа Долгопрудный на
объекты недвижимого
имущества, находящиеся в
собственности городского
округа Долгопрудный (в т. ч.
на объекты ЖКХ,
переданные в
хозяйственное ведение
МУП)
45471
Увеличение
имущества,
находящегося
в
собственности городского
округа Долгопрудный (в т.ч.
казны)
(бесхозяйное имущество и
жилые помещения,
принимаемые в
муниципальную
собственность)
1825
Реализация (в т. ч.
приватизация) имущества и
жилых квартир,
находящихся в
собственности городского
округа Долгопрудный, и
земельных участков,
расположенных в городском
округе Долгопрудный
1635
Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач
Единица
измерения
Другие
источники
-
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализаци
и
программы
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
Получение свидетельства
государственной регистрации права на
нежилые помещения
шт
17
13
14
3
3
3
Получения свидетельства
государственной регистрации права на
объекты коммунальной
инфраструктуры
шт.
0
23
147
147
147
150
Проведение топосъемки на объекты
коммунальной инфраструктуры (сети)
км
0
0
105
102
102
102
Определение местоположения
подземных сетей
км
0
0
105
102
102
102
Изготовление техпланов и постановка
объектов на кадастровый учет
шт
0
23
147
147
147
150
Постановка на учет бесхозяйного
имущества
шт.
14
48
4
-
-
-
Государственная регистрация права и
получение свидетельств на жилые
помещения
количество
объектов
37
60
20
20
20
20
Заключение договоров купли-продажи
на нежилые объекты
шт
4
4
4
1
1
1
Проведение оценки для приватизации
(продажи) нежилых помещений
помещений
0
4
4
1
1
1
шт.
1
3
5
6
7
8
участков
1
3
5
6
7
8
Заключение договоров на право
аренды или продажи земельного
участка
Проведение оценки для заключения
договоров на право аренды или
№
п/п
Задачи, направленные на
достижения цели
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
Бюджет
городского
округа Долгопрудный
Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач
Единица
измерения
Другие
источники
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализаци
и
программы
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
продажи земельного участка
Проведение торгов по выбору
специализированной организации для
проведения торгов на право
заключения договора аренды или
продажи земельного участка
шт.
0
1
1
1
1
1
Заключение договоров купли-продажи
квартир
шт
7
10
6
5
4
3
Проведение оценки для заключения
договоров купли-продажи квартир
объектов
7
10
6
5
4
3
4
Обеспечение надлежащего
технического содержания
жилых помещений,
принимаемых в
муниципальную
собственность, в период
принятия решения о
заселении
15130
-
Организация работы по техническому
обслуживанию
муниципального имущества
(незаселенных квартир)
объектов.
60
56
36
20
16
15
5
Обеспечение постановки на
кадастровый учет
земельных участков,
расположенных под
многоквартирными домами,
и проведение
землеобустройства
земельных участков,
предоставляемых для
многодетных семей
12080
-
Землеобустройство земельных
участков, предоставляемых в
Талдомском районе для многодетных
семей
кв.м.
-
207,8
207,8
207,8
207,8
207,8
1530
-
Проведение топо-геодезических работ
(землеустроительных работ), включая
изготовление межевых планов под
многоквартирными домами и другими
объектами
муниципальной собственности
участков
4
15
28
5
5
5
Постановка на кадастровый
учет земельных участков в
границах муниципального
образования
26420
-
Площадь земельных участков,
подлежащая постановке на
кадастровый учет в границах
муниципального образования
га
-
-
78
78
78
78
Количество участков
шт
-
-
1
1
1
1
Площадь земельных участков,
подлежащая оформлению в
собственность Московской области
га
-
-
8
8
8
8
6
№
п/п
Задачи, направленные на
достижения цели
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
Бюджет
городского
округа Долгопрудный
Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач
Другие
источники
Приведение договоров
аренды муниципального
имущества в соответствие с
действующим
законодательством в части
установления арендных
платежей и обеспечение
продления сроков
договоров аренды без
торгов и сдача в аренду
имущества на торгах
3390
-
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализаци
и
программы
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
Количество участков
шт
-
-
5
5
5
5
Площадь земельных участков,
подлежащая оформлению в
муниципальную собственность
га
-
-
8
8
8
8
Количество участков
шт
-
-
5
5
5
5
проценты
-
-
100
100
100
100
Проведение оценки помещений для
заключения (продления) заключенных
договоров аренды
помещений
0
0
80
37
30
10
Проведение оценки нежилых
помещений для сдачи в аренду
имущества на торгах
помещений
0
0
3
3
3
3
Оформление земельных участков в
муниципальную собственность под
объектами недвижимости,
находящимися в реестре
муниципальной собственности
7
Единица
измерения
8
Обеспечение многодетных
семей, состоящих на учете,
земельными участками
Финансирован ие
подпрограммы
осуществляетс
я в пределах
средств,
выделенных на
содержание
органов
местного
самоуправлени
я
Выделение земельных участков
многодетным семьям, состоящим на
учете
процентов
0
0
100
100
100
100
9
Обеспечение установления
категории и вида
разрешенного
использования земельных
участков
Финансирован ие
подпрограммы
осуществляетс
я в пределах
средств,
Установление категории и вида
разрешенного использования
земельных участков (издание
нормативного документа
администрации)
процентов
0
0
100
100
100
100
№
п/п
Задачи, направленные на
достижения цели
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
Бюджет
городского
округа Долгопрудный
Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач
Единица
измерения
Другие
источники
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализаци
и
программы
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
выделенных на
содержание
органов
местного
самоуправлени
я
10
Обеспечение проверки
земельных участков
сельскохозяйственного
назначения в рамках
муниципального земельного
контроля
Финансирован ие
подпрограммы
осуществляетс
я в пределах
средств,
выделенных на
содержание
органов
местного
самоуправлени
я
11
Обеспечение пополнения
бюджета городского округа
Долгопрудный
неналоговыми доходами от
использования
муниципального имущества
и земельных участков,
расположенных в городском
округе
Проведение проверки площадей
земельных участков
сельскохозяйственного назначения,
подлежащих проверке в рамках
муниципального земельного контроля
га
0
0
52,9
52,9
52,9
52,9
Получение доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления городских округов и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
тыс.
рублей
33002
34980
40421
44463,1
48909,4
53800
Получение доходов в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков,
администрирование по которым
осуществляется органами местного
самоуправления
тыс.
рублей
178741
359907
458124
500936,9
548029,59
599833
Получение доходов от реализации
имущества, находящегося в
собственности городских округов (за
тыс.
рублей
50573
18144
28841
21852
15468
7500
№
п/п
Задачи, направленные на
достижения цели
Планируемый объем
финансирования на решение
данной задачи
Бюджет
городского
округа Долгопрудный
Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач
Единица
измерения
Другие
источники
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализаци
и
программы
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014
2015
2016
2017
2018
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
12
Проведение работы по
взысканию задолженности
по арендной плате
-
-
Получение доходов от продажи
квартир, находящихся в собственности
городского округа Долгопрудный
тыс.
рублей
124191
74000
30000
25000
20000
15000
Получение доходов от продажи
земельных участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов (в т. ч. на
торгах)
тыс.
рублей
36491
30000
117136
128850
141735
141735
Поступления по плате за наем жилых
помещений, находящихся в
собственности муниципальных
образований
тыс.
рублей
7841
13000
18000
18000
18000
18000
Поступления от земельного налога
тыс.
рублей
-
145436
124266
130480
137004
143854,2
Поступления от взыскания
задолженности по арендной плате
тыс.
рублей
-
-
494053
5154
5669
5669
Приложение № 2 к Подпрограмме 3
Методика расчета планируемых результатов реализации Подпрограммы 3
«Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудного
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач
Единица
измерения
Формула или методика расчета, источник информации о значении показателя (исходные данные для
ее расчета)
Получение свидетельства государственной регистрации права на
нежилые помещения
шт.
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
зарегистрированных объектов, находящихся в собственности городского округа и учтенных в реестре
имущества, находящегося в собственности городского округа. К 2018 году – 100%.
Получения свидетельства государственной регистрации права на
объекты коммунальной инфраструктуры
шт.
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
зарегистрированных объектов, находящихся в собственности городского округа и учтенных в реестре
имущества, находящегося в собственности городского округа. К 2018 году – 100%.
Проведение топосъемки на объекты коммунальной
инфраструктуры (сети)
км
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
(протяженности) обследованных инженерных коммуникаций и сетей, находящихся в муниципальной
собственности , подлежащих постановке на кадастровый учет
Определение местоположения подземных сетей
км
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
(протяженности) обследованных инженерных коммуникаций и сетей, находящихся в муниципальной
собственности , подлежащих постановке на кадастровый учет
Изготовление техпланов и постановка объектов на кадастровый
учет
шт
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
технических документов, изготовленных для постановки на кадастровый учет муниципальных сетей
инженерных коммуникаций
Постановка на учет бесхозяйного имущества
шт.
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
зарегистрированных объектов, находящихся в собственности городского округа и учтенных в реестре
имущества, находящегося в собственности городского округа.
Государственная регистрация права и получение свидетельств на
жилые помещения
количество
объектов
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
зарегистрированных объектов, находящихся в собственности городского округа и учтенных в реестре
имущества, находящегося в собственности городского округа.
шт.
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
зарегистрированных договоров купли-продажи.
помещений
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
оцененных нежилых помещений, подлежащих приватизации
шт..
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
зарегистрированных договоров.
участков
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
оцененных земельных участков, подлежащих продажи
Проведение торгов по выбору специализированной организации
для проведения торгов на право заключения договора аренды или
продажи земельного участка
шт.
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
проаеденных торгов
Заключение договоров купли-продажи квартир
шт
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
зарегистрированных договоров купли-продажи.
Проведение оценки для заключения договоров купли-продажи
квартир
объектов
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
оцененных квартир, подлежащих продажи
Организация работы по техническому обслуживанию
муниципального имущества (незаселенных квартир)
объектов
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
муниципального имущества (незаселенных квартир)
Заключение договоров купли-продажи на нежилые объекты
Проведение оценки для приватизации (продажи) нежилых
помещений
Заключение договоров на право аренды или продажи земельного
участка
Проведение оценки для заключения договоров на право аренды или
продажи земельного участка
Прокладка инфраструктуры в Талдомском районе
кв.м.
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактической площади,
нуждающейся в прокладке инфраструктуры
Постановка на кадастровый учет земельных участков под
многоквартирными домами
процентов
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) как доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет
Постановка на кадастровый учет земельных участков в границах
муниципального образования
процентов
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) как доля площади земельных
участков на территории городского округа, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей
площади территории городского округа
Оформление участков, подлежащих передаче в собственность
Московской области и подлежащих оформлению в собственность
муниципального образования
площадь
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактически поставленных на
кадастровый учет и оформленных в собственность земельных участков
Приведение договоров аренды муниципального имущества в
договоров
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) из фактического количества
соответствие с действующим законодательством в части
(соглашений к договоров аренды, приведенных в соответствие с действующим законодательством
установления арендных платежей и обеспечение продления сроков договорам)
договоров без торгов и сдача в аренду имущества на торгах
Обеспечение многодетных семей, состоящих на учете, земельными
участками
процентов
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) как доля многодетных семей,
получивших участки, от общей численности многодетных семей, состоящих на учете
Обеспечение установления категории и вида разрешенного
использования земельных участков
процентов
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) как доля земельных участков с
установленной категорией и видом разрешённого использования от количества земельных участков с
неустановленной категорией и видом разрешенного использования
Обеспечение проверки земельных участков
сельскохозяйственного назначения в рамках муниципального
земельного контроля
процентов
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) как доля проверенных земельных
участков сельскохозяйственного назначения от площади земельных участков сельскохозяйственного
назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля
Получение доходов от использования муниципального имущества
и земельных участков, расположенных в городском округе
тыс. рублей
Значение показателя рассчитывается исходя из фактически поступивших средств в бюджет городского округа
Долгопрудный от использования муниципального имущества и земельных участков, расположенных на
территории городского округа Долгопрудный.
Проведение работы по взысканию задолженности по арендной
плате
тыс. рублей
Значение показателя рассчитывается ежегодно (не нарастающим итогом) исходя из фактически поступивших
средств в бюджет городского округа от взыскания задолженности
№
п/п
1
Приложение № 3 к Подпрограмме 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3
«Развитие имущественно - земельных отношений в городском округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"
Объем
финансиОтветственны Планируемые
Срок
рования
й за
результаты
Мероприятия по
Источник
исполн мероприят
выполнение
выполнения
Всего,
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
реализации
и
ения
ия в
мероприятия
мероприятий
Программы
финанси
меропр
текущем
программы
про-граммы
(подпрограммы)
рования
иятия
финансов
(подпрограмм (подпроом году,
ы)
граммы)
тыс. руб.
2014
2015
2016
2017
2018
(тыс. руб.)
Государственная
2014Итого
830
45471
830
11480
10992
10992
11177
регистрация права
2018
собственности
городского округа
Долгопрудный на
объекты
недвижимого
имущества,
Бюджет
находящиеся в
городск
2014830
45471
830
11480
10992
10992
11177
собственности
ого
2018
городского округа
округа
Долгопрудный (в т. ч.
на объекты ЖКХ,
переданные в
хозяйственное
ведение МУП)
1.1.
1.2.
1.3
1.4
Оформление
документов
технического учета
(технический план,
технический паспорт,
кадастровый паспорт и
т. п.) на нежилые
объекты (помещения,
здания, строения),
составляющие
муниципальную казну
округа, для
государственной
регистрации права
муниципальной
собственности
Оформление
документов
технического учета
(технический план,
технический паспорт,
кадастровый паспорт и
т. п.) на объекты
коммунальной
инфраструктуры,
переданные в
хозяйственное ведение
МУП, для
государственной
регистрации права
муниципальной
собственности
(согласно графику,
переданному в
МинЖКХ)
Проведение
топосъемки на объекты
коммунальной
инфраструктуры (сети)
Определение
местоположения
Итого
20142018
130
735
130
350
75
75
105
Бюджет
городско
го округа
20142018
130
735
130
350
75
75
105
Итого
20142018
700
15500
700
3675
3675
3675
3775
Бюджет
городско
го округа
20142018
700
15500
700
3675
3675
3675
3775
Итого
20142018
0
28800
0
7350
7140
7140
7170
Бюджет
городско
го округа
20142018
0
28800
0
7350
7140
7140
7170
Итого
20142018
0
436
0
105
102
102
127
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Государственн
ая регистрация
права
муниципальной
собственности
на объекты
муниципальной
казны
(36 объектов)
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Государственная
регистрация
права
муниципальной
собственности на
объекты
коммунальной
инфраструктуры
(614 объектов)
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Комитет по
управлению
Топосъемка
инженерных
сетей (411 км)
Определение
положения
подземных сетей
2.
2.1.
2.2.
Увеличение
имущества, находящегося в
собственности
городс-кого округа
Долгопрудный (в т.ч.
казны)
Оформление
документов
технического учета
(технический план,
технический паспорт,
кадастровый паспорт и
т. п.) для
государственной
регистрации
постановки на учет
выявленного
бесхозяйного
имущества (дорог,
кабельных линий,
строений, ливневой
канализации,
подстанций и т. п.) для
последующего
оформления права
муниципальной
собственности
Оформление
документов
Бюджет
городско
го округа
20142018
0
436
0
105
102
102
127
Итого
20142018
170
1825
170
600
500
500
55
Бюджет
городск
ого
округа
20142018
170
1825
170
600
500
500
55
Итого
20142018
90
220
90
100
0
0
30
Бюджет
городско
го округа
20142018
90
220
90
100
0
0
30
Итого
20142018
80
1605
80
500
500
500
25
имуществом
г.
Долгопрудны
й
сетей
подземных (411
км)
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Государственн
ая регистрация
постановки на
учет
бесхозяйного
имущества
(52 объекта)
Комитет по
управлению
Государственная
регистрация
3
3.1.
3.2.
3.3.
технического учета
(технический план,
технический паспорт,
кадастровый паспорт и
т. п.) на жилые
помещения,
принимаемые в
муниципальную
собственность по
результатам
реализации
инвестконтрактов, для
гос. регистрации права
муниципальной
собственности
Реализация (в т. ч.
приватизация)
имущества и жилых
квартир,
находящихся в
собственности
городского округа
Долгопрудный, и
земельных участков,
расположенных в
городском округе
Долгопрудный
Проведение оценки
объектов для
приватизации (за
исключением квартир)
Проведение оценки
объектов для продажи
(квартиры)
Проведение торгов по
выбору
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Бюджет
городско
го округа
20142018
80
1605
80
500
500
500
25
Итого
20142018
180
1635
180
360
290
310
495
Бюджет
городск
ого
округа
20142018
180
1635
180
360
290
310
495
Итого
20142018
50
285
50
120
30
30
55
Бюджет
городско
го округа
20142018
50
285
50
120
30
30
55
Итого
20142018
50
255
50
60
50
40
55
Бюджет
городско
го округа
20142018
50
255
50
60
50
40
55
Итого
20142018
30
175
30
30
30
30
55
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Комитет по
управлению
права
муниципальной
собственности на
принимаемые
жилые объекты
(140 объектов)
Проведение
оценки для
приватизации
объектов (11
объектов)
Проведение
оценки для
продажи (28
объектов)
Проведение 5
торгов по
3.4.
4
4.1.
специализированной
организации по
проведению торгов на
право заключения
договора аренды или
продажи земельного
участка
Проведение оценки
для заключения
договоров на право
аренды или продажи
земельного участка
Обеспечение
надлежащего
технического
содержания жилых
помещений,
принимаемых в
муниципальную
собственность, в
период принятия
решения о заселении
Оплата за техническое
обслуживание
муниципального
имущества
(незаселенных
квартир)
Оплата за техническое
обслуживание
муниципального
имущества
(незаселенных
квартир)
Бюджет
городско
го округа
20142018
30
175
30
30
30
30
55
Итого
20142018
0
920
50
150
180
210
330
Бюджет
городско
го округа
20142018
50
920
50
150
180
210
330
Итого
20142018
13100
15130
13100
800
600
400
230
Бюджет
городск
ого
округа
20142018
13100
15130
13100
800
600
400
230
Итого
20142018
1100
3130
1100
800
600
400
230
Бюджет
городско
го округа
20142018
1100
3130
1100
800
600
400
230
имуществом
г.
Долгопрудны
й
выбору
специализиров
анной
организации
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Проведение
оценки 29
земельных
участка
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Оплата за
техническое
обслуживание
Проведение ремонта
муниципального
нежилого помещения
4.2
5
5.1.
5.2.
Обеспечение
постановки на
кадастровый учет
земельных участков,
расположенных под
многоквартирными
домами, и
проведение
землеобустройства
земельных участков,
предоставляемых
для многодетных
семей в Талдомском
районе
Землеобустройство
земельных участков,
предоставляемых для
многодетных семей в
Талдомском районе
Проведение топогеодезических работ
20142018
12000
Бюджет
городск
ого
округа
20142018
12000
12000
12000
0
0
0
0
Итого
20142018
290
13610
290
3840
3150
3150
3180
Бюджет
городск
ого
округа
20142018
290
13610
290
3840
3150
3150
3180
Итого
20142018
80
12080
80
3000
3000
3000
3000
Итого
12000
12000
0
0
0
0
Бюджет
городско
го округа
20142018
80
12080
80
3000
3000
3000
3000
Итого
20142018
210
1530
210
840
150
150
180
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Ремонт
муниципальног
о помещения
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Прокладка
инфраструктур
ы
Комитет по
управлению
Межевание,
изготовление
6
6.1
6.2
(землеустроительных
работ), включая
изготовление межевых
планов под
многоквартирными
домами и другими
объектами
муниципальной
собственности
Проведение топогеодезических работ
(землеустроительных
работ), включая
изготовление межевых
планов под
многоквартирными
домами и другими
объектами
муниципальной
собственности
Постановка на
кадастровый учет
земельных участков
в границах
муниципального
образования
Постановка на
кадастровый учет
земельных участков в
границах
муниципального
образования
Постановка на
кадастровый учет и
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Бюджет
городско
го округа
20142018
210
1530
210
840
150
150
180
Итого
20142018
0
26420
0
6580
6580
6580
6680
Бюджет
городского
округа
20142018
0
26420
0
6580
6580
6580
6680
Итого
20142018
0
21880
0
5460
5460
5460
5500
Бюджет
городского
округа
20142018
0
21880
0
5460
5460
5460
5500
Итого
20142018
0
2270
0
560
560
560
590
межевых и
кадастровых
планов на
земельные
участки для
постановки на
кадастровый
учет (58
объектов)
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Межевание,
изготовление
межевых и
кадастровых
планов на
земельные
участки для
постановки на
кадастровый
учет (234 га)
Комитет по
управлению
Межевание,
изготовление
оформление
документов на
земельные участки,
подлежащие
оформлению в
собственность
Московской области
6.3
7
7.1
Постановка на
кадастровый учет и
оформление
документов на
земельные участки,
подлежащие
оформлению в
муниципальную
собственность
Приведение
договоров аренды
муниципального
имущества в
соответствие с
действующим
законодательством в
части установления
арендных платежей и
обеспечение
продления сроков
договоров без торгов
и сдача в аренду
имущества на торгах
Проведение оценки
помещений для
заключения
(продления)
заключенных
договоров аренды
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Бюджет
городского
округа
20142018
0
2270
0
560
560
560
590
Итого
20142018
0
2270
0
560
560
560
590
Бюджет
городского
округа
20142018
0
2270
0
560
560
560
590
Итого
20142018
0
3390
0
1660
800
660
270
Бюджет
городского
округа
20142018
0
3390
0
1660
800
660
270
Итого
20142018
0
3140
0
1600
740
600
200
Бюджет
городского
округа
20142018
0
3140
0
1600
740
600
200
межевых и
кадастровых
планов на
земельные
участки для
постановки на
кадастровый
учет (32 га)
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Межевание,
изготовление
межевых и
кадастровых
планов на
земельные
участки для
постановки на
кадастровый
учет (32 га)
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Проведение
оценки
помещений для
внесения
изменений в
договоры
аренды (157
объектов)
7.2
8
8.1.
9
9.1.
Проведение оценки
нежилых помещений
для сдачи в аренду
имущества на торгах
Обеспечение
многодетных семей,
состоящих на учете,
земельными участками
Издание нормативного
документа
(постановление)
администрации
Обеспечение
установления
категории и вида
разрешенного
использования
земельных участков
Издание нормативного
документа
(постановления) об
20142018
0
Бюджет
городского
округа
20142018
0
Итого
20142018
Бюджет
городского
округа
20142018
Итого
20142018
Итого
Бюджет
городского
округа
20142018
Итого
20142018
Бюджет
городского
округа
20142018
Итого
20142018
250
250
0
0
60
60
60
60
60
60
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Проведение
оценки
помещений для
проведения
торгов на право
заключения
договора
аренды (12
объектов)
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Выделение
земельных
участков
многодетным
семьям,
состоящим на
учете (100%)
Администрация
городского
округа
Долгопрудный
Установление
категории и вида
разрешенного
использования
70
70
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на содержание органов
местного самоуправления
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на содержание органов
местного самоуправления
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на содержание органов
местного самоуправления
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на содержание органов
местного самоуправления
установлении
категории и вида
разрешенного
использования
земельных участков
Обеспечение проверки
земельных участков
сельскохозяйственного
назначения в рамках
муниципального
земельного контроля
10
10.1
Проведение проверок
земельных участков
сельскохозяйственного
назначения в рамках
муниципального
земельного контроля
(УаиГ)
Бюджет
городского
округа
20142018
Итого
20142018
Бюджет
городского
округа
20142018
Итого
20142018
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на содержание органов
местного самоуправления
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, выделенных на содержание органов
местного самоуправления
Всего расходов (Итого
Задача1+ Итого Задача 2 +
Итого Задача 3 + Итого
Задача 4 + Итого Задача 5+
Итого Задача 6+ Итого
Задача 7+ Итого Задача 8+
Итого Задача 9+ Итого
Задача 10)
11
Обеспечение
пополнения бюджета
городского округа
земельных
участков
(издание
нормативного
документа
администрации
(100%)
Бюджет
городского
округа
20142018
Итого
20142018
14570
107481,0
14570,0
25320,0
22912,0
22592,0
22087,0
Бюджет
городского
округа
20142018
14570
107481,0
14570,0
25320,0
22912,0
22592,0
22087,0
Итого
доходов
20142018
0
4270705,2
675467,0
816788,0
869582,0
929146,0
979722,2
Администрация
городского
округа
Долгопрудный
(Нормативноправовое
управление)
Проведение
проверки
площадей
земельных
участков
сельскохозяйстве
нного
назначения,
подлежащих
проверке в
рамках
муниципального
земельного
контроля (52,9 га
ежегодно)
Долгопрудный
неналоговыми
доходами от
использования
муниципального
имущества и
земельных участков,
расположенных в
городском округе
11.1.
11.2.
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городских
округов, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков,
администрирование по
которым
осуществляется
органами местного
самоуправления
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
В
бюджет
городск
ого
округа
20142018
0
4270705,2
675467,0
816788,0
869582,0
929146,0
979722,2
Итого
доходов
20142018
0
2466830,5
359907,0
458124,0
500936,9
548029,6
599833,0
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
2466830,5
359907,0
458124,0
500936,9
548029,6
599833,0
Итого
доходов
20142018
0
222573,5
34980,0
40421,0
44463,1
48909,4
53800,0
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
222573,5
34980,0
40421,0
44463,1
48909,4
53800,0
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Поступление
доходов - 100%
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Поступление
доходов - 100%
11.3.
11.4.
11.5.
11.6
11.7
Доходы от продажи
квартир, находящихся
в собственности
городских округов
Доходы от реализации
имущества,
находящегося в
собственности
городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городских
округов (в т. ч. на
торгах(
Поступления по плате
за наем жилых
помещений,
находящихся в
собственности
муниципальных
образований
Поступления от
земельного налога
Итого
доходов
20142018
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
164000,0
74000,0
30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
Итого
доходов
20142018
0
91805,0
18144,0
28841,0
21852,0
15468,0
7500,0
0
164000,0
74000,0
30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
91805,0
18144,0
28841,0
21852,0
15468,0
7500,0
Итого
доходов
20142018
0
559456,0
30000,0
117136,0
128850,0
141735,0
141735,0
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
559456,0
30000,0
117136,0
128850,0
141735,0
141735,0
Итого
доходов
20142018
0
85000,0
13000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
85000,0
13000,0
18000,0
18000,0
18000,0
18000,0
Итого
доходов
20142018
0
681040,2
145436,0
124266,0
130480,0
137004,0
143854,2
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Поступление
доходов - 100%
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Поступление
доходов - 100%
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Поступление
доходов - 100%
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Поступление
доходов - 100%
Комитет по
управлению
Поступление
доходов —
12
12.1
Проведение работы
по взысканию
задолженности по
арендной плате
Поступления от
взыскания
задолженности по
арендной плате
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
681040,2
145436,0
124266,0
130480,0
137004,0
143854,2
Итого
поступлен
ий
20142018
0
510545,0
0,0
494053,0
5154,0
5669,0
5669,0
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
510545,0
0,0
494053,0
5154,0
5669,0
5669,0
Итого
поступлен
ий
20142018
0
510545,0
0,0
494053,0
5154,0
5669,0
5669,0
В
бюджет
городско
го округа
20142018
0
510545,0
0,0
494053,0
5154,0
5669,0
5669,0
имуществом
г.
Долгопрудны
й
Комитет по
управлению
имуществом
г.
Долгопрудны
й
100%
Поступление от
взыскания
задолженности
- 100%
Приложение №6 к Программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Развитие муниципальной службы в городском округе Долгопрудный»
муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
Наименование муниципальной
подпрограммы
Цель муниципальной подпрограммы
«Развитие муниципальной службы в городском округе Долгопрудный»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Администрация города Долгопрудного, Отдел муниципальной службы и документооборота
Повышение эффективности муниципальной службы в городском округе Долгопрудный.
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по
годам реализации и
главным
распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по
годам:
Наименование
подпрограммы
«Развитие
муниципальной
службы в
городском округе
Долгопрудный »
1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4. Повышение мотивации муниципальных служащих.
5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.
6. Создание условий труда для муниципальных служащих, соответствующих современным требованиям.
2014 – 2018г.
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Всего:
в том числе:
39326,7
57221,7
58208,2
59221,6
60406,0
274384,2
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
23352,9
32781,5
33297,9
33835,9
34403,9
157672,1
2522,0
4466,4
4543,6
4619,7
4698,1
20849,8
4054,5
5103,8
5207,2
5314,5
Комитет по
управлению
имуществом
города
Долгопрудный
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
4471,5
6844,7
6979,0
7103,3
7227,9
32626,4
Управление
администрации
города
Долгопрудного
по работе в
микрорайонах
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
1 586,4
2209,3
2254,5
2301,5
2359,9
10711,6
Администрация
города
Долгопрудного
Управление
образования
Администрации
г.Долгопрудного
Финансовое
управление
администрации
г.
Долгопрудного
5431,0
25111,0
Шереметьевски
й,Хлебниково
Павельцево
Управление
культуры,
физической
культуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
города
Совет депутатов
города
Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия города
Долгопрудного
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
1 586,4
2553,8
2594,3
2644,9
2734,1
12113,5
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
816,2
1449,4
1475,0
1501,7
1581,6
6823,9
Средства
бюджета
городского округа
Долгопрудный
936,8
1812,8
1856,7
1900,1
1969,5
8475,9
1. Сохранение доли муниципальных правовых актов,
разработанных и приведенных в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством Московской области по
вопросам муниципальной службы 100%.
2. Сохранение доли выполненных мероприятий от общего
количества мероприятий, предусмотренных планом
противодействия коррупции 100%. Увеличение доли
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в противодействии коррупции, прошедших
обучение по данной тематике, от общего числа муниципальных
служащих, ответственных за противодействие коррупции с 16%
до 20% в 2015 году. Отсутствие нарушений, выявленных по
результатам прокурорского надзора 0%.
3. Сохранение доли выполненных мероприятий от общего
количества мероприятий, связанных с организацией
муниципальной службы 100%.
4. Сохранение доли выполненных мероприятий по
совершенствованию мотивации муниципальных служащих 100%.
Сохранение доли муниципальных служащих, вышедших на
пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет 100%. Сохранение
доли муниципальных служащих, прошедших ежегодную
диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих,
подлежащих диспансеризации в отчетном году 100%. Сохранение
доли муниципальных служащих, получивших выплату на лечение
и отдых от общего числа муниципальных служащих 100%.
Сохранение доли муниципальных служащих, получивших
стимулирующие выплаты от общего числа муниципальных
служащих 100%. Сохранение доли муниципальных служащих,
получивших компенсацию транспортных и командировочных
расходов от общего числа муниципальных служащих,
направленных в командировки и предъявивших к оплате
транспортные и командировочные расходы 100%.
5. Увеличение доли муниципальных служащих, прошедших
обучение по программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от
общего числа муниципальных служащих с 13% до 20% в 2014
году. Сохранение доли муниципальных служащих, обеспеченных
методической литературой и периодическими изданиями от
общего числа муниципальных служащих 100%.
6. Сохранение доли рабочих мест муниципальных служащих
обеспеченных программным обеспечением в общей численности
муниципальных служащих 100%. Сохранение доли рабочих мест
муниципальных служащих, которые оборудованы и содержатся в
надлежащем состоянии в общей численности рабочих мест
муниципальных служащих 100%. Сохранение доли
муниципальных служащих, обеспеченных условиями труда,
отвечающими современным требованиям, в общей численности
рабочих мест муниципальных служащих 100%.
1. Описание цели и задач Подпрограммы 4
Целью Подпрограммы 4 является повышение эффективности муниципальной
службы в городском округе Долгопрудный.
Для достижения основной цели Подпрограммы 4 поставлены следующие задачи:
1. Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы.
2. Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в
части кадровой работы.
3. Совершенствование организации прохождения муниципальной службы.
4.Повышение мотивации муниципальных служащих.
5. Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих.
6.
Создание
условий
труда
для
муниципальных
служащих,
соответствующих
современным требованиям.
2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4
Развитие муниципальной службы в городе Долгопрудном должно решить
проблемы,
связанные
с
задачами
социально-экономического
развития
города,
реализацией Плана по противодействию коррупции в городском округе Долгопрудный.
В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной
службе со стороны общества: она должна стать более эффективной.
До настоящего времени отсутствуют механизмы, реализующие законодательно
заложенные
принципы
управления
по
результатам
оценки
и
стимулирования
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, осуществления
вневедомственного контроля за соблюдением законодательства о муниципальной
службе, организации проверки достоверности представляемых гражданином сведений
при поступлении на муниципальную службу, соблюдения ограничений и запретов на
муниципальной службе. Требуют совершенствования методики проведения аттестации,
квалификационных экзаменов,
конкурсов на
замещение вакантных должностей,
формирования и использования кадрового резерва.
Важным представляется дальнейшее развитие муниципальной службы в городе
Долгопрудном, в том числе совершенствование денежного содержания и социальных
гарантий муниципальных служащих, позволяющее, с одной стороны, закрепить
достигнутую стабильность муниципальной службы, а с другой стороны перейти к ее
интенсивной модернизации.
Реализация
настоящей
Подпрограммы
позволит
продолжить
качественное
развитие муниципальной службы, оптимизировать организацию и функционирование на
основе установленных законодательством Российской Федерации принципов, внедрить
современные правовые, кадровые и управленческие технологии, и, как следствие,
повысить
эффективность
и
результативность
кадровой
политики
в
сфере
муниципальной службы.
Подпрограмма 4 разработана в соответствии с федеральным законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными
правовыми актами и является новым этапом совершенствования практического
применения
заложенных
новым
законодательством
принципов,
целей
и
задач
функционирования.
Мероприятия Подпрограммы 4 предполагается осуществлять по основным
направлениям:
Совершенствование
1.
организационно-правового
обеспечения
муниципальной службы.
Внедрение новых принципов кадровой политики на муниципальной
2.
службе.
Реализация Подпрограммы 4 осуществляется посредством организации и
проведения
мероприятий
в
соответствии
с
Приложением
№3
к
настоящей
подпрограмме.
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4
Планируемые результаты Подпрограммы 4 будут способствовать повышению
престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности
муниципальных служащих.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4, соответствующие целям
и
задачам
Подпрограммы
4,
представлены
в
Приложении
№1
к
настоящей
Подпрограмме.
4. Методика расчета показателей эффективности реализации Подпрограммы 4
Методика
расчета
значений
показателей
эффективности
реализации
подпрограммы 4 представлена в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
Приложение №1 к подпрограмме 4
Планируемые результаты реализации подпрограммы 4 "Развитие муниципальной службы в городском округе Долгопрудный" Муниципальной программы
городского округа Долгопрудный "Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014 - 2018 годы"
N
п/п
Задачи,
направленн
ые на
достижение
цели
Планируем
ый объем
финансиро
вания на
решение
данной
задачи
(тыс. руб.)
Количественные и/или
качественные целевые показатели,
характеризующие достижение
целей и решение задач
Единица измерения
Базовое
значение
показател
я (на
начало
реализац
ии)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Развитие
нормативн
ой
правовой
базы по
вопросам
муниципал
ьной
службы
В пределах
средств,
предусмотр
енных на
обеспечени
е
деятельнос
ти органов
местного
самоуправл
ения
Доля муниципальных правовых
актов, разработанных и
приведенных в соответствие с
федеральным законодательством и
законодательством Московской
области по вопросам
муниципальной службы
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Совершенс
твование
мер по
противоде
йствию
коррупции
на
муниципал
ьной
службе
В пределах
средств,
предусмотр
енных на
обеспечени
е
деятельнос
ти органов
местного
самоуправл
ения
Доля выполненных мероприятий от
общего количества мероприятий,
предусмотренных планом
противодействия коррупции.
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
В пределах
средств,
предусмотр
енных на
проведение
мероприяти
й по
повышению
квалификац
ии
Доля муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции, прошедших обучение по
данной тематике, от общего числа
муниципальных служащих,
ответственных за противодействие
коррупции
%
16%
17%
20%
20%
23%
20%
В пределах
средств,
предусмотр
енных на
обеспечени
е
деятельнос
ти органов
местного
самоуправл
ения
Доля нарушений, выявленных по
результатам прокурорского надзора
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3
4
Совершенс
твование
организаци
и
прохожден
ия
муниципал
ьной
службы
Повышени
е
мотивации
муниципал
ьных
служащих
В пределах
средств,
предусмотр
енных на
обеспечени
е
деятельнос
ти органов
местного
самоуправл
ения
Расходы бюджета на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального
образования
В пределах
средств,
предусмотр
енных на
обеспечени
е
деятельнос
ти органов
местного
самоуправл
ения
Доля выполненных мероприятий от
общего количества мероприятий,
связанных с организацией
муниципальной службы
Средства
бюджета
городского
округа
200888
В том числе:
Средства
бюджета
городского
округа
16176,6
тыс. руб.
1508
1684,7
1768,9
1857,4
1950,2
1985,3
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Доля
выполненных
мероприятий
по
совершенств
ованию
мотивации
муниципальн
ых служащих
Доля
муниципальн
ых служащих,
вышедших на
пенсию, и
получающих
пенсию за
выслугу лет
Средства
бюджета
городского
округа
5298,9
Доля
муниципальн
ых служащих,
прошедших
ежегодную
диспансериза
цию от
общего числа
муниципальн
ых служащих,
подлежащих
диспансериза
ции в
отчетном году
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Средства
бюджета
городского
округа
64322,8
Доля
муниципальн
ых служащих,
получивших
выплату на
лечение о
отдых от
общего числа
муниципальн
ых служащих
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Средства
бюджета
городского
округа
114235,7
Доля
муниципальн
ых служащих,
получивших
стимулирующ
ие выплаты
от общего
числа
муниципальн
ых служащих
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5
Совершенс
твова-ние
профессио
наль-ного
развития
муниципал
ьных
служащих
Средства
бюджета
городского
округа
854
Средства
бюджета
городского
округа
4549
В том числе:
2831,8
Доля
муниципальн
ых служащих,
получивших
компенсацию
транспортных
и
командирово
чных
расходов от
общего числа
муниципальн
ых служащих,
направленны
хв
командировки
и
предъявивши
х к оплате
транспортные
и
командирово
чные расходы
Доля
муниципальн
ых служащих,
прошедших
обучение по
программам
профессиона
льной
переподготов
ки и
повышения
квалификаци
ив
соответствии
с планом заказом, от
общего числа
муниципальн
ых служащих
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
13%
20%
20%
20%
20%
20%
6
Создание
условий
труда
муниципал
ьных
служащих,
соответств
ующих
современн
ым
условиям
труда
Средства
бюджета
городского
округа
1717,2
Средства
бюджета
городского
округа
68947,2
В том числе:
17677,2
Средства
бюджета
городского
округа
48690,7
Доля
муниципальн
ых служащих,
обеспеченны
х
методической
литературой
и
периодически
ми изданиями
от общего
числа
муниципальн
ых служащих
Доля рабочих
мест
муниципальн
ых служащих
обеспеченны
х
программным
обеспечение
м в общей
численности
муниципальн
ых служащих
Доля рабочих
мест
муниципальн
ых служащих,
которые
оборудованы
и содержатся
в
надлежащем
состоянии в
общей
численности
рабочих мест
муниципальн
ых служащих
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Средства
бюджета
городского
округа
Итого:
2579,3
274384,2
Доля
муниципальн
ых служащих,
обеспеченны
х условиями
труда,
отвечающими
современным
требованиям,
в общей
численности
рабочих мест
муниципальн
ых служащих
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Приложение №2
к Подпрограмме 4
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
Подпрограммы 4
«Развитие муниципальной службы в городском округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Муниципальное
управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
№
пп
Наименование показателя
Единица
измерения
Формула или методика расчета Источник информации о
значении показателя (исходные данные для ее расчета)
Кс∗100%
1.
Доля муниципальных правовых
актов разработанных и
приведенных в соответствие с
федеральным законодательством
и законодательством Московской
области по вопросам
муниципальной службы
%
Д=(
), где
Ко
Д – доля муниципальных правовых актов разработанных
и приведенных в соответствие с федеральным
законодательством и законодательством Московской
области по вопросам муниципальной службы
Кс – количество нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления городского округа
Долгопрудный по вопросам муниципальной службы
соответствующих федеральным законодательным
актам и законодательным актам Московской области
Ко – общее количество нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления
2.
Доля выполненных мероприятий от
общего количества мероприятий,
предусмотренных планом
противодействия коррупции
%
Дк = (
), где
Км
Дк – доля выполненных мероприятий от общего
количества мероприятий, предусмотренных планом
противодействия коррупции
Мк – количество выполненных мероприятий,
предусмотренных планом по противодействию
коррупции
Км – общее количество мероприятий, предусмотренных
планом по противодействию коррупции
3.
Доля муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции, прошедших обучение по
данной тематике, от общего числа
муниципальных служащих,
ответственных за противодействие
коррупции
%
Дмс = (
), где
Кмс
Дмс – доля муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, прошедших обучение по
данной тематике, от общего числа муниципальных
служащих, ответственных за противодействие
коррупции
Мс – количество муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции, прошедших обучение по
данной тематике
Кмс – общее количество муниципальных служащих
4.
Доля нарушений, выявленных по
результатам прокурорского
надзора
%
5.
Расходы бюджета на содержание
работников органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального
образования
Доля выполненных мероприятий от
общего количества мероприятий,
связанных с организацией
муниципальной службы
Дн = ( ∗ 100%), где
Ко
Дн – доля нарушений, выявленных по результатам
прокурорского надзора
Квн – количество выявленных нарушений по
результатам прокурорского надзора
Ко – общее количество проведенных мероприятий
прокурорского надзора
Абсолютная величина
%
Дмк = ( ∗ 100%), где
Ко
Дмк – доля выполненных мероприятий от общего
количества мероприятий, связанных с организацией
муниципальной службы
Кмк – количество выполненных мероприятий, связанных
с организацией муниципальной службы
Ко – общее количество мероприятий, связанных с
организацией муниципальной службы
6.
Мк∗100%
Мс∗100%
Квн
Кмк
Кмм
7.
Доля выполненных мероприятий по
совершенствованию мотивации
муниципальных служащих
%
Дмм = (
∗ 100%), где
Ко
Дмм – доля выполненных мероприятий по
совершенствованию мотивации муниципальных
служащих
Кмм – количество выполненных мероприятий по
совершенствованию мотивации муниципальных
служащих
Ко – общее количество мероприятий по
совершенствованию мотивации муниципальных
служащих
8.
Доля муниципальных служащих,
вышедших на пенсию, и
получающих пенсию за выслугу лет
%
Дп = (
∗ 100%), где
Ко
Дп – доля муниципальных служащих, вышедших на
пенсию, и получающих пенсию за выслугу лет
Кмп – количество муниципальных служащих, вышедших
на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет
Ко – общее количество муниципальных служащих,
вышедших на пенсию
9.
Доля муниципальных служащих,
прошедших ежегодную
диспансеризацию от общего числа
муниципальных служащих,
подлежащих диспансеризации в
отчетном году
%
10.
Доля муниципальных служащих,
получивших выплату на лечение и
отдых от общего числа
муниципальных служащих
%
11.
Доля муниципальных служащих,
получивших стимулирующие
выплаты от общего числа
муниципальных служащих
%
12.
Доля муниципальных служащих,
получивших компенсацию
транспортных и командировочных
расходов от общего числа
муниципальных служащих,
направленных в командировки и
предъявивших к оплате
транспортные и командировочные
расходы
%
13.
Доля муниципальных служащих,
прошедших обучение по
программам профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации в соответствии с
планом - заказом, от общего числа
муниципальных служащих
%
До = ( ∗ 100%), где
Ко
До – доля муниципальных служащих, прошедших
обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в
соответствии с планом - заказом, от общего числа
муниципальных служащих
Км – количество муниципальных служащих, прошедших
обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в
соответствии с планом - заказом
Ко – общее количество муниципальных служащих
14.
Доля муниципальных служащих,
обеспеченных методической
литературой и периодическими
изданиями от общего числа
%
Дмл = ( ∗ 100%), где
Ко
Дмл – доля муниципальных служащих, обеспеченных
методической литературой и периодическими
изданиями от общего числа муниципальных служащих;
Кмп
Дд = (
Км
Ко
∗ 100%),
Дд – доля муниципальных служащих, прошедших
ежегодную диспансеризацию от общего числа
муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации
а отчетном году;
Км- количество муниципальных служащих, прошедших
ежегодную диспансеризацию;
Ко – общее количество муниципальных служащих,
подлежащих диспансеризации в отчетном году
Км
Двло = ( ∗ 100%),
Ко
Двло – доля муниципальных служащих, получивших
выплату на лечение и отдых от общего числа
муниципальных служащих;
Км - количество муниципальных служащих, получивших
выплату на лечение и отдых;
Ко – общее количество муниципальных служащих
Км
Дсв = ( ∗ 100%),
Ко
Дсв – доля муниципальных служащих, получивших
стимулирующие выплаты от общего числа
муниципальных служащих;
Км- количество муниципальных служащих, получивших
стимулирующие выплаты на лечение и отдых;
Ко – общее количество муниципальных служащих
Км
Дкр = ( ∗ 100%), где
Ко
Дкр – доля муниципальных служащих, получивших
компенсацию транспортных и командировочных
расходов от общего числа муниципальных служащих,
направленных в командировки и предъявивших к оплате
транспортные и командировочные расходы;
Км- количество муниципальных служащих, направленных
в командировки и предъявивших к оплате
транспортные и командировочные расходы
Ко – общее количество муниципальных служащих,
направленных в командировки
Км
Км
Км – количество муниципальных служащих,
обеспеченных методической литературой и
периодическими изданиями;
Ко – общее количество муниципальных служащих
муниципальных служащих
Км
15.
Доля рабочих мест муниципальных
служащих обеспеченных
программным обеспечением в
общей численности
муниципальных служащих
%
Дпо = ( ∗ 100%), где
Ко
Дпо – доля рабочих мест муниципальных служащих
обеспеченных программным обеспечением в общей
численности муниципальных служащих;
Км – количество рабочих мест муниципальных
служащих обеспеченных программным обеспечением;
Ко – общее количество рабочих мест муниципальных
служащих
16.
Доля рабочих мест муниципальных
служащих, которые оборудованы и
содержатся в надлежащем
состоянии в общей численности
рабочих мест муниципальных
служащих
%
17.
Доля муниципальных служащих,
обеспеченных условиями труда,
отвечающими современным
требованиям, в общей численности
рабочих мест муниципальных
служащих
%
Дорм = ( ∗ 100%), где
Ко
Дорм – доля рабочих мест муниципальных служащих,
которые оборудованы и содержатся в надлежащем
состоянии в общей численности рабочих мест
муниципальных служащих;
Км – количество рабочих мест муниципальных
служащих, которые оборудованы и содержатся в
надлежащем состоянии;
Ко – общее количество рабочих мест муниципальных
служащих
Км
Дут = ( ∗ 100%), где
Ко
Дут – доля муниципальных служащих, обеспеченных
условиями труда, отвечающими современным
требованиям, в общей численности рабочих мест
муниципальных служащих;
Км – количество муниципальных служащих,
обеспеченных условиями труда, отвечающими
современным требованиям;
Ко – общее количество рабочих мест муниципальных
служащих
Км
Приложение №3 к
Подпрограмме 4
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие муниципальной службы в городском округе Долгопрудном"
муниципальной программы городского округа Долгопрудный "Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"
№
Мероприятия по реализации программы
Источники
финансиров
ания
Срок
испол
нения
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего
1
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017г.
Ответственный за
выполнение
программы
2018г.
Развитие нормативной правовой базы
по вопросам муниципальной службы
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Планируемые
результаты
выполнения
мепоприятий
1.
1.
Разработка и приведение в соответствие с
федеральным законодательством и
законодательством Московской области
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления города
Долгопрудного по вопросам муниципальной
службы
2
2.
1.
Совершенствование мер по
противодействию коррупции на
муниципальной службе в части
кадровой работы
Разработка плана мероприятий по
противодействию коррупции (далее-план)ежегодно
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
20142018
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Администрация
города(Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Администрация
города(Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Сохранение доли
муниципальных
правовых актов,
разработанных и
приведенных в
соответствие с
федеральным
законодательством и
законодательством
Московской области
по вопросам
муниципальной
службы 100%.
Сохранение доли
выполненных
мероприятий от
общего количества
мероприятий,
предусмотренных
планом
противодействия
коррупции 100%.
Ежегодное
утверждение плана
противодействию
коррупции
2.
2.
2.
3.
Проведение проверок достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы и муниципальными
служащими, а также соблюдения
муниципальными служащими ограничений
и запретов, требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" и другими
нормативными правовыми актами.
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Увеличение доли
муниципальных
служащих, в
должностные
обязанности которых
входит участие в
противодействии
коррупции,
прошедших обучение
по данной тематике,
от общего числа
муниципальных
служащих,
ответственных за
противодействие
коррупции с 16% до
20%
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Проведение
учебных занятий в
целях реализации
мер по
противодействию
коррупции.
Повышение квалификации муниципальных
служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии
коррупции
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
2.
4.
20142018
Отсутствие
нарушений,
выявленных по
результатам
прокурорского
надзора 0%.
Проведение учебных занятий с
муниципальными служащими с
привлечением Нормативно-правового
управления администрации, органов
прокуратуры в целях реализации мер по
противодействию коррупции.
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
20142018
3
Совершенствование организации
прохождения муниципальной службы
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
3.1.Организация работы по назначению на
муниципальную службу
3.2. Организация работы по проведению
аттестации муниципальных служащих
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
3.3.Ведение кадровой работы
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.ДолгопрудногоКо
нтрольноревизионная
комиссия
Сохранение доли
выполненных
мепроприятий от
общего количества
мероприятий,
связанных с
организацией
муниципальнгой
службы 100%
3.4.Консультирование муниципальных
служащих по правовым и иным вопросам
прохождения муниципальной службы
3.5.Предоставление информации в Реестр
сведений о составе муниципальных
служащих Московской области
муниципальных служащих Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
3.6. Организация работы по исчислению
стажа муниципальной службы
3.7. Своевременная и качественная
подготовка и предоставление отчетных
данных.
4
Повышение мотивации муниципальных
служащих
4.
1.
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
4.
3.
200 888,0
32110,5
41592,8
41970,1
42361,7
42852,9
Организация работы по присвоению
классных чинов
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
4.
2.
20142018
Организация выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещающим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы, с
всязи с выходом на пенсию
Организация работы по прохождению
диспансеризации муниципальными
служащими, в том числе
20142018
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
Средства
бюджета
городского
округа
20142018
В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления
16 176,6
5 298,9
0,0
917,6
3984,0
1 000,3
4023,8
1 062,1
4064,1
1 125,8
Сохранение доли
выполненных
мероприятий по
повышению
мотивации
муниципаольных
служащих 100%
4104,7
1 193,1
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.ДолгопрудногоКо
нтрольноревизионная
Сохранение доли
муниципальных
служащих,
соответствующих
квалификационным
требованиям к
замещаемой
должности и
получающих
надбавку за
классный чин 100%.
Сохранение доли
муниципальных
служащих,
вышедших на
пенсию, и
получающих пенсию
за выслугу лет 100%.
Сохранение доли
муниципальных
служащих,
прошедших
Администрация города Долгопрудного
Долгопрудны
й
комиссия
2 790,4
495,0
524,7
556,2
589,6
624,9
490,1
86,9
92,1
97,7
103,6
109,8
215,3
30,0
42,4
44,9
47,6
50,4
747,5
130,0
140,0
150,0
159,0
168,5
549,7
97,5
103,3
109,6
116,2
123,1
290,8
35,8
58,3
61,8
65,5
69,4
120,4
21,4
22,7
24,0
25,4
26,9
94,7
21,0
16,8
17,9
18,9
20,1
64 322,8
8 857,6
13 771,5
13 818,9
13 866,9
14 007,9
34 082,4
5 367,5
7 151,8
7 169,6
7 187,7
7 205,8
5 602,1
625,0
1 234,8
1 240,9
1 247,1
1 254,3
2 772,5
312,5
610,5
613,5
616,5
619,5
9 221,3
1 093,7
2 017,2
2 026,4
2 035,8
2 048,2
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
ежегодную
диспансеризацию от
общего числа
муниципальных
служащих,
подлежащих
диспансеризации в
отчетном году 100%
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
Совет депутатов города Долгопрудного
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
4.
4.
Организация выплаты на лечение и
отдых муниципальным служащим, в
том числе
Администрация города Долгопрудного
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Сохранине доли
муниципальных
служащих,
получивших выплату
на лечение о отдых
от общего числа
муниципальных
служащих 100%
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
Совет депутатов города Долгопрудного
7 612,3
833,3
1 683,8
1 691,1
1 698,4
1 705,7
3 713,4
416,6
812,7
816,7
820,7
846,7
559,5
104,5
104,5
104,5
104,5
141,5
759,3
104,5
156,2
156,2
156,2
186,2
114 235,7
22 211,5
22 669,9
22 888,4
23 117,4
23 348,5
71 034,5
13 925,6
14 064,8
14 205,5
14 347,6
14 491,0
7 549,1
1 479,9
1 494,7
1 509,7
1 524,8
1 540,0
4 248,9
832,9
841,3
849,7
858,2
866,8
12 683,3
2 486,4
2 511,3
2 536,4
2 561,8
2 587,4
10 346,9
2 128,9
2 023,9
2 044,2
2 064,6
2 085,3
4 084,2
738,8
830,1
830,1
838,4
846,8
1 729,6
339,0
342,4
345,9
349,4
352,9
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
4.
5.
Стимулирующие выплаты в целях
повышения эффективности и
качества труда
Администрация города Долгопрудного
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
Совет депутатов города Долгопрудного
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Сохранение доли
муниципальных
служащих,
получивших
стимулирующие
выплаты от общего
числа
муниципальных
служащих 100%
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
4.
6.
2 559,2
280,0
561,4
566,9
572,6
578,3
Компенсация транспортных и
командировочных расходов, в том
числе:
854,0
123,8
167,1
176,9
187,5
198,7
Администрация города Долгопрудного
56,3
10,0
10,6
11,2
11,9
12,6
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
281,8
50,0
53,0
56,2
59,5
63,1
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
46,3
0,0
10,6
11,2
11,9
12,6
198,3
33,0
38,0
40,0
42,4
44,9
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
151,8
13,7
31,5
33,5
35,5
37,6
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
61,3
15,0
10,6
11,2
11,9
12,6
Совет депутатов города Долгопрудного
11,9
2,1
2,2
2,4
2,5
2,7
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
46,3
0,0
10,6
11,2
11,9
12,6
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.ДолгопрудногоКо
нтрольноревизионная
комиссия
Сохранение доли
муниципальных
служащих,
получивших
компенсацию
транспортных и
командировочных
расходов от общего
числа
муниципальных
служащих,
направленных в
командировки и
предъявивших к
оплате транспортные
и командировочные
расходы 100%
5
Совершенствование
профессионального развития
муниципальных служащих
5.
1.
4 549,0
758,0
870,2
919,9
972,5
1 028,4
Организация работы по повышение
квалификации муниципальных
служащих, в том числе:
2 831,8
420,7
551,4
586,5
619,2
654,0
Администрация города Долгопрудного
1 296,4
230,0
243,8
258,4
273,9
290,3
73,3
13,0
13,8
14,6
15,5
16,4
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
291,1
13,0
63,6
67,4
71,4
75,7
270,0
45,0
50,0
55,0
58,3
61,7
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
401,6
30,7
84,8
89,9
95,2
101,0
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
170,3
54,5
26,5
28,1
29,7
31,5
Совет депутатов города Долгопрудного
84,6
15,0
15,9
16,9
17,9
18,9
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
244,5
19,5
53,0
56,2
57,3
58,5
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
20142018
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Увеличение доли
муниципальных
служащих,
прошедших обучение
по программам
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации в
соответствии с
планом - заказом, от
общего числа
муниципальных
служащих с 13% до
20% в 2014 году
5.
2.
Обеспечение методической
литературой и периодической
печатью, в том числе:
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
1 717,2
337,3
318,8
333,4
353,3
374,4
Администрация города Долгопрудного
720,5
179,4
127,2
130,0
137,8
146,1
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
134,0
23,8
25,2
26,7
28,3
30,0
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
163,0
24,0
31,8
33,7
35,7
37,8
149,5
26,0
28,0
30,0
31,8
33,7
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
178,1
30,8
33,7
35,7
37,8
40,1
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
69,6
0,0
15,9
16,9
17,9
18,9
Совет депутатов города Долгопрудного
134,0
23,8
25,2
26,7
28,3
30,0
168,5
29,5
31,8
33,7
35,7
37,8
20142018
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
6
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
Создание условий труда
муниципальных служащих,
соответствующих современным
условиям труда
6.
1.
Программное обеспечение, в том
числе:
Администрация города Долгопрудного
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
20142018
68 947,2
6 458,2
14 758,7
15 318,2
15 887,4
16 524,7
17 677,2
3 081,5
3 328,6
3 539,2
3 751,4
3 976,5
7 396,1
1 056,0
1 447,9
1 536,7
1 628,9
1 726,6
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
Сохранение доли
муниципальных
служащих,
обеспеченных
методической
литературой и
периодическими
изданиями от общего
числа
муниципальных
служащих 100%
Сохранение доли
рабочих мест
муниципальных
служащих
обеспеченных
программным
обеспечением в
общей численности
муниципальных
й
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
436,3
77,4
82,0
87,0
92,2
97,7
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
1 101,1
192,0
207,8
220,3
233,5
247,5
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
2 792,8
490,0
520,0
560,0
593,6
629,2
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
3 239,6
596,3
604,2
640,5
678,9
719,7
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
970,8
182,5
180,2
191,0
202,5
214,6
Совет депутатов города Долгопрудного
1 066,2
210,0
195,7
207,5
219,9
233,1
674,3
277,3
90,8
96,2
101,9
108,1
48 690,7
3 056,5
10 913,6
11 231,6
11 556,1
11 932,9
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
6.
2.
Оборудование и содержание рабочих
мест, в том числе:
Администрация города Долгопрудного
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
23 537,4
1 999,4
5 114,3
5 287,4
5 468,2
5 668,1
6 181,7
148,0
1 451,7
1 490,6
1 527,3
1 564,1
20142018
1 502,0
182,0
316,5
323,9
331,5
348,1
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
6 225,6
107,4
1 476,6
1 513,8
1 549,2
1 578,6
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
2 218,0
273,3
455,6
474,7
494,7
519,7
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
служащих 100%
Сохранение доли
рабочих мест
муниципальных
служащих, которые
оборудованы и
содержатся в
надлежащем
состоянии в общей
численности рабочих
мест муниципальных
служащих 100%
6.
3.
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
2 164,4
46,0
507,1
519,4
532,1
559,8
Совет депутатов города Долгопрудного
3 089,6
95,4
735,5
741,5
747,9
769,3
3 772,0
205,0
856,3
880,3
905,2
925,2
2 579,3
320,2
516,5
547,4
579,9
615,3
581,5
90,0
112,4
119,1
126,2
133,8
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
Обеспечение условий охраны труда
(аттестация рабочих мест,
приобретение куллеров,
кондиционеров), в том числе:
Администрация города Долгопрудного
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20142018
Управление образования Администрации г.
Долгопрудного
101,4
18,0
19,1
20,2
21,4
22,7
Управление администрации города
Долгопрудного по работе в микрорайонах
Шереметьевский, Хлебниково, Павельцево
371,4
0,0
84,8
89,9
95,2
101,5
Комитет по управлению имуществом города
Долгопрудный
338,1
60,0
63,6
67,4
71,4
75,7
413,0
50,0
83,0
88,0
93,2
98,8
588,7
97,2
112,4
119,1
126,2
133,8
28,1
5,0
5,3
5,6
5,9
6,3
157,1
0,0
35,9
38,1
40,4
42,7
274 384,2
39 326,7
57 221,7
58 208,2
59 221,6
60 406,0
Финансовое управление администрации
города Долгопрудного
Управление культуры, физической
культуры спорта, туризма и молодежной
политики администрации города
Долгопрудного
Совет депутатов города Долгопрудного
Контрольно-ревизионная комиссия города
Долгопрудного
Итого по мероприятиям
Администрация
города (Отдел
муниципальной
службы и
документооборота)
, органы
администрации с
правами
юридического
лица, Совет
депутатов
г.Долгопрудного
Контрольноревизионная
комиссия
Сохранение доли
муниципальных
служащих,
обеспеченных
условиями труда,
отвечающими
современным
требованиям, в
общей численности
рабочих мест
муниципальных
служащих 100%
Приложение №7
к Программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
«Обеспечение устойчивого функционирования на территории городского округа Долгопрудный
системы первичного воинского учета»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
Наименование
Подпрограммы
«Обеспечение устойчивого функционирования на территории городского округа Долгопрудный
системы первичного воинского учета» (далее – Подпрограмма 5)
Цель Подпрограммы
Обеспечение качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил
Российской Федерации, других воинских формирований и органов в мирное время, а также
обеспечение в периоды мобилизации.
Администрация города Долгопрудного (Военно-учетный стол)
Создание условий для оптимальной организации воинского учета, повышения ее качества и
достоверности, укрепления авторитета военно-учетных работников городского округа
Долгопрудный.
2014-2018 годы
Заказчик Подпрограммы
Задачи Подпрограммы
Сроки реализации
Подпрограммы
Источники
Наименование
финансиров Подпрограммы
ания
подпрограмм
ы по годам
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Источник
финансиров
ания
Всего:
в том числе:
Расходы (тыс. рублей)
2014
5729
2015
2016
5841
5917
2017
5647
2018
Итого
5744
28878
реализации
и главным
распорядите
лям
бюджетных
средств,
в том числе
по годам:
Обеспечение
устойчивого
функциониро
вания на
территории
городского
округа
Долгопрудны
й
системы
первичного
воинского
учета
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
Военно-учетный
стол
Средства
федерально
го бюджета
5729
5841
5917
5647
5744
28878
Обеспечение качественного учета призывных и мобилизационных людских ресурсов Вооруженных
Сил Российской Федерации.
1. Описание цели и задач Подпрограммы 5.
Основной целью Подпрограммы является обеспечение качественного
укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской
Федерации, других воинских формирований и органов в мирное время, а также
обеспечение в периоды мобилизации.
На достижение поставленной цели, направлена задача по созданию условий для
оптимальной организации воинского учета, повышению ее качества и достоверности,
укреплению авторитета военно-учетных работников городского округа Долгопрудный.
2. Характеристика проблем и основных мероприятий Подпрограммы 5.
Организация воинского учета входит в содержание мобилизационной подготовки
и мобилизации в органах государственной власти, органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.
Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и
обеспечивается государственной системой регистрации призывных и мобилизационных
людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору,
обобщению и анализу сведений об их количественном и качественном состоянии.
Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учета, является
постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих
количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных
людских ресурсов. Реализация Программы повысит полноту и качество воинского учета
на территории городского округа Долгопрудный.
Мероприятия Подпрограммы 5 сгруппированы по следующим направлениям:
1. Осуществлять воинский учет граждан, пребывающих в запасе Вооруженных
Сил РФ, граждан подлежащих призыву в Вооруженные Силы РФ и подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет, проживающих или зарегистрированных
(на срок более 3 месяцев) на территории городского округа Долгопрудный;
2. Осуществлять оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу в
Вооруженные Силы РФ и граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет, о явке в отдел ВК МО по городам Химки, Долгопрудный, Лобня и Химкинскому
району.
3. Осуществлять учет организаций, находящихся на территории городского
округа Долгопрудный, и контролировать в них ведение воинского учета.
Перечень мероприятий реализации Подпрограммы приведены в приложении №3
к Подпрограмме 5.
3.Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5 приведены в приложении
№ 1 к Подпрограмме 5.
4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности
реализации Подпрограммы 5
Методика
расчета
значений
показателей
эффективности
Подпрограммы 5 приведена в приложении № 2 к Подпрограмме 5.
реализации
Приложение №1 к Подпрограмме 5
Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 5
«Обеспечение устойчивого функционирования на территории городского округа Долгопрудный системы первичного воинского учета
муниципальной программы городского округа Долгопрудный «Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
№
п/п
1
1.
Задачи,
направленные на
достижение целей
2
Создание условий
для оптимальной
организации
воинского учета,
повышения
ее качества
и достоверности,
укрепления
авторитета
военно-учетных
работников
городского
округа
Долгопрудный
Планируемый
объем
финансирования
на решение
данной задачи
(тыс.руб)
3
28 878,0
Показатели,
характеризующие
Достижение цели
Ед.
измерения
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)
4
5
Соответствие данных первичного
воинского учета военно-учетного
стола с документами отдела
военного
комиссариата Московской
области по
городам Химки, Долгопрудный,
Лобня
и Химкинскому району
Выполнение мероприятий
по оповещению граждан о
вызовах в отдел военного
комиссариата Московской
области
по городам Химки,
Долгопрудный,
Лобня и Химкинскому району
Выполнение мероприятий по
контролю
за ведением воинского учета
в огранизациях, предприятиях
и учреждениях, находящихся
на территории городского округа
Долгопрудный
Планируемое значение показателя
По годам реализации
2014
Год
2015
Год
2016
Год
2017
Год
2018
Год
6
7
8
9
10
11
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
Приложение №2 к Подпрограмме 5
Методика расчета значений показателей
эффективности реализации Подпрограммы 5
«Обеспечение устойчивого функционирования на территории городского округа Долгопрудный системы
первичного воинского учета»
муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
№
пп
Наименование показателя
Единица
измерен
ия
Формула или методика расчета, источник
информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Соответствие данных
первичного воинского учета
военно-учетного стола с
документами отдела военного
комиссариата Московской
области по городам Химки,
Долгопрудный, Лобня и
Химкинскому району.
%
Сд=(Квк/Кквус)х100%
Сд – соответствие данных сверок картотеки отдела
ВК МО по городам Химки, Долгпрудный, Лобня и
Химкинскому району и ВУС
Кквк – количество карточек в отделе ВК МО по
городам Химки, Долгопрудный, Лобня и Химкинскому
району
Кквус – количество карточек в ВУС.
Оповещение граждан о вызовах
в отдел военного комиссариата
Московской области по городам
Химки, Долгопрудный, Лобня и
Химкинскому району.
%
Осуществление контроля за
ведением воинского учета в
организациях, предприятиях и
учреждениях, находящихся на
территории городского округа
Долгопрудный.
%
1.
2.
Ог=(Когф/Когп)*100%
Ог - количество оповещенных граждан
Когф – количество оповещенных граждан
фактически
Когп – количество оповещения граждан по плану.
3.
Квуо=(Пф/Пп)*100%
Квуо – контроль воинского учета в организациях
Пп – количество организаций, проверяемых по плану
Пф – количество организаций, проверенных
фактически.
Приложение №3 к Подпрограмме 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 5
«Обеспечение устойчивого функционирования на территории городского округа Долгопрудный системы первичного
воинского учета»
муниципальной программы городского округа Долгопрудный "Муниципальное управление городского округа
Долгопрудный на 2014-2018 годы"
№ п/п
1
1.
1.1.
Мероприятия по
реализации
Подпрограммы
Источн
ики
финансирова
ния
Срок
исполнени
я
мероприят
ий
2
3
4
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
5
6
7
8
9
10
Ответств
енный за
выполнен
ие
Подпрогр
аммы
11
Планируемые
результаты
выполнения
мепоприятий
Подпрограммы
12
Создание условий для оптимальной организации воинского учета, повышения ее качества и достоверности,
укрепления авторитета военно-учетных работников городского округа Долгопрудный.
Осуществление воинского учета граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации
1.1.1. Осуществление
первичного
воинского учета
граждан,
пребывающих в
запасе, и
граждан,
подлежащих
призыву на
военную службу,
проживающих
или
пребывающих
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
Соответствие
данных первичного
воинского учета
военно-учетного
стола с
документами
отдела военного
комиссариата
Московской области
по городам Химки,
Долгопрудный,
Лобня и
Химкинскому
району 100%
(более 3
месяцев) на
территории
городского
округа
Долгопрудный.
1.1.2. Представление
сведений о
гражданах,
пребывающих в
запасе,
проживающих
на территории
городского
округа
Долгопрудный,
по запросу
отдела военного
комиссариата
Московской
области по
городам Химки,
Долгопрудный,
Лобня и
Химкинскому
району.
1.1.3 Выявление
совместно с
органами
внутренних дел
граждан,
проживающих
или
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
военноучетный
стол
Проведение
совместно с
представителями
органов внутренних
дел мероприятий по
выявлению граждан
подлежащих
постановке на
воинский учет
пребывающих
(более 3
месяцев) на
территории
городского
округа
Долгопрудный,
подлежащих
постановке на
воинский учет,
но не состоящих
на воинском
учете.
1.1.4. Ведение и
хранение
документов
воинского учета
в соответствии с
методическими
рекомендациям
и Генерального
штаба
вооруженных
сил РФ в
машинописном и
в электронном
видах.
1.1.5. Сверка не реже
одного раза в
год документов
первичного
воинского учета
с данными
отдела военного
комиссариата и
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
Соответствие
данных первичного
воинского учета
военно-учетного
стола с
документами
отдела военного
комиссариата
Московской области
по городам Химки,
Долгопрудный,
Лобня и
Химкинскому
району 100%
организаций, а
также с
карточками
регистрации или
домовыми
книгами.
1.1.6. При постановке
граждан на
воинский учет
представление в
отдел военного
комиссариата
военных
билетов
(временных
удостоверений,в
ыданных взамен
военных
билетов),
учетных
карточек на
сержантов,
старшин,
солдат,
матросов
запаса,
удостоверений
граждан,
подлежащих
призыву,
учетных карт
призывников, а
так же
паспортов при
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
отсутствии в них
отметки об
отношении к
воинской
обязанности.
1.1.7. Направление по
запросам
отдела военного
комиссариата
необходимых
сведений для
занесения в
документы
воинского учета
сведений о
гражданах
встающих на
воинский учет и
граждан,
состоящих на
воинском учете.
1.1.8. Внесение в
документы
первичного
учета
изменений,
касающихся
образования,
места работы,
должности,
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
Соответствие
данных первичного
воинского учета
военно-учетного
стола с
документами
отдела военного
комиссариата
Московской области
по городам Химки,
Долгопрудный,
Лобня и
Химкинскому
району 100%
семейного
положения и
места
жительства
граждан,
состоящих на
воинском учете
и в 2-х
недельный срок
сообщать о
внесенных
изменениях в
отдел военного
комиссариата
посредством
тетрадей
обмена
информацией.
1.1.9. Разъяснение
гражданам их
обязанностей по
воинскому
учету,
установленных
Федеральным
законом "О
воинской
обязанности и
военной
службе",
осуществление
контроля за его
выполнением в
пределах
полномочий.
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
1.1.1
0.
1.2.
Представление
ежегодно до 15
декабря в отдел
военного
комиссариата
отчета о
результатх
осуществления
воинского учета
за истекший год.
Средс
тва
федер ежегодно
альног до 15
о
декабря
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
Подготовка отчета
ежегодно
Осуществление оповещения граждан, подлежащих призыву на военную службу и граждан подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет.
1.2.1. Оповещение
Средс
граждан о
тва
вызовах в отдел федер
военного
альног
комиссариата
о
В пределах предусмотренных на обеспечение
военноМосковской
бюдже
деятельности ВСУ городского округа
постоянно
учетный
области по
та
Долгопрудный
стол
городам Химки,
Долгопрудный,
Лобня и
Химкинскому
району.
1.3. Осуществление учета организаций, находящихся на территории городского округа Долгопрудный.
1.3.1. Уточнение
переченя
организаций,
предприятий и
учреждений
(далее
организаций),
зарегистрирован
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
военноучетный
стол
Оповещение
100% граждан,
подлежащих
явке в отдел
военного
комиссариата
Выполнение
мероприятий по
контролю за
ведением воинского
учета на
предприятиях,
организациях и
учреждениях
городского округа
ных на
территории
городского
округа
Долгопрудный.
1.3.2. Сверка
сведений о
воинском учете
граждан,
пребывающих в
запасе ВС РФ ,
граждан,
подлежащих
призыву на
военную службу
в ВС РФ, в
личных
карточках
формы Т-2
организаций,
зарегистрирован
ных и (или)
расположенных
на территории
городского
округа
Долгопрудный с
документами
воинского учета
военно-учетного
стола.
1.4.
Долгопрудный в
соответствии с
руководящими
документами. На
100%
Средс
тва
федер
альног постоянно
о
бюдже
та
В пределах предусмотренных на обеспечение
деятельности ВСУ городского округа
Долгопрудный
Обеспечение деятельности ВУС городского округа Долгопрудный
военноучетный
стол
1.4.1.
Финансирование Средс
и материальнотва
техническое
федер
обеспечение
альног
1.4.2.
ВУС городского
о
округа
бюдже
Долгопрудный.
та
ИТОГО ПО
ИТОГ
ПОДПРОГРАММ О:
Е
в том
числе
средст
ва
федер
альног
о
бюдже
та
2014-2016
28878,0
5729,0
5841,0
5917,0
5647,0
5744,0
28878,0
5729,0
5841,0
5917,0
5647,0
5744,0
28878,0
5729,0
5841,0
5917,0
5647,0
5744,0
финансо
вое
управлен
ие
г.Долгоп
рудного
Повышение
эффективности
организационного,
нормативного,
правового и
финансового
обеспечения
деятельности и
приведение
состояния
воинского учета на
территории
городского округа
Долгопрудный к
твердой оценке
«хорошо»
Приложение №8 к Программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6
«Архитектура и градостроительство городского округа Долгопрудный»
муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
«Архитектура и градостроительство городского округа Долгопрудный»
Определение приоритетов формирования политики пространственного развития городского округа Долгопрудный,
повышение качества оказания муниципальных услуг в рамках реализации, предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительства, создание
условий для устойчивого развития территории городского округа Долгопрудный, сохранения культурного наследия,
повышения уровня привлекательности города.
Администрация города Долгопрудный (Управление архитектуры и градостроительства)
1) Наличие утвержденных документов территориального планирования, градостроительного зонирования,
нормативов местного градостроительного проектирования
2) Формирование архитектурно-художественного облика города Долгопрудный и его привлекательности
2014 — 2018 годы
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
распорядитель
финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
бюджетных
средств
Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы по
годам
реализации и
«Архитектура и Администрация г.
главным
градостроитель
Долгопрудного
распорядителям
ство
бюджетных
городского
средств,
округа
в том числе по
Долгопрудный»
годам:
Планируемые результаты
реализации
подпрограммы
Всего
35 374,0
65 374,0
65 374,0
60 000,0
226 122,0
5 374,0
5 374,0
5 374,0
0,0
16 122,0
30 000,0
60 000,0
60 000,0
60 000,0
210 000,0
В том числе:
Средства
бюджета
городского
округа Долгопрудный
Другие
источники
1. Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения генерального плана городского округа
Долгопрудный к концу 2016 года.
2. Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения правил землепользования и застройки городского
округа к концу 2016 года.
3. Обеспечение наличия утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования, их разработка и
утверждение.
4. Обеспечение создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
5. Обеспечение разработки архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика
города, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц к концу 2018 года.
6. Создание и развитие пешеходных зон и улиц.
7. Благоустройство зоны вдоль канала им. Москвы.
8. Благоустройство набережной Клязьминского водохранилища (микрорайон по ул. Московская).
9. Благоустройство набережной Клязьминского водохранилища (в районе ул. Парковая).
10. Создание сети велосипедных дорожек.
1.
Описание цели и задач Подпрограммы 6
Основной
целью
Подпрограммы
является
Определение
приоритетов
формирования политики пространственного развития городского округа Долгопрудный,
повышение качества оказания муниципальных услуг в рамках реализации,
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления в сфере градостроительства, создание условий для
устойчивого развития территории городского округа Долгопрудный, сохранения
культурного наследия, повышения уровня привлекательности города.
Достижение поставленной цели предусматривается решением следующих задач:
- Разработка и утверждение документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, нормативов местного градостроительного
проектирования.
- Формирование архитектурно-художественного облика города Долгопрудного и
повышение его привлекательности.
2.
Характеристика проблемы и основных мероприятий Подпрограммы 6
Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны
необходимостью наличия нормативных правовых актов, в отношении деятельности
администрации городского округа Долгопрудный в сфере территориального
планирования, градостроительного зонирования, а также формирования архитектурнохудожественного облика города и его привлекательности.
Документом территориального планирования городского округа Долгопрудный
является Генеральный план развития городского округа Долгопрудный, утвержденный
решением Совета депутатов города Долгопрудный Московской области от 30.06.2004
№ 70. Целью территориального планирования является устойчивое развитие
территории города Долгопрудного, улучшения качества жизни его населения, развития
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствование уличнодорожной сети, оптимизация экологической ситуации.
Концепция архитектурно-художественного облика города формируется в
результате сочетания, взаимного влияния и взаимного дополнения всех компонентов
развития и жизнедеятельности городского пространства от организации планировочной
структуры, архитектурных решений зданий, инженерных и транспортных сооружений до
эмоционального восприятия элементов средового дизайна и художественного
оформления, а именно формирование новых пешеходных зон и улиц, единого
гармоничного подхода к размещению информационных конструкций на зданиях и
сооружениях, отдельно стоящих рекламоносителей, самих элементов наружной
рекламы и городской навигации, а также материалов визуальной идентификации города
– «городской бренд – бук» (эмблематика, логотип, шрифт, общая колористическая
схема, графический образ и т.п.). Целями разработки Концепции архитектурнохудожественного облика города Долгопрудного являются: устойчивое развитие
территории города на основании утвержденной градостроительной документации и
проектов охранных зон; обеспечение эффективного использования городских
территорий; сохранение и регенерация историко-культурного, ландшафтного и
архитектурно-пространственного своеобразия города. Наличие разработанной
Концепции обеспечит формирование благоприятного социального климата для
привлечения материальных, финансовых, интеллектуальных и иных ресурсов в
развитие городской среды, создание инвестиционной привлекательности города;
комплексность благоустройства и озеленения территории города; безопасность
территории и окружающей среды; создание благоприятной среды жизнедеятельности
человека.
Благоустройством города является комплекс мероприятий по содержанию
объектов благоустройства, в том числе зеленых насаждений, направленных на создание
благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга
населения. Благоустройство представляет собой совокупность работ и мероприятий,
осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни
населения на территории города, в том числе отдельные мероприятия по озеленению,
улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного бассейна,
открытых водоемов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня городского шума,
уменьшению возможного уличного травматизма и пр.
Перечень мероприятий реализации Подпрограммы 6 приведены в Приложении №3
к Подпрограмме 6.
3.
Планируемые результаты реализации Подпрограммы
Планируется, что реализация Подпрограммы будет способствовать наличию
Генерального плана, Правил землепользования и застройки, нормативов местного
градостроительного проектирования, концепции по формированию архитектурнохудожественного облика города, созданию условий для устойчивого развития
территорий городского округа Долгопрудный, сохранения культурного наследия,
повышения уровня привлекательности облика города.
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
Подпрограммы 6 и их динамика по годам реализации подпрограммы приведены в
Приложении № 1 к Подпрограмме 6.
4.
Методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы.
Методика
расчета
значений
показателей
эффективности
подпрограммы приведена в Приложении № 2 к Подпрограмме 6.
реализации
Приложение № 1 к Подпрограмме 6
Планируемые результаты реализации Подпрограммы 6 «Архитектура и градостроительство городского округа Долгопрудный» муниципальной
программы городского округа Долгопрудный "Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014 - 2018 годы"
Задачи, направленные на
достижение цели
N
п/п
Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)
Бюджет
Другие
городског
источники
о округа
1
2
3
4
1
Наличие утвержденных
документов территориального
планирования,
градостроительного
зонирования, нормативов
местного градостроительного
проектирования
16 122,00
-
Количественные и/или качественные
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач
5
Единица
измерени
я
6
Базовое
значение
показател
я (на
начало
реализаци
и
программ
ы
(подпрогра
ммы)
7
Планируемое значение показателя по
годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
9
10
11
12
Наличие утвержденного генерального
плана в городском округе
Долгопрудный
да/нет
нет
нет
да
да
Да
Наличие утвержденных Правил
застройки и землепользования в
городском округе Долгопрудный
да/нет
нет
нет
да
да
да
Наличие утвержденных местных
нормативов градостроительного
проектирования, их разработка и
утверждение
да/нет
нет
да
да
да
да
2
Формирование архитектурнохудожественного облика
города Долгопрудный и его
привлекательности
210
000,00
Наличие информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД)
да/нет
нет
да
да
да
да
Наличие концепции формирования
архитектурно-художественного облика
города Долгопрудный, по созданию и
развитию пешеходных зон и улиц
да
да
да
да
да
да
Наличие в городском округе
Долгопрудный Московской области
разработанных проектов по
формированию привлекательного
облика города, в части создания и
развития пешеходных зон и улиц
да/нет
да
да
да
да
да
Благоустройство зоны вдоль канала
им.Москвы
да/нет
нет
да
да
да
да
Благоустройство набережной
Клязьминского водохранилища
(микрорайон по ул. Московская, в
районе ул. Парковая)
да/нет
нет
да
да
да
да
Создание сети велосипедных дорожек.
да/нет
нет
да
да
да
да
Приложение № 2 к Подпрограмме 6
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
Подпрограммы 6
«Архитектура и градостроительство городского округа Долгопрудного»
№
п/п
Наименование показателя
Методика расчёта
Наличие утвержденного
генерального плана в городском
округе Долгопрудный
Наличие утвержденных Правил
застройки и землепользования в
городском округе Долгопрудный
Наличие утвержденных местных
нормативов градостроительного
проектирования, их разработка и
утверждение
Наличие информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД)
Наличие концепции формирования
архитектурно-художественного
облика города Долгопрудный
Благоустройство зоны вдоль канала
им.Москвы
Благоустройство набережной
Клязьминского водохранилища
водохранилища (микрорайон по ул.
Московская, в районе ул. Парковая)
Создание сети велосипедных
дорожек.
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Абсолютный показатель
Приложение 3 к Подпрограмме 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 6 «Архитектура и градостроительство городского округа Долгопрудный» муниципальной программы
"Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014 - 2018 годы"
п/п
Мероприятия по реализации
подпрограммы
Источники
финансирования
Срок
исполнения
мероприяти
я
Объем
финансирования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс.руб)
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам, (тыс.
руб)
1
2
3
4
5
6
2015 г.
7
2016 г.
8
2017 г.
9
2018 г.
10
Наличие утвержденных
документов территориального
планирования,
градостроительного
зонирования, нормативов
местного градостроительного
проектирования
Бюджет
городского округа
Долгопрудный
2015 - 2018
0
16 122,00
5 374,0
5 374,0
5 374,0
0
Ответственный за
выполнение
мероприятия
Подпрограммы
Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
Подпрограммы
11
12
Управление
архитектуры и
градостроительства
г.Долгопрудный
Проведение
публичных
слушаний и
утверждение
генерального
плана городского
округа
Долгопрудный,
1
1.1.
Обеспечение проведения
публичных слушаний и
утверждения генерального
плана городского округа
Долгопрудный
Бюджет
городского округа
Долгопрудный
2015-2018
В пределах средств, выделенных на содержание органов местного
самоуправления
Управление
архитектуры и
градостроительства
г.Долгопрудный
1.2.
Обеспечение проведения
публичных слушаний и
утверждения правил
землепользования и
застройки городского округа
Долгопрудный
Бюджет
городского округа
Долгопрудный
2015-2018
В пределах средств, выделенных на содержание органов местного
самоуправления
Управление
архитектуры и
градостроительства
г.Долгопрудный
1.3.
Обеспечение наличия
утвержденных местных
нормативов
градостроительного
проектирования, их
разработка и утверждение
Бюджет
городского округа
Долгопрудный
2015
В пределах средств, выделенных на содержание органов местного
самоуправления
Управление
архитектуры и
градостроительства
г.Долгопрудный
1.4.
Обеспечение создания
информационной системы
обеспечения
градостроительной
деятельности (ИСОГД)
Бюджет
городского округа
Долгопрудный
2015-2017
0
16 122,00
5 374,0
5 374,0
5 374,0
Формирование архитектурнохудожественного облика
города Долгопрудный и его
привлекательности
Другие источники
2015-2018
0
210 000,0
30 000,0
60 000,0
60 000,0
проведение
публичных
слушаний и
утверждение
правил
землепользовани
я и застройки
городского округа
Долгопрудный,на
личие
утвержденных
местных
нормативов
градостроительно
го
проектирования,
их разработка и
утверждение,
создание
информационной
системы
обеспечения
градостроительно
й деятельности
(ИСОГД)
0
2.
60 000,0
Управление
архитектуры и
градостроительства
г.Долгопрудный
2.1.
Обеспечение разработки
архитектурно-планировочных
концепций по формированию
привлекательного облика
города, по созданию и
развитию пешеходных зон и
улиц
Бюджет
городского округа
Долгопрудный
2015-2018
В пределах средств, выделенных на содержание органов местного
самоуправления
Разработанные
архитектурнопланировочные
концепции по
формированию
привлекательного
облика города, по
созданию и
развитию
Управление
архитектуры и
градостроительства
г.Долгопрудный
2.2.
Благоустройство зоны вдоль
канала им. Москвы.
Другие источники
2015-2018
0
35 000,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Управление
архитектуры и
градостроительства
г.Долгопрудный
2.3.
Благоустройство набережной
Клязьминского
водохранилища (микрорайон
по ул. Московская, в районе
ул. Парковая)
Другие источники
2015-2018
0
172 000,0
22 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
Управление
архитектуры и
градостроительства
г.Долгопрудный
2.4.
Создание сети велосипедных
дорожек.
Другие источники
2015
0
3 000,0
3 000,0
0
0
0
пешеходных зон,
Создание и
развитие
пешеходных зон
и улиц,
Благоустройство
зоны вдоль
канала им.
Москвы,
Благоустройство
набережной
Клязьминского
водохранилища
(мкр. по ул.
Московская),
Благоустройство
набережной
Клязьминского
водохранилища
(в районе ул.
Парковая),
Создание сети
велосипедных
дорожек.
Приложение № 9 к Программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 7
«Развитие архивного дела городского округа Долгопрудный»
муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы «Развитие архивного дела городского округа Долгопрудный» (далее – Подпрограмма 7)
Цель подпрограммы
Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской
области и других архивных документов
Задачи подпрограммы
Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
архивного дела.
Заказчик подпрограммы
Администрация города Долгопрудного (Архивный отдел)
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2018 годы
Источники
финансирования
Подпрограммы по
годам реализации
и главным
распорядителям
бюджетных
средств, в том
числе по годам
Наименование Главный
подпрограммы распорядитель
бюджетных
средств
«Развитие
Администрация
архивного дела г.Долгопрудного
городского
округа
Долгопрудный»
Источники
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
Всего
Итого:
7736,0
Средства
бюджета
Московской
области
7736,0
2015
1934,0
1934,0
2016
1934,0
1934,0
2017
1934,0
1934,0
2018
1934,0
1934,0
Планируемые
результаты - Сохранение на уровне 100% доли архивных документов, хранящихся в нормативных условиях,
реализации Программы
обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;
- Доля архивных фондов архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от
общего количества архивных фондов, находящихся на хранении, 100%;
- Доля описей дел архива, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего
количества описей в архиве, 100%;
- Увеличение доли единиц хранения, включенных в автоматизированные ИПС архива, от общего
количества единиц хранения в архиве с 0,35% до 3% в 2018 году;
- Доля запросов, исполненных в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за
отчетный период, 100%
- Увеличение доли запросов, поступивших в электронном виде в архив, от общего числа
поступивших за отчетный период с 1% до 25% в 2018 году.
1. Описание цели и задач Подпрограммы 7
Целью Подпрограммы 7 является создание условий для хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других
архивных документов
На достижение цели направлена задача по повышению эффективности
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
2. Характеристика проблемы и основных мероприятий Подпрограммы 7
В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности
архивов, как хранилищ информации, в значительной мере зависит от ускорения
формирования эффективной инфраструктуры хранения архивных документов. В этой
связи необходимо проведение мероприятий по совершенствованию архивного
технологического оборудования современными решениями для обеспечения
деятельности архива (приложение №3 к Подпрограмме 7).
Также необходимы значительные средства на ремонт имеющихся помещений.
Реализация подпрограммы позволит:
повысить эффективность расходования средств бюджета Московской области на
развитие архивной отрасли Московской области, в т.ч. г.о. Долгопрудный;
проводить
дальнейшее
совершенствование
нормативного
правового
регулирования государственной политики в сфере хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов;
упростить процедуру и сократить сроки оказания услуг в сфере архивного дела;
развить электронные ресурсы, включая использование электронной системы
делопроизводства;
обеспечить контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в
Российской Федерации на территории Московской области.
Размер субвенции бюджету городского округа Долгопрудный на обеспечение
переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности
Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, определяется
в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.06.2007
№ 450/22 «О Методике расчета численности работников муниципального архива в
Московской области, обеспечивающих исполнение государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
отнесенных к собственности Московской области» по действующим нормативам
Министерства финансов Московской области.
В рамках Подпрограммы 7 осуществляется государственная поддержка архивного
отдела администрации г.о. Долгопрудный, в котором за период до 2018 года
предполагается провести следующую работу:
- переплет дел, находящихся на хранении (6 единиц хранения);
- картонирование, перекартонирование дел (2000 единиц хранения);
- проверка наличия дел (8000 единиц хранения);
- ведение базы данных «Архивный фонд» – внесение информации по вновь
поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;
- прием на хранение 3000 единиц хранения;
- представление к утверждению описей управленческой документации (1000
единиц хранения);
- представление к согласованию описей на документы по личному составу (2000
единиц хранения);
- исполнение запросов социально-правового характера – 9000 архивных справок;
- исполнение запросов тематического характера (запрос) – 100 тематических
запросов;
- оформление пользователей для работы в читальном зале 100 пользователей;
- перевод 100% описей архивных документов в электронный вид;
- ведение единой информационно-поисковой системы к документам Архивного
фонда Московской области и другим архивным документам в объеме 90
описательных статей описи;
- подготовка и публикация справочников, сборников документов, размещение
электронных версий справочников на сайте администрации г.о. Долгопрудный.
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 7
Планируемые результаты реализации
Подпрограммы 7 приведены
приложении № 1 к Подпрограмме.
в
4. Методика расчета значений показателей эффективности и
результативности реализации Подпрограммы 7
Методика
расчета
значений
показателей
эффективности
реализации
подпрограммы приведена в приложении № 2 к Подпрограмме 7.
Приложение № 1 к Подпрограмме 7
Планируемые результаты реализации Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городского округа Долгопрудный»
муниципальное программы городского округа Долгопрудный
Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы
Планируемый объем
Количественные и/или
Единиц
Базовое
финансирования на
качественные целевые
а
значение
Планируемое значение показателя по годам
решение данной
показатели,
измере
показателя
реализации
задачи (тыс. руб.)
характеризующие
ния
(на начало
достижение целей и
реализации
решение задач
подпрограм
бюджет
другие
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
мы)
Московско
источник
й области
и
№
п/п
Задачи,
направленные
на достижение
цели
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
Повышение
эффективности
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг в сфере
архивного дела и
развитие
материальнотехнической
базы архива
городского
округа
Долгопрудный
7 736,0
0,0
Доля архивных
документов, хранящихся
в нормативных условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное) и
долговременное
хранение,%
Доля архивных фондов
архива, внесенных в
общеотраслевую базу
данных «Архивный
фонд», от общего
количества архивных
фондов, находящихся на
хранении, %
Доля описей дел архива,
на которые создан фонд
пользования в
электронном виде, от
общего количества
описей в архиве,%
процент
100
100
100
100
100
процент
98
100
100
100
100
процент
100
100
100
100
100
1.
Доля ед.хранения,
включенных в
автоматизированные
ИПС архива, от общего
количества ед.хр. в
архиве, %
Доля запросов,
исполненных в
нормативные сроки, от
общего числа
исполненных запросов за
отчетный период
Доля запросов,
поступивших в
электронном виде в
архив, от общего числа
поступивших за отчетный
период
процент
0,35
1,90
2,20
2,50
3,00
процент
100
100
100
100
100
процент
1
5
8,0
15
25,0
Приложение № 2 к Подпрограмме 7
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 7
№
п/п
Наименование
показателей
Определение
Единица
измерения
Значения
базовых
показателей
1.1
Доля архивных
документов,
хранящихся в
муниципальном
архиве в нормативных
условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное)
хранение, в общем
количестве
документов в
муниципальном
архиве
Показатель определяется по данным
ежегодной паспортизации архива,
проведенной в соответствии с
Регламентом государственного учета
документов Архивного фонда
Российской Федерации, утвержденным
приказом Федеральной архивной
службы России от 11.03.1997 № 11 «Об
утверждении Регламента
государственного учета документов
Архивного фонда Российской
Федерации»
единица
хранения
18951
1.2
Доля архивных
фондов
муниципального
архива, внесенных в
общеотраслевую базу
данных «Архивный
фонд», от общего
количества архивных
фондов, хранящихся в
муниципальном
архиве
Показатель определяется по
результатам включения в
автоматизированную систему
государственного учета документов
Архивного фонда Московской области по
формуле:
А = Аа /Аоб х 100%,
где:
А - доля архивных фондов
государственных и муниципальных
архивов, внесенных в общеотраслевую
базу данных «Архивный фонд», в общем
количестве архивных фондов
государственных и муниципальных
архивов Московской области;
процент
98
Статистические источники
Паспорт архива по состоянию на
1 января года, следующего за
отчетным периодом по форме,
утвержденной Регламентом
государственного учета
документов Архивного фонда
Российской Федерации
(утвержден приказом
Федеральной архивной службы
России от 11.03.1997 № 11 «Об
утверждении Регламента
государственного учета
документов Архивного фонда
Российской Федерации»)
Определение соответствия
качества фактически
предоставляемой
государственной услуги
(выполнения работ)
утвержденному стандарту
качества государственной услуги
(работы), предоставляемой
подведомственными Главному
архивному управлению
Московской области
государственными
учреждениями по форме,
утвержденной распоряжением
Министерства экономики
Периодичность
представления
Ежегодно
ежеквартально;
один раз в
полугодие
Аа – количество архивных фондов,
включенных в автоматизированную
систему государственного учета
документов БД «Архивный фонд»;
Аоб – общее количество архивных
фондов государственных и
муниципальных архивов Московской
области
Московской области от
19.05.2011 № 47-РМ «Об
утверждении методических
рекомендаций о порядке
разработки и утверждения
стандартов качества
государственных услуг (работ),
предоставляемых
государственными
учреждениями Московской
области, и о порядке оценки
соответствия качества
фактически предоставляемых
государственных услуг
(выполненных работ)
утвержденных стандартам
государственных услуг (работ),
предоставленных
государственными
учреждениями Московской
области»;
статистическая форма № 1
«Показатели основных
направлений и результатов
деятельности
государственных/муниципальных
архивов», утвержденная
приказом Росархива от
12.10.2006 № 59 "Об
утверждении и введении в
действие статистической формы
планово-отчетной документации
архивных учреждений
«Показатели основных
направлений и результатов
деятельности на/за 20__ год»
1.3
Доля описей дел в
муниципальном
архиве, на которые
создан фонд
пользования в
электронном виде, от
общего количества
описей дел в
муниципальном
архиве
Показатель определяется по
результатам создания фонда
пользования описей в электронном виде
по формуле:
О = Оэ / Ооб х 100%, где
О - доля описей дел государственных
архивов Московской области, на которые
создан фонд пользования в электронном
виде, от общего количества описей в
государственных архивах Московской
области;
Оэ – количество описей, на которые
создан фонд пользования в электронном
виде;
Ооб – общее количество описей в
государственных архивах Московской
области
процент
100
Определение соответствия
качества фактически
предоставляемой
государственной услуги
(выполнения работ)
утвержденному стандарту
качества государственной услуги
(работы), предоставляемой
подведомственными Главному
архивному управлению
Московской области
государственными
учреждениями по форме,
утвержденной распоряжением
Министерства экономики
Московской области от
19.05.2011 № 47
1.4
Доля единиц
хранения, включенных
в автоматизированные
информационно-
Показатель определяется по формуле:
С = Сэв / Ка х 100%,
где:
С - доля государственных архивов
проценты
100
Данные официального сайта
администрации г.о.
Долгопрудный и Главного
архивного управления
РМ «Об
утверждении
методических
рекомендаций о
порядке
разработки и
утверждения
стандартов
качества
государственных
услуг (работ),
предоставляемых
государственными
учреждениями
Московской
области, и о
порядке оценки
соответствия
качества
фактически
предоставляемых
государственных
услуг
(выполненных
работ)
утвержденных
стандартам
государственных
услуг (работ),
предоставленных
государственными
учреждениями
Московской
области»;
на постоянной
основе
поисковые системы
муниципального
архива, от общего
числа единиц
хранения в
муниципальном
архиве
1.5
Доля запросов
граждан и
организаций,
исполненных
муниципальным
архивом в
нормативные сроки, от
общего числа
исполненных запросов
за отчетный период
Московской области, имеющих
электронные версии справочников о
составе и содержании хранящихся в них
документах, от общего количества
государственных архивов Московской
области;
Сэв – количество электронных версий
справочников о составе и содержании
хранящихся в государственных архивах
документах;
Ка – количество государственных
архивов Московской области
Показатель определяется по
результатам исполнения запросов за
отчетный период по формуле:
Зн = Зин / Зи х 100%,
где:
Зн – доля запросов, исполненных в
нормативные сроки, от общего числа
исполненных запросов;
Зин – количество запросов, исполненных
за отчетный период в нормативные
сроки;
Зи – общее число исполненных запросов
за отчетный период
Московской области
проценты
100
Определение соответствия
качества фактически
предоставляемой
государственной услуги
(выполнения работ)
утвержденному стандарту
качества государственной услуги
(работы), предоставляемой
подведомственными Главному
архивному управлению
Московской области
государственными
учреждениями по форме,
утвержденной распоряжением
Министерства экономики
Московской области от
19.05.2011 № 47-РМ «Об
утверждении методических
рекомендаций о порядке
разработки и утверждения
стандартов качества
государственных услуг (работ),
предоставляемых
государственными
учреждениями Московской
области, и о порядке оценки
ежеквартально;
один раз в
полугодие
1.6
Доля запросов,
поступивших в
электронном виде в
архив, от общего
числа запросов за
отчетный период
Показатель определяется по
результатам поступления запросов в
электронном виде за отчетный период
по формуле:
Зэ = Зэп / Зо х 100%,
где:
Зэ - доля запросов, поступивших в
электронном виде в государственные
архивы Московской области, от общего
числа запросов;
Зэп – количество запросов, поступивших
за отчетный период, в электронном
виде;
Зо – общее число поступивших запросов
за отчетный период
процент
1
соответствия качества
фактически предоставляемых
государственных услуг
(выполненных работ)
утвержденных стандартам
государственных услуг (работ),
предоставленных
государственными
учреждениями Московской
области»;
отчеты подведомственных
Главному архивному управлению
Московской области
государственных учреждений о
выполнении основных
направлений развития архивного
дела в Московской области на
очередной год
Определение соответствия
качества фактически
предоставляемой
государственной услуги
(выполнения работ)
утвержденному стандарту
качества государственной услуги
(работы), предоставляемой
подведомственными Главному
архивному управлению
Московской области
государственными
учреждениями по форме,
утвержденной распоряжением
Министерства экономики
Московской области от
19.05.2011 № 47-РМ «Об
утверждении методических
рекомендаций о порядке
разработки и утверждения
ежеквартально;
один раз в
полугодие
стандартов качества
государственных услуг (работ),
предоставляемых
государственными
учреждениями Московской
области, и о порядке оценки
соответствия качества
фактически предоставляемых
государственных услуг
(выполненных работ)
утвержденных стандартам
государственных услуг (работ),
предоставленных
государственными
учреждениями Московской
области»;
отчеты подведомственных
Главному архивному управлению
Московской области
государственных учреждений о
выполнении основных
направлений развития архивного
дела в Московской области на
очередной год
Приложение №3 к Подпрограмме
7
Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Развитие архивного дела городского округа Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный "Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы"
№
п/п
1
Мероприятия по
реализации
подпрограммы
Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных сроков
их исполнения
Источник
финансир
ования
4
2
3
1.
Повышение
эффективности
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в сфере архивного
дела и развитие
материальнотехнической базы
архива городского
округа Долгопрудный
1.1
.
Хранение,
комплектование, учет
и использования
документов
Архивного фонда
Московской области
и других архивных
документов,
поступивших на
хранение в Архивный
отдел управления
муниципальной
службы и
документооборота
Администрации
Документы
Архивного фонда
Московской области
хранятся без
определения срока
(бессрочно) и все
время находятся на
государственном
учете.
Документы по
личному составу
хранятся 75 лет и в
течение срока
хранения находятся
на государственном
учете.
Документы
временного срока
хранения,
поступившие на
хранение в
учреждения,
хранятся до
истечения
установленных
сроков хранения.
Средства
бюджета
Московско
й области
Сроки
исполне
ния,
годы
Объем
финансиро
вания
мероприяти
я в 2014
году
(тыс.руб.)
Всего
(тыс.руб
.)
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2015 год
7
2016 год
2017 год
Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы
2018 год
Ответствен
ный за
выполнени
е
мероприяти
я
подпрограм
мы
13
14
Архивный
отдел
администра
ции города
Долгопрудн
ого
Хранение и учет
архивных документов,
входящих в состав
Архивного фонда
Московской области,
документов по личному
составу и временного
хранения организаций,
не имеющих
правопреемника,
действовавших на
территории г.о.
Долгопрудный в
условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное) и
долговременное
5
6
8
9
10
11
2015 –
2018
1 934,0
7 736,0
1 934,0
1 934,0
1 934,0
1 934,0
2015 –
2018
1 934,0
7 736,0
1 934,0
1 934,0
1 934,0
1 934,0
хранение; сведения об
архивных фондах
полностью внесены в
общеотраслевую базу
«Архивный фонд»;
создан фонд
пользования в
электронном виде на
описи архивных дел,
все архивные
документы в полном
объеме включены в
электронные описи. В
архив г.о.
Долгопрудный будет
принято 100 процентов
документов,
подлежащих приему в
сроки реализации
Программы.
Исполненные запросы
пользователей,
государственных
органов, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской области;
опубликованные
справочники, сборники
документов;
пользователи,
обслуженные в
читальном зале
архива.
г.Долгопрудного
Итого по Подпрограмме
7
Итого
1 934,0
7 736,0
1 934,0
1 934,0
1 934,0
1 934,0
Средства
бюджета
Московско
й области
1 934,0
7 736,0
1 934,0
1 934,0
1 934,0
1 934,0
Приложение 10
к Программе
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 8
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Задачи подпрограммы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности
процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском
округе Долгопрудный»
Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа
Долгопрудный, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение
производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа
Долгопрудный, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого
использования информационных технологий в их деятельности.
Администрация городского округа Долгопрудный (отдел информационных технологий
Управления безопасности)
1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической
инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Долгопрудный (ОМСУ
городского округа Долгопрудный).
2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Долгопрудный.
3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных,
содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения
городского округа Долгопрудный, включая проведение аттестации муниципальных
информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и
защите данных.
4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ
городского округа Долгопрудный.
5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения
Сроки реализации
подпрограммы
Источники
Наименовани
финансировани е
я
Подпрограмм
Подпрограммы ы
Развитие
по годам
информационнореализации и
коммуникационных
главным
технологий для
повышения
распорядителям
эффективности
бюджетных
процессов
средств, в том
управления и
создания
числе по годам:
благоприятных
условий жизни и
ведения бизнеса в
городском округе
Долгопрудный
Планируемые результаты
реализации подпрограммы
деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный.
6. Подключение ОМСУ городского округа Долгопрудный к инфраструктуре электронного
правительства.
7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы
Московской области (РГИС МО) на уровне муниципальных образований
2015-2018 годы
Главный
распорядитель
бюджетных
средств
Всего
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансиров 2015 год
2016 год
ания
Средства
бюджета
Московской
области
Администрация
г.Долгопрудного
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудный
2017 год
2018 год
Итого
10000
10000
10000
10000
40000
-
-
-
-
-
10000
10000
10000
10000
40000
1. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный
средств
компьютерного
и
сетевого
оборудования,
организационной
техники,
работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по
их ремонту и техническому обслуживанию с 90% в 2014 г. до 100% в 2017 г.
2. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ городского округа Долгопрудный
необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным
программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными
требованиями с 80% в 2014 г. до 100% в 2017 г.
3. Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и
управления кадрами ОМСУ городского округа Долгопрудный, обеспеченных необходимой
лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов
учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и
экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства,
представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы с 90% в 2014 г. до
100% в 2015 г.
4. Увеличение доли рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Долгопрудный
подключенных к ЛВС ОМСУ городского округа Долгопрудный с 65% 2014 году до 100% в
2016 году.
5. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного
обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный с 50% в
2014 г. до 100% в 2017 г.
6. Увеличение доли структурных подразделений администрации , подключенных к ЕИМТС
Правительства Московской области с 50% в 2014 г. до 100% в 2017 г.
7. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Долгопрудный в
единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего
количества используемых информационных систем и ресурсов с 50% г. до 95% в 2018 г.
8. Увеличение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников
ОМСУ городского округа Долгопрудный, обеспеченных антивирусным программным
обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз с 90% в 2014 г до уровня
100% в 2015 г.
9. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных
документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 25% в 2014
г. до 100% в 2018 г.
10. Сохранение доли работников ОМСУ городского округа Долгопрудный, обеспеченных
средствами электронной подписи для работы с информационными системами в
соответствии с установленными требованиями на уровне 100%
11. Увеличение доли ОМСУ городского округа Долгопрудный, подключенных к СЭД, от общего
количества ОМСУ городского округа Долгопрудный с 50% в 2014 до 100% в 2016 г.
12. Увеличение доли ОМСУ городского округа Долгопрудный, подключенных к МСЭД, от общего
количества ОМСУ городского округа Долгопрудный с 75% в 2014 г. до 100% в 2016 г.
13. Сохранение доли ОМСУ городского округа Долгопрудный, опубликовавших первоочередные
наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского
округа Долгопрудный на уровне 100%.
14. Сохранение
доли
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный,
использующих
автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской
области в части исполнения местных бюджетов на уровне 100%.
15. Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения
городского округа Долгопрудный, от общего количества уникальных муниципальных услуг,
предоставляемых ОМСУ городского округа Долгопрудный с 90% в 2014 г до 100% в 2016 г.
16. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную
информационную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО)
для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и
муниципальных платежах с 40% в 2014 г. до 80% в 2018 г.
17. Увеличение доли муниципальных функций, переведенных в электронный вид, от общего
количества функций, выполняемых ОМСУ городского округа Долгопрудный с 50% в 2014
году до 90% в 2018 г.
18. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в
электронном виде, от численности трудоспособного населения муниципального
образования Долгопрудный с 45% в 2014 году до 75% в 2018 году
19. Увеличение доли ОМСУ городского округа Долгопрудный, использующих данные и
подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ
городского округа Долгопрудный, использующих в своей деятельности данные из
подсистемы РГИС МО с 25% в 2014 г. до 100% в 2018 г.
1. Описание цели и задач Подпрограммы 8
Цель и задачи подпрограммы соответствуют национальным приоритетам
использования информационных технологий в деятельности органов местного
самоуправления городского округа Долгопрудный, а также находящихся в ведении
организаций и учреждений, определенных в следующих руководящих документах:
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до
2020 года, одобренная решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008
№ Пр-212;
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Государственная Подпрограмма Российской Федерации «Информационное
общество
(2011-2020
годы)»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313;
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных
и
муниципальных
услуг
на
2011-2013
годы,
утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021-р;
Концепция
создания
и
развития
государственной
интегрированной
информационной системы управления общественными финансами «Электронный
бюджет», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
20.07.2011 № 1275-р;
Концепция
муниципальных
развития
услуг
в
механизмов
электронном
предоставления
виде,
государственных
утвержденная
и
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р.
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об
утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть»
на 2014-2018 годы».
Целью подпрограммы является повышение качества муниципальных и других
услуг,
оказываемых
населению
городского
округа
Долгопрудный,
обеспечение
удобства их получения, увеличение производительности труда работников органов
местного самоуправления городского округа Долгопрудный, а также находящихся в
ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных
технологий в их деятельности.
Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы предусматривается
решение следующих основных задач:
Развитие
и
обеспечение
функционирования
базовой
информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Долгопрудный.
Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационнотехнологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа
Долгопрудный.
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз
данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные
данные населения городского округа Долгопрудный, включая проведение аттестации
муниципальных
информационных
систем
на
соответствие
требованиям
по
информационной безопасности и защите данных.
Внедрение
систем
электронного
документооборота
для
обеспечения
деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный.
Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем
обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный.
Подключение
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
к
инфраструктуре
уровне
муниципальных
электронного правительства Московской области.
Внедрение
отраслевых
сегментов
РГИС МО
на
образований.
2. Характеристика проблем и основных мероприятий Подпрограммы 8
В
целях
решения
задач
подпрограммы
обеспечивается
выполнение
мероприятий, предусмотренных в приложении № 3 к Подпрограмме.
В рамках развития и обеспечения функционирования базовой информационнотехнологической
инфраструктуры
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
предусматривается оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа
Долгопрудный
современным
компьютерным
и
сетевым
оборудованием,
организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами,
общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к
локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными
стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной
задачи
обеспечивается
техническое
обслуживание
и
работоспособность
уже
имеющегося оборудования.
В
рамках
создания,
развития
и
технического
обслуживания
единой
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ
городского округа Долгопрудный предусматривается создание единой инфраструктуры
информационно-технологического обеспечения функционирования информационных
систем для нужд ОМСУ городского округа Долгопрудный на основе использования
центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанной задачи
планируется подключение администраций городских округов и муниципальных
районов, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной
телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ
городского округа Долгопрудный.
В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных
систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе
персональные
данные
населения
городского
округа
Долгопрудный,
включая
проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие
требованиям по информационной безопасности и защите данных предусматривается
приобретение
и
установка
средств
криптографической
защиты
информации,
приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной
подписи сотрудникам ОМСУ городского округа Долгопрудный для использования в
информационных системах.
В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения
деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный предусматривается решение
задач, связанных с организацией электронного документооборота и делопроизводства
в ОМСУ городского округа Долгопрудный, а также обеспечен переход к безбумажному
электронному документообороту в рамках служебной переписки.
В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных
систем
обеспечения
деятельности
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
предусматривается реализация новых, сопровождение и модернизация действующих
информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ
городского округа Долгопрудный, в том числе публикация «открытых данных» и
внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.
В рамках подключения ОМСУ городского округа Долгопрудный к инфраструктуре
электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных
муниципальных услуг в электронный вид на региональный портал государственных и
муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и
консультационная поддержка информационных систем электронного Правительства
Московской области и информационных систем, предназначенных для автоматизации
муниципальных функций.
В рамках внедрения отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных
образований планируется внедрение и консультационная поддержка отраслевых
сегментов РГИС МО на уровне городского округа Долгопрудный.
3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 8 с указанием
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих
достижение целей и решение задач
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
Подпрограммы 8 и их динамика по годам реализации подпрограммы приведены в
приложении № 1 к Подпрограмме 8.
4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности
реализации Подпрограммы 8
Методика
расчета
значений
показателей
эффективности
подпрограммы приведена в приложении № 2 к Подпрограмме 8.
реализации
Приложение № 1 к Подпрограмме 8
Планируемые результаты реализации Подпрограммы 8
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Долгопрудный»
№№
п/п
1
Задачи, направленные на
достижение цели
2
1. Развитие и обеспечение
функционирования
базовой информационнотехнологической
инфраструктуры органов
местного
самоуправления
городского округа
Долгопрудный, а также
отдельных организаций и
учреждений городского
округа Долгопрудный,
находящихся в их
ведении (ОМСУ
городского округа
Долгопрудный)
Планируемый
объем финансирования
на решение данной задачи
(тыс. рублей)
Бюджет
городского
округа
Долгопрудны
й
Бюджет
Московской
области
3
4
18400,0
-
Количественные и/или
качественные целевые
показатели, характеризующие
достижение целей
и решение задач
Единица
измерения
Базовое
значение
показателя
Планируемое значение показателя
по годам
(на начало
реализации
подпрограммы)
2014 год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
7
8
9
10
11
5
6
Доля используемых в
деятельности ОМСУ
городского округа
Долгопрудный средств
компьютерного и сетевого
оборудования,
организационной техники,
работоспособность которых
обеспечена в соответствии с
установленными
требованиями по их ремонту и
техническому обслуживанию
процент
90
95
98
100
100
Обеспеченность работников
ОМСУ городского округа
Долгопрудный необходимым
компьютерным
оборудованием с
предустановленным
общесистемным программным
обеспечением и
процент
80
90
95
100
100
организационной техникой в
соответствии с
установленными
требованиями
2. Создание, развитие и
техническое
3200,0
-
Доля финансовоэкономических служб, служб
бухгалтерского учета и
управления кадрами ОМСУ
городского округа
Долгопрудный, обеспеченных
необходимой лицензионной и
консультационной поддержкой
по использованию
программных продуктов учета
и анализа финансовоэкономической и
хозяйственной деятельности,
формирования и экспертизы
смет, бухгалтерского учета и
отчетности, кадрового учета и
делопроизводства,
представления отчетности в
налоговые и другие
контрольные органы
процент
90
100
100
100
100
Доля рабочих мест
сотрудников ОМСУ городского
округа Долгопрудный
подключенных к ЛВС ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
процент
65
80
100
100
100
Доля лицензионного базового
общесистемного и
прикладного программного
обеспечения, используемого в
деятельности ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
процент
50
90
95
100
100
Доля структурных
подразделений
процент
50
60
80
100
100
обслуживание единой
информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
3. Обеспечение защиты
информации,
безопасности
информационных систем
и баз данных,
содержащих
конфиденциальную
информацию, в том
числе персональные
данные населения
городского округа
Долгопрудный, включая
проведение аттестации
муниципальных
информационных систем
на соответствие
требованиям по
информационной
безопасности и защите
данных
администрации,
подключенных к ЕИМТС
Правительства Московской
области
6480,0
-
Доля размещенных ИС для
нужд ОМСУ городского округа
Долгопрудный в единой
инфраструктуре
информационнотехнологического
обеспечения, от общего
количества используемых
информационных систем и
ресурсов
процент
50
70
85
90
95
Доля персональных
компьютеров, используемых
на рабочих местах работников
ОМСУ городского округа
Долгопрудный, обеспеченных
антивирусным программным
обеспечением с регулярным
обновлением
соответствующих баз
процент
90
100
100
100
100
Доля муниципальных ИС,
соответствующих
требованиям нормативных
документов по защите
информации, от общего
количества муниципальных
ИС
процент
25
60
80
90
100
Доля работников ОМСУ
городского округа
Долгопрудный, обеспеченных
средствами электронной
подписи для работы с
информационными системами
в соответствии с
установленными
требованиями от количества
процент
100
100
100
100
100
работников ОМСУ городского
округа Долгопрудный,
обеспеченных средствами
электронной подписи
4. Внедрение систем
5200,0
-
электронного
документооборота для
обеспечения
деятельности ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
5. Создание, развитие и
сопровождение
муниципальных
информационных систем
обеспечения
деятельности ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
3200,0
-
Доля ОМСУ городского округа
Долгопрудный, подключенных
к СЭД, от общего количества
ОМСУ городского округа
Долгопрудный
процент
50
75
100
100
100
Доля ОМСУ городского
округа Долгопрудный,
подключенных к МСЭД, от
общего количества ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
процент
75
75
100
100
100
Доля ОМСУ городского округа
Долгопрудный,
опубликовавших
первоочередные наборы
открытых данных на
официальном сайте, от
общего количества ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
процент
100
100
100
100
100
Доля ОМСУ городского округа
Долгопрудный, использующих
автоматизированные системы
управления бюджетными
процессами ОМСУ
Московской области в части
исполнения местных
бюджетов
процент
100
100
100
100
100
6. Подключение ОМСУ
городского округа
Долгопрудный к
инфраструктуре
электронного
правительства
Московской области
1120,0
-
Доля уникальных
муниципальных услуг,
доступных на РПГУ МО для
населения городского округа
Долгопрудный, от общего
количества уникальных
муниципальных услуг,
предоставляемых ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
процент
90
90
100
100
100
Доля информации о
муниципальных платежах,
переданных в ИС УНП МО для
взаимодействия с
государственной
информационной системой о
государственных и
муниципальных платежах
процент
40
50
60
70
80
Доля муниципальных
функций, переведенных в
электронный вид, от общего
количества функций,
выполняемых ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
процент
50
60
75
85
90
Доля граждан, использующих
механизм получения
муниципальных услуг в
электронном виде, от
численности трудоспособного
населения муниципального
образования Московской
области
процент
45
55
65
70
75
7. Внедрение отраслевых
сегментов РГИС МО на
уровне муниципальных
образований
2400,0
-
Доля ОМСУ городского округа
Долгопрудный, использующих
данные и подсистемы
РГИС МО при осуществлении
муниципальных функций, от
общего числа ОМСУ
городского округа
Долгопрудный, использующих
в своей деятельности данные
из подсистемы
процент
25
75
75
75
100
Приложение № 2 к Подпрограмме 8
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 8
«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления
и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Долгопрудный»
№
№
п/п
1.
2.
Наименование показателя
Доля используемых в деятельности ОМСУ городского округа
Долгопрудный
средств
компьютерного
и
сетевого
оборудования, организационной техники, работоспособность
которых обеспечена в соответствии с установленными
требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию
Обеспеченность
работников
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный необходимым компьютерным оборудованием с
предустановленным
общесистемным
программным
обеспечением и организационной техникой в соответствии с
установленными требованиями
Методика расчета значений показателя
𝑛=
𝑅
× 100%
𝐾
где:
n – доля используемых в деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный средств
компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых
обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому
обслуживанию;
R – количество используемых в ОМСУ городского округа Долгопрудный средств компьютерного и
сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в
соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию;
K – общее количество используемых в деятельности ОМСУ городского округа Долгопрудный
средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники.
𝑅
𝑛 = × 100%
𝐾
где:
n – обеспеченность работников ОМСУ городского округа Долгопрудный необходимым
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением,
сетевым оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными
требованиями;
R – количество поставленного работникам ОМСУ городского округа Долгопрудный компьютерного
оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением, сетевым
оборудованием и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество работников ОМСУ городского округа Долгопрудный, нуждающихся в
компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением,
сетевом оборудовании и организационной технике в соответствии с установленными требованиями.
№
№
п/п
3.
Наименование показателя
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского
учета и управления кадрами ОМСУ городского округа
Долгопрудный, обеспеченных необходимой лицензионной и
консультационной поддержкой по использованию программных
продуктов учета и анализа финансово-экономической и
хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы
смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и
делопроизводства, представления отчетности в налоговые и
другие контрольные органы
4.
Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа
Долгопрудный подключенных к ЛВС ОМСУ городского округа
Долгопрудный
5.
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного
программного обеспечения, используемого в деятельности
ОМСУ городского округа Долгопрудный
Методика расчета значений показателя
𝑛=
𝑅
× 100%
𝐾
где:
n – доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ
городского округа Долгопрудный, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной
поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и
хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности,
кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные
органы;
R – количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами
ОМСУ городского округа Долгопрудный, обеспеченных необходимой лицензионной и
консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа
финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет,
бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности
в налоговые и другие контрольные органы;
К – общее количество финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления
кадрами ОМСУ городского округа Долгопрудный.
𝑅
𝑛 = × 100%
𝐾
где:
n – доля рабочих мест работников ОМСУ городского округа Долгопрудный, подключенных к
локальным вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ городского округа Долгопрудный, подключенных к локальным
вычислительным сетям в соответствии с установленными требованиями;
K – общее количество работников ОМСУ городского округа Долгопрудный.
𝑅
𝑛 = × 100%
𝐾
где:
n – доля персональных компьютеров, используемых в ОМСУ городского округа Долгопрудный,
обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным программным
обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
R – количество персональных компьютеров, используемых в
ОМСУ городского округа
Долгопрудный, обеспеченных необходимым лицензионным базовым общесистемным и прикладным
программным обеспечением в соответствии с установленными требованиями;
К – общее количество персональных компьютеров, используемых в ОМСУ городского округа
Долгопрудный.
№
№
п/п
6.
Наименование показателя
Доля
структурных
подразделений
администрации,
подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области
7.
Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа
Долгопрудный в единой инфраструктуре информационнотехнологического
обеспечения,
от
общего
количества
используемых информационных систем и ресурсов
8.
Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих
местах работников ОМСУ городского округа Долгопрудный,
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с
регулярным обновлением
соответствующих баз
Методика расчета значений показателя
𝑁=
𝑅
× 100%
𝐾
где:
N – доля структурных подразделений администрации городского округа Долгопрудный,
подключенных к ЕИМТС;
R – количество структурных подразделений администрации городского округа Долгопрудный,
подключенных к ЕИМТС;
K
– общее количество структурных подразделений администрации городского округа
Долгопрудный.
𝑅
𝑁 = × 100%
𝐾
где:
N – доля размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Долгопрудный в единой
инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
R – количество размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Долгопрудный в единой
инфраструктуре информационно-технологического обеспечения;
K – общее количество ИС для нужд ОМСУ городского округа Долгопрудный .
𝑅
𝑛 = × 100
𝐾
где:
n – доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ
городского округа Долгопрудный, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с
регулярным обновлением соответствующих баз;
R – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ
городского округа Долгопрудный, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с
регулярным обновлением соответствующих баз;
K – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников
ОМСУ городского округа Долгопрудный.
№
№
п/п
9.
Наименование показателя
Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям
нормативных документов по защите информации, от общего
количества муниципальных ИС
10.
Доля работников ОМСУ городского округа Долгопрудный,
обеспеченных средствами электронной подписи для работы с
информационными системами в соответствии с
установленными требованиями
11.
Доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, подключенных к
СЭД, от общего количества ОМСУ городского округа
Долгопрудный
12.
Доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, подключенных к
МСЭД, от общего количества ОМСУ городского округа
Долгопрудный
Методика расчета значений показателя
𝑛=
R
× 100
K
где:
n – доля муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского округа
Долгопрудный, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты
обрабатываемой информации;
R – количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского округа
Долгопрудный, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты
обрабатываемой информации;
K – общее количество муниципальных информационных систем, используемых ОМСУ городского
округа Долгопрудный, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в
соответствии с классом защиты обрабатываемой информации.
R
𝑛 = × 100
K
где:
n – доля работников ОМСУ городского округа Долгопрудный, обеспеченных средствами электронной
подписи для работы с региональными и ведомственными информационными системами, в
соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ городского округа Долгопрудный, обеспеченных средствами
электронной подписи для работы с региональными и ведомственными информационными
системами, в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
K – общая потребность работников ОМСУ городского округа Долгопрудный в средствах электронной
подписи.
R
𝑛 = × 100
K
где:
n – доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, подключенных к СЭД;
R – количество ОМСУ городского округа Долгопрудный, подключенных к СЭД;
K – общее количество ОМСУ городского округа Долгопрудный.
R
𝑛 = × 100
K
где:
R - количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД;
K = K ОМСУ + K подвед , K ОМСУ – количество сотрудников ОМСУ городского округа Долгопрудный;
K подвед – количество учреждений, находящихся в ведении ОМСУ городского округа Долгопрудный.
№
№
п/п
13.
Наименование показателя
Доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, опубликовавших
первоочередные наборы открытых данных на официальном
сайте, от общего количества ОМСУ городского округа
Долгопрудный
14.
Доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, использующих
автоматизированные системы управления бюджетными
процессами ОМСУ Московской области в части исполнения
местных бюджетов
15.
Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО
для населения городского округа Долгопрудный, от общего
количества уникальных муниципальных услуг,
предоставляемых ОМСУ городского округа Долгопрудный
16.
Доля информации о муниципальных платежах, переданных в
ИС УНП МО для взаимодействия с государственной
информационной системой о государственных и
муниципальных платежах
Методика расчета значений показателя
𝑛=
𝑅
× 100%
𝐾
где:
n – доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, опубликовавших первоочередные наборы
открытых данных на официальном сайте;
R – количество ОМСУ городского округа Долгопрудный, опубликовавших первоочередные наборы
открытых данных на официальном сайте;
К – общее количество ОМСУ городского округа Долгопрудный.
𝑅
𝑛 = × 100%
𝐾
где:
n – доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, использующих автоматизированные системы
управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных
бюджетов;
R – количество ОМСУ городского округа Долгопрудный, автоматизированные системы управления
бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов;
K – общее количество ОМСУ городского округа Долгопрудный.
𝑅
𝑁 = × 100%
𝐾
где:
N – доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского
округа Долгопрудный, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых
ОМСУ городского округа Долгопрудный;
R – количество уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения
городского округа Долгопрудный;
K – общее количество муниципальных услуг ОМСУ городского округа Долгопрудный.
𝑅
𝑛 = × 100%
𝐾
где:
n - доля информации о муниципальных платежах, переданных в ИС УНП МО для взаимодействия с
государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах;
R – объем муниципальных платежей ОМСУ городского округа Долгопрудный, переданных в ИС УНП
МО;
K – общий объем муниципальных платежей ОМСУ городского округа Долгопрудный за отчетный
период.
№
№
п/п
17.
Наименование показателя
Доля муниципальных функций, переведенных в электронный
вид, от общего количества функций, выполняемых ОМСУ
городского округа Долгопрудный
18.
Доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, использующих
данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении
муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского
округа Долгопрудный, использующих в своей деятельности
данные из подсистемы РГИС МО
19.
Доля граждан, использующих механизм получения
муниципальных услуг в электронном виде, от численности
трудоспособного населения городского округа Долгопрудный
Методика расчета значений показателя
𝑁=
𝑅
× 100%
𝐾
где:
N – доля муниципальных функций, переведенных в электронный вид, выполняемых ОМСУ
городского округа Долгопрудный;
R – количество муниципальных функций, переведенных в электронный вид, выполняемых ОМСУ
городского округа Долгопрудный;
K – общее количество функций, выполняемых ОМСУ городского округа Долгопрудный .
𝑅
𝑁 = × 100%
𝐾
где:
N - доля ОМСУ городского округа Долгопрудный, использующих данные и подсистемы РГИС МО
при осуществлении муниципальных функций;
R - количество сотрудников ОМСУ городского округа Долгопрудный, зарегистрированных в
РГИС МО;
K
- общее количество сотрудников ОМСУ городского округа Долгопрудный, использующих
непространственные данные.
𝑅
𝑁 = × 100%
𝐾
где:
N - Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде,
от численности трудоспособного населения городского округа Долгопрудный;
R - количество граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном
виде;
K - Количество трудоспособного населения на территории городского округа Долгопрудный.
Приложение № 3
к Подпрограмме 8
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском
округе Долгопрудный»
Муниципальной программы городского округа Долгопрудный
«Муниципальное управление городского округа Долгопрудный на 2014-2018 годы»
№
№
п/п
Мероприятия по реализации
программы
Срок
исполне
ния
меропри
ятия
Источники
финансиров
ания
1
2
4
5
1.
1.1
Развитие
1
и обеспечение
функционирования базовой
информационнотехнологической
инфраструктуры органов
местного самоуправления
городского округа
Долгопрудный (ОМСУ
городского округа
Долгопрудный)
20152018
Приобретение, техническое
обслуживание и ремонт
компьютерного и сетевого
оборудования, организационной
техники для использования в
ОМСУ городского округа
Долгопрудный
20152018
Объем
финансир
ования
мероприя
тия в
2014 году
(тыс.
рублей)
6
Всего
(тыс.
руб.)
7
8
9
10
11
3806,6
18400,0
4600,0
4600,0
4600,0
4600,0
3806,6
18400,0
4600,0
4600,0
4600,0
4600,0
Итого, в том
числе:
2561,6
11600,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
2561,6
11600,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
Итого, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
Объем финансирования по годам,
(тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
Ответств
енный за
выполнен
ие
мероприя
тия
программ
ы
12
Результаты
выполнения
мероприятий
программы
Админист
рация г.
Долгопру
дного
(отдел
информа
ционных
технологи
й
Достаточное
количество и
корректная
работа
компьютерног
о и сетевого
оборудования
,
организацион
13
Управлен
ия
безопасн
ости)
1.2
1.3
1.4
Приобретение
специализированных локальных
прикладных программных
продуктов, обновлений к ним, а
также прав доступа к
справочным и
информационным банкам
данных для нужд ОМСУ
городского округа
Долгопрудный (СПС,
бухгалтерский и кадровый учет)
20152018
Создание, модернизация,
развитие и техническое
обслуживание локальных
вычислительных сетей (ЛВС)
ОМСУ и городского округа
Долгопрудный
20152018
Приобретение прав
использования на рабочих
Итого, в том
числе:
645,0
2800,0
700,0
700,0
700,0
Итого, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20152018
Итого, в том
числе:
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Достаточное
количество
локальных
прикладных
программных
продуктов,
обновлений к
ним, а также
прав доступа к
справочным и
информационн
ым банкам
данных для
нужд ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Создание,
модернизация,
развитие и
техническое
обслуживание
локальных
вычислительн
ых сетей (ЛВС)
ОМСУ и
городского
округа
Долгопрудный
700,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
645,0
2800,0
700,0
700,0
700,0
700,0
0,0
1200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
0,0
1200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
600,0
2800,0
700,0
700,0
700,0
700,0
ной техники в
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудны
й
Администр Права
использования
ация г.
местах работников ОМСУ
городского округа
Долгопрудный стандартного
пакета лицензионного базового
общесистемного и прикладного
лицензионного программного
обеспечения
2.
Создание, развитие и
техническое обслуживание
единой информационнотехнологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20152018
600,0
2800,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Итого, в том
числе:
0,0
3200,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
0,0
3200,0
800,0
800,0
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
0,0
1600,0
400,0
400,0
400,0
400,0
0,0
1600,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Средства
бюджета
Московской
области
2.1
Подключение администрации
города Долгопрудного к единой
интегрированной
мультисервисной
телекоммуникационной сети
Правительства Московской
области для нужд ОМСУ
городского округа
Долгопрудный и обеспечения
работы в ней, с учетом
20152018
Итого, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
лицензионного
базового
общесистемног
ои
прикладного
лицензионного
программного
обеспечения
на рабочих
местах
работников
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
Работа
администрации
города
Долгопрудного
в единой
интегрированн
ой
мультисервисн
ой
телекоммуника
субсидии из бюджета
Московской области
2.2
3.
Создание, развитие и
техническое обслуживание
единой инфраструктуры
информационнотехнологического обеспечения
функционирования
информационных систем для
нужд ОМСУ городского округа
Долгопрудный
Обеспечение защиты
информации, безопасности
информационных систем и баз
данных, содержащих
конфиденциальную
информацию, в том числе
персональные данные
населения городского округа
Долгопрудный, включая
проведение аттестации
муниципальных
информационных систем на
Средства
бюджета
Московской
области
20152018
Итого, в том
числе:
-
-
-
-
-
-
0,0
1600,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20152018
Итого, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
0,0
1600,0
400,0
400,0
400,0
400,0
-
6480,0
1620,0
1620
1620,0
1620,0
6480,0
1620
1620,0
1620,0
1620,0
безопасно ционной сети
сти)
Правительства
Московской
области для
нужд ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
и обеспечения
работы в ней.
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Корректная
работа единой
инфраструктур
ы
информационн
отехнологическо
го обеспечения
функциониров
ания
информационн
ых систем для
нужд ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
соответствие требованиям по
информационной безопасности
и защите данных
3.1
3.2
Приобретение антивирусного
программного обеспечения для
защиты компьютерного
оборудования, используемого
на рабочих местах работников
ОМСУ городского округа
Долгопрудный
Приобретение , установка,
настройка и техническое
обслуживание
сертифицированных по
требованиям безопасности
информации технических,
программных и программнотехнических средств защиты
конфиденциальной
информации и персональных
данных, в том числе
шифровальных
(криптографических) средств
защиты информации,
содержащихся в
муниципальных ИС в
соответствии с установленными
требованиями
20152018
Итого, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20152018
Итого, в том
числе:
0,0
1280,0
320,0
320,0
320,0
320,0
0,0
1280,0
320,0
320,0
320,0
320,0
0,0
4400,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
0,0
4400,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Наличие
антивирусного
программного
обеспечения
для защиты
компьютерного
оборудования,
используемого
на рабочих
местах
работников
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Корректная
работа
технических,
программных и
программнотехнических
средств
защиты
конфиденциал
ьной
информации и
персональных
данных, в том
числе
шифровальных
(криптографич
еских) средств
защиты
информации,
содержащихся
в
муниципальны
х ИС в
соответствии с
установленны
ми
требованиями
3.3
4.
4.1
Обеспечение работников ОМСУ
городского округа
Долгопрудный средствами
электронной подписи
Внедрение систем электронного
документооборота для
обеспечения деятельности
ОМСУ городского округа
Долгопрудный
Развитие, модернизация и
техническая поддержка систем
электронного документооборота
и ведения электронного архива
(СЭД) в ОМСУ городского
округа Долгопрудный
20152018
Итого, в том
числе:
0,0
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
0,0
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Итого, в том
числе:
234,9
5200,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
234,9
5200,0
1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
Итого, в том
числе:
135,0
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
135,0
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20152018
20152018
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Обеспечение
работников
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
средствами
электронной
подписи
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Модернизован
ная и
корректно
работающая
СЭД и ведения
электронного
архива в
ОМСУ
й
4.2
5.
Внедрение и консультационная
поддержка межведомственной
системы электронного
документооборота Московской
области в ОМСУ городского
округа Долгопрудный
Создание, развитие и
сопровождение муниципальных
информационных систем
обеспечения деятельности
ОМСУ городского округа
Долгопрудный
20152018
Итого, в том
числе:
99,9
4400,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
99,9
4400,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Итого, в том
числе:
0,0
3200,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
0,0
3200,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Итого, в том
числе:
0
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
0
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
20152018
Управлени городского
я
округа
безопасно Долгопрудный
сти)
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Работа ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
в МСЭД
Средства
бюджета
Московской
области
5.1
Разработка и публикация
первоочередных наборов
открытых данных на
официальном сайте ОМСУ
городского округа
Долгопрудный
20152018
Наличие
первоочередн
МАУ
ых наборов
Медиацент открытых
р
данных на
“Долгопруд официальном
ный”
сайте ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный
5.2
Разработка, развитие и
техническая поддержка
автоматизированных систем
управления бюджетными
процессами ОМСУ городского
округа Долгопрудный, с учетом
субсидии из бюджета
Московской области
20152018
Итого, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
Средства
бюджета
Московской
области
6.
6.1
Подключение ОМСУ городского
округа Долгопрудный к
инфраструктуре электронного
Правительства Московской
области
20152018
Перевод уникальных
муниципальных услуг в
электронный вид на РПГУ МО
20152018
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
0,0
2400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
0,0
2400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
-
-
-
-
-
-
0,0
1120,0
280,0
280,0
280,0
280,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
-
1120,0
280,0
280,0
280,0
280,0
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Использование
автоматизиров
анных систем
управления
бюджетными
процессами
ОМСУ
городского
округа
Долгопрудный.
Админист
рация г.
Долгопру
дного
(отдел
информа
ционных
технологи
й
Управлен
ия
безопасн
ости)
Уникальные
муниципальн
ые услуги в
электронном
виде на РПГУ
МО
6.2
7.
7.1
Внедрение и консультационная
поддержка ИС УНП МО для
взаимодействия с
государственной
информационной системой о
государственных и
муниципальных платежах
Внедрение отраслевых
сегментов РГИС МО на уровне
муниципального образования
Внедрение и консультационная
поддержка отраслевых
сегментов РГИС МО на уровне
муниципальных образований
20152018
20152018
20152018
Финансирова
ние в
пределах
средств на
содержание
органов
местного
самоуправле
ния
-
-
-
-
-
-
Итого, в том
числе:
500,0
2400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
500,0
2400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Итого, в том
числе:
500,0
2400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
500,0
2400,0
600,0
600,0
600,0
600,0
10000,0
10000,0
Средства
бюджета
городского
округа
Долгопрудны
й
Всего, в том числе
40000,0
10000,0 10000,0
Админист
рация г.
Долгопру
дного
(отдел
информа
ционных
технологи
й
Управлен
ия
безопасн
ости)
Администр
ация г.
Долгопруд
ного
(отдел
информац
ионных
технологий
Управлени
я
безопасно
сти)
Работа
информацион
ной системы
УНП МО для
взаимодейств
ия с
государствен
ной
информацион
ной системой
о
государствен
ных и
муниципальн
ых платежах
Корректная
работа
отраслевых
сегментов
РГИС МО
Средства бюджета городского округа Долгопрудный
40000,0
10000,0 10000,0
10000,0
10000,0
Download