изложить в следующей редакции - Администрация г.Улан-Удэ

advertisement
Приложение №2
к постановлению
мэра г. Улан-Удэ
от «06» ноября 2013 г. №12
Проект
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от «__» _____________2013 г №_____
О внесении изменений в Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов
от 31 марта 2011 года №411-31 «О Программе социально-экономического развития
города Улан-Удэ на 2011- 2015 годы»
г.Улан-Удэ.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 18 Устава городского округа «город Улан-Удэ»,
Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
I.
Внести следующие изменения в Решение Улан-Удэнского городского
Совета депутатов от 31 марта 2011 года №411-31 «О Программе социальноэкономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы»:
1.1.
В разделе 1 в подразделе 2.1 «Развитие экономики» слова 1 абзац
изложить в следующей редакции:
«Повышение уровня благосостояния населения и роста реальных доходов
города на основе устойчивого экономического роста».
В разделе 1 в подразделе 2.1 «Развитие экономики» в таблице 2.1
«Индикаторы развития экономики», строку:
Индикаторы
2007 год
Налоговые и неналоговые
2861,1
доходы, млн. руб.
Среднемесячная
13150
заработная плата, руб.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
3310,0
3141,2
3036,1
3183,7
3355,2
23810,8
26900
28400
30800
33900
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
изложить в следующей редакции:
Индикаторы
2007 год
1
Налоговые и неналоговые
доходы, млн. руб.
Среднемесячная заработная
плата, руб.
2861,1
3310,0
3141,2
3299,9
3026,7
3219,1
13150
23810,8
27335,4
30400
33500
37300
В разделе 1 в подразделе 2.1 «Развитие экономики» дополнительно
включить следующие основные задачи:
«- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня
благосостояния населения;
- создание благоприятных условий для посещения города Улан-Удэ
российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности
туристско-рекреационного комплекса г. Улан-Удэ.»
1.2. В разделе 1 в подразделе 2.1 «Развитие экономики» таблицу 2.2
«Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу
«Развитие экономики» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.2
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
подразделу «Развитие экономики»
№ п/п
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
наименование
Всего по подразделу «Развитие экономики»
37610,70
1.3. В разделе 1 в подразделе 2.1.1 «Промышленность» в таблице 2.3
«Индикаторы развития промышленного производства», строку:
Индикаторы
Объем
отгрузки, млн.
руб.
Производительность
труда на одного занятого,
млн. руб.
2007 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
20591,0
43496,3
47140,7
50414,9
53944
57723,8
1,0
2,1
2,3
2,3
2,8
3,3
2007 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
20591,0
43496,3
47140,7
49952,9
53944
57723,8
1,0
2,1
2,3
2,2
2,8
3,3
изложить в следующей редакции:
Индикаторы
Объем
отгруженной
продукции
промышленности,
млн.
рублей
Производительность
труда на одного занятого,
млн. руб.
1.4. В разделе 1 в подразделе 2.1.2 «Энергетика и энергосберегающие
технологии» таблицу 2.6 «Реализация инвестиционных проектов в сфере
энергетики и энергосберегающих технологий» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.6.
2
Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и
энергосберегающих технологий
№ п/п
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
Наименование проекта
Энергетика и энергосберегающие технологии
Всего
6 056,39
1.1.
Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-1 - замена турбогенератора ст. №
7.
1.2.
Реконструкция котла БКЗ-75-3,9 ст. №5 Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
1.3.
Реконструкция котлоагрегатов БКЗ-220-100 Улан-Удэнской ТЭЦ-1.
1.4.
Реконструкция схемы выдачи тепловой мощности Улан-Удэнской
ТЭЦ-1 с использованием энергосберегающих технологий.
100
1.5.
Реконструкция теплофикационного оборудования Улан-Удэнской
ТЭЦ-2.
46,55
1 635,20
240
754,7
МДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
3279,94
эффективности г. Улан-Удэ до 2020 года"*
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
1.6.
1.5 В разделе 1 в подразделе 2.1.3 «Производство транспортных средств и
оборудования» таблицу 2.8 «Реализация инвестиционных проектов по виду
деятельности «Производство транспортных средств и оборудования»»
изложить в следующей редакции:
Таблица 2.8.
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Производство транспортных средств и оборудования»
№ п/п
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
3504,4
3 504,40
Наименование проекта
Всего
1.
Производство транспортных средств и оборудования
1.1.
ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", техническое
перевооружение действующего производства Технологическая
подготовка производства скоростного вертолёта
2 500,00
1.2.
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО "Желдорреммаш",
"Обновление и модернизация основных фондов"
1 004,40
1.6. В разделе 1 в подразделе 2.1.4 «Металлургическое производство» в
таблице 2.9 «Индикаторы развития промышленности по виду деятельности
«Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий», строку:
Индикаторы
2007 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
3
Объем отгрузки, млн.
рублей
Производительность
труда
на
одного
занятого, млн. руб.
2275,3
2130,4
2387,5
2562
2664,5
2771,1
1,2
1,1
1,2
1,2
1,25
1,3
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2130,4
2387,5
2100
2664,5
2771,1
1,1
1,2
1,1
1,25
1,3
изложить в следующей редакции:
Индикаторы
2007 год
Объем отгрузки, млн.
2275,3
рублей
Производительность
труда
на
одного
1,2
занятого, млн. руб.
В разделе 1 в подразделе 2.1.4 «Металлургическое производство» в
таблицу 2.10 «Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности и
«Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.10.
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий»
№ п/п
Наименование проекта
Всего
1.
1.1.
1.2.
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
1226
Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
ЗАО
"Улан-Удэстальмост",
увеличение
объемов
производства
ЗАО
"Улан-Удэстальмост",
Технологическое
переоснащение производства"
1 226,00
588
638
1.7. В разделе 1 в подразделе 2.1.5 «Промышленность строительных
материалов» таблицу 2.12 «Реализация инвестиционных проектов в
промышленности строительных материалов» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.12.
Реализация инвестиционных проектов
в промышленности строительных материалов
№ п/п
Всего
1.
1.1.
Наименование проекта
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
Промышленность строительных материалов
859,2
859,2
Создание домостроительного комбината для возведения
каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120-150
тыс. кв. м. в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков"
124,2
4
1.2.
Завод модульного домостроения ООО "Вертикаль" (получение
преференций в рамках создаваемой ЗЭБ)
500
1.3.
Развитие и расширение производственных помещений для
производства тротуарной плитки и других современных
дорожных покрытий
135
1.4.
Развитие производства изделий и конструкций
быстровозводимого малоэтажного домостроения
100
для
1.8. В разделе 1 подраздел 2.1.6. «Лесопромышленный комплекс»
исключить:
2.1.6. Лесопромышленный комплекс
Основной целью развития лесопромышленного комплекса является
создание условий устойчивого развития деревоперерабатывающего сектора
экономики города путем более полного вовлечения лесных ресурсов в
хозяйственный оборот, производство продукции высокой степени переработки.
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет
определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.13.
Индикаторы развития лесопромышленного комплекса
Индикаторы
Объем отгрузки, млн. руб.
Производительность труда на
одного занятого, млн. руб.
Рентабельность, %
Среднемесячная заработная
плата, руб.
2007 г.
12,3
2011 г.
30
2012 г.
80
2013 г.
100
2014г.
200
2015г.
300
0,02
0,07
0,15
0,2
0,3
0,7
0,25
0,29
0,31
0,35
0,38
0,42
1404
8304
12678
15438
18873
25600
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо
решение следующих задач:
содействие увеличению мощностей по заготовке и глубокой переработке
древесных ресурсов;
внедрение в лесопромышленное производство современных технологий за
счет
технического
перевооружения
действующих
лесопромышленных
организаций;
создание новых рабочих мест;
использование древесных отходов и низкотоварной древесины для
производства тепловой и электрической энергии.
Для решения поставленных задач планируется к реализации комплекс
следующих мероприятий:
развитие лесоперерабатывающих мощностей;
создание условий для открытия производства по энергетическому
использованию отходов и низкосортных видов древесины;
разработка мер муниципальной поддержки развития лесного комплекса.
Существенный рост объёмов производства по переработке древесины
прогнозируется с 2013 года с завершением ООО «Байкал-Нордик» строительства
деревообрабатывающего завода на 4 кмСпиртзаводской трассы. Объёмы
5
производства пиломатериалов составят 220 тыс. куб.м. в год, а объёмы
отгруженной продукции прогнозируются в сумме 660 млн.руб.
В отрасли также прогнозируется увеличение объёмов производства по
лесозаготовке, производству погонажных изделий, отделочных материалов,
мебели на предприятиях ООО «Леспромсервис», ООО «Улан-Удэнский
деревообрабатывающий завод», ООО «Лес Сибири».
В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация
следующих инвестиционных проектов.
Таблица 2.14.
Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе
1
2
Всего
2011
2012
2013
2014
2015
1.
1.1.
1.2.
Лесная
деревообрабатывающая
промышленность
3
и
Всего
2011
2012
2013
2014
2015
Всего
2011
2012
2013
2014
Комплексная
переработка
древесины и строительство
инфраструктуры
лесоперерабатывающего
объекта в Республике Бурятия
СП ООО "ЛПК Байкал Нордик"
(получение
преференций
в
рамках
создаваемой ЗЭБ)
2015
Всего
Комплексная
переработка
древесины и строительство 2011
завода
по
дверному 2012
производству ООО "Петролес" 2013
(получение
преференций
в 2014
рамках создаваемой ЗЭБ)
2015
собственные и
привлеченные средства
предприятий
бюджет городского округа
всего
республиканский бюджет
Наименование проекта
срок реализации
№
п/п
федеральный бюджет
объем предусмотренного финансирования, млн. руб.
4
2 400,00
240,00
120,00
120,00
1 420,00
500,00
2 400,00
240,00
120,00
120,00
1 420,00
500,00
1 400,00
240,00
120,00
120,00
420,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
2 400,00
240,00
120,00
120,00
1 420,00
500,00
2 400,00
240,00
120,00
120,00
1 420,00
500,00
1 400,00
240,00
120,00
120,00
420,00
500,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
6
1.9. В разделе 1 в подразделе 2.1.7. «Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования» таблицу
2.16. «Реализация
инвестиционных проектов в производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования» изложить в следующей редакции:
Таблица2.16.
Реализация инвестиционных проектов в производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
№ п/п
Наименование проекта
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
Всего
125
Обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнская
приборостроительное производственное объединение"
1.
125
2.0. В разделе 1 в подразделе 2.1.8 «Легкая промышленность» таблицу
2.18 «Инвестиционные проекты отрасли «легкая промышленность» изложить в
следующей редакции:
Таблица 2.18.
Инвестиционные проекты отрасли «легкая промышленность»
№ п/п
Наименование проекта
Всего
1.
1.1.
1.2.
Легкая промышленность
ООО "ПО Наран". Производство швейных изделий
ООО "ПО Наран". Первичная обработка шерсти
1.3.
Организация швейного производства. Увеличение выпуска и
расширение ассортимента изделий. ООО "Эльф"
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
61
61
2
49
10
2.1. В разделе 1 в подразделе 2.1.9 «Пищевая и перерабатывающая
промышленность» таблицу «2.20. «Реализация инвестиционных проектов в
пищевой и перерабатывающей промышленности» изложить в следующей
редакции:
Таблица 2.20.
Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей
промышленности
№ п/п
Наименование проекта
Всего
1
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
4875,4
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей
промышленности
4 875,40
7
1.1.
Техническое перевооружение
изделий на ЗАО "Амта"
производства
кондитерских
1.2.
Строительство, модернизация и техническое перевооружение
ООО "Бурятмяспром"
1 580,00
1.3.
1.4.
Развитие ликероводочного направления деятельности ОАО
"Байкалфарм"
Технологическое оснащение производства ООО "Пиката"
3 022,00
25
1.5.
Расширение производственных мощностей и развитие
инфраструктуры ООО "Улан-Удэнский рыбозавод"
1.6.
1.7.
Производство продуктов функционального питания
(оригинальных симбиотических заквасок на молоке) НПО "Эмцентр"
Технологическое оснащение производства (компания "Велес")
100
4
1.8.
Реконструкция и техническое перевооружение действующего
обрабатывающего производства ОАО "Молоко Бурятии"
28,2
1.9.
1.10.
Оснащение производства ООО "Хлебушек" современным
оборудованием
Модернизация производства ОАО "Бурятхлебпром"
8
25
1.11.
Организация цеха по переработке дикоросов ИП Зарубин В.В.
("СибДикорос")
6,2
42
35
2.2. В разделе 1 в подразделе 2.1.10 «Строительство» 1 абзац изложить
в следующей редакции:
«Создание рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего
жилищные потребности населения, создание механизмов государственной
поддержки в развитии и функционировании рынка жилья, а также создание
благоприятных условий для проживания граждан в г. Улан-Удэ».
В разделе 1 в подразделе 2.1.10 «Строительство» таблицу 2.21.
«Индикаторы строительного комплекса» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.21.
Индикаторы строительного комплекса
Индикаторы
2007
год
Объем выполненных работ,
3449,9
млн. руб.
Среднемесячная
заработная
17000
плата, рублей
Ввод жилья в эксплуатацию,
158,3
тыс.кв.м.
Общая
площадь
жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя,
0,42
введенная в действие за год,
кв.м.
Уровень
обеспеченности
населения жильем, в расчете на
18,7
1 жителя, кв.м.
2011
год
2012
год
2013
год
11654
8369,4
19000
2014 год
2015 год
9083,25
10210,2
11520,7
19500
20000
20500
21000
160,2
183,9
193
220
270
0,39
0,41
0,45
0,52
0,64
18,8
19,0
19,1
19,5
20
8
В разделе 1 в подразделе 2.1.10 «Строительство» дополнительно
включить следующие основные задачи:
«- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности.
- определение сейсмодефицита существующей застройки (жилых домов,
зданий, сооружений);
- повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов, зданий и
сооружений».
В разделе 1 в подразделе 2.1.10 «Строительство» таблицу 2.21.1.
«Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства»
изложить в следующей редакции:
Таблица 2.21.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства
№ п/п
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
Наименование проекта
Всего
6209,078
МДЦП "Жилище" муниципального образования "город Улан-Удэ"
на2005 - 2015 гг., подпрограмма "Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства"*
1971,13
1.1.
Строительство инженерных сетей в 104 кв. Октябрьского района
207,36
1.2.
Строительство сетей электроснабжения объекта "Малоэтажная
застройка на Верхней Березовке с объектами соцкультбыта в
Железнодорожном районе г. Улан-Удэ"
12
1.3.
Обеспечение земельных участков юго-восточной части г. Улан-Удэ
коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение
99,39
1.4.
Малоэтажная застройка 106 мкр. в Октябрьском районе
Удэ. 1 очередь строительства. Автомобильные дороги
1.5.
Малоэтажная застройка на Верхней
соцкультбыта
в
Железнодорожном
Автомобильная дорога
1.6.
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой
под жилую застройку в 140а квартале г. Улан-Удэ
91,4
1.7.
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства в 111 мкр. Октябрьского района г.
Улан-Удэ. Автомобильные дороги
42,22
1.8.
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства в 142 мкр. Октябрьского района г.
Улан-Удэ. Автомобильные дороги
122,06
1.9.
Строительство автомобильной дороги в 104 мкр. Октябрьского
района г. Улан-Удэ
120
1.10.
1.11.
Строительство детского сада в 104 кв.
Строительство детского сада в 140а кв.
240
240
1.
Березовке с
районе
г.
г. Уланобъектами
Улан-Удэ.
120
40,6
9
1.12.
Разработка типовой ПСД на строительство школы на 500 мест
15
1.13.
1.14.
Строительство школы в 104 кв.
Строительство школы в 140а кв.
300
300
1.15.
Разработки типовой ПСД на строительство
посещений
поликлиники на 400
21,1
МДЦП «Жилище» муниципального образования "город Улан-Удэ" на
2005 - 2015 гг.*, подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в г. Улан-Удэ»
3257,7
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Внешнее электроснабжение п. Тулунжа
Внутриплощадочные сети электроснабжения п. Тулунжа
Водоводы п. Загорск
Водоснабжение Левобережной части г. Улан-Удэ
Строительство дренажного коллектора тепломагистрали N 6
36,16
32,28
2748,57
42,69
97,8
2.6.
Разработка ПСД и развитие системы водоотведения на территории
городского округа "город Улан-Удэ"
300,2
3.
МДЦП "Развитие отдаленных микрорайонов, входящих в городской
округ "город Улан-Удэ", на период 2008 - 2013 гг."*
87,95
4.
5.
Водоснабжение мкр. Лысая гора, Аршан
Водоснабжение мкр. Забайкальский
102,46
99,39
6.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и
инфраструктурой в г. Улан-Удэ на 2014-2016 годах и на период до
2020 года», подпрограмма «Жилище»
461,74
7.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и
инфраструктурой в г. Улан-Удэ на 2014-2016 годах и на период до
2020 года», подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры в
отдаленных микрорайонах города г. Улан-Удэ" на 2014 –
2016годы»**
228,7
2.
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** -2014-2015 гг.
2.3. В разделе 1 в подразделе 2.1.11 «Транспорт» 1 абзац изложить в
следующей редакции:
«Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания
населения и совершенствование транспортной системы для устойчивого
социального и экономического развития г. Улан-Удэ».
В разделе 1 в подразделе 2.1.11 «Транспорт» таблицу 2.22. «Индикаторы
развития транспорта» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.22.
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы
Объем перевозок пассажиров
всеми
видами
городского
транспорта
(кроме
такси),
млн.чел.
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
82
73,2
73,4
73,5
73,8
74,0
10
Охват пассажирского транспорта
общего пользования средствами
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС через подключение к
мониторинговой системе, %
Среднемесячная
заработная
плата, руб.
-
5
15
85
100
100
16182
23700
24400
25130
25900
26700
В разделе 1 в подразделе 2.1.11 «Транспорт» дополнительно включить
следующие задачи:
«- повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания
населения г. Улан-Удэ;
- развитие и поддержка городского электрического транспорта – МУП
«Управление трамвая», обеспечение условий для устойчивого его
функционирования по оказанию услуг перевозки населения;
- обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП
«Городские маршруты».»
В разделе 1 в подразделе 2.1.11 «Транспорт» таблицу 2.22.1 «Реализация
инвестиционных проектов в отрасли «транспорт»» изложить в следующей
редакции:
Таблица 2.22.1
Реализация инвестиционных проектов в отрасли «Транспорт»
№ п/п
Наименование проекта
Всего
1
2
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
2521,32
МДЦП "Финансовое оздоровление МУП "Управление
трамвая" и развитие городского электрического транспорта
г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 гг." *
90,86
Обновление подвижного состава городского электрического
транспорта
МДЦП "Повышение качества транспортного обслуживания
населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг." *
Модернизация пассажирского транспорта
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
г. Улан-Удэ на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета
дополнительных доходов местного бюджета.
** -2014-2015 гг
90,86
642,56
642,56
3
1787,9
и
при
наличии
2.4. В разделе 1 в подразделе 2.1.13 «Туризм» 1 абзац изложить в следующей
редакции:
«Основная цель развития туристического комплекса - создание современной
индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение
разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и
отдыхе, а с другой - значительный вклад туристического комплекса в развитие
11
экономики города Улан-Удэ, повышение конкурентоспособности туристскорекреационного комплекса города Улан-Удэ.».
В разделе 1 в подразделе 2.1.13. «Туризм» в таблице 2.24. «Индикаторы
развития сферы туризма» строку:
Индикаторы
Количество
мест
в
коллективных
средствах
размещения, койко-мест
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1450
1860
1910
1950
2090
2300
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
1450
1860
1910
2200
2250
2300
изложить в следующей редакции:
Индикаторы
Количество
мест
в
коллективных
средствах
размещения, койко-мест
В разделе 1 в подразделе 2.1.13. «Туризм» дополнительно включить
следующую задачу:
«- создание положительного имиджа и продвижение города Улан-Удэ – как
туристского центра Байкальского региона.»
В разделе 1 в подразделе 2.1.13. «Туризм» таблицу 2.25. «Реализация
инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма» изложить в
следующей редакции:
Таблица 2.25.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма
№ п/п
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
Наименование проекта
Всего
3725,24
1.1.
МЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в г. Улан-Удэ на
2009 - 2011 гг."*
1.2.
Создание региональной зоны туристско-рекреационного
«Парк-отель «Верхняя Березовка», в т.ч.:
1.2.1.
Подготовка ПСД на строительство инженерной инфраструктуры в
ТРТ «Парк – отель Верхняя Березовка»*
1.2.2.
1.2.3.
типа
Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной
дороги шириной 6 м.)*
Строительство внутренних автодорог (5000 м)*
5,1
2260,14
58,1
80,2
200,5
1.2.4.
Завершение строительства контррезервуаров пос. Орешково (объем
2х2000 куб.м.)*
10,51
1.2.5.
Реконструкция насосной станции III подъема (производительность –
не менее 25 тыс.куб.м/сут.)*
17
12
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
Строительство 1-ой магистральной нитки водопровода от точки
подключения к существующим водоводам в районе ул. Гвардейская
до проектируемых объектов (диаметр = 2х500 мм, протяженность ≈
8,5 км.)*
Строительство 2-ой магистральной нитки водопровода от точки
подключения к существующему водопроводу ООО «Гевс Плюс» в
районе застройки «Алтан Газар» до проектируемых объектов
(диаметр = 2х500 мм, протяженность ≈7,5 км.)*
Строительство водовода от КП-7 по ул.Трактовая до насосной
станции III подъема (диаметр 500 мм, протяженность » 1,5 км.)*
Строительство повысительной насосной станции*
коллектора в существующий
Газар» (диаметр 300 мм,
45
37,5
8
4
1.2.10.
Присоединение магистрального
коллектор застройки «Алтан
протяженность 7 км.)*
1.2.11.
Строительство теплотрассы d=325 мм., протяженностью 6 км с
трубой в 2 нитки от малоэтажной застройки «Алтан Газар» до
участков проекта, включая 5 повысительных насосных станций, по
одной через каждый километр теплотрассы*
232,28
1.2.12.
Организация электроснабжения (монтаж КЛ 6 кВ «Верхняя
Березовка»)*
112,95
1.2.13.
Строительство гостинично-делового комплекса SAYEN на Верхней
Березовке на 40 мест
550
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
Строительство конгрессно-выставочного комплекса
Этноотель «Баргуджин Токум» 4*
Этногостиница «Батарай Ургоо»
Улан-Удэнский зоодендропарк
429
330
255
230
1.2.18.
Центр развития экстремальных видов спорта «Парк Адреналин»
194
1.2.19.
Гостиница 3*
220
1.2.20.
Разработка концепции и мастер - плана развития участков «гора
Орлиная» и «падь Сухая»
1,5
1.3.
Строительство
многофункционального комплекса «Удинский
острог» по ул. Гоголя
335
1.4.
Создание туристической зоны в центре города с переносом
памятников истории и культуры в один район (реконструкция и
реставрация)
800
1.5.
Строительство гостиницы на 50 мест
Бабушкина
300
«Верхнеудинск»,
ул.
59,6
Строительство гостиницы на 20 мест в 104 кв.
25
Муниципальная программа «Экономическое и инновационное
развитие
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»*,
2
15,526
подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в г.
Улан-Удэ»
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.»
** -2014-2015гг.
1.6.
2.5. В разделе 1 в подразделе 2.1.14. «Потребительский рынок» таблицу
2.27. «Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка»
изложить в следующей редакции:
Таблица 2.27.
13
Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка
№ п/п
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
Наименование проекта
Всего
1.
Торговля и потребительский рынок, в т.ч.:
5865
5865
1.1.
Строительство и реконструкция объектов розничной торговли,
торгово-деловых центров
4740
1.2.
Строительство и реконструкция объектов общественного
питания, в т.ч. в комплексе придорожного сервиса
1125
2.6. В разделе 1 в подразделе 2.1.15. «Малое предпринимательство»
дополнительно включить следующие задачи:
«- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории г. Улан-Удэ;
- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение
административных барьеров при создании и ведении бизнеса.»
В разделе 1 в подразделе 2.1.15. «Малое предпринимательство»
исключить следующую задачу:
«Развитие Фонда поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ как
основного элемента инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
В разделе 1 в подразделе 2.1.15. «Малое предпринимательство» таблицу
2.29. «Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого
предпринимательства**» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.29.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого
предпринимательства
№ п/п
Всего
1
объем требуемого
финансирования, млн.
руб.
Наименование проекта
278,65
Развитие предпринимательства, в т.ч.:
216,6
1.1.
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства г.
Улан-Удэ на 2011 - 2013 годы"*
158,60
1.2.
ООО «Дулан»: производство теплых домов, дровяных котлов
50
1.3.
ООО «Аквасервис»: производство емкостей, резервуаров из
полимерных материалов
3
1.4.
ООО
«Байкалвент»:
оборудования
5
1.5.
МП «Экономическое и инновационное развитие на 2014-2016
годы и на период до 2020 года», подпрограмма «Развитие малого
и среднего предпринимательства в г. Улан-Удэ»**
производство
вентиляционного
62,048
14
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** - 2014-2015 годы.
2.7. В разделе 1 в подразделе 2.1.16. «Рынок труда» таблицу 2.30.
«Индикаторы рынка труда» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.30.
Индикаторы рынка труда
Индикаторы
Уровень общей безработицы, %
Уровень регистрируемой безработицы, %
Доля трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся за
содействием в ЦЗН с целью поиска
подходящей работы %
2007
год
9,5
1,04
2011
год
8,0
2
2012
год
7,7
1,9
2013
год
7,5
1,8
2014
год
7,3
1,7
2015
год
7,0
1,6
43,6
28
29
29
30
30
В разделе 1 в подразделе 2.1.16. «Рынок труда» таблицу 2.31. «Реализация
мероприятий в сфере занятости населения» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.31.
Реализация мероприятий в сфере занятости населения
№ п/п
Всего
1.
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
Наименование проекта
29,8
25,5
Организация общественных работ*
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
2.
граждан в возрасте от 14 до 18 лет*
4,3
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
2.8. В разделе 1 в подразделе 2.1.17 «Рациональное использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды» таблицу 2.33 «Индикаторы
развития рационального использования
природных ресурсов и охраны
окружающей среды» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.33.
Индикаторы развития рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Индикаторы
Доля
утилизированных
и
размещенных отходов потребления в
общем
объеме
образовавшихся
отходов, %<*>
Доля
посаженных
лесных
насаждений от общего числа
требуемой посадки, %
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
28,50
39
40
41
41,5
42
-
100
100
100
100
100
15
* - колебания доли утилизированных и размещенных отходов объясняется ростом
использования шлаков в стройиндустрии в 2008 г. и спадом производства в 2009 г. За базовое
значение индикатора принят среднеарифметический показатель.
В разделе 1 в подразделе 2.1.17 «Рациональное использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды» таблицу 2.34 «Реализация мероприятий в
сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды» изложить в следующей редакции
Таблица 2.34
Реализация мероприятий в сфере рационального использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды
№ п/п
Всего
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Наименование проекта
Охрана окружающей среды
МЦП "Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2011 - 2013
гг. и на период до 2017 года" в т.ч.:*
Разработка сводного проекта ПДВ г. Улан-Удэ
Разработка проектов санитарно- защитных зон кладбищ <*>
Расчистка устьевой части русла р. Уда в границах г. Улан-Удэ
Республики Бурятия
Проектирование установки по обеззараживанию очищенных
сточных
вод
правобережных
очистных
сооружений
канализации г. Улан-Удэ <*>
Проектирование установки по обеззараживанию очищенных
сточных вод левобережных очистных сооружений канализации
г. Улан-Удэ <*>
Мероприятия по
ликвидации подпочвенного скопления
нефтепродуктов, загрязняющих воды р. Селенга в районе п.
Стеклозавод г. Улан-Удэ
Разработка проекта и строительство установки по сжиганию
отходов
промышленного
производства,
ТБО
и
каменноугольной смолы, в т.ч. 1 очередь - установка по
сжиганию КТО-150
Разработка
программы
по
рекультивации
площадки
промышленных отходов в пос. Матросова
Разработка проекта и создание
питомника древеснокустарниковых культур <*>
Разработка проекта и установка циклона на котельной
п.
Тальцы-19
Замена
пылегазоочистного оборудования в
дробильном
отделении котельной п. Аэропорт
Ограждение склада угля котельной п. Аэропорт
Техническое перевооружение
системы
автоматизации
котлов КВТС 10 N 1, 2, 3 котельной п. Аэропорт
Техническое перевооружение котельной п. Аэропорт с заменой
дымососа котла КВТС 10 N 1
объем требуемого
финансирования,
млн. руб.
740,83
740,83
245,99
13
1
52,03
1
0,21
131,7
0,99
46,06
5,5
0,26
0,96
3
2,02
8,5
16
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
Техническое перевооружение системы газоходов и системы
золоулавливания котельной п. Аэропорт
Замена пылегазоочистного оборудования в
дробильном
отделении котельной п. Заречный
Замена пылегазоочистного оборудования в
дробильном
отделении котельной Техзоны п. Сокол
Разработка проекта расчистки русла р. Уда в границах
г.
Улан-Удэ (створ
ул. Бабушкина до створа пр-т
Автомобилистов) Республики Бурятия
МП «Безопасный город на 2014-2016 годы и на период до 2020
года», подпрограмма «Экологическая безопасность г. Улан-Удэ
на 2014-2016 годы и на период до 2020 года»**
2,08
0,96
0,96
1,79
468,81
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** -2014-2015 гг
3.0. В разделе 2.2 «Развитие социальной сферы» 4 абзац изложить в
следующей редакции:
«обеспечение доступности образования и культуры, стабильности среды
обитания и жилища»
6 абзац изложить в следующей редакции:
«Модернизация системы образования, сферы культуры и жилищнокоммунального хозяйства»
В разделе 2.2 «Развитие социальной сферы» таблицу 2.35
«Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу
«Развитие социальной сферы» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.35
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов
подразделу «Развитие социальной сферы»
№
п/п
1
Наименование проекта
Всего по разделу «Развитие социальной сферы»
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
28192,69
3.1. В разделе 2.2. в подразделе 2.2.1 «Демографическая политика»
таблицу 2.35.1 «Индикаторы демографической политики» изложить в
следующей редакции:
Таблица 2.35.1
Индикаторы демографической политики
Индикатор
Численность
постоянного
населения г. Улан-Удэ на начало
года, тыс.чел.
2007
2011
2012
2013
2014
2015
373,3
405,9
411,6
416,1
420,4
424,9
Естественный прирост (убыль)
населения, тыс. чел.
0,8
1,6
2,2
2,1
2,2
2,2
Миграционный прирост (убыль)
населения, тыс. чел.
-1,8
4,1
2,2
2,3
2,3
2,4
17
В разделе 2.2. в подразделе 2.2.1 «Демографическая политика» 7 абзац
изложить в следующей редакции:
«Решение задачи по повышению уровня рождаемости посредством
укрепления института семьи включает в себя:»
3.2. В разделе 2.2. в подразделе 2.2.2 «Молодежная политика» в таблице
2.36 «Индикаторы молодежной политики» строку:
Индикаторы
Количество молодых семей, получивших
жилищную субсидию, ед.
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
215
45
50
55
61
66
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
-
55
55
59
61
66
изложить в следующей редакции:
Индикаторы
Количество
молодых
семей
(специалистов), в том числе участников
строительства
МЖК,
получивших
государственную поддержку на улучшение
жилищных условий, семей (специалистов)
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.2 «Молодежная политика» основные задачи
дополнительно включить следующие задачи:
«- информационное обеспечение молодежи
для обеспечения
методической, нормативно-правовой информацией, создание условий для
гражданского, духовно-нравственного становления молодых людей;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для
реализации интеллектуального, творческого, потенциала, стимулирование
участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов;
- развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности
детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих
организаций, являющихся площадками для социализации и освоения
общественного опыта;
- формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика
асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации.»
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.2 «Молодежная политика» таблицу 2.37
«Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодежной
политики» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.37
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий
в области молодежной политики
18
№
п/п
Наименование проекта
1.
1.1.
2.
Всего:
Мероприятия в области молодежной политики, в т.ч.:
ВЦП «Молодежь Улан-Удэ» на 2011- 2013 годы*
Муниципальная программа «Реализация социальной и
молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и
на период до 2020 года», подпрограмма «Молодежь УланУдэ»**
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
23,89
11,73
6,97
12,16
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** - 2014-2015 годы.
3.3. В разделе 2.2 в подразделе 2.2.3 «Культура и искусство» 6 абзац
изложить в следующей редакции:
«- поддержка и развитие системы дополнительного художественного
образования, профессионального и самодеятельного творчества».
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.3 «Культура и искусство» таблицу 2.38
«Индикаторы культуры и искусства» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.38
Индикаторы культуры и искусства
Индикаторы
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Объем платных услуг , млн. руб.
в том числе муниципальных
учреждений, млн. руб.
Число посещений музеев, тыс.
человек
Удельный
вес
населения,
участвующего
в
платных
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными) учреждениями
культуры, %
Увеличения доли
количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек Республики Бурятия, в
том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек
Российской Федерации, %
Уровень
средней
заработной
платы работников учреждений
культуры к средней заработной
-
200,0
259,3
209
218,4
228
12,9
17,0
32,7
19,8
21,4
23
35,5
38,0
39,0
39,2
39,4
39,6
42
90
95
100
105
110
0,5
0,5
0,5
1,0
1,5
2,0
59,4
39,8
60,5
56,1
64,3
73,1
19
плате по экономике Республики
Бурятия, %
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.3 «Культура и искусство» дополнительно
включить следующую задачу:
«- создание условий для культурного развития и культурно-досуговой
деятельности населения;»
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.3 «Культура и искусство» таблицу 2.39
«Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и
искусства» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.39
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области
культуры и искусства
№
п/п
Наименование проекта
9
Всего:
Реконструкция
и
реставрация
Бурятского
государственного академического театра оперы и
балета им. Г.Ц. Цыдынжапова
Реконструкция кинотеатра «Дружба» под размещение
Государственного русского драматического театра им.
Н.А.Бестужева
Строительство Национального музея Республики
Бурятия, в том числе разработка проектно-сметной
документации
Разработка ПСД и строительство
пристроя к
репетиционной базе национального театра ГУК
«Бурятский
государственный национальный театр
песни и танца «Байкал»
Реконструкция и реставрация здания Бурятского
академического театра драмы им. Хоца Намсараева, в
том числе разработка ПСД
Строительство пристроя и реконструкция здания
Национальной библиотеки Республики Бурятия
Разработка
проектно-сметной документации и
строительство пристроя и
реконструкция здания
Бурятского
республиканского
хореографического
колледжа Республики Бурятия
Строительство культурно- досугового центра в районе
111 - 113 кварталов*
Восстановление парковых зон*
10
Капитальный ремонт СКЦ «Кристалл»*
11
МЦП «Сохранение и развитие культуры и искусства г.
Улан-Удэ»*
1
2
3
4
5
6
7
8
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
2977,02
499,07
600,68
318,78
156
302,75
1099,74
209,48
500
10
50
38,778
20
12
13
14
15
16
17
18
19
Капитальный ремонт (реконструкция) КДЦ «Рассвет»,
в том числе
разработка проектно-сметной
документации*
Капитальный ремонт МАУ «Городской культурный
центр»*
Капитальный ремонт КДЦ «Заречный»*
40
10,4
0
Установка
пожарно-охранной сигнализации и
системы видеонаблюдения учреждений культуры*
Разработка
проектно-сметной документации на
строительство пристроя МГЛ им. Д.Аюшеева*
Строительство мансарды ДШИ № 3*
Разработка
проектно-сметной документации
капитальный ремонт СКЦ «Кристалл»*
Капитальный ремонт ДШИ № 13*
3
2
6
на
5
1,3
Муниципальная программа «Развитие культуры г.
Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020
2734,41
года» на 2014-2015 годы**
* - финансирование при условии бездефицитности бюджета и при
дополнительных доходов местного бюджета.
** -2014-2015 гг
20
наличии
3.4. В разделе 2.2 наименование подраздела 2.2.4 «Образование и наука»
изложить в следующей редакции 2.2.4 «Образование»
В разделе 2.2 наименование подраздела 2.2.4 «Образование и наука» 1
абзац изложить в следующей редакции:
«Основной целью развития образования на среднесрочную перспективу
является создание необходимых условий и механизмов для обеспечения
качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования
и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества,
государства».
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.4 « Образование
и
наука»
таблиц
2.40«Индикаторы образования и науки» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.40
Индикаторы образования
Индикаторы
Охват детей дошкольным образованием в
возрасте от 1 до 6 лет,%
Охват детей от 3 до 7 лет получающих
дошкольные образовательные услуги в
различных формах организации, %
Доля детей охваченных альтернативными
формами дошкольного образования, %
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
55,1
55,4
57,8
64,8
71,8
79
52,7
67,8
80,4
85
91
97
17,2
18
19
20
-
21
Индикаторы
Удельный вес лиц, сдавших единый
государственный экзамен, от числа
выпускников, участвовавших в ЕГЭ,%
Обеспеченность
общеобразовательными
учреждениями при полной двухсменной
загрузке, %
Доля детей, проживающих в городе УланУдэ в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей
численности
детей
данной
возрастной группы, %
Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет,
охваченных круглогодичным детским
отдыхом, оздоровлением и занятостью, %
Среднемесячная номинально начисленная
заработная
плата
педагогических
работников муниципальных дошкольных
учреждений, тыс. руб.
Среднемесячная номинально начисленная
заработная
плата
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, тыс.
руб.
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
-
97,5
97,5
97,6
97,6
97,6
-
75
90
93
93,5
94
-
43,4
44
46
50
54
97
97,8
98
98,1
98,2
98,3
-
9,4
14,5
19,5
20,4
22,1
-
14,3
17,3
23,8
25,7
27,9
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.4 «Образование и наука» 8 абзац изложить
в следующей редакции:
«создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение
стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого
развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с
учетом потребностей развивающегося общества города и республики;
22 абзац изложить в следующей редакции:
«Созданию системы общего образования, обеспечивающей выполнение
стандартов и ФГОС общего образования, созданию условий для устойчивого
развития общего среднего образования на основе реализации президентской
инициативы «Наша новая школа» и модернизации его содержания с учетом
потребностей развивающегося общества города Улан-Удэ и Республики
Бурятия:»
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.4 «Образование и наука» дополнительно
включить следующую задачу:
«- достижение 100% охвата различными формами дошкольного
образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение
государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и
обеспечение современных требований к условиям организации образовательного
процесса, безопасности жизнедеятельности к 2016 году;
22
- совершенствование правового, организационного, экономического
механизмов функционирования сферы образования.»
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.4 «Образование и наука» таблицу 2.41
«Реализация инвестиционных проектов в области образования» изложить в
следующей редакции:
Таблица 2.41
Реализация инвестиционных проектов в области образования
№
п/п
Наименование проекта
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
Всего:
11400,92
1.
Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ, в
т.ч.:
2033,42
1.1.
МЦП«Развитие дошкольного образования в г. УланУдэ»*, в т.ч.:
112,72
1.1.1. Капитальный ремонт ДОУ № 13
1.1.2. Филиал ДОУ № 64 (школа N 19). Оплата за
выполненные работы
1.1.3. Филиал ДОУ № 59 (школа N 50). Оплата за
выполненные работы
1.1.4. ДОУ №15 п. Аэропорт. Оплата за выполненные работы
1.1.5. Капитальный ремонт кровли, перекрытий в ДОУ
3,5
27,52
31,56
30,13
20,01
1.2.
Капитальный ремонт ДОУ № 62
1.3.
Капитальный ремонт ДОУ № 51
1.4.
Подготовка земельного участка и строительство ДОУ
№ 31 на 240 мест
400
1.5.
Восстановление ДОУ № 50 (школа № 41) на 80 мест
130
1.6.
Восстановление ДОУ № 150 (школа N 21) на 100 мест
100
1.7.
Строительство детского сада на 240 мест в 102 мкр.
1.8.
Строительство детского сада на 240 мест в п. Тулунжа
1.9.
Строительство детского сада на 240 мест
п.Солдатский
Строительство детского сада на 240 мест в п. Исток
1.10.
60,8
269,9
240
240
в
240
240
Развитие общего образования*, в т.ч.:
2152,66
2.1.
Строительство школы в п. Орешкова г. Улан-Удэ
207,16
2.2.
Строительство школы-сада в п. Южный
2.3.
Строительство пристроя к зданию МОУ СОШ № 2
2.
560
257,2
23
2.4.
Строительство нового здания школы № 11
2.5.
Объединение школ в образовательные центры: школы
N 25 и 20, школы № 26 и 48
Открытие профильной школы старшей ступени в
здании МУК № 2
2.6.
300
5
5
2.7.
Открытие профильной школы старшей ступени на базе
школы № 35
10
2.8.
Строительство пристроя к зданию гимназии № 3
150
2.9.
Строительство пристроя к зданию гимназии № 59
2.10.
Строительство спортзала школы № 54
150
2.11.
Строительство стадионов при школах
28
2.12.
Капитальный ремонт школ
Развитие дополнительного образования*, в т.ч.:
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Открытие детского оздоровительно-образовательного
лагеря «Любимый» (оз. Щучье)
Открытие ДЮСШ № 18 по экстремальным видам
спорта
Строительство
и
оснащение
автогородка
в
Железнодорожном районе г. Улан-Удэ
Открытие детского (подросткового) центра в пос.
Тальцы
250
230,3
211,37
12
2,1
5,5
0,3
3.5.
Открытие детского (подросткового) центра в пос.
Левобережный
0,35
3.6.
Открытие детского (подросткового) центра в пос.
Светлый
0,2
3.7.
Открытие детского (подросткового) центра в пос.
Аршан
Открытие детского стационарного лагеря в Тункинском
районе
Открытие детского лагеря (строительные работы и
оснащение) в районе пос. Максимиха
0,25
Капитальный ремонт загородных оздоровительных
лагерей, строительство новых корпусов
Строительство
международного
оздоровительнообразовательного детей центра отдыха «Байкальские
волны» в местности Сухая, Кабанский р-н
Муниципальная программа «Развитие образования
города Улан-Удэ» на период 2014 - 2016 годов и на
период до 2020 года**
24,87
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
1
5
159,8
7003,47
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** - 2014-2015 годы.
24
33.5. В разделе 2.2 подраздел 2.2.5 «Здравоохранение» таблицу 2.43
«Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения» изложить в
следующей редакции:
Таблица 2.43
Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения
№
п/п
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
Наименование проекта
Всего:
1
2
3
4
4890,61
Реконструкция
и
развитие
Республиканской
клинической больницы им. Н.А.Семашко в г. Улан-Удэ
(в
т.ч.
корректировка
проектно-сметной
документации и техническое обследование аварийных
корпусов
хирургического
и
терапевтического,
эндокринологического,
административного
и
поликлиники)*
ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница»
в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ*
Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями по ул.
Цивилева в г. Улан-Удэ (в т.ч. корректировка
проектно-сметной документации)*
Развитие
и
реконструкция
Республиканского
онкологического диспансера в г. Улан-Удэ (в том
числе разработка проектно-сметной документации) *
1126,36
911,77
291,59
2560,89
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов бюджета.
3.6. В разделе 2.2 в подразделе 2.2.6 «Физическая культура и спорт»
таблицу 2.44 «Индикаторы физической культуры и спорта» изложить в
следующей редакции:
Таблица 2.44
Индикаторы физической культуры и спорта
Наименование
Удельный
вес
населения,
занимающегося
физической
культурой и спортом, %
Обеспеченность спортивными
сооружениями, ед.
Обеспеченность спортивными
залами, кв. м на 1000
населения, %
Обеспеченность плоскостными
сооружениями, кв. м на 1000
населения, %
Обеспеченность
бассейнами,
кв. м зеркала воды на 1000
2007
год
2011
год
2012 год
2013
год
2014 год
2015
год
14,5
18,5
21,0
21,5
22,0
23,0
352
385
405
416
426
436
102,0
29,13
105,3
30,1
113,4
32,3
113,7
32,5
114,4
32,7
115,1
32,9
484,6
24,8
516,1
26,5
568,8
29,1
579,6
29,5
583,0
29,9
588,9
30,2
3,96
5,28
3,96
5,28
5,51
7,35
5,51
7,35
5,79
7,73
6,12
8,16
25
населения, %
Объем платных
рублей
Среднемесячная
плата, рублей
услуг, тыс.
заработная
10900
17000
18500
20600
22700
25000
-
11 308
12212
13188
14243
15382
задача «развитие материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта» изменена на «развитие материально-технической базы и
инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта»
В разделе 2.2
в подразделе 2.2.6 «Физическая культура и спорт
дополнительно включить следующую задачу:
«обеспечение возможностей жителям города Улан-Удэ систематически
заниматься физической культурой, массовым спортом и вести здоровый образ
жизни».
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.6 «Физическая культура и спорт» таблицу
2.45 «Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта»
изложить в следующей редакции:
Таблица 2.45
Реализация инвестиционных проектов в области физкультуры и спорта
№ п/п
1
2
3
4
4.1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5
Наименование проекта
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
Всего:
2039,47
Строительство физкультурно-спортивного комплекса в
г. Улан-Удэ
Строительство стадиона на 10 тыс. зрителей с
легкоатлетическим манежем по ул. Свободы и
набережной р. Селенга в Советском районе г. Улан-Удэ
Строительство спортивного центра с бассейном в п.
Заречный г. Улан-Удэ (в том числе проектноизыскательские работы)
МЦП «Развитие физической культуры, спорта и
спортивно-оздоровительного туризма в городе УланУдэ на 2011 - 2015 годы»*, в том числе:
Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса (ФОК) в Октябрьском районе г. Улан-Удэ
Строительство лыжной базы и горнолыжного спуска в
п. Аршан Железнодорожного района г. Улан-Удэ (II
очередь строительства, в том числе разработка
проектно-сметной документации)
Строительство крытой ледовой арены в г. Улан-Удэ (в
том числе разработка проектно-сметной
документации)
Строительство и реконструкция спортивных площадок
на территории г. Улан-Удэ
Строительство лукодрома в Октябрьском районе г.
Улан-Удэ (в том числе разработка проектно-сметной
документации)
Муниципальная программа г. Улан-Удэ «Развитие
670,82
690,90
70,00
506,01
200,51
10,00
250,00
5,00
40,50
101,74
26
физической культуры и спорта на 2014 - 2016 годы и на
период до 2020 года»**
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** - 2014-2015 годы.
3.7. В разделе 2.2 подраздел 2.2.7 «Социальная политика» изложить в
следующей редакции:
2.2.7. Социальная политика
Основной целью является оказание социальной помощи пожилым людям,
поддержка общественного движения города Улан-Удэ.
Результат достижения цели будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 2.45
Индикаторы социальной политики
Охват участников ВОВ и лиц,
проработавших в тылу в период
Великой
Отечественной
войны,
бесплатной подпиской, Компенсация
части абонентской платы за услуги
фиксированной телефонной связи
участникам ВОВ, %
Охват отдельных категорий граждан
(почетных граждан и членов семей
погибших
ветеранов
боевых
действий в Афганистане) адресно социальной помощью , %
Охват граждан пожилого возраста
мероприятиями по организации досуга,
массовыми мероприятиями, %
2007
год
2011 год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
100
100
100
100
100
100
40
40
40
45
50
50
8
8
9
9
9
9
В разделе 2.2 подраздел 2.2.7 «Социальная политика» 1 задачу изложить
в следующей редакции:
«Оказание социальной помощи»
В разделе 2.2 подраздел 2.2.7 «Социальная политика» исключить
следующую 2 задачу:
«Укрепление здоровья ветеранов ВОВ и тружеников тыла».
В разделе 2.2 подраздел 2.2.7 «Социальная политика» дополнительно
включить следующие задачи:
«- реализация социально-значимых проектов и мероприятий совместно с
общественными организациями;
- информационное сопровождение мероприятий муниципальной программы
«Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014-2016
годах и на период до 2020 года»
27
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.7 «Социальная политика» таблицу 2.47
«Реализация инвестиционных проектов в области социальной политики»
изложить в следующей редакции:
Таблица 2.47
Реализация инвестиционных проектов в области социальной политики
№ п/п
Наименование проекта
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
Всего:
1
2
3
4
1960,68
МЦП«Старшему поколению - почет и уважение» на
2011 - 2013 гг.*
МЦП «Строительство жилья социального назначения и
ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда» в
2008-2025гг.*
Социальная поддержка семьи детей*
39,70
1871,97
25,00
Муниципальная программа «Реализация социальной и
молодежной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года», подпрограмма «Социальная
помощь отдельным категориям граждан г. Улан-Удэ»**
24,01
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** -2014-2015 годы.
3.8. В разделе 2.2 в подразделе 2.2.8 «Безопасность жизнедеятельности»
Правоохранительная деятельность 1 абзац изложить в следующей редакции:
«В области правоохранительной деятельности основными целями на
среднесрочную перспективу как одно из условий повышения уровня и качества
жизни населения являются укрепление правопорядка как одного из условий
повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение безопасности
личности, общественной безопасности, охрана собственности и общественного
порядка, снижение уровня преступности, создание обстановки спокойствия на
улицах и в других общественных местах.»
3.8. В разделе 2.2 в подразделе 2.2.8 «Безопасность жизнедеятельности»
Правоохранительная
деятельность
таблицу
2.48
«Индикаторы
правоохранительной деятельности» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.48.
Индикаторы правоохранительной деятельности
Индикаторы
Уровень преступности
населения, ед.
2007 год
на 100 тыс.
Удельный
вес
преступлений,
совершенных несовершеннолетними или
при их соучастии, %
Доля
площади
уничтоженной
дикорастущей конопли от площади
выявленных очагов конопли, %
4658,2
12,0
-
2011
2012
год
год
Отрицательная
предыдущему
положительно
Отрицательная
предыдущему
положительно
-
-
2013
год
2014
2015
год
год
динамика
к
году
оценивается
динамика
к
году
оценивается
-
82
84
28
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.8 «Безопасность жизнедеятельности»
Правоохранительная деятельность 6 абзац изложить в следующей редакции:
«- создание условий для деятельности муниципальной дружины города по
охране общественного порядка и работы участковых пунктов полиции,
находящихся в муниципальной собственности;
12 абзац изложить в следующей редакции:
«- улучшение материально-технического обеспечения подразделений
полиции общественной безопасности, обеспечение деятельности участковых
пунктов полиции;»
13 абзац изложить в следующей редакции:
«- обеспечение участковых уполномоченных полиции муниципальным
жилым фондом на обслуживаемых административных участках;»
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.8 «Безопасность жизнедеятельности»
Правоохранительная деятельность дополнительно включить следующие задачи:
«- организация деятельности муниципальной дружины по охране
общественного порядка;
- участие в профилактике терроризма, экстремизма и наркомании
- противодействие коррупции в Администрации г. Улан-Удэ.»
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.8 «Безопасность жизнедеятельности»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1 абзац изложить в
следующей редакции:
«Основная цель - повышение уровня безопасности и защиты населения и
территории г. Улан-Удэ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.»
5 абзац изложить в следующей редакции:
«обеспечение первичных мер пожарной безопасности, повышение уровня
защиты населения и территорий г.Улан-Удэ от пожаров»
8 абзац изложить в следующей редакции:
«повышение эффективности мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах города Улан-Удэ.»
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.8 «Безопасность жизнедеятельности»
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций дополнительно
включить следующую задачу:
- развитие и совершенствование материально-технического обеспечения
поисково-спасательной службы города».
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.8 «Безопасность жизнедеятельности»
таблицу 2.50 «Реализация инвестиционных проектов в области безопасности
жизнедеятельности» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.50.
29
Реализация инвестиционных проектов в области безопасности
жизнедеятельности
№
п/п
1
2
2.1.
2.2.
3
4
Наименование проекта
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
Всего:
296,71
МЦП
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения г. Улан-Удэ» на 2011-2013 гг.
МЦП
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения г. Улан-Удэ» на 2014-2015гг.
Создание
местной
автоматизированной
системы
централизованного оповещения населения г. Улан-Удэ
Разработка проектно-сметной документации и строительство
пожарного депо в 120 - 127 кварталах г. Улан-Удэ на 4
машино-выезда
ВЦП «Укрепление правопорядка г. Улан-Удэ на 2012-2014
годы»
23,00
Муниципальная программа «Безопасный город на 20142016 годы и на период до 2020 года», подпрограмма
121,21
86,51
45,51
41,00
27,97
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории г. Улан-Удэ»*
5
Муниципальная программа «Безопасный город на 20142016 годы и на период до 2020 года», подпрограмма
«Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ»**
38,02
*-финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета»
** - 2014-2015 годы.
3.9. В разделе 2.2 в подразделе 2.2.9 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1
абзац изложить в следующей редакции:
«Основной целью является обеспечение качественной и комфортной среды
проживания населения г. Улан-Удэ, а также обеспечение населения
качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами».
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.9 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
таблицу 2.51 «Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства» изложить в
следующей редакции:
Таблица 2.51
Индикаторы жилищно-коммунального хозяйства
Индикаторы
Доля населения, обеспеченного
питьевой
водой
надлежащего
качества, %
Удельный вес ветхого и аварийного
жилищного фонда от общего
объема жилищного фонда, %
Доля населения, проживающего в
многоквартирных
домах,
признанных
в
установленном
порядке аварийными, %
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
100
100
100
100
100
100
3,43
3,1
2,9
2,6
2,3
2,1
3,48
3,33
3,33
3,20
3,00
2,80
30
Индикаторы
Доля
убыточных
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства, %
Количество
благоустроенных
территорий, уч.
Количество граждан, состоящих на
учете нуждающихся в жилых
помещениях, чел.
Среднемесячная заработная плата,
рублей
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
33,3
44,4
26,7
25
20
15
74
100
113
148
168
185
15827
20763
19125
20112
21080
22450
9708
18000
19500
24 802
26 290
27 867
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.9 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
основные задачи изложить в следующей редакции:
«Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
- создание условий для приведения существующего жилищного фонда и
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению
жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества;
- создание системы комплексного благоустройства территорий города.
- снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального
комплекса.
- повышение уровня качества управления и содержания жилищного фонда,
развитие коммунальных сетей города Улан-Удэ.
- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города;
- обеспечение надежности работы электрических сетей наружного
освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни
горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ;
- строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения;
- обеспечение бесперебойной работы оборудования сетей теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;
- улучшение технического состояния и благоустройство жилищного фонда г.
Улан-Удэ;
- повышение качества жилищных услуг;
- обеспечение населения г. Улан-Удэ водой нормативного качества в
необходимом количестве, строительство, реконструкция
и модернизация
объектов водоснабжения г. Улан-Удэ.»
В разделе 2.2 в подразделе 2.2.9 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
таблицу 2.52 «Реализация инвестиционных проектов в области жилищнокоммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
Таблица 2.52
Реализация инвестиционных проектов в области
жилищно-коммунального хозяйства
31
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1.
Наименование проекта
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
Всего:
4603,39
МЦП «Благоустройство г.Улан-Удэ»
МЦП
«Строительство
ритуального
комплекса
по
обслуживанию населения на 2008-2013 гг.»
МЦП «Капитальный ремонт жилищного фонда г.Улан-Удэ»
МЦП «Разработка схем развития инженерных сетей г.УланУдэ»
МЦП «Чистая вода г.Улан-Удэ на 2010-2017 гг.»
767,88
Строительство водопровода пос.Заречный
МЦП «Воспроизводство объектов
водоснабжения и
водоотведения, находящихся муниципальной собственности,
на 2010-2011 гг.»
Замена водопроводных сетей, в т.ч.:
36,09
Железнодорожный район, вт.ч.:
35,52
255,95
11,22
22,88
187,58
80,24
49,41
8.1.1. Сети п. Зеленый
8.1.2. Сети ул.Буйко, Ленинградская, Уссурийская, Жуковского,
Мира
8.1.3. Сети ул.Кирпичная - Юннатов - Целинная
8.1.4. Сети ул.Гомельская, 1-13
7,54
8.1.5. Сети ул.Жуковского, 10
8.2. Советский район, в т.ч.:
8,73
8.2.1. Сети пос.Аэропорт от ТК-29 до котельной
8.2.2. Сети в районе ДК «Авиатор»
7,47
8.3.
Октябрьский район
8.3.1. Сети ул.Тобольская, Тобольская - Жердева, Тобольская, 43
8.3.2. Сети ул.Трубачеева
9
5,71
10,4
2,94
9,57
2,09
4,53
2,61
1,91
Замена канализационных сетей
18,82
9.1.
Сети по ул.Лимонова от КК 7992
1,80
9.2.
Сети по ул.Лимонова от КК8500 до КК 8520
17,02
10
Прокладка водопровода о.Спасский
10,63
11
Прокладка водопровода пос.Загорск
3,09
12
Замена канализационных сетей
Сети от камеры КНС №3 до левобережных очистных
сооружений
Сети от камеры коллектора №29 до городских очистных
сооружений
Реконструкция слоевых топок котлов КЕ-25-14с - 2ед. на
ВЦКС на котельной п.Заречный
Реконструкция слоевых топок котлов КВТС-10 - 2ед. на ВЦКС
на котельной п.Аэропорт
Автоматизация и диспетчеризация на 19 ЦТП с
реконструкцией оборудования
19,03
12.1.
12.2.
13
14
15
10,39
8,63
26,13
23,60
136,00
32
16
17
18
Модернизация оборудования котельной Юго-Западная с
установкой котлоагрегата КЕ-25-14с
Строительство ПНС-23 на подающем трубопроводе
теплотрассы Юго-Западная
Строительство тепличного комплекса
17,14
10,80
45,00
19
35,00
Реконструкция питомника декоративных саженцев
Муниципальная программа «Обеспечение качественной и
20
2846,90
комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года», подпрограмма
«Благоустройство города Улан-Удэ»**
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов бюджета.
**- 2014-2015 годы
4.0. В разделе 3 «Развитие инфраструктуры» 1 абзац изложить в
следующей редакции:
«Основная цель - создание полноценной городской инфраструктуры для
обеспечения эффективного экономического и социального развития города УланУдэ» изменена на «создание полноценной городской инфраструктуры для
обеспечения эффективного экономического и социального развития города УланУдэ и создания благоприятных условий для проживания граждан в г. Улан-Удэ.»
В разделе 3 «Развитие инфраструктуры» дополнительно включить
следующие задачи:
«-развитие инженерной инфраструктуры в отдаленных микрорайонах
города, направленное на улучшение условий проживания населения в отдаленных
микрорайонах г. Улан-Удэ.»
В разделе 3 «Развитие инфраструктуры» таблицу 3.1 «Финансирование
мероприятий
и
инвестиционных
проектов
по
разделу
«Развитие
инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
Таблица 3.1
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу
«Развитие инфраструктуры»
№
п/п
1
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
10748,34
Наименование проекта
Всего по разделу «Развитие инфраструктуры»
4.1. В разделе 3 подразделе 3.1.1. «Транспортная инфраструктура»
таблицу 3.2. изложить в следующей редакции:
Таблица 3.2
Индикаторы транспортной инфраструктуры
Индикаторы
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Доля протяженности дорог, не
отвечающих
нормативным
требованиям, %
78,0
66,66
24,5
22,3
20,5
19,13
33
Доля автомобильных дорог с
твердым
покрытием в общей
протяженности
автомобильных
дорог, %
60,0
60,3
75,45
75,58
75,61
75,61
В разделе 3
подразделе 3.1.1. «Транспортная инфраструктура»
дополнительно включить следующие задачи:
«- увеличение числа искусственных сооружений;
- приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог г. Улан Удэ.»
В разделе 3 подразделе 3.1.1. «Транспортная инфраструктура» таблицу
3.3. «Реализация инвестиционных проектов в области транспортной
инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
Таблица 3.3.
Реализация инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры
№ п/п
Наименование проекта
Всего
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
8975,63
МДЦП «Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ» на 2009 - 2016
гг., в т.ч.:*
2636,01
Искусственные сооружения, в т.ч.:
2636,01
1.1.1.
Строительство транспортной развязки по ул. БалтахиноваКуйбышева г. Улан-Удэ*
679,14
1.1.2.
Разработка ПСД на объекты строительства, реконструкции,
капитального
ремонта
автомобильных
дорог
и
путепроводных развязок*
268
1.1.3.
Текущий ремонт улично-дорожной сети
181
1.1.4.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт уличнодорожной сети*
277,87
1.1.5.
Строительство транспортной развязки через ж/д переезд в п.
Горький *
700
1.1.6.
Строительство транспортной развязки пр. Автомобилистов ул. Ботаническая *
500
1.1.7.
Строительство транспортной развязки ул. Н. Петрова- В.
Березовка *
30
2.
МДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в г.
Улан-Удэ на2011 - 2015 годы»*
804,66
3.
РЦП «Развитие г. Улан-Удэ-столицы республики Бурятия на
2006-2011гг», (развитие улично-дорожной сети г. Улан-Удэ)*
536,68
1.
1.1.
34
4.
Строительство автодорожного путепровода через подъездные
железнодорожные пути в 20 квартале (автостоянки в
телемоста)*
66,3
5.
Организация кругового движения по Комсомольской
площади и строительством тоннеля под ней*
500
6.
Разработка ПСД и строительство дороги с пр. Строителей в п.
Новая Комушка (10 км)*
600
7.
Разработка ПСД и строительство дороги с ул. Трубачеева в
Поселье с мостом через Селенгу (30 км)*
2100
8.
Строительство моста через р.Уда и Транссибирскую
магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ей Транспортной в
г.Улан-Удэ*
422,43
9.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным
жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ на 2014-2016 годах
и на период до 2020 года», подпрограмма «Развитие
дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 -2020 гг»**
1309,55
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета. ** - 2014-2015 гг.
4.2. В разделе 3
подразделе 3.1.2. «Инфраструктура связи и
информатизации» таблицу 3.5. «Реализация инвестиционных проектов в области
связи и информатизации» изложить в следующей редакции:
Таблица 3.5
Реализация инвестиционных проектов по развитию связи
№ п/п
Всего
1
Наименование проекта
Внедрение цифрового телевидения в г. Улан-Удэ
объем требуемого
финансирования, млн. руб.
147,46
101,7
2
Строительство сети абонентского доступа ETTH
ОАО "АК Мобилтелеком"
3,8
3
Строительство мультисервисной сети по технологии
ETTX БФ ОАО "Ростелеком"
20
4
5
Расширение сети фиксированной связи БФ ОАО
"Ростелеком"
Модернизация инфраструктуры почтовой связи
УФПС Республики Бурятия
2,56
19,4
4.2. В разделе 3 подразделе 3.1.3. «Электросетевая инфраструктура»
таблицу 3.7. «Реализация инвестиционных проектов электросетевой
инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
Таблица 3.7.
35
Реализация инвестиционных проектов электросетевой инфраструктуры
№ п/п
Наименование проекта
Всего
объем требуемого
финансирования, млн. руб.
1625,25
Реконструкция и техническое перевооружение, в т.ч.:
1416,15
1.1.
1.1.1.
Электрические линии, в т.ч.:
Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-590
154,49
3,5
1.1.2.
Реконструкция ВЛ-35кВ «Центральная – Западная» (ЗПК332, ЦЗ-351, ТК-302, ТЦ-301)
150,99
Подстанции, в т.ч.:
1261,66
1.
1.2.
1.2.1.
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/10 кВ Сосновая
4,6
1.2.2.
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ Центральная
4,9
1.2.3.
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-3
5,2
1.2.4.
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ "Горсад"
8
1.2.5.
Реконструкция ОРУ - 35 кВ ПС 35/6 кВ КТП-11
4,4
1.2.6.
ПС 220 кВРайонная. Установка СКРМ. 2х50 МВАр
220
1.2.7.
ПС 220 кВРайонная. Комплексная реконструкция (ПИР)
110
1.2.8.
ПС Северная, ПС Районная Реконструкция устройств ВЧобработки.
16,82
1.2.9.
ПС 220 кВСеверная. Реконструкция ОРУ-110 (завершение)
326,9
1.2.10.
Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Западная"
188,13
1.2.11.
Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Октябрьская"
279,81
1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.19.
1.2.20.
1.2.21.
1.2.22.
1.2.23.
Реконструкция ПС 35/10кВ "АРЗ"
Реконструкция ТП-253 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-478 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-469 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-473 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-399 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-454 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-377 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-391 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-392 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-951 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-152 на КТПН-630 кВА
57
1,3
1,3
1,1
1,3
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,1
1.2.24.
Реконструкция ТП-2120 на КТПН-630 кВА
1,4
36
1.2.25.
1.2.26.
1.2.27.
1.2.28.
1.2.29.
1.2.30.
2.
2.1.
2.1.1.
Реконструкция ТП-98 на КТПН-630 кВА
Реконструкция ТП-616 на КТПН-400 кВА
Реконструкция ТП-628 на КТПН-400 кВА
Реконструкция ТП-540 на КТПН-400 кВА
Реконструкция ТП-731 на КТПН-400 кВА
Реконструкция зданий по ул.Жердева, 12
Новое строительство и расширение, в т.ч.:
Электрические линии, в т.ч.:
Строительство ВЛ-10 кВ ф.9 ПС БВС
2.1.2.
Строительство ВЛ-10 кВ ф.11 РП-14 м/у ТП-77 и ТП-253
0,6
2.1.3.
Строительство ВЛ-10 кВ ф.8 ПС БВС
10,1
2.1.4.
Строительство ВЛ-6кВ ф.51 ГПП Авиазавод
2,9
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.1.21.
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-253
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-478
Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-469
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-473
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-399
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-454
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-377
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-391
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-392
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-152
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-98
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-606
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-616
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-628
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-540
Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-731
Строительство КЛ-6 кВ Ф.37 ТЭЦ-РП9
4,2
3,2
5,9
8,1
4,1
4,7
7,4
7,4
6,5
2,3
5,1
8,4
5,2
7,8
6,1
5
1,6
2.1.22.
Строительство КЛ-6 кВ Ф.4 РП9 ТП-94-135
0,9
2.1.23.
2.1.24.
Строительство КЛ-6кВ Ф.4 РП9 ТП-148
Строительство КЛ-6 кВ КТП-11 на РП-34
1,8
4,9
2.1.25.
Строительство КЛ-6кВ Ф.45 ГПП-ТП 2068
0,9
2.1.26.
Строительство КЛ-6 кВ Ф.45 ГПП-ТП 2009
0,8
2.1.27.
Строительство КЛ-6 кВ ф.10 РП-8 ТП-122-133
1,4
2.1.28.
2.1.29.
2.1.30.
Строительство КЛ-10 кВ ф.4 ПС АРЗ
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-160 р.4
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-84 р.4
12,2
1,8
2
2.1.31.
Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-677 ф.8,11 ул.Жердева,128
0,2
2.1.32.
ВЛ-10 кВ в с.Поселье
0,7
1,5
1
1
1
1
14,6
209,1
155,2
8,1
37
2.1.33.
ВЛ-10 кВ в п.Забайкальский
0,5
2.1.34.
ВЛ-10 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта
0,7
2.1.35.
2.1.36.
ВЛ-0,4 кВ в с.Поселье
ВЛ-0,4 кВ в п.Забайкальский
1,9
4
2.1.37.
ВЛ-0,4 кВ в районе 2 км Спиртзаводского тракта
3,9
2.1.38.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
КЛ-6 кВ ф.62 ГПП «Авиазавод»
Подстанции, в т.ч.:
КТПН-630 кВа в с. Поселье
КТПН-400 кВа в п.Забайкальский
1,9
12,6
0,9
0,8
2.2.3.
КТПН-400 кВа в районе 2 км Спитрзаводского тракта
0,8
2.2.4.
Комплектация распределительного пункта - 6 кВ
п.Восточный
2.3.
АИИС КУЭ розничного рынка
в
10,1
41,3
5.0. В разделе 4 «Повышение эффективности управления»1 абзац
изложить в следующей редакции:
«Основной целью повышения эффективности управления является создание
условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города
Улан-Удэ, повышение качества муниципального управления и обеспечение
эффективности управленческого процесса на территории г. Улан-Удэ»
В разделе 4 «Повышение эффективности управления» таблицу 4.1.
«Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу
«Повышение эффективности управления»» исключить:
Таблица 4.1
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по
разделу «Повышение эффективности управления»
№
п/п
1
Наименование проекта
Всего по разделу
управления»
«Повышение
эффективности
Объем требуемого
финансирования, млн. руб.
1025,22
5.1. В разделе 4 подраздел 4.1. «Создание благоприятного инвестиционного
предпринимательского климата» 1 абзац изложить в следующей редакции:
«Целью развития инвестиционной деятельности является обеспечение
благоприятного инвестиционного климата на территории города Улан-Удэ и
превращение инновационного потенциала города в реальный фактор
экономического роста.»
В разделе 4 подраздел 4.1. «Создание благоприятного инвестиционного
предпринимательского климата» дополнительно включить следующие задачи:
«Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены
следующие задачи:
разработка
и
принятие
муниципальных
правовых
актов,
стимулирующих деятельность в инновационной и инвестиционной среде;
38
создание условий и содействие реализации инвестиционных проектов
на территории г. Улан-Удэ;
повышение привлекательности осуществления инвестиционной и
инновационной деятельности на территории г. Улан-Удэ;
реализация инвестиционных проектов на основе муниципальночастного партнерства;
повышение уровня квалификации специалистов органов местного
самоуправления в сфере инвестиционной и инновационной деятельности.»
5.1. В разделе 4 в подразделе 4.2. «Развитие инновационной деятельности»
1 абзац изложить в следующей редакции:
«Главной целью развития инновационной деятельности является повышение
инновационной активности предприятий и организаций г. Улан-Удэ и
превращение инновационного потенциала города в реальный фактор
экономического роста».
В разделе 4 в подразделе 4.2. «Развитие инновационной деятельности»
таблицу 4.3. изложить в следующей редакции:
Таблица4.3.
Индикаторы развития инновационной деятельности
Индикаторы
Доля организаций, осуществляющих
технологические, организационные и
маркетинговые инновации, в общем
объеме обследованных организаций,%
Количество мероприятий, направленных
на
повышение
активности
в
инновационной
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
-
-
10
12,3
13,9
14,5
-
-
0
7
10
10
и инвестиционной среде, в которых было
принято участие
В разделе 4 в подразделе 4.2. «Развитие инновационной деятельности»
дополнительно включить следующую задачу:
«- разработка и принятие муниципальных правовых актов, стимулирующих
деятельность в инновационной и инвестиционной среде.»
В разделе 4 в подразделе 4.2. «Развитие инновационной деятельности»
таблицу 4.4 «Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере»
изложить в следующей редакции:
Таблица 4.4.
Реализация инвестиционных проектов в инновационной сфере
№ п/п
Всего
1.
1.1.
Наименование проекта
Создание Технопарка г.Улан-Удэ, в т.ч.:
Реконструкция АРЗ под создание Технопарка
объем требуемого
финансирования, млн. руб.
698,284
672,44
165,00
39
№ п/п
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
3.
Наименование проекта
Реализация
проекта
по
производству
оздоровительных средств, разработанных на
основе прописей тибетской медицины и
растительных ресурсов Байкальского региона
(Институт общей и экспериментальной биологии
СО РАН)
Реализация проекта «Плазменная модульная
технология комплексной переработки углей»
(Лаборатория «Физика Плазмы», ГОУ ВПО БГУ)
Реализация проекта по организации производства
автоматизированного
пульсодиагностического
комплекса тибетской медицины (БНЦ СО РАН)
Реализация проекта по внедрению способа
очистки сточных вод от фенолов и красителей
(Байкальский институт природопользования СО
РАН)
Реализация проекта по внедрению комплекса по
диагностике и восстановлению подземных
инженерных сооружений (ГОУ ВПО БГУ)
Реализация проекта по производству листовых
антифрикционных
материалов
(Байкальский
институт природопользования СО РАН)
Разработка инноваций в производстве колбасных
изделий, копченостей и мясных деликатесов
(БГСХА)
прочие проекты (Инвесттехмаш (сборочное
производство тракторов)
Реализация проекта по организации производства
возобновляемых источников энергии (БГУ)
Разработка современных инновационных
технологий переработки кожевенно-мехового
сырья (ВСГТУ)
Создание условий для развития инновационной
деятельности*
Муниципальная программа «Экономическое и
инновационное развитие на 2014-2016 годы и на
период до 2020 года», подпрограмма «Создание
благоприятных условий для привлечения
инвестиций и развития инноваций в г. УланУдэ»**
объем требуемого
финансирования, млн. руб.
11,00
35,00
56,00
3,00
1,00
12,00
15,44
350,00
9,00
15,00
2,15
23,694
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** -2014-2015 гг
5.2. В разделе 4 в подразделе 4.4. «Имущественные и земельные
отношения» 1 абзац изложить в следующей редакции:
«Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в г.
Улан-Удэ в ближайший период и среднесрочной перспективе являются
повышение эффективности использования муниципального имущества и земель
40
города Улан-Удэ, позволяющее максимизировать пополнение доходной части
бюджета города Улан-Удэ.»
В разделе 4 в подразделе 4.4. «Имущественные и земельные отношения»
таблицу 4.6. «Реализация инвестиционных проектов в имущественных и
земельных отношений» изложить в следующей редакции:
Таблица 4.6
Реализация инвестиционных проектов в имущественных и земельных отношений
№ п/п
объем требуемого
финансирования, млн.
руб.
Наименование проекта
Всего
1
2
145,96
Увеличение
стоимости
муниципального
имущества
путем
участия
в
долевом
строительстве помещений для МУЗ Городская
поликлиника N 2 <*>
Формирование и постановка на кадастровый учет
земельных участков
под многоквартирными
домами <*>
75,4
20,37
3
Формирование и постановка на кадастровый учет
земельных
участков
для
последующего
предоставления льготным категориям граждан в
целях
индивидуального жилищного
строительства
1,79
4
МП «Экономическое и инновационное развитие»
подпрограмма «Повышение качества управления
муниципальным имуществом и земельными
участками на территории города Улан-Удэ на
2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.»
48,4
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
5.3.В разделе 4 в подразделе 4.5. «Муниципальные финансы» 1 абзац
изложить в следующей редакции:
«Главной целью бюджетной политики является повышение качества
управления муниципальными финансами и муниципальным долгом, обеспечение
роста экономики г. Улан-Удэ на основе стабильного функционирования
бюджетной системы, достижения высокой эффективности бюджетных расходов и
повышения доступности и качества муниципальных услуг.»
В разделе 4 в подразделе 4.5. «Муниципальные финансы» в таблице 4.7.
«Индикаторы развития муниципальных финансов» строки:
Индикатор
2007
год
Объем просроченной кредиторской
задолженности
муниципальных 14049
учреждений, тыс. рублей
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
0
0
0
0
0
41
Индикатор
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
Предельный объем муниципального
долга г. Улан-Удэ от утвержденного
годового объема доходов бюджета г.
Улан-Удэ без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, %
43,2
<75
<86
<80
<75
<65
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
0
0
0
0
0
<75
<86
<72
<82
<85
изложить в следующей редакции:
Индикатор
2007
год
Объем просроченной кредиторской
задолженности
муниципальных
14049
бюджетных и казенных учреждений,
тыс. рублей
Предельный объем муниципального
долга г. Улан-Удэ от утвержденного
годового объема доходов бюджета г. 43,2
Улан-Удэ без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений, %
В разделе 4 в подразделе 4.5. «Муниципальные финансы» дополнительно
включить следующие задачи:
«- совершенствование бюджетного процесса;
- эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ.»
5.4. В разделе 4 в подразделе 4.6. «Градостроительная деятельность»
таблицу 4.8. «Индикаторы градостроительной деятельности» изложить в
следующей редакции:
Таблица 4.8.
Индикаторы градостроительной деятельности
Индикаторы
2007
2011
2012
2013
2014
2015
Доля разработанных проектов планировки в
общем объеме проектов к разработке,%
-
-
13
32
66
96
Доля
многоквартирных
домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении
которых
осуществлен
государственный кадастровый учет,%
-
-
18,6
22,0
25,4
28,9
В разделе 4 в подразделе 4.6. «Градостроительная деятельность»
дополнительно включить следующие задачи:
«- создание условий для устойчивого развития территорий города;
- формирование земельных участков;
- создание комфортной среды проживания для жителей города;
- систематизация мест размещения рекламных конструкций.»
42
5.5. В разделе 4 в подразделе 4.7. « Развитие
межрегиональных
и
внешнеэкономических связей» в таблице 4.9. «Индикаторы внешнеэкономической
деятельности» строку:
Индикаторы
2007
2011
2012
2013
2014
2015
Обмен
делегациями,
творческими
коллективами и спортивными командами
(визиты)
22
25
25
25
25
25
2007
2011
2012
2013
2014
2015
15
15
16
16
17
18
изложить в следующей редакции
Индикаторы
Количество городов-побратимов, ед.
В разделе 4 в подразделе 4.7. «Развитие межрегиональных и
внешнеэкономических связей» дополнительно включить следующие задачи:
«- развитие сотрудничества с городами-побратимами, городами регионов РФ
и стран СНГ и сельскими районами Республики Бурятия и формирование
привлекательного имиджа г. Улан-Удэ;
- расширение межрегиональных и международных контактов в области
науки, культуры, гуманитарных обменов, бизнеса и предпринимательства.»
В разделе 4 в подразделе 4.7. «Развитие межрегиональных и
внешнеэкономических связей» таблицу 4.10. «Реализация инвестиционных
проектов во внешнеэкономической деятельности» изложить в следующей
редакции:
Таблица 4.10
Реализация инвестиционных проектов во внешнеэкономической деятельности
№ п/п
Наименование проекта
Всего
объем требуемого
финансирования, млн.
руб.
52,181
1
Развитие межрегиональных и внешнеэкономических
связей, вт.ч.:
40,03
2
МЦП
"Развитие
международных
связей
и
внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ" на
2009 - 2011 гг.
40,03
3
МП «Экономическое и инновационное развитие на
2014-2016 годы и на период до 2020 года»,
подпрограмма «Развитие международных связей и
внешнеэкономической деятельности г. Улан-Удэ»**
12,151
** -2014-2015 гг
5.6. В разделе 4 в подразделе 4.10. «Кадровая политика в органах местного
самоуправления» 1 абзац изложить в следующей редакции:
«Цель кадровой политики - создание условий для развития и
совершенствования муниципальной службы, обеспечение эффективной
деятельности органов местного самоуправления на основе формирования
43
высокопрофессионального кадрового состава, способного успешно решать
поставленные задачи в современных условиях.»
В разделе 4 в подразделе 4.10. «Кадровая политика в органах местного
самоуправления» таблицу 4.14. «Реализация инвестиционных проектов в области
кадровой политики» изложить в следующей редакции:
Таблица 4.14.
Реализация инвестиционных проектов в области кадровой политики
№ п/п
объем требуемого
финансирования, млн.
руб.
19,61
Наименование проекта
Всего
1
Развитие муниципальной службы в Администрации г.
Улан-Удэ, в т.ч.:
2
ВЦП "Развитие муниципальной службы
Администрации г. Улан-Удэ на 2011 - 2012 гг."*
3
МП «Повышение эффективности управления на 20142016 годы и на период до 2020 года», подпрограмма
«Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на
2014-2016 годы и на период до 2020 года»**
14,6
в
5,6
5,01
* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных
доходов местного бюджета.
** 2014-2015 гг.
В разделе 4 в подразделе 4.10. «Кадровая политика в органах местного
самоуправления» дополнительно включить следующие задачи:
«повышение уровня профессионального образования и подготовки
муниципальных служащих, а также кадрового резерва;
осуществление мер по профилактике коррупции и повышению
эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе.»
5.7. В разделе 4 в подразделе 4.12. «Повышение качества предоставления
муниципальных услуг» слова «Результат достижения цели будет определяться
следующими индикаторами» исключить.
В разделе 4 в подразделе 4.12. «Повышение качества предоставления
муниципальных услуг» таблицу 4.16. «Индикаторы качества предоставления
муниципальных услуг» исключить:
Таблица 4.16.
Индикаторы качества предоставления муниципальных услуг
Наименование
Количество услуг, предоставляемых по
принципу «одного окна», (ед.)
Количество услуг, предоставляемых с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, (ед.)
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
-
34
35
37
39
39
-
4
7
19
28
28
44
В разделе 4 в подразделе 4.12. «Повышение качества предоставления
муниципальных услуг» дополнительно включить следующее программное
мероприятие «создание филиалов многофункционального центра».
5.8. В разделе 4 в подразделе 4.14 «Развитие информационного общества и
формирование «Электронного муниципалитета» 1 абзац изложить в следующей
редакции:
«В целях развития информационного общества и формирования
электронного правительства, в 2010 году принята Муниципальная целевая
программа "Электронный Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг.". Создание комплекса
программно-технических средств "Электронный муниципалитет" направлено на
повышение эффективности управления информационными ресурсами и
информационным обеспечением органов местного самоуправления городского
округа «город Улан-Удэ, повышение эффективности и оперативности
предоставления муниципальных услуг организациям и гражданам г. Улан-Удэ,
обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления г. УланУдэ, повышение уровня доверия и оперативности взаимодействия между
населением г. Улан-Удэ и органами местного самоуправления и обеспечения
юридической значимости электронных документов».
В разделе 4 в подразделе 4.14 «Развитие информационного общества и
формирование «Электронного муниципалитета» исключены следующие задачи:
«- формирование муниципальных тематических информационных
ресурсов за счет внедрения автоматизированных информационных систем;
- создание инфраструктуры межведомственного автоматизированного
информационного взаимодействия и взаимодействия органов местного
самоуправления с организациями и гражданами;
- модернизацию информационных и коммуникационных технологий,
технических средств и инфраструктуры вычислительных сетей, обеспечение
информационной безопасности».
В разделе 4 в подразделе 4.14 «Развитие информационного общества и
формирование «Электронного муниципалитета» дополнительно включить
следующие задачи:
«- повышение эффективности муниципального управления посредством
внедрения автоматизированных информационно – телекоммуникационных
технологий для органов местного самоуправления городского округа «город
Улан-Удэ;
- повышение информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ»;
- обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники
и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления
городского округа «город Улан-Удэ»;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в
городском округе «город Улан-Удэ».».
45
В разделе 4 в подразделе 4.14 «Развитие информационного общества и
формирование «Электронного муниципалитета» в таблице 4.17 «Индикаторы
развития информационного общества и формирование электронного Улан-Удэ»
исключить строки:
Наименование
Количество медицинских работников
на один персональный компьютер,
человек
Доля
медицинских
учреждений,
имеющих широкополостной доступ к
сети интернет, %
Предоставление муниципальных услуг
с использованием информационнокоммуникационных технологий, ед.
2007
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
-
9,0
8,0
8,0
8,0
8,0
-
90,0
90,0
95,0
95,0
100
-
4
7
14
24
24
В разделе 4 в подразделе 4.14 «Развитие информационного общества и
формирование «Электронного муниципалитета» таблицу 4.18 «Реализация
инвестиционных проектов по развитию информационного общества и
формированию «Электронного муниципалитета»» изложить в следующей
редакции:
Таблица 4.18
Реализация инвестиционных проектов по развитию
информационного общества и формированию "Электронного муниципалитета"
№п/п
Наименование проекта
1
Всего:
Мероприятия
направленные
на
развитие
информационного общества, в т.ч.:
МЦП «Электронный Улан-Удэ на 2011-2013 гг»
2
Объем требуемого
финансирования, млн.
руб.
109,18
109,18
71,18
6.0. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей
редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных
мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 - 2015 годы оценивается в
размере 77576,95 млн. рублей. Она определена на основе данных проектносметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов
проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Финансирование
Программы
из
федерального
бюджета
будет
корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на
соответствующий год.
Бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование мероприятий
Программы,
подлежат
ежегодному
уточнению
в
пределах
сумм,
предусмотренных к финансированию на финансовый год.
46
Заемный капитал предусматривает средства хозяйствующих субъектов с
привлечением заемного капитала, средства инвесторов, от эмиссии акций в
рамках инвестиционно привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое
участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и
другие.
В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния
г.Улан-Удэ и увеличение собственных доходов бюджета городского округа
«город Улан-Удэ», позволяющих покрыть текущие расходы. Отгрузка продукции
и оказания услуг к 2015 году составит 125,4 млрд. рублей, или в 3 раза к уровню
2007 года, объем инвестиций в основной капитал составит в 2015 году 21,5 млрд.
рублей, увеличившись к 2007 году в 3,2 раза.
В рамках Программы предусмотрена реализация муниципальных программ,
ведомственных целевых программ и адресной инвестиционной программы
направленных на развитие экономики и социальной сферы, и составляющие
совместно бюджет развития. К 2015 году бюджет развития составит 0,57млрд.
рублей, или 18% от доходов бюджета г.Улан-Удэ.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета возрастут до 3,22 млрд. рублей
или на 3,2% по отношению к 2007 году, При этом собственные доходы позволят к
2015 году полностью покрыть текущие расходы бюджета города.
Параметры формирования бюджета развития г.Улан-Удэ на среднесрочный
период представлены в таблице 6.1.»
Таблица 6.1
Параметры формирования бюджета развития г. Улан-Удэ
На среднесрочный период
2007
год
2011
год
Отгружено товаров собственного
производства, оказано услуг,
41,18 72,50
собственными силами
млрд. рублей
Доходы бюджета г. Улан-Удэ,
4,69
5,67
млрд. рублей
Налоговые и неналоговые доходы,
3,12
3,31
млрд. руб.
Текущие расходы, млрд. руб.
4,25
5,07
Бюджет развития, млрд. рублей
0,62
0,86
Доля собственных доходов в
финансировании текущих расходов
64,1
55,8
бюджета и бюджета развития
г. Улан-Удэ, %
Объем инвестиций в основной
9,67
12,0
капитал, млрд. рублей
Субсидии на развитие
общественной инфраструктуры,
0,063
млрд. рублей <*>
<*>Справочно, подлежат ежегодному уточнению.
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
82,76
94,76
108,85
125,47
6,53
6,19
4,55
4,71
3,14
3,29
3,03
3,22
5,63
1,46
5,08
1,3
2,76
0,62
2,87
0,57
45,0
51,5
89,3
93,6
14,4
16,6
18,9
21,5
0,11
0,113
0,113
0,113
47
6.1. В разделе 6 «Оценка эффективности реализации программы»
таблицу 7.1 «Индикаторы программы социально-экономического развития г.
Улан-Удэ на 2011-2015 годы» изложить в следующей редакции:
Таблица 7.1.
Основные индикаторы Программы социально-экономического развития
г.Улан-Удэ на 2011 – 2015 годы
2007
2011
2012
2013
2014
год
год
год
год
год
Основные макроэкономические индикаторы
Отгружено
товаров
собственного
производства
и
оказано
услуг 41,18
72,50
82,76
94,76 108,85
собственными силами, млрд. руб.
Объем
инвестиций
в
основной
6,6
12,7
14,4
16,6
18,9
капитал, млрд. рублей
Налоговые и неналоговые доходы,
2861,1
3310
3141,2 3299,9 3026,7
млн. рублей
Среднемесячная заработная плата,
13150
23810,8 26900 28400 30800
рублей
Уровень регистрируемой безработицы,
1,04
2
1,9
1,8
1,7
%
Основные индикаторы экономики
Объем
отгруженной
продукции
20591,0 43496,3 47140,7 49952,9 53944
промышленности, млн. рублей
Ввод жилья, тыс.кв.м
183,9
193
220
158,3
160,2
Оборот розничной торговли, млрд.
38,8
65,6
73,0
82,3
93,8
рублей
Отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг
11852
21457
26610 32997
40916
собственными
силами
малыми
предприятиями, млн. рублей
Объем платных услуг, оказанных
171,1
226
242
262
283
туристам, млн. рублей
Основные индикаторы социальной сферы
Численность постоянного населения г.
373,3
405,9
411,6
416,0
420,4
Улан-Удэ на начало года, тыс. чел.
Естественный
прирост
(убыль)
0,8
1,6
2,2
2,1
2,2
населения, тыс. чел.
Охват
детей
дошкольным
образованием в возрасте от 1 до 6
55,1
55,4
57,8
64,8
71,8
лет,%
Удельный
вес
населения,
занимающегося физической культурой
14,5
18,5
21,0
21,5
22,0
и спортом, %
Основные индикаторы развития инфраструктуры
Доля протяженности дорог,
не
отвечающих
нормативным
78,0
66,66
24,5
22,3
20,5
требованиям, %
Доля автомобильных дорог с твердым
60,0
60,3
75,45
75,58
75,61
покрытием в общей протяженности
Индикаторы
2015
год
125,47
21,5
3219,1
33900
1,6
57723,8
270
107,5
50736
307
424,9
2,2
79
23,0
19,13
75,61
48
2007
год
Индикаторы
автомобильных
пользования, %
дорог
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
общего
II.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации
в течение 10 дней после его подписания.
Мэр г. Улан-Удэ
А.М. Голков
49
Download