ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 1квартал 2014г. Код показателя Наименование показателя 000 8 50 00000 00 0000 000 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - Всего НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 01 00000 00 0000 000 000 1 05 00000 00 0000 000 000 1 08 00000 00 0000 000 000 1 09 00000 00 0000 000 000 1 11 00000 00 0000 000 000 1 12 00000 00 0000 000 000 1 13 00000 00 0000 000 000 1 14 00000 00 0000 000 000 1 16 00000 00 0000 000 000 1 17 00000 00 0000 000 000 2 00 00000 00 0000 000 000 2 02 00000 00 0000 000 руб. План на год Исполнено на 1.04.2014г. 984 303 605,30 240 266 657,42 217 463 500,00 64 415 063,69 124 094 800,00 28 920 549,72 21 352 200,00 5 083 781,49 4 200 000,00 1 406 696,93 0,00 267,37 21 818 500,00 3 538 350,74 800 000,00 221 109,91 300 000,00 46 473,67 17 998 000,00 16 180 719,34 3 900 000,00 428 349,00 23 000 000,00 8 588 765,52 766 840 105,30 175 851 593,73 766 714 105,30 180 109 981,90 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Расходы бюджета 000 9600 0000000 000 000 ИТОГО Общегосударственные 000 0100 0000000 000 000 вопросы Национальная безопасность и правоохранительная 000 0300 0000000 000 000 деятельность 000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика 000 0700 0000000 000 000 Образование 000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография 000 1000 0000000 000 000 Социальная политика Физическая культура и 000 1100 0000000 000 000 спорт Обслуживание государственного и 000 1300 0000000 000 000 муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 000 1400 0000000 000 000 образований Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 000 7900 0000000 000 000 профицит "+") Остатки на начало 000 500 001 отчетного периода в т.ч. на оплату труда и 000 500 002 начисления на ФОТ 000 500 003 на другие цели Остатки на конец отчетного 000 500 004 периода в т.ч. на оплату труда и 000 500 005 начисления на ФОТ 000 500 006 на другие цели Источники финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 дефицитов бюджетов 000 всего ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 000 01 00 00 00 00 0000 ФИНАНСИРОВАНИЯ 000 ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 00А Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 Увеличение остатков 42 962 800,00 20 139 700,00 196 894 100,00 29 389 500,00 509 121 300,00 125 346 945,04 17 735 905,30 5 233 836,86 126 000,00 125 828,63 959 820 640,00 68 946 662,00 206 451 090,66 17 608 647,46 2 516 000,00 760 000,00 664 938 070,00 75 686 408,00 29 373 500,00 1 419 769,54 196 180,26 161 152 217,60 9 703 018,00 6 511 014,40 71 399 800,00 78 496,00 600 000,00 112 847,40 24 661 200,00 9 668 900,00 24 482 965,30 33 815 566,76 7 025 479,24 7 025 479,24 484 902,71 6 540 576,53 484 902,71 6 540 576,53 9 306 544,54 31 500 146,00 484 902,71 8 821 641,83 8 872 828,52 22 627 317,48 - 24 482 965,30 - 33 815 566,76 - 22 201 900,00 - 9 340 900,00 - 2 281 065,30 - 984 303 605,30 - 24 474 666,76 - 245 231 164,21 500 000 01 05 00 00 00 0000 600 средств бюджетов Уменьшение остатков средств бюджетов 982 022 540,00 220 756 497,45