Стр.№1 ГККП «Детский санаторий № 2» УЗ г. Алматы ГККП " Детский санаторий № 2 Управления здравоохранения города Алматы создан в соответствии с постановлением Акимата города Алматы от 21.11.2008.г. № 907 путем реорганизации государственного учреждения " Детский санаторий № 2 " Государственная лицензия АА-4 № 016240. Санаторий рассчитан на 75 коек. Оказывает услуги по оздоровлению детей с 3-х до 7 лет с психоневрологическим профилем, в рамках ГОБМП, по направлению городских поликлиник через портал Бюро госпитализации. В санатории функционируют кабинеты: физиотерапевтический, массажный, лечебной физкультуры ,сенсорная комната для логопеда. Стр.№2 План финансирование 2015 год (тыс.тенге) Остаток на 01.01.2015-4922,2 План по местному бюджету – 85841,99 План по республиканскому бюджету – 4011,00 Стр.№3 Журнал регистрации обращений За период 2014 -2015 годы от родителей жалобы не поступали. Стр.№4 Работа санатория по ключевым показателям за 2015 г (9 мес.) Индикатор Планировалось Факт Пролечено больных = 1135 Пролечено больных = 1135 Пролечено больных = 1135 Оборот койки = 11,7 Оборот койки = 11,7 Оборот койки = приблизительно 11,7 Средняя длительность пребывания больного = 14-17 дней Средняя длительность пребывания больного = 14-17 дней Средняя длительность пребывания больного = 14-17 дней Проведено койко-дней = 17240 Проведено койко-дней = 17240 Проведено койко-дней = 17240 Внештатные ситуации случаев Внештатные ситуации случаев Внештатные ситуации случаев ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2015 ГОД Стр.№5 Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский санаторий №2» УЗ г. Алматы (тыс.тенге) Наименование показателя ДОХОДЫ Государственный заказ из местного бюджета Государственный заказ из республиканского бюджета Платные услуги План на 2015 год 61780,6 57898,9 3881,7 Итого доходов 61780,6 РАСХОДЫ 58217,3 Расходы по фонду оплаты труда 43625,8 Коммунальные расходы 2891,8 Услуги связи 287,7 Приобретение медикаментов 1248,8 Приобретение медицинского оборудования ______ Расходы на питание 8093,5 Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 2069,7 Текущий ремонт ______ Капитальный ремонт ______ Распределении спонсорской и благотворительной помощи ______ Итого расходов 58217,3 Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 Стр.№6 Местонахождение организации г. Алматы 12 микрорайон, дом 17 I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 61780,6 тыс.тенге, из них: Госзаказ из местного бюджета 57898,9 тыс.тенге; Госзаказ из республиканского бюджет 3881,7 тыс. тенге; Доходы от платных услуг 0 тыс.тенге. I. Расходы за 9 месяцев 2015 года составили 58217,3 тыс.тенге. 1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 83,25 штатных единиц составили 43625,8 тыс.тенге. 2. Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили 2891,8 тыс.тенге. 3. Расходы на услуги связи составили 287,7 тыс.тенге. 4. Расходы на приобретение медикаментов составили 1248,8 тыс.тенге. 5. Расходы на приобретение медицинского оборудования составили 0 тыс.тенге. 6. Расходы на питание составили 8093,5 тыс.тенге. 7. Расходы по приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили 2069,7 тыс.тенге (мягкий инвентарь 704,6 тыс.тенге, моющие средства 691,2 тыс.тенге, канцелярские товары 240,9 тыс.тенге, хозяственные товары 433,0 тыс.тенге,). 8. Расходы по текущему ремонту составили 0 тыс.тенге 9. Расходы по капитальному ремонту составили 0 тыс.тенге Стр.№7 Стр.№8