Конференция «Российская электроэнергетика итоги реформы и

реклама
Конференция: Российская электроэнергетика
итоги реформы и перспективы развития
Долгосрочный рынок мощности:
ожидания и реальность
Сергей Тазин
Генеральный директор E.ON Russia
Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-4»
Москва, 17 марта 2011
Более чистая и высококачественная энергия
Концерн E.ON полностью и в срок выполняет
инвестиционные обязательства
Общий объем вводов до 2014 года – 2400 МВт
 2010 г. – 400 МВт, Шатурская ГРЭС
 2011 г. – 1200 МВт, Сургутская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС
 2014 г. – 800 МВт, Березовская ГРЭС
 Общая стоимость инвестпрограммы – 97 млрд. рублей
 Общий объем инвестиций– 220 млрд. рублей (на 01.2011 г.)
 E.ON AG – крупнейший иностранный инвестор в электроэнергетику РФ
 $ 44,8 млрд. потратили инвесторы на приобретение акций российских
генерирующих компаний
2
Более чистая и высококачественная энергия
Год 2007: Целевая модель – конкурентный рынок...
Переходная модель рынка
Целевая модель – конкурентный рынок
электроэнергия
конкурентный
Переход к 100% свободному
ценообразованию в соответствии
с утвержденным графиком
либерализации.
5-15 % в год
Рынок на сутки вперед,
балансирующий рынок
Рынок на сутки вперед
мощность
мощность
Конкуренция на рынке
мощности
Регулируемые
двусторонние
договора
Долгосрочный рынок
мощности
Рынок системных услуг:




Материалы РАО «ЕЭС России»
Свободные
двусторонние
договора
конкурентный
регулируемый
Регулируемые
двусторонние договора
конкурентный
регулируемый
электроэнергия
Регулирования частоты/напряжения
Противоаварийное управление
Аварийный запуск
Регулирование нагрузки потребителей
Рынок системных услуг
3
Более чистая и высококачественная энергия
Страховки от рисков*
Юридические
 Закон об электроэнергетике запрещает госрегулирование цен начиная с
2011 года.
 График либерализации рынка введен постановлением Правительства
России. (Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2007 г. N 205)
Политические
 По сути, график либерализации – это прямое обещание российского
Правительства, данное российским и иностранным инвесторам.
Экономические
 Пересмотр графика либерализации рынка убивает инвестиционную
программу энергокомпаний.
* Материалы РАО «ЕЭС России» 2008 г.
4
Более чистая и высококачественная энергия
Переходная модель рынка
Целевая модель – конкурентный рынок
электроэнергия
конкурентный
Сохранение
РД –свободному
до 35%;
Переход к 100%
ценообразованию в соответствиии
5-15 % в год
СДЭМ
– утратил свое
значение
с утвержденным
графиком
либерализации.
Произвольное сглаживание цены
Рынок на сутки вперед
мощность
Регулируемые
двусторонние
договора
В 27 из 29 ЗСП «Ценовые потолки»
Конкуренция на рынке
Вомощности
всех ЗСП – контроль
Рынок на сутки вперед,
балансирующий рынок
мощность
Долгосрочный рынок
мощности
заявок на КОМ
Рынок системных услуг:




Материалы РАО «ЕЭС России»
Свободные
двусторонние
договора
конкурентный
регулируемый
Регулируемые
двусторонние договора
конкурентный
регулируемый
электроэнергия
Регулирования частоты/напряжения
Противоаварийное управление
Аварийный запуск
Регулирование нагрузки потребителей




Рынок системных услуг
5
Более чистая и высококачественная энергия
Действующие ценовые ограничения на мощность не дают
рыночных сигналов
Негативные последствия
 Появление большого числа «вынужденных» генераторов = возврат
к регулированию
 СДЭМ теряет свой экономический смысл
 Сигналы базируются на ставках тарифов на мощность, которые во
многих случаях не покрывают затраты на полноценное ремонтное
обслуживание и модернизацию
 Полностью не учитывается рост стоимости работ и материалов.
 Не производилось повышение цены в течение 2-х лет. Отрицательная
индексация в 2009-2010 г.
 Привязка к тарифам не способствует повышению эффективности
6
Более чистая и высококачественная энергия
Задачи рынка мощности
 Обеспечение долгосрочной надежности – предупреждение дефицита в
энергосистеме
 Формирование региональных ценовых сигналов для развития
генерации, потребления и сетей
 Формирование наиболее эффективной структуры генерации
 Стимулирование инвестиционного процесса в модернизацию и
строительство основных фондов
7
Более чистая и высококачественная энергия
Реальная ситуация
 Обеспечение долгосрочной
надежности – предупреждение
дефицита в энергосистеме
 Частично обеспечена через
ДПМ
 Формирование региональных
ценовых сигналов для
развития генерации,
потребления и сетей
 Нет сигналов для выбора
альтернативы – сети или
генерация
 Формирование наиболее
эффективной структуры
генерации
 Нет стимулов для замены
неэффективного
оборудования и внедрение
сбалансированного набора
мощностей
8
Более чистая и высококачественная энергия
Реальная ситуация
 Стимулирование
инвестиционного
процесса в
модернизацию и
строительство основных
фондов
 Ценовые параметры не позволяют
планировать глубокую
модернизацию оборудования в
перспективе и строительство
новых электростанций вне ДПМ
 74% рынка мощности напрямую
или косвенно регулируются
государством
 Последние действия и
предложения Правительства РФ
вызывают серьезную
озабоченность у инвесторов и
создают дополнительные риски и
неопределенности
9
Более чистая и высококачественная энергия
Выводы:
Ожидаемые последствия
 Сокращение инвестиций
 Снижение надежности и, как следствие, существенные убытки в
экономике
Сложившаяся ситуация не устраивает:
 Производителей электроэнергии и мощности
 Потребителей
 Государство
10
Более чистая и высококачественная энергия
Выводы:
Что необходимо
 Укрупнение ЗСП для снижения концентрации и увеличения
конкуренции
 Рыночное стимулирование строительства сетей
 Поэтапное поднятие «потолка» цен на мощность
 Создание полноценного рынка системных услуг
 Стимулирование снижения потерь в сетях
 Снижение чрезмерного регулирования
 Совершенствование существующей модели рынка
 Свободный доступ к магистральным газопроводам
11
Более чистая и высококачественная энергия
Последовательность
и
Предсказуемость!!!
12
Спасибо за внимание!
Скачать