полную версию пресс релиза

advertisement
ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2014 ГОД
26 марта 2015 года, Москва, Россия. - ЗАО «Группа компаний «Медси» вместе с ее дочерними компаниями (далее МЕДСИ
или Группа) – ведущая федеральная медицинская сеть, предоставляющая медицинские услуги и услуги по реабилитации в
Москве и других регионах России, сегодня объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по US
GAAP за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2014 года.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 ГОДА
o
Выручка выросла на 4,3% до 9 766,5 млн руб.;
o
Выручка на один квадратный метр выросла на 13,6% в 2014 году;
o
Показатель OIBDA снизился на 28,9% до 884,4 млн руб., рентабельность по OIBDA составила 9,1%;
o
Капитальные вложения значительно выросли и составили 2 981,1 млн руб. вследствие реализации обширной
программы строительства новых и реконструкции действующих медицинских активов Группы;
o
Чистая прибыль составила 787,5 млн руб. по сравнению с 1 348,5 млн руб. в 2013 году;
o
Чистая денежная позиция на 31 декабря 2014 года составила 841,3 млн руб.
1
2
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2014 ГОДА
2
o
Общая площадь медицинских активов Группы сократилась на 8,1% до 228,7 тыс. м вследствие прекращения
деятельности неэффективных активов в регионах. На 31 декабря 2014 года активы МЕДСИ включали 17 клиник в
Москве (в том числе детские клиники и крупные клинико-диагностические центры), 7 клиник и 77 медицинских
пунктов в регионах России, 3 клинические больницы, службу Скорой медицинской помощи, службу помощи на
дому, велнес-клубы и 3 санатория;
o
Количество посещений увеличилось на 0,7% до 6 035,3 тыс., при этом рост был частично нивелирован закрытием
неэффективных клиник в регионах и реконструкцией ряда активов в Москве и Московской области.
o
Размер среднего чека вырос на 3,6% в рублях до 1 618,2 руб., в основном вследствие увеличения доли в продажах
сложных дорогостоящих услуг;
o
Число оказанных услуг выросло на 3,9% до 13 239,3 тыс. благодаря оптимизации продуктовой линейки и активному
продвижению услуг и предложений.
Президент ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ» Елена Брусилова прокомментировала:
«В 2014 году МЕДСИ достигла хороших результатов благодаря работе над улучшением качества,
расширением ассортимента услуг и повышением операционной эффективности. Мы также начали модернизацию
клиник и обновление медицинского оборудования. Ключевым проектом в области повышения эффективности бизнеса
Группы в 2014 году стала реорганизация системы управления, которая наделила ключевые активы дополнительными
1
Показатель рассчитывается как операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов и не включает в себя
убытки от обесценения активов, а также финансовые доходы.
2
Чистая денежная позиция определяется как положительная разница между денежными средствами и их эквивалентами и суммой долга.
1
полномочиями, оптимизировав при этом систему мотивации. Удельный вес переменной части вознаграждения был
увеличен и теперь привязан к финансовым результатам активов.
В 2014 году Группа последовательно развивала партнерства с ведущими зарубежными медицинскими организациями и
производителями оборудования в целях оснащения клиник современным оборудованием, переноса международного
опыта, технологий и стандартов качества в бизнес МЕДСИ, а также обучения медицинского персонала. В отчетном
периоде мы приступили к реализации крупнейшего стратегического инвестиционного проекта - строительство
нового клинико-диагностического центра на Красной Пресне, в состав которого войдут взрослая и детская
поликлиники со стационаром, оснащенные современным медицинским оборудованием. Мы планируем открыть новый
центр уже во втором квартале 2015 года.
Кроме того, Группа начала модернизацию и перепрофилирование поликлиники на Хорошевском шоссе, на базе которой
будет создан специализированный детский клинико-диагностический центр. Одновременно мы ведем модернизацию
клинической больницы в Отрадном. В 2015 году будут запущены еще несколько новых инвестиционных проектов в
Москве. Мы рассчитываем, что реализация этих стратегических инициатив позволит Группе существенно
нарастить объемы бизнеса в среднесрочной перспективе.
Несмотря на снижение темпов роста в стране, ориентация на доступность наших услуг по цене и географии
позволила МЕДСИ подтвердить лидерство на рынке коммерческой медицины и увеличить поток пациентов и
количество оказанных услуг.
Мы уверены, что наша взвешенная политика, устойчивая финансовая позиция и инвестиционная программа позволят
нам эффективно развиваться и при этом предлагать населению доступную и качественную медицинскую помощь».
Дополнительная информация:
ЗАО «Группа компаний «Медси»
Наталья Скаредина
Начальник отдела по связям с общественностью
+7 916 507 24 18
Skaredina.ny@medsigroup.ru
2
ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2014
2013
изм.
Выручка
9 766,5
9 361,9
+4,3%
Себестоимость
6 663,8
6 387,5
+4,3%
КиАУР
1 695,3
1 384,3
+22,5%
OIBDA
884,4
1 243,7
-28,9%
Маржа OIBDA,%
9,1
13,3
-4,2 п.п.
Чистая прибыль
787,5
1 348,5
-41,6%
Чистый долг
-841,3
-4 255,7
-80,2%
CAPEX
2 981,1
342,4
+770,7%
228,7
248,9
-8,1%
Посещения, тыс.
6 035,3
5 992,7
+0,7%
Оказанные услуги, тыс.
13 239,3
12 745,0
+3,9%
Средний чек, руб.
1 618,2
1 562,2
+3,6%
42,7
37,6
+13,6%
млн руб.
Площадь, тыс. м
2
2
Выручка на 1 м , тыс. руб.
Выручка
Выручка МЕДСИ по итогам 2014 года выросла на 4,3% до 9 766,5 млн руб., главным образом, благодаря росту среднего
чека на 3,6% до 1 618,2 руб., а также увеличению посещаемости медицинских учреждений МЕДСИ в 2014 году на 0,7% до
6 035,5 тыс. Рост посещений был нивелирован прекращением деятельности неэффективных клиник в регионах, а также
временным закрытием ряда активов в Москве и Московской области в связи с реконструкцией и ремонтом. При этом
доходы МЕДСИ на один квадратный метр увеличились на 13,6%.
Основной объем выручки, как и в 2013 году, Группа получила от деятельности медицинских учреждений в Москве и
Московской области. По итогам 2014 года их доля в доходах МЕДСИ составила 88,1%. Данная динамика обусловлена,
главным образом, высоким ростом доходов КДЦ на Белорусской, доля которого в выручке Группы увеличилась по итогам
2014 года на 1,5 п.п. до 20,4%.
Структура выручки МЕДСИ по каналам продаж не претерпела существенных изменений. На фоне снижения спроса со
стороны физических лиц их доля в выручке Группы сократилась на 0,5 п.п. до 24%. Доля страховых компаний составила 42
%, доля юридических лиц – 11%, а услуги по государственному контракту добавили еще 22% выручки. В рублевом
выражении себестоимость Группы в отчетном периоде выросла на 4,4%, что соответствует динамике выручки.
Коммерческие и административно-управленческие расходы
3
В отчетном периоде коммерческие и административно-управленческие расходы (КиАУР) Группы увеличились на 22,5%
вследствие роста расходов на персонал и рекламу и маркетинг. Увеличение расходов на персонал обусловлено
реорганизацией системы управления МЕДСИ, созданием новых функциональных направлений и бизнес-единиц.
Увеличение рекламных расходов стало результатом повышения маркетинговой активности Группы в адрес клиентовфизических лиц с целью загрузки медицинских активов и повышения узнаваемости бренда. Отношение КиАУР к выручке
увеличилось до 17,4% по сравнению с 14,8% годом ранее.
OIBDA
Показатель OIBDA в отчетном периоде снизился по сравнению с 2013 годом на 28,9% до 884,4 млн руб. Маржа OIBDA,
3
Показатель представлен без учета амортизационных отчислений.
3
рассчитываемая как отношение показателя OIBDA к выручке, сократилась на 4,2 п.п. до 9,1%.
Чистые процентные доходы
Чистые процентные доходы МЕДСИ, рассчитываемые как положительная разница между начисленными процентами по
размещенным и привлеченным денежным средствам в отчетном периоде, составили 196,8 млн руб. в сравнении с
чистыми расходами в размере 224,1 млн руб. в 2013 году. Процентные доходы были получены Группой в результате
размещения свободных денежных средств на банковских депозитах, а также в долговых финансовых инструментах с
низким риском.
Чистая прибыль
В соответствии с российским законодательством, МЕДСИ имеет право при соблюдении ряда требований использовать
нулевую ставку налога на прибыль. К началу 2014 года все медицинские активы получили право применять нулевую ставку
налога. В результате в отчетном периоде МЕДСИ не осуществляла платежей по налогу на прибыль в отношении своих
медицинских активов. Группа закончила 2014 год чистой прибылью в размере 787,5 млн руб. по сравнению с 1 348,5 млн
руб. в 2013 году. Ключевым фактором снижения чистой прибыли стал эффект «высокой базы» 2013 года, а именно переход
на нулевую ставку налога на прибыль и получение единоразовой прибыли от продажи части финансовых активов.
Капитальные затраты
Капитальные затраты МЕДСИ в отчетном периоде составили 2 981,1 млн руб., что более чем в 8 раз превышает показатель
2013 года. Резкий рост капитальных затрат обусловлен началом реализации программы реконструкции существующих
клиник, клинических больниц и санаториев, а также строительством нового клинико-диагностического центра на Красной
Пресне.
Долговая нагрузка
Общий долг Группы на 31 декабря 2014 года составил 2 513,7 млн руб. по сравнению с 2 557,1 млн руб. на конец 2013 года.
Все обязательства Группы номинированы в рублях. Большая часть долга МЕДСИ (67%) представлена долгосрочными
обязательствами со сроками погашения 3-5 лет. На конец 2014 года МЕДСИ продемонстрировала чистую денежную
позицию в размере 841,3 млн руб.
МЕДИЦИНСКИЕ АКТИВЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
млн руб.
2014
2013
изм.
Выручка
8 601,2
8 007,9
+7,4%
Себестоимость
5 655,0
5 283,7
+7,1%
КиАУР
260,9
153,0
+70,6%
OIBDA
2 368,5
2 290,6
+3,4%
Маржа OIBDA,%
27,6
28,6
-1,0 п.п.
Клиники и больницы, кол-во
21
22
-1
Посещения, тыс.
4 460,3
4 005,7
+11,3%
Средний чек, руб.
1 928,4
1 999,1
-3,5%
В рублевом выражении выручка от медицинских активов МЕДСИ в Москве и Московской области выросла на 7,4% до
8 601,2 млн рублей. По состоянию на 31 декабря 2014 г. медицинский бизнес МЕДСИ в Москве и Московской области
генерировал 88,1% совокупной выручки Группы.
Ключевым активом МЕДСИ в Москве и Московской области является КДЦ на Белорусской, который генерирует 23,2%
выручки в регионе. По итогам 2014 года выручка клиники выросла на 12,8% в рублевом выражении. КДЦ на Белорусской
остается наиболее эффективным активом МЕДСИ - маржа OIBDA центра составила 45,2% в 2014 году.
На конец 2014 года направление включало в себя 17 клиник (включая КДЦ),3 больницы и службу Скорой медицинской
помощи.
КЛИНИКИ В РЕГИОНАХ
4
Медицинский бизнес МЕДСИ за пределами Москвы и Московской области включает в себя 7 клиник и 77 медпунктов
(Нижний Новгород - 3, Нижневартовск – 48, Нягань – 7, Пермь - 15, Уфа - 4). В 2014 году выручка направления составила
670,0 млн руб., а OIBDA - 59,7 млн руб.
В 2014 году Группа запустила проект оптимизации региональных активов. Сегодня МЕДСИ реализует меры, направленные
на повышение эффективности операционной деятельности действующих клиник. Кроме того, в отчетном периоде Группа
прекратила деятельность 4 клиник в Казани, Рязани, Южно-Сахалинске и Радужном, которые не смогли выйти на плановые
показатели эффективности.
КЛЮЧЕВЫЕ ПЛАНЫ НА 2015 ГОД
В 2015 году мы намерены продолжить работу по повышению эффективности медицинских активов и качества клиентского
сервиса. Важнейшим событием года станет открытие во втором квартале 2015 года нового клинико-диагностического
центра на Красной Пресне. Кроме того, до конца года Группа планирует запустить еще несколько новых инвестиционных
проектов в Москве.
МЕДСИ - это крупнейшая в России федеральная сеть лечебно-профилактических учреждений. Сегодня она
объединяет 17 клиник в Москве (включая детские клиники и крупные клинико-диагностические центры), 7 клиник в
регионах России, 77 медпунктов по всей стране, 3 клинических больницы, службу Скорой медицинской помощи,
службу помощи на дому, велнес-клубы и 3 санатория.
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении
предстоящих событий ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ». Такие утверждения содержат выражения «ожидается»,
«оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения.
Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или
результаты могут существенно отличаться от заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с
целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после
вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается. Из-за
многих факторов действительные результаты ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ» могут существенно отличаться от
заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия,
конкурентная среда, в которой мы оперируем, риски, связанные с деятельностью в России, быстрые технологические и
рыночные изменения в сферах нашей деятельности, а также многие другие риски, непосредственно связанные с ЗАО
«Группа компаний МЕДСИ и ее деятельностью.
5
Download