ПРОЕКТ Вторая практическая конференция ВНУТРЕННИЙ

advertisement
ПРОЕКТ
Вторая практическая конференция
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В РОССИИ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
15 февраля 2014, Москва, Отель Хилтон-Ленинградская
Организатор конференции:
Некоммерческое партнерство «Национальное объединение внутренних
аудиторов и контролеров»
Оператор конференции:
Консультационный и учебно-методический центр
Аудиторской Палаты России
Партнеры конференции:
Информационные партнеры конференции:
1
Пленарное заседание 10:00 – 12:30
Открытие конференции
Русакова Анастасия Сергеевна – Президент НП «НОВАК»
Приветственное слово:
Представители Счетной Палаты РФ, Совета Федерации, Федеральной антимонопольной службы,
Национального антикоррупционного комитета
Перспективы развития внутреннего контроля и аудита в России
1.
О перспективах развития внутреннего контроля и аудита в российской экономике в свете
ний ФЗ «О бухгалтерском учете» - Представитель Министерства финансов РФ
требова
2. Финансовый контроль в сфере расходов государственного бюджета - Представитель
Федерального казначейства
3.
Особенности деятельность службы внутреннего контроля в компаниях с государственным участием
Представитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ
4.
Ключевые вопросы взаимодействия подразделений внутреннего контроля и аудита с органами упр
авления Иванов Олег Борисович – Директор ОАО «Российские железные дороги» по внутреннему контр
олю и аудиту
5.
Внутренний аудит как инструмент для выявления возможностей повышения эффективности
компании Локтев Александр Алексеевич - Директор по внутреннему контролю и аудиту-главный
контролер Госкорпорации «Росатом»
6.
Ключевые элементы системы внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» - Варламов
Николай Николаевич – заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной работе ОАО
«Россети»
7.
Роль и ответственность системы внутреннего аудита в управлении рисками компании Представитель ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»
ОАО «Газпром», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО НК «Лукойл», ОАО
«Аэрофлот» и др.
Практические круглые столы 13:30 – 17:30
Секция 1. Контрольно-ревизионная работа – практические аспекты
Модератор: Иванов Олег Борисович - Директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту
1. Задачи системы внутреннего контроля в рамках повышения конкурентоспособности и развития бизнеса
– Подкопаев Юрий Борисович, Начальник Центра внутреннего аудита «Желдораудит»
2. Особенности организации служб внутреннего контроля в крупных компаниях с развитой филиальной
сетью – Щербин Алексей Васильевич, заместитель начальника Центра внутреннего аудита
«Желдораудит»
3. Повышение информационной обеспеченности проверок как результат системного взаимодействия
внутренних контролеров с внешними аудиторами - Соколов Борис Николаевич, Председатель
Экспертного совета по России ИСФМ
4. Проверка правомочности получения государственных субсидий на реализацию федеральных программ
– Аистова Светлана Леонидовна, Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация»
2
5. Контроль функционирования федеральной контрактной системы и системы закупок для
государственных и муниципальных нужд - Чернявская Ольга Владимировна, Директор Департамента
контроля БВКиА ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
6. Подведение итогов, принятие резолюции Конференции
Секция 2. Внутренний аудит – практические аспекты
Модератор: Локтев Александр Алексеевич - Директор по внутреннему контролю и аудитуглавный контролер Госкорпорации «Росатом»
1. Роль внутреннего контроля и аудита в системе корпоративного управления компанией - Игин Игорь
Михайлович, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности Госкорпорации «Росатом»
2. Практические вопросы организации риск-менеджмента в компании и ее взаимодействие со службами
внутреннего аудита - Болотова Екатерина Андреевна, Начальник контрольно-ревизионного
управления ОАО «ММК»
3. Роль и ответственность системы внутреннего аудита в управлении рисками компании - Лернер Анна
Александровна, И.О. Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком»
4. Система управления рисками в повышении эффективности деятельности службы внутреннего аудита
– Третьякова Алла Константиновна, Директор Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО
ВАО «Интурист»
5. Риск-ориентированный подход во внутреннем аудите в Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»: Столбецкий
Мечислав Леонидович,
Руководитель Департамента внутреннего аудита
производственного
подразделения Корпорация «ТехноНИКОЛЬ»
6. Подведение итогов, принятие резолюции Конференции
Секция 3. Противодействие внутрикорпоративному мошенничеству
Модератор: Сулейманов Урал Ирекович – Независимый эксперт НП «НОВАК»
1. Программа противодействия корпоративному мошенничеству. Профилактика, предотвращение, выявле
ние и реагирование - Моисеев Дмитрий Владимирович, руководитель службы внутреннего аудита ОАО
КБ «Агропромбанк»
2. Юридическая экспертиза и возмещение ущерба, полученного в результате мошенничества – Предста
витель юридической компании «VEGAS LEX»
3. Контрафакт. Виды и признаки контрафактной продукции - Сулейманов Урал Ирекович, Независимый
эксперт НП «НОВАК»
4. Оценка рисков корпоративного мошенничества - Рютов Иван Васильевич, Руководитель компании
"Рютов и партнеры"
5. Подведение итогов, принятие резолюции Конференции
Регистрационный взнос для одного участника - 30 000 рублей (НДС не облагается)
Участники конференции получают Сертификат о ежегодном повышении квалификации.
3
Download