ПРОЕКТ Вторая практическая конференция ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ В РОССИИ: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 15 февраля 2014, Москва, Отель Хилтон-Ленинградская Организатор конференции: Некоммерческое партнерство «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» Оператор конференции: Консультационный и учебно-методический центр Аудиторской Палаты России Партнеры конференции: Информационные партнеры конференции: 1 Пленарное заседание 10:00 – 12:30 Открытие конференции Русакова Анастасия Сергеевна – Президент НП «НОВАК» Приветственное слово: Представители Счетной Палаты РФ, Совета Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Национального антикоррупционного комитета Перспективы развития внутреннего контроля и аудита в России 1. О перспективах развития внутреннего контроля и аудита в российской экономике в свете ний ФЗ «О бухгалтерском учете» - Представитель Министерства финансов РФ требова 2. Финансовый контроль в сфере расходов государственного бюджета - Представитель Федерального казначейства 3. Особенности деятельность службы внутреннего контроля в компаниях с государственным участием Представитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора РФ 4. Ключевые вопросы взаимодействия подразделений внутреннего контроля и аудита с органами упр авления Иванов Олег Борисович – Директор ОАО «Российские железные дороги» по внутреннему контр олю и аудиту 5. Внутренний аудит как инструмент для выявления возможностей повышения эффективности компании Локтев Александр Алексеевич - Директор по внутреннему контролю и аудиту-главный контролер Госкорпорации «Росатом» 6. Ключевые элементы системы внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети» - Варламов Николай Николаевич – заместитель генерального директора по контрольно-ревизионной работе ОАО «Россети» 7. Роль и ответственность системы внутреннего аудита в управлении рисками компании Представитель ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» ОАО «Газпром», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО НК «Лукойл», ОАО «Аэрофлот» и др. Практические круглые столы 13:30 – 17:30 Секция 1. Контрольно-ревизионная работа – практические аспекты Модератор: Иванов Олег Борисович - Директор ОАО «РЖД» по внутреннему контролю и аудиту 1. Задачи системы внутреннего контроля в рамках повышения конкурентоспособности и развития бизнеса – Подкопаев Юрий Борисович, Начальник Центра внутреннего аудита «Желдораудит» 2. Особенности организации служб внутреннего контроля в крупных компаниях с развитой филиальной сетью – Щербин Алексей Васильевич, заместитель начальника Центра внутреннего аудита «Желдораудит» 3. Повышение информационной обеспеченности проверок как результат системного взаимодействия внутренних контролеров с внешними аудиторами - Соколов Борис Николаевич, Председатель Экспертного совета по России ИСФМ 4. Проверка правомочности получения государственных субсидий на реализацию федеральных программ – Аистова Светлана Леонидовна, Директор Департамента внутреннего аудита ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 2 5. Контроль функционирования федеральной контрактной системы и системы закупок для государственных и муниципальных нужд - Чернявская Ольга Владимировна, Директор Департамента контроля БВКиА ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 6. Подведение итогов, принятие резолюции Конференции Секция 2. Внутренний аудит – практические аспекты Модератор: Локтев Александр Алексеевич - Директор по внутреннему контролю и аудитуглавный контролер Госкорпорации «Росатом» 1. Роль внутреннего контроля и аудита в системе корпоративного управления компанией - Игин Игорь Михайлович, Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности Госкорпорации «Росатом» 2. Практические вопросы организации риск-менеджмента в компании и ее взаимодействие со службами внутреннего аудита - Болотова Екатерина Андреевна, Начальник контрольно-ревизионного управления ОАО «ММК» 3. Роль и ответственность системы внутреннего аудита в управлении рисками компании - Лернер Анна Александровна, И.О. Директора Департамента внутреннего аудита ОАО «Ростелеком» 4. Система управления рисками в повышении эффективности деятельности службы внутреннего аудита – Третьякова Алла Константиновна, Директор Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО ВАО «Интурист» 5. Риск-ориентированный подход во внутреннем аудите в Корпорации «ТехноНИКОЛЬ»: Столбецкий Мечислав Леонидович, Руководитель Департамента внутреннего аудита производственного подразделения Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» 6. Подведение итогов, принятие резолюции Конференции Секция 3. Противодействие внутрикорпоративному мошенничеству Модератор: Сулейманов Урал Ирекович – Независимый эксперт НП «НОВАК» 1. Программа противодействия корпоративному мошенничеству. Профилактика, предотвращение, выявле ние и реагирование - Моисеев Дмитрий Владимирович, руководитель службы внутреннего аудита ОАО КБ «Агропромбанк» 2. Юридическая экспертиза и возмещение ущерба, полученного в результате мошенничества – Предста витель юридической компании «VEGAS LEX» 3. Контрафакт. Виды и признаки контрафактной продукции - Сулейманов Урал Ирекович, Независимый эксперт НП «НОВАК» 4. Оценка рисков корпоративного мошенничества - Рютов Иван Васильевич, Руководитель компании "Рютов и партнеры" 5. Подведение итогов, принятие резолюции Конференции Регистрационный взнос для одного участника - 30 000 рублей (НДС не облагается) Участники конференции получают Сертификат о ежегодном повышении квалификации. 3