ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Реклама
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к докладу главы Чернушинского муниципального района Шестакова Михаила Владимировича
(Ф.И.О. главы местной администрации муниципального района, наименование муниципального района)
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
за 2010 год и планируемых значениях на 3-летний период»
Наименование показателя
Обоснование достигнутых результатов1
Перечень мер к реализации2
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1. Доля отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым
покрытием, в отношении которых произведен
капитальный ремонт *
2. Доля отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым
покрытием, в отношении которых произведен ремонт *
3. Доля автомобильных дорог местного значения с
твердым покрытием, переданных на техническое
обслуживание немуниципальными (или)
государственным предприятиям на основе
долгосрочных договоров (свыше 3 лет) *
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
5. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в
общей численности населения городского округа
(муниципального района)
6. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дорожное хозяйство
Капитальный ремонт не производился
Проведение капитальных ремонтов не планируется
В 2010 году ремонт не проводился
На 2012-2013гг планируется отремонтировать по 4,6 км
ежегодно
Договор на техническое обслуживание по результатам аукциона
заключен сроком на 3 года, на 2011-2013гг.
Договор на техническое обслуживание по результатам
аукциона заключен сроком на 3 года, на 2011-2013гг.
48,9% дорог не отвечают нормативным требованиям
В связи с проведением ремонтов в 2012-2013гг процент
снизится до 44,5%.
604 человека проживают в населенных пунктах, не имеющих ни
автомобильного, ни железнодорожного сообщения
Не планируется открывать новые маршруты до данных
населенных пунктов
17412,3 тыс. руб. было потрачено в 2010 году на дорожное
хозяйство
7. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дорожное хозяйство в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
8. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на транспорт
9. Общий объем расходов бюджета муниципального
Не было
Ежегодно планируется увеличение объемов
финансирования на дорожное хозяйство. За период 20112013 гг в бюджете предусмотрено 55081 тыс. руб.
Не планируется
В 2010 году объем расхода бюджета на транспорт составил
2871,2 тыс. руб.
Не было
За период 2011-2013 гг в бюджете предусмотрено 3276тыс.
руб. на транспорт
Не планируется
1
Краткий анализ факторов и причин, повлиявших на рост/снижение значений показателей; краткая характеристика принятых мер, оказавших положительное влияние на показатели;
пояснения по показателям с негативной динамикой
2
Перечень мер (с указанием ресурсов), предполагаемых к реализации для достижения планируемых на 3-х летний период значений показателей
образования на транспорт в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Развитие малого и среднего предпринимательства
10. Число субъектов малого и среднего
предпринимательства *
11. Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций *
12. Доля общего годового объема заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, размещение заказов на которые
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 ноября
2006 г. № 642,
13. Доля муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц, включенного в перечни
муниципального имущества в целях предоставления
его во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов
малого и среднего предпринимательства, которым
оказана поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего
предпринимательства
15. Площадь зарегистрированных на территории
муниципального образования бизнес-инкубаторов,
промышленных парков, технопарков, научных парков,
инновационно-технологических центров и иных
объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в
расчете на 100 малых и средних компаний
16. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на развитие и поддержку малого и
среднего предпринимательства – всего
Постановлением главы Чернушинского муниципального района
от 19.06.2009 № 685 утверждена Программа развития
предпринимательства в Чернушинском муниципальном районе
в 2009-2011гг.
В 2010 году было направлено 2643 тыс. руб. в т.ч.
1277 тыс. руб. средства федерального бюджета,
816 тыс. руб. средства краевого бюджета,
550 тыс. руб. средства местного бюджета
показатель увеличивается в связи с сокращением численности
работающих на средних и крупных предприятиях ( в 2010г
сокращение в строительной отрасли и органах ОВД) и ростом
занятых на малых предприятиях.
Дальнейшая реализация Программы развития
предпринимательства в Чернушинском муниципальном
районе
На 2011 год на поддержку предпринимательства
запланировано 550 тыс. руб. из средств местного бюджета
Доля общего годового объема заказов у субъектов малого
предпринимательства по проведенным процедурам в
соответствии с федеральным законом №94-ФЗ составила
18,5%, по данным статистики 54%
В перспективе планируется размещение заказа у субъектов
малого предпринимательства приблизить к 20%, по данным
статистики 55%
7%
показатель увеличивается в связи с сокращением
численности работающих на средних и крупных
предприятиях ( в 2010г сокращение в строительной отрасли
и органах ОВД) и ростом занятых на малых предприятиях.
На уровне 2010года
550 тыс. руб. на поддержку одного субъекта
предпринимательства
550 тыс. руб. на поддержку одного субъекта
предпринимательства
На территории муниципального района создан бизнесинкубатор площадь которого 311 кв.м
На территории муниципального района создан бизнесинкубатор площадь которого 311 кв.м
В 2010 году было направлено 2643 тыс. руб. в т.ч.
1277 тыс. руб. средства федерального бюджета,
816 тыс. руб. средства краевого бюджета,
На 2011 год на поддержку предпринимательства
запланировано 550 тыс. руб. из средств местного бюджета
2
в том числе:
550 тыс. руб. средства местного бюджета.
в расчете на одно малое и среднее предприятие
муниципального образования
в расчете на одного жителя муниципального
образования
Улучшение инвестиционной привлекательности
17. Площадь земельных участков, предоставленных
В 2010г предоставлено для строительства 24,4 га
Подготовлено участков для предоставления под
для строительства, - всего *
жилищное строительство ежегодно в количестве 8-9 га.
в том числе:
для жилищного строительства, индивидуального
В 2010г предоставлено для жилищного строительства 24,4 га
Подготовлено участков для предоставления под
жилищного строительства
жилищное строительство ежегодно в количестве 8-9 га.
для комплексного освоения в целях жилищного
Не предоставлялось
Не планируется
строительства
17.1. Доля земельных участков в городском округе
Доля предоставленных земельных участков для строительства На перспективу планируется сохранить данный уровень .
(муниципальном районе), предоставленных для
составила 19,8%
строительства (кроме жилищного) по результатам
торгов, в общей площади земельных участков в
городском округе (муниципальном районе),
предоставленных для строительства (кроме
жилищного)
17.2. Доля земельных участков, находящихся в
нет
нет
муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного)
пользования которыми переоформлено в соответствии
с требованиями Федерального закона "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации",
в общем количестве земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, а также
государственная собственность на которые не
разграничена, право постоянного (бессрочного)
пользования на которые подлежит переоформлению
18. Доля площади земельных участков, являющихся
Земельным налогом облагается около 41% земельных
На перспективу предусмотрен небольшой рост, за счет
объектами налогообложения земельным налогом, в
участков
выделения земельных участков под новое строительство
общей площади территории городского округа
(муниципального района)*
19. Средняя продолжительность периода с даты
показатель сложился из срока оформления документов о
показатель сложился из срока оформления документов о
подачи заявки на предоставление земельного участка
представлении земельного участка для строительства (5 дн.),
представлении земельного участка для строительства (5
для строительства до даты принятия решения о
срока государственной регистрации вида землепользования
дн.), срока государственной регистрации вида
предоставлении земельного участка для строительства (30дн.) и срока выдачи разрешения на строительство (10 дн.).
землепользования (30дн.) и срока выдачи разрешения на
или подписания протокола о результатах торгов
строительство (10 дн.).
(конкурсов, аукционов)
20. Средняя продолжительность периода с даты
Срок выдачи разрешений на строительство 10 дней
Срок выдачи разрешений на строительство 10 дней
подачи заявки на получение разрешения на
строительство до даты получения разрешения на
строительство
21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: *
объектов жилищного строительства, в том числе
нет
нет
3
индивидуального жилищного строительства, - в
течение 3 лет
иных объектов капитального строительства - в
течение 5 лет
22. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального района)
23. Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
Сельское хозяйство
24. Число прибыльных сельскохозяйственных
организаций (для муниципальных районов)
25. Общее число сельскохозяйственных организаций
(для муниципальных районов)
26. Площадь фактически используемых
сельскохозяйственных угодий муниципального района
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий
муниципального района
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади
пашни муниципального района
нет
нет
Незавершенное строительство на конец 2010 года 4875,8 тыс.
руб.
Не планируется
Информация представлена по данным статистики
На перспективу за счет обновления основных средств ,
нового строительства и реконструкций объектов намечен
небольшой рост
Всего прибыльных сельскохозяйственных организаций по
итогам работы за 2010 год – 16, план на 2012 год – 17, на 2013
год – 18.
Не получена запланированная прибыль от СПК «Заря»
Всего 20сельскохозяйственных организаций в 2011г , в 2010г –
21.
Произошло снижение количества с/х предприятий за счет
банкротства ФГУП ПКЗ «Азинский» и ликвидации СПК
«Красный боец», но появилось новое с/х предприятие ООО
«Надежда».
В 2010г – 60155га, в т.ч. пашни 34479га
Увеличение прибыльных предприятий (с учетом субсидий),
продажа нерентабельных предприятий рентабельным
(переход из занятости в бизнес)
Сельхозугодий - 92549га, пашни 41418га
Увеличение посевных площадей
Доходы населения
29. Отношение среднемесячной номинальной
В 2010 году отношение среднемесячной начисленной
начисленной заработной платы работников
заработной платы работников муниципальных учреждений к
муниципальных учреждений к среднемесячной
среднемесячной начисленной заработной плате работников
номинальной начисленной заработной плате
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
работников крупных и средних предприятий и
муниципального района составило 57,7%.
некоммерческих организаций городского округа
(муниципального района)
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
Данные предоставлены статистикой 16950,90 руб
организаций городского округа (муниципального
района)
муниципальных дошкольных образовательных
6719,8 руб
учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений:
10715,20 руб
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
прочего персонала муниципальных
11339 руб.
9245 руб.
Всего 20 сельскохозяйственных организаций в 2011г ,
С увеличением посевных площадей планируется довести:
В 2011г. – с/х угодий 61082га, в т.ч. пашни – 35406га
В 2012г. – с/х угодий 61989га, в т.ч. пашни – 36313га
В 2013г. – с/х угодий 64803га, в т.ч. пашни – 39127га
Сельхозугодий - 92549га, пашни 41418га
Увеличение площади используемой земли ООО
«Рябковское», ООО «Совхоз Дружный», СПК «На страже
мира», ООО «Тюинское»
На следующие 3 года планируется не увеличивать разрыв в
заработной плате работников муниципальных учреждений
к заработной плате работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций
На перспективу рост заработной платы ожидается.
На перспективу предусмотрен минимальный рост
заработной платы
На перспективу предусмотрен минимальный рост
заработной платы
На перспективу предусмотрен минимальный рост
заработной платы
На перспективу предусмотрен минимальный рост
4
общеобразовательных учреждений (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесс)
муниципальных учреждений здравоохранения:
врачей муниципальных учреждений здравоохранения
среднего медицинского персонала муниципальных
учреждений здравоохранения
прочего персонала, в том числе младшего
медицинского персонала, муниципальных учреждений
здравоохранения
II. Здоровье
31. Удовлетворенность населения медицинской
помощью *
Доля населения, охваченного профилактическими
осмотрами
(было)
32. Охват населения (17 лет и старше)
профилактическими осмотрами на туберкулез
33. Охват населения (17 лет и старше)
профилактическими осмотрами на злокачественные
заработной платы
В связи с введением нового Положения по оплате труда с
01.09.2009 года стали производить выплаты стимулирующего
характера и премиальные выплаты по итогам работы, на 2011
год перешли остатки 2010 года по предпринимательской
деятельности и родовым сертификатам, увеличение ФОТ на
выплату до МРОТ с 01.01.2011 г., увеличение ФОТ на 3,4% с
01.04.2011 года. В 2012 закончится Программа по борьбе с
туберкулезом, ФОТ уменьшится по среднему мед. персоналу на
105 тыс. руб.
В связи с введением нового Положения по оплате труда с
01.09.2009 года стали производить выплаты стимулирующего
характера и премиальные выплаты по итогам работы, на 2011
год перешли остатки 2010 года по предпринимательской
деятельности и родовым сертификатам, увеличение ФОТ на
выплату до МРОТ с 01.01.2011 г., увеличение ФОТ на 3,4% с
01.04.2011 года. В 2012 закончится Программа по борьбе с
туберкулезом, ФОТ уменьшится по среднему мед. персоналу на
105 тыс. руб.
В связи с введением нового Положения по оплате труда с
01.09.2009 года стали производить выплаты стимулирующего
характера и премиальные выплаты по итогам работы, на 2011
год перешли остатки 2010 года по предпринимательской
деятельности и родовым сертификатам, увеличение ФОТ на
выплату до МРОТ с 01.01.2011 г., увеличение ФОТ на 3,4% с
01.04.2011 года. В 2012 закончится Программа по борьбе с
туберкулезом, ФОТ уменьшится по среднему мед. персоналу на
105 тыс. руб.
В связи с введением нового Положения по оплате труда с
01.09.2009 года стали производить выплаты стимулирующего
характера и премиальные выплаты по итогам работы, на 2011
год перешли остатки 2010 года по предпринимательской
деятельности и родовым сертификатам, увеличение ФОТ на
выплату до МРОТ с 01.01.2011 г., увеличение ФОТ на 3,4% с
01.04.2011 года. В 2012 закончится Программа по борьбе с
туберкулезом, ФОТ уменьшится по среднему мед. персоналу на
105 тыс. руб.
Принятие нового Положения по оплате труда
(Постановление главы Чернушинского муниципального
района ПК от 01.09.2009 года № 1025 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников МУЗ
Чернушинского муниципального района» стали
производить выплаты стимулирующего характера и
премиальные выплаты по итогам года.
Разбор жалоб, принятие мер по обоснованным жалобам
Работа с медперсоналом по предупреждению жалоб.
Укомплектованность врачебными кадрами.
Привлечение организаций для прохождения профосмотров
работающих, повышение качества осмотров и обследований
В последующие годы планируется сохранить данный
показатель
Повышение квалификации врачей по профпатологии
Флюографическое обследование населения проведено на
уровне 82,3%
Показатель сложился за счет проведения медосмотра лиц
пожилого возраста
Принятие нового Положения по оплате труда
(Постановление главы Чернушинского муниципального
района ПК от 01.09.2009 года № 1025 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников МУЗ
Чернушинского муниципального района» стали
производить выплаты стимулирующего характера и
премиальные выплаты по итогам года.
Принятие нового Положения по оплате труда
(Постановление главы Чернушинского муниципального
района ПК от 01.09.2009 года № 1025 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников МУЗ
Чернушинского муниципального района» стали
производить выплаты стимулирующего характера и
премиальные выплаты по итогам года.
Принятие нового Положения по оплате труда
(Постановление главы Чернушинского муниципального
района ПК от 01.09.2009 года № 1025 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников МУЗ
Чернушинского муниципального района» стали
производить выплаты стимулирующего характера и
премиальные выплаты по итогам года.
5
новообразования
34. Число амбулаторных учреждений, имеющих
медицинское оборудование в соответствии с табелем
оснащения *
35. Общее число амбулаторных учреждений городского
округа (муниципального района) *
36. Число муниципальных медицинских учреждений:
применяющих стандарты оказания медицинской
помощи
37. переведенных на новую (отраслевую) систему
оплаты труда, ориентированную на результат
38. переведенных преимущественно на
одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования
39. Число муниципальных медицинских учреждений
городского округа (муниципального района)
40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет всего
в том числе:
на дому - всего
в том числе от инфаркта миокарда
от инсульта
в первые сутки в стационаре - всего
в том числе от инфаркта миокарда
от инсульта
41. Число случаев смерти детей до 18 лет – всего
в том числе:
на дому
в первые сутки в стационаре
Не было финансирования п. «Качественное здравоохранение»
2 учреждения
Привлечение средств для приобретения оборудования по
ПРП «Качественное здравоохранение» и нац.проекта
«Здоровье»
2 учреждения
Применение МЭС согласно пр. Пермского УЗО от 05.11.2002г.
«О внедрении МЭС»
3 учреждения
Продолжать применение МЭС согласно пр. Пермского УЗО
от 05.11.2002г. «О внедрении МЭС»
3 учреждения
3 учреждения
3 учреждения
3 учреждения
3 учреждения
315 человек
312 человек
Проведение профосмотров по дополнительной
диспансеризации населения по нац.проекту «Здоровье»,
выявление на ранних стадиях заболеваний, профилактика
осложнений, диспансерное наблюдение.
Не своевременное обращение за мед. помощью. Не
выполнение рекомендаций врача.
Санитарно-гигиеническое обучение населения по вопросам
профилактики как заболеваний так и осложнений,
проведение «Школ здоровья» с лицами у которых впервые
выявлены гипертоническая и ишемическая болезни сердца
Санитарно-гигиеническое обучение населения по вопросам
профилактики как заболеваний, так и осложнений,
проведение «Школ здоровья» с лицами у которых впервые
выявлены гипертоническая и ишемическая болезни сердца.
Не своевременное обращение за мед. помощью
Санитарно-гигиеническое обучение населения по вопросам
профилактики как заболеваний, так и осложнений,
проведение «Школ здоровья» с лицами у которых впервые
выявлены гипертоническая и ишемическая болезни сердца.
Применять современные методы лечения.
Санитарно-гигиеническое обучение населения по вопросам
профилактики как заболеваний, так и осложнений,
проведение «Школ здоровья» с лицами у которых впервые
выявлены гипертоническая и ишемическая болезни сердца.
Применять современные методы лечения.
Не своевременное обращение за мед. помощью
11 человек
10 человек
Хронические тяжелые заболевания, травмы не совместимые с
жизнью.
Наблюдение всех заинтересованных служб
неблагополучных семей, имеющих детей. Профилактика
травматизма, в т.ч. ДТП. Выявление врожденных
заболеваний во внутриутробном периоде. Выявление
заболеваний. угрожаемых жизни, заболеваний на ранних
стадиях и проведение адекватного лечения, диспансерное
наблюдение.
Профилактика травматизма, в т.ч. ДТП. Выявление
Хронические тяжелые заболевания, травмы не совместимые с
6
42. Число работающих (физических лиц) в
муниципальных учреждениях здравоохранения в
расчете на 10000 человек населения (на конец года) всего
в том числе:
число врачей (физ.лиц) в муниципальных
учреждениях здравоохранения в расчете на 10000
человек населения (на конец года)
из них участковых врачей и врачей общей практики
в расчете на 10000 человек населения (на конец года)
число среднего медицинского персонала (физ.лиц) в
муниципальных учреждениях здравоохранения в
расчете на 10000 человек населения (на конец года)
из них медицинских сестер участковых и
медицинских сестер врачей общей практики в расчете
на 10000 человек населения (на конец года)
число прочего персонала в расчете на 10000 человек
населения (на конец года)
из них младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения в
расчете на 10000 человек населения (на конец года)
43. Средняя продолжительность пребывания пациента
на койке в круглосуточном стационаре муниципальных
учреждений здравоохранения
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных
учреждениях здравоохранения
45. Число коек в муниципальных учреждениях
здравоохранения на 10000 человек населения
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в
муниципальных учреждениях здравоохранения без
учета расходов на оплату труда и начислений на
оплату труда
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской
помощи без учета расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда
жизнью.
788 человек
врожденных заболеваний во внутриутробном периоде.
833 человек
Не было желающих
Привлечение врачей для работы в учреждениях
здравоохранения района. Повышение заработной платы
начинающим молодым специалистам. Обеспечение жильем
Привлечение врачей для работы в учреждениях
здравоохранения района. Повышение заработной платы
начинающим молодым специалистам. Обеспечение жильем
Привлечение врачей для работы в учреждениях
здравоохранения района. Повышение заработной платы
начинающим молодым специалистам. Обеспечение жильем
Привлечение медработников со средним мед.образованием
для работы в учреждениях здравоохранения района.
Повышение заработной платы начинающим молодым
специалистам. Обеспечение жильем
Не было желающих
Не было желающих
Приняты молодые специалисты
Выполнение МЭС
Выполнение МЭС
За счет сокращения коек
Ежемесячный анализ занятости койки и принятие мер при
невыполнении показателя
Согласно Программы Госгарантий
За счет сокращения коек
Уменьшение бюджетных ассигнований (проведение
антикризисных мер, приведение в соответствие земельного
налога).
В 2009 году было уменьшение тарифа по ОМС (медикаменты,
продукты питания, мягкий инвентарь), в 2010 г. тариф по этим
статьям и по ФОТ включены в пилотный проект
Уменьшение бюджетных ассигнований (проведение
антикризисных мер, приведение в соответствие земельного
налога).
Выполнение плановых показателей
Выполнение плановых показателей
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя:
стационарная медицинская помощь
Выполнение муниципального заказа согласно плановым
Контроль за выполнением муниципального заказа
показателям
амбулаторная помощь
Уменьшение количества посещений за счет МУЗ
Контроль за выполнением муниципального заказа за МУЗ и
Стоматполиклиника, и ООО Нормадент не выполнивших
частными учреждениями оказывающими помощь в рамках
объемы муниципального заказа
муниципального заказа
дневные стационары всех типов
Выполнение муниципального заказа согласно плановым
Контроль за выполнением муниципального заказа
показателям
7
скорая медицинская помощь
Выполнение муниципального заказа согласно плановым
показателям
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:
стационарная медицинская помощь
В первом полугодии 2009 г не было пилотного проекта
увеличение за счет нацпроектов (пилотный проект с 01.07.2009)
амбулаторная помощь
В 2009 году не было утверждено заявок по ПРП «Качественное
здравоохранение», увеличение проходит за счет участия в
ПРП «Качественное здравоохранение», нацпроекты,
увеличение ФОТ на МРОТ с 01.01.2011 года и ФОТ на 3,4% с
01.04.2011 года
дневные стационары всех типов
Увеличение ФОТ на МРОТ с 01.01.2011 года и ФОТ на 3,4% с
01.04.2011 года
скорая медицинская помощь
Показывает снижение стоимости только потому, что планируем
вызовов на население 16600 чел, а выполнение в 2009 г –
16149, а в 2010г - 14417
50. Число муниципальных учреждений
Уменьшение бюджетных ассигнований (проведение
здравоохранения, здания которых находятся в
антикризисных мер, приведение в соответствие земельного
аварийном состоянии или требуют капитального
налога).
ремонта
51. Общий объем расходов бюджета муниципального
За 2010 год показаны все расходы на здравоохранение,
образования на здравоохранение
включая расходы местного бюджета, ОМС, краевое
финансирование, доходы от предпринимательской
деятельности, расходы на содержание краевой
психиатрической больницы
52. Общий объем расходов бюджета муниципального
За 2010 год показаны все расходы на здравоохранение,
образования на здравоохранение в части бюджетных
включая расходы местного бюджета, ОМС, Краевое
инвестиций на увеличение стоимости основных средств финансирование, доходы от предпринимательской
деятельности
53. Общий объем расходов бюджета муниципального
Заканчивается в 2011 году «Целевая программа по
образования на здравоохранение в части текущих
предупреждению распространения в Чернушинском
расходов
муниципальном районе заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
54. Общий объем расходов бюджета муниципального
Заканчивается в 2012 году «Комплексная целевая программа
образования на здравоохранение в части текущих
борьбы с туберкулезом в Чернушинском муниципальном
расходов на оплату труда и начислений на оплату
районе»
труда
III. Дошкольное образование детей
55. Удовлетворенность населения качеством
Качественное предоставление образовательных услуг
дошкольного образования *
56. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет,
Открытие 2-го корпуса детсада №12, открытие детсада №10
получающих дошкольную образовательную услугу и
(бывшее здание приюта)
(или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
57. Численность детей в возрасте 3 - 7 лет,
Открытие одного негосударственного детсада на 90 детей
получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных
учреждениях
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет,
Открытие одного негосударственного детсада на 90 детей
Контроль за выполнением муниципального заказа
Выполнение плановых объемов
Выполнение плановых объемов
Выполнение плановых объемов
Выполнение плановых объемов
Уменьшение бюджетных ассигнований (проведение
антикризисных мер, приведение в соответствие земельного
налога).
Плановые показатели – средства местного бюджета6
В показателях нет средств ОМС, средств краевого бюджета,
предпринимательской деятельности, федеральных выплат
субвенций, содержание краевой психиатрической больницы.
Плановые показатели – средства местного бюджета6
В показателях нет средств ОМС, средств краевого бюджета,
предпринимательской деятельности, федеральных выплат
субвенций, содержание краевой психиатрической больницы.
Заканчивается в 2011 году «Целевая программа по
предупреждению распространения в Чернушинском
муниципальном районе заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»
Заканчивается в 2012 году «Комплексная целевая
программа борьбы с туберкулезом в Чернушинском
муниципальном районе»
Дальнейшее предоставление качественных
образовательных услуг
Открытие 2-го корпуса детсада №12, открытие детсада №10
(бывшее здание приюта)
Предоставление здания для детсада
Предоставление здания для детсада
8
получающих дошкольную образовательную услугу и
(или) услугу по их содержанию в негосударственных
(немуниципальных) дошкольных образовательных
учреждениях за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района)
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в
муниципальном образовании
59. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
60. Коэффициент посещаемости муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
61. Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
62. Количество муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта
63. Доля лиц с высшим профессиональным
образованием в общей численности педагогических
работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
64. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование
65. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
66. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дошкольное образование в части
расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда
IV. Образование
67. Удовлетворенность населения качеством общего
образования *
68. Удовлетворенность населения качеством
дополнительного образования детей *
69. Доля лиц, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по данным
предметам
70. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по русскому языку
Повышение рождаемости начиная с 2007 года
Реконструкция зданий по детские сады
Выполнение плана мероприятий по улучшению
демографической ситуации в районе
Реконструкция зданий по детские сады
Снижение заболеваемости, увеличение детодней
Снижение заболеваемости, увеличение детодней
27 учреждений
Увеличение количества ДОУ за счет реконструкции здания
под ДОУ №10
Дальнейшее участие в краевом проекте «Новая школа»
Участие в краевом проекте «Новая школа» позволило
уменьшить количество образовательных учреждений,
требующих капитального ремонта
33%, В основном педагогический состав имеет среднеспециальное образование. Но все педагогические кадры имеют
квалификационные категории.
С открытием нового корпуса детсада № 12 планируется
привлечение на работу молодых специалистов
Увеличение расходных обязательств ведет к увеличению
текущих расходов
Стоимость увеличения основных средств напрямую зависит от
увеличения бюджетных инвестиций
Увеличение расходных обязательств ведет к увеличению
текущих расходов
Не планируется
Увеличение ФОТ
Увеличение ФОТ
Изменение в сети ОУ
Улучшение МТБ. Обучение педагогов. Применение
современных технологий в образовании.
Увеличение конкурентоспособности учреждений
дополнительного образования, образовательных
учреждений, предоставляемых услуги по дополнительному
образованию
Увеличение количества часов в учебном плане по
обязательным предметам, использование современных
учебников и пособий при подготовке к ЕГЭ, курсовая
подготовка педагогов. Проведение контрольных
мероприятий в образовательных учреждениях при
подготовке к ЕГЭ.
Уменьшение количества учащихся
Повышение качества предоставляемых услуг в системе
дополнительного образования
Увеличение количества часов в учебном плане по
обязательным предметам, использование современных
учебников и пособий при подготовке к ЕГЭ, курсовая
подготовка педагогов. Проведение контрольных мероприятий в
образовательных учреждениях при подготовке к ЕГЭ.
Уменьшение количества учащихся
9
71. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по русскому языку
72. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших в
едином государственном экзамене по математике
73. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по математике
74. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании
75. Численность выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Увеличение количества часов в учебном плане по русскому
языку, использование современных учебников и пособий при
подготовке к ЕГЭ, курсовая подготовка педагогов. Проведение
контрольных мероприятий в образовательных учреждениях
при подготовке к ЕГЭ.
Уменьшение количества учащихся
Увеличение количества часов в учебном плане по русскому
языку, использование современных учебников и пособий
при подготовке к ЕГЭ, курсовая подготовка педагогов.
Проведение контрольных мероприятий в образовательных
учреждениях при подготовке к ЕГЭ.
Уменьшение количества учащихся
Увеличение количества часов в учебном плане математике,
использование современных учебников и пособий при
подготовке к ЕГЭ, курсовая подготовка педагогов. Проведение
контрольных мероприятий в образовательных учреждениях
при подготовке к ЕГЭ.
3 человека
Увеличение количества часов в учебном плане математике,
использование современных учебников и пособий при
подготовке к ЕГЭ, курсовая подготовка педагогов.
Проведение контрольных мероприятий в образовательных
учреждениях при подготовке к ЕГЭ.
Не ожидается
576 выпускников
Увеличение часов в учебном плане по обязательным
предметам, использование современных учебников и
пособий при подготовке к ЕГЭ, курсовая подготовка
педагогов.
Потребность в педагогических кадрах на 2011 год
составляет 34 ставки. Необходимо привлечение молодых
специалистов
76. Доля учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, в общей численности
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
77. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в городской местности
78. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской местности
79. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта
80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в
городской местности (среднегодовая)
81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)
Доля педагогов пенсионного возраста – 11%.
Увеличение рождаемости
1590 чел.
Реализация мероприятий по улучшению демографической
ситуации
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Группа здоровья учащихся определяется медработниками
после медицинского осмотра. Данный показатель не зависит от
школы. Но задача школы сохранить по возможности ту группу
здоровья учащихся, которая была определена при поступлении
в образовательное учреждение.
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся:
- закуп мебели в учебные классы разной высоты;
- контроль за освещенностью, воздушно-тепловым режимом;
- лицензирование медицинских кабинетов;
- мониторинг состояния здоровья учащихся;
- введение третьего часа физической культуры;
- двухразовое питание;
- внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный
процесс;
7 учреждений
20 учреждений
Участие в краевом проекте «Новая школа» позволило
уменьшить количество образовательных учреждений,
требующих капитального ремонта
Увеличение рождаемости
4700 чел.
Ликвидация или открытие новых образовательных
учреждений в ближайшие 3 года не планируется
Ликвидация или открытие новых образовательных
учреждений в ближайшие 3 года не планируется
Дальнейшее участие в краевом проекте «Новая школа»
Реализация мероприятий по улучшению демографической
ситуации
10
83. Численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности (среднегодовая)
84. Численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)
85. Численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в
городской местности (среднегодовая)
86. Численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в
сельской местности (среднегодовая)
87. Численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в городской местности (среднегодовая)
88. Численность прочего персонала (административноуправленческого, учебно-вспомогательного, младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических
работников, не осуществляющих учебного процесса)
муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности (среднегодовая)
89. Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в
городской местности (среднегодовое)
90. Количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в
сельской местности (среднегодовое)
91. Средняя стоимость содержания одного класса в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в
городском округе (муниципальном районе)
92. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование
93. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств
94. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части текущих
расходов
95. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на общее образование в части текущих
расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда
96. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных на нормативное подушевое
финансирование
Потребность в педагогических кадрах на 2011 год составляет 14
ставок
- создание центров содействия укреплению здоровья.
Увеличение заработной платы педработников
Потребность в педагогических кадрах на 2011 год составляет 20
ставок
Увеличение заработной платы педработников
Потребность в педагогических кадрах на 2011 год составляет 14
ставок
Увеличение заработной платы педработников
Потребность в педагогических кадрах на 2011 год составляет 20
ставок
Увеличение заработной платы педработников
Сокращение штата
Сокращение штата
Сокращение штата
Сокращение штата
200
Уменьшение количества классов наполняемостью ниже 25
обучающихся
Уменьшение количества учащихся
185
Уменьшение количества учащихся
Уменьшение количества классов наполняемостью ниже 15
обучающихся
Стоимость содержания напрямую зависит от увеличения всех
расходов на образование
Объем расходов увеличивается за счет повышения фонда
оплаты труда
Стоимость увеличения основных средств напрямую зависит от
увеличения бюджетных инвестиций
Объем расходов увеличивается за счет повышения фонда
оплаты труда
Увеличение инвестиций
Увеличение расходных обязательств ведет к увеличению
текущих расходов
Увеличение расходных обязательств ведет к увеличению
текущих расходов
Увеличение расходных обязательств ведет к увеличению
текущих расходов
Увеличение расходных обязательств ведет к увеличению
текущих расходов
Показатель выполняется по школам с 2006 года и с 2009 по
остальным образовательным учреждениям
Дальнейшее выполнение показателя
11
97. Количество муниципальных общеобразовательных
учреждений, переведенных на новую (отраслевую)
систему оплаты труда, ориентированную на результат
98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности
99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в
городском округе (муниципальном районе)
100. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование
101. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости
основных средств
102. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на дополнительное образование в части
расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда
V. Физическая культура и спорт
103. Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
Реализация постановления главы муниципального района от
28.08.2009 № 998
Дальнейшая реализация постановления главы
муниципального района от 28.08.2009 № 998
Сохранение сети УДОд 100% -ный охват детей приоритетных
категорий дополнительным образованием
Круглогодичное функционирование МОУДОд «ДООЦ
«Чайка». Стимулирование детей, педагогов, родителей,
получающих услугу по дополнительному образованию.
Увеличение рождаемости
Реализация мероприятий по улучшению демографической
ситуации
Увеличение расходных обязательств ведет к увеличению
текущих расходов
Увеличение инвестиций
105. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на физическую культуру и спорт
5528,4 тыс. руб.
Увеличение расходных обязательств ведет к увеличению
текущих расходов
Стоимость увеличения основных средств напрямую зависит от
увеличения бюджетных инвестиций
Стоимость увеличения основных средств напрямую зависит от
увеличения бюджетных инвестиций
Увеличение инвестиций
Реализация районной целевой программы «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни
населения Чернушинского муниципального района на 20082010 гг.
Разработка единого календарного плана по спорту на 2010г.
Внедрение рейтинга среди сельских поселений по участию в
соревнованиях.
Координация действий Совета по спорту и физической
культуры в районе
Реализация районной целевой программы «Развитие
физической культуры, спорта и здорового образа жизни
населения Чернушинского муниципального района на 20112013 гг.
Заключение Соглашения между Правительством Пермского
края и Чернушинским муниципальным районом в сфере
развития физической культуры на территории
Чернушинского района
Ведется строительство лыжной базы
В 2011 году начинается строительство бассейна
Разработан проект по строительству стадиона-площадки
Планируется строительство физкультурнооздоровительного центра
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
спортивными залами
Фактическая обеспеченность спортивными залами 92%
Планируется строительство физкультурнооздоровительного центра
плоскостными спортивными сооружениями
Фактическая обеспеченность плоскостными спортивными
Разработан проект по строительству стадиона-площадки
сооружениями 45%
плавательными бассейнами
Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами 5%
В 2011 году начинается строительство бассейна
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся Активно ведется индивидуальное жилищное строительство, но
в среднем на одного жителя, - всего
частный сектор ввод в действие жилых помещений зачастую
задерживает.
в том числе введенная в действие за год
Активно ведется индивидуальное жилищное строительство, но
частный сектор ввод в действие жилых помещений зачастую
За период 2011-2013 годы расходы бюджета на
физическую культуру и спорт планируется в сумме 32734
тыс. руб.
Индивидуальное жилищное строительство буде
увеличиваться
Индивидуальное жилищное строительство буде
увеличиваться
12
задерживает.
Активно ведется индивидуальное жилищное строительство, но
Индивидуальное жилищное строительство буде
частный сектор ввод в действие жилых помещений зачастую
увеличиваться
задерживает.
в том числе введенных в действие за год
Активно ведется индивидуальное жилищное строительство, но
Индивидуальное жилищное строительство буде
частный сектор ввод в действие жилых помещений зачастую
увеличиваться
задерживает.
108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: *
общая площадь жилых помещений
Идет рост полученных разрешений на жилищное строительство Планируется ежегодный рост выдачи разрешений на
по сравнению с предыдущим годом
жилищное строительство
число жилых квартир
Идет рост полученных разрешений на жилищное строительство Планируется ежегодный рост выдачи разрешений на
по сравнению с предыдущим годом
жилищное строительство
109. Год утверждения или внесения последних изменений: *
в генеральный план городского округа (схему
В 2009 году
Не планируется
территориального планирования муниципального
района)
в правила землепользования и застройки городского
В 2010 году
Не планируется
округа (административного центра муниципального
района)
в комплексную программу развития коммунальной
Изменения и дополнения в Комплексную программу социально- Изменения и дополнения в Комплексную программу
инфраструктуры
экономического развития муниципального района внесены в
социально-экономического развития муниципального
2010 году
района планируется вносить ежегодно
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
110. Удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
непосредственное управление собственниками
52% собственники многоквартирных домов осуществляют
Планируется на уровне 52%
помещений в многоквартирном доме
управление сами
управление товариществом собственников жилья
Товарищества собственников жилья 5,76%
Планируется на уровне 2010 года
либо жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
управление муниципальным или государственным
Управление муниципальным предприятием 0,07%
Планируется на уровне 2010 года
учреждением либо предприятием
управление управляющей организацией другой
Общество с ограниченной ответственностью 21,86%
Планируется на уровне 2010 года
организационно-правовой формы
управление хозяйственным обществом с долей
21,90%
Планируется на уровне 2010 года
участия в уставном капитале субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) не более 25 процентов
112. Доля организаций коммунального комплекса,
Доля организаций составляет 59,1%
Планируется на уровне 2010 года
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды
или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не
107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек
населения - всего
13
более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района) *
113. Доля организаций, осуществляющих управление
Доля организаций составляет 80%
Планируется на уровне 2010 года
многоквартирными домами и (или) оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций,
осуществляющих данные виды деятельности на
территории городского округа (муниципального
района), кроме товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных кооперативов и
иных специализированных потребительских
кооперативов *
114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых
на территории городского округа, муниципального района: *
электрическая энергия
100%
100%
тепловая энергия
Нет данных
Нет данных
горячая вода
Нет данных
Нет данных
холодная вода
Нет данных
Нет данных
природный газ
Нет данных
Нет данных
115. Уровень собираемости платежей за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги *
116. Процент подписанных паспортов готовности (по
На 15 ноября процент подписания паспортов готовности
На 15 ноября процент подписания паспортов готовности
состоянию на 15 ноября отчетного года)
жилищного фонда и котельных составляет 100%
жилищного фонда и котельных составляет 100%
жилищного фонда
котельных
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: *
по водоснабжению
Идет снижение перекрестного субсидирования в тарифах на
Планируется дальнейшее сокращение «перекрестки»
водоснабжение и водоотведение
по водоотведению
Идет снижение перекрестного субсидирования в тарифах на
Планируется дальнейшее сокращение «перекрестки»
водоснабжение и водоотведение
118. Доля убыточных организаций жилищноСнижение количества убыточных предприятий жилищноСнижение количества убыточных предприятий жилищнокоммунального хозяйства
коммунального комплекса
коммунального комплекса
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на
86%
Дальнейшее проведение оценки кадастровой стоимости
земельных участках, в отношении которых
многоквартирных домов
осуществлен государственный кадастровый учет
120. Доля населения, проживающего в
Район участвует в программе по ликвидации ветхого и
За счет участия в программе по ликвидации ветхого и
многоквартирных домах, признанных в установленном
аварийного жилья
аварийного жилья, количество людей, проживающих в таких
порядке аварийными
домах, будет снижаться
121. Общий объем расходов бюджета муниципального
В фактических данных представлены расходы за счет всех
Плановые показатели – это расходы бюджета
образования на жилищно-коммунальное хозяйство видов бюджетов
муниципального района.
всего
в том числе:
объем бюджетных инвестиций на увеличение
14
стоимости основных средств
расходы на компенсацию разницы между
экономически обоснованными тарифами и тарифами,
установленными для населения
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с
применением регулируемых цен на жилищнокоммунальные услуги
Дополнительные показатели
Коэффициент эффективности обращения с отходами
потребления
Удельный вес территории, охваченной договорами на
благоустройство и озеленение к общей площади
городского округа
Удельный вес улиц, проездов, набережных,
обеспеченных уличным освещением
VIII. Организация муниципального управления
122. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района) *
в том числе их информационной открытостью *
123. Доля муниципальных автономных учреждений от
общего числа муниципальных учреждений (бюджетных
и автономных) в городском округе (муниципальном
районе)
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета
муниципального образования (без учета субвенций)
125. Доля населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, организованных
органами местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов
нет
нет
По 3 сельским поселением возмещаются убытки организациям
коммунального комплекса в части населения по отоплению
жилого фонда
Сокращение возмещений из бюджета за счет более
высокого роста тарифов для населения
Отсутствует переработка и использование в качестве
вторичного сырья отходов переработки
0,88
Отсутствует переработка и использование в качестве
вторичного сырья отходов переработки
Планируется увеличивать площадь благоустройства и
озеленения
76%
Планируется увеличить уличное освещение
Созданы 10 автономных учреждений
На уровне 2010года
Доля составляет 45%
Оставить на уровне 45%
Сохранена сеть учреждений культуры;
В декабре 2010г. открыто новое учреждение культуры «Школа
искусств»;
Главой муниципального района утверждена районная целевая
программа «Развитие сферы культуры Чернушинского
муниципального района на 2008-2010гг.»;
В 2010году разработан рейтинг участия учреждений культуры в
районных мероприятиях. Победители рейтинга получили
материальное вознаграждение на улучшение материальнотехнической базы учреждений культуры.
Главой муниципального района утверждена районная
целевая программа «Развитие сферы культуры
Чернушинского муниципального района на 2011-2013гг.»
На 2011 год разработан рейтинг участия учреждений
культуры в районных мероприятиях.
На территории Таушинского сельского поселения в 2011
году запланировано строительство нового Дома культуры.
В 2011 году 4 фестиваля получили статус краевых и вошли в
проект «59 фестивалей 59 региона».
Заключено соглашение с Пермским государственным
институтом искусств и культуры о создании на территории
Чернушинского района информационно-культурного центра.
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
Уровень обеспеченности составляет 42,65%
Строительство не планируется
библиотеками
Уровень обеспеченности составляет 142,86%
Строительство не планируется
парками культуры и отдыха
127. Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством
культурного обслуживания)
128. Общий объем расходов бюджета муниципального
15
образования на культуру
129. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на культуру в части бюджетных
инвестиций на увеличение стоимости основных средств
130. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на культуру в части расходов на оплату
труда и начислений на оплату труда
131. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в
стадии банкротства, в общей стоимости основных
фондов организаций муниципальной формы
собственности (на конец года)
132. Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных бюджетных учреждений
133. Доля трудоустроенных граждан, в общей
численности граждан, обратившихся за содействием в
государственные службы занятости населения с целью
поиска подходящей работы
134. Утверждение бюджета на 3 года (данный
показатель оценивается в случае, если субъект
Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
135. Среднегодовая численность постоянного
населения
136. Численность населения на начало года
137. Численность населения на конец года
138. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования - всего
в том числе:
в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств
138.1. Общий объем расходов консолидированного
бюджета муниципального района
139. Общий объем расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников органов
местного самоуправления - всего
в том числе:
в расчете на одного жителя муниципального
образования
140. Доля расходов бюджета городского округа
(муниципального района), формируемых в рамках
За 2010 год использовано 19271,7 тыс. руб.
На последующие 3 года планируется 22159 тыс. руб.
Роста заработной платы не планируется
В стадии банкротства находится 2 муниципальных предприятия
В стадии банкротства находится 2 муниципальных
предприятия
нет
нет
С целью трудоустройства граждан, ищущих работу, Фонд
занятости населения реализует программы:
-Организация собственного дела
-Временное трудоустройство граждан, испытывающих
трудности в поиске работы
- Стажировка выпускников
-Общественные работы
-Организация временного трудоустройства выпускников НПО и
СПО в возрасте 18-20 лет
- Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних лиц в возрасте 14-18 лет
С целью трудоустройства граждан, ищущих работу, Фонд
занятости населения реализует программы:
-Организация собственного дела
-Временное трудоустройство граждан, испытывающих
трудности в поиске работы
- Стажировка выпускников
-Общественные работы
-Организация временного трудоустройства выпускников
НПО и СПО в возрасте 18-20 лет
- Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних лиц в возрасте 14-18 лет
да
да
Численность населения изменилась после проведенной
переписи населения
В расчеты взята численность населения по переписи
Данные годового отчета
Начиная с 2011 года бюджет муниципального района
планируется без предпринимательской деятельности
Данные годового отчета
Без учета предпринимательской деятельности
Данные годового отчета
Без учета предпринимательской деятельности
Данные годового отчета
Увеличение расходов по годам не планируется
Финансирование программ за 2010 год составило 15,6% от
общего расхода бюджета
На 2011 год первоначальный вариант заложенный в бюджет
муниципального района. В течение года по поступлению доходной
16
программ, в общем объеме расходов бюджета
городского округа (муниципального района), без учета
субвенций на исполнение делегируемых полномочий
141. Количество муниципальных услуг,
Электронные дневники в сфере образования 1 мун.услуга
предоставляемых органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями в электронном виде
27 услуг предоставляется мун. учреждениями
142. Количество муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями
Электронные дневники в сфере образования 1 мун.услуга
143. Количество первоочередных муниципальных
услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями в
электронном виде
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
природный газ
части бюджета сумма будет пересматриваться.
В социальной сфере- 23 муниципальной услуги
В поселениях- 15 мун.услуг
УКС -1 мун.услуга
Милиция- 1 мун.услуга
Образование (электронные дневники) -1 мун.услуга
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
В районе разработано и утверждена программа по
энергосбережению
* По муниципальным районам заполняется, начиная с итогов 2011 года.
17
Скачать