Доклад Министра финансов Султанова Б.Т. на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 29 октября 2014 года «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы» На рассмотрение выносится проект Закона «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2014-2016 годы». Основанием для уточнения республиканского бюджета является изменение прогноза макроэкономических показателей на 2014-2018 годы и уточнение расчетов исходя из фактических поступлений по итогу девяти месяцев 2014 года. При этом, основная задача заключается в обеспечении сбалансированности влияния бюджета, неблагоприятных нарушенной факторов в на результате экономику и соответствующего снижения поступлений в бюджет, как выше было сказано предыдущим докладчиком. Подробный пофакторный анализ изменения доходов бюджета представлен в розданных материалах. Для покрытия потерь доходной части было произведено сокращение расходов на 259,5 млрд. тенге и увеличение дефицита на 164,2 млрд. тенге, из которых 63,1 млрд. тенге – привлечение остатков прошлого года. Сокращение расходов в основном осуществлено по следующим направлениям: - экономия по расходам, связанным с исполнением обязательств государства (резерв Правительства и 2 обслуживание правительственного долга) в сумме 61,8 млрд. тенге; - фактическая экономия по итогам государственных закупок и изменение контингента получателей бюджетных средств в сумме 68,5 млрд. тенге; - ожидаемое неосвоение по итогам года – 93,5 млрд. тенге; - перенос реализации отдельных мероприятий и проектов на более поздние сроки с целью завершения начатых и более приоритетных исходя из текущей экономической ситуации в стране в сумме 35,8 млрд. тенге. Из общей суммы уменьшаемых расходов целевые трансферты местным исполнительным органам составляют 46,3 млрд. тенге (19,8 млрд. тенге текущие и 26,5 млрд. тенге на развитие). В свою очередь, общее неосвоение трансфертов местными бюджетами на 1 октября составило 22,5 млрд. тенге, а остатки бюджетных средств – 236,4 млрд. тенге. Соответственно, резервы у регионов есть, а в сложившихся условиях было бы стратегически верно, с целью поддержания региональной экономики и обеспечения занятости населения, увеличить долю софинансирования инвестиционных проектов из местных бюджетов. Социальные обязательства государства по выплате заработной платы, пенсий и пособий будут выполняться в полном объеме, а включенные в уточненный бюджет 3 изменения по социальному блоку также связаны с экономией, ожидаемым неосвоением получателей пенсий, или изменением адресной контингента социальной помощи, стипендий и прочих социальных выплат. Информация по объемам уменьшаемых расходов в разрезе администраторов отражена в розданных материалах презентации. Наряду с предусматривает 55 оптимизацией расходов, перераспределение средств млрд. тенге, направленное на более проект в сумме качественное завершение года, поддержку внутренней экономической активности с акцентом на инфраструктурное развитие страны, проведение подготовительных работ в рамках ЭКСПО-2017, включая информационную безопасность, а также снижение нагрузки на предстоящий трехлетний период. Также одной из важных целей уточнения является привлечение целевого трансферта из Национального фонда в сумме 325 млрд. тенге в соответствии с поручением Главы государства, которые будут направлены на обеспечение экономической безопасности, стабильности и стимулирование экономики, а именно на: 1. капитализацию АО «Фонд проблемных кредитов» для оздоровления банковского сектора в сумме 250 млрд. тенге; 2. строительство объектов инфраструктуры специальных экономических зон (СЭЗ) на 50 млрд. тенге на территориях: 4 - СЭЗ «Национальный нефтехимический технопарк» на сумму 24,5 млрд. тенге; - СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» на сумму 24,5 млрд. тенге; - индустриальной зоны в г. Астана (СЭЗ «Астана – Новый город») на сумму 1 млрд. тенге. 3. финансирование программы проектов Государственной индустриально-инновационного развития на сумму 25 млрд. тенге. Таким образом, с учетом изменений доходной и расходной частей, параметры уточненного бюджета определены в следующих объемах: Поступления - 6 107,4 млрд. тенге, с уменьшением на 98,7 млрд. тенге. Расходы - 7 190,3 млрд. тенге с увеличением по сравнению с уточненным бюджетом на 65,5 млрд. тенге. Доля бюджета развития увеличилась с 19,6% до 22,5%, таким образом обеспечена контрцикличность мер Правительства в неблагоприятных условиях. Дефицит бюджета составит 1 082,8 млрд. тенге или 2,6% к ВВП. Кроме того, согласно статьи 111 Бюджетного кодекса, проект уточненного проведенную в бюджета соответствии учитывает с корректировку, реформой государственного управления Республики Казахстан. системы